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文檔簡介
1、附件1企業(yè)(單位)雙重預防體系建設(shè)自評報告企業(yè)(單位)名稱:所屬行業(yè): 自評得分: 自評日期: 年 月 日一、基本情況表企業(yè)(單位)名稱地 址社會信用代碼企業(yè)(單位)性質(zhì)國有集體民營私營合資獨資其它安全管理機構(gòu)員工總數(shù)人專職安全管理人員人特種作業(yè)人員人固定資產(chǎn)萬元主營業(yè)務(wù)收入萬元法定代表人/企業(yè)(單位)負責人電 話傳 真聯(lián)系人電 話傳 真手 機電子信箱如果企業(yè)(單位)是某企業(yè)(單位)集團的成員單位,請注明企業(yè)(單位)集團名稱:企業(yè)(單位)雙重預防體系建設(shè)工作組主要成員姓名所在部門職務(wù)/職稱電話備注組長成員二、企業(yè)(單位)自評總結(jié)1.企業(yè)(單位)概況。2.近三年企業(yè)(單位)安全生產(chǎn)事故的發(fā)生情況
2、。3.企業(yè)(單位)雙重預防體系建設(shè)資料清單。三、評估申請表1.企業(yè)(單位)是否同意遵守評估要求,并能提供評估所必需的真實信息?是否2.企業(yè)(單位)在提交申請書時,應(yīng)當附以下文件資料:安全生產(chǎn)許可證復印件(未實施安全生產(chǎn)行政許可的行業(yè)不需提供)自評扣分項目匯總表(見附件3)3.企業(yè)(單位)自評得分:4.企業(yè)(單位)自評結(jié)論:法定代表人/企業(yè)(單位)單位負責人(簽名):(申請企業(yè)(單位)蓋章)年 月 日自評報告填報說明1.“企業(yè)(單位)名稱”填寫企業(yè)(單位)名稱并加蓋公章。2.“所屬行業(yè)”按行業(yè)所屬專業(yè)填寫,如“冶金”、“建材”等。3.“企業(yè)(單位)概況”包括主營業(yè)務(wù)所屬行業(yè)、經(jīng)營范圍、職工人數(shù)、
3、年產(chǎn)值、發(fā)展過程、組織機構(gòu)、主營業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)概況、本企業(yè)(單位)規(guī)模(產(chǎn)量和業(yè)務(wù)收入),在行業(yè)中所處地位,安全生產(chǎn)工作特點等。附件2企業(yè)(單位)雙重預防體系建設(shè)評估認定報告申請企業(yè)(單位):評估組織單位:(蓋章) 評估日期: 年 月 日河南省政府安全生產(chǎn)委會辦公室制評估認定報告表評估組織單位情況省直行業(yè)部門名稱單位地址雙重預防負責人電 話手 機雙重預防聯(lián)系人電 話傳 真手 機電子信箱評估專家組成員姓 名所在單位職務(wù)/職稱簽 名組長成員申請企業(yè)(單位)情況申請企業(yè)(單位)法定代表人/企業(yè)(單位)負責人電話手機聯(lián)系人電話傳真手機電子信箱評估結(jié)果評估得分:評估專家組意見:評估組長簽名: 年 月 日制度文
4、件評估綜述:現(xiàn)場評估綜述:評估扣分項目匯總表另附(格式參見附件3)評省直行業(yè)部門評估意見(單位蓋章) 年 月 日省省省政府安委辦復核意見(單位蓋章) 年 月 日附件3河南省企業(yè)安全生產(chǎn)風險隱患雙重預防體系建設(shè)評估標準(試行)河南省安全科學技術(shù)研究院2019年3月- 9 -河南省企業(yè)安全生產(chǎn)風險隱患雙重預防體系建設(shè)評估標準(試行)單 位: 日 期: 總 分:評估指標評估要點創(chuàng)建與運行要求評分標準評估方法評估記錄扣分基本要求(8分)組織機構(gòu)(2分)1.企業(yè)應(yīng)建立雙重預防體系建設(shè)領(lǐng)導機構(gòu);領(lǐng)導機構(gòu)組成人員應(yīng)包括企業(yè)主要負責人、實際控制人、分管負責人及各部門負責人及重要崗位人員;企業(yè)主要負責人擔任主要
5、領(lǐng)導職務(wù),全面負責企業(yè)體系建設(shè)。2.企業(yè)應(yīng)在領(lǐng)導機構(gòu)成立文件中明確企業(yè)主要負責人、實際控制人、分管負責人及各部門負責人及重要崗位人員雙重預防體系建設(shè)應(yīng)履行的職責。3.企業(yè)應(yīng)制定雙重預防體系建設(shè)實施方案,明確工作分工、工作目標、實施步驟、工作任務(wù)、進度安排等。1.未以正式文件(紅頭文件)明確建立企業(yè)雙重預防體系建設(shè)領(lǐng)導機構(gòu)的,扣0.2分。2.企業(yè)雙重預防體系建設(shè)領(lǐng)導機構(gòu)的組成人員不全面,缺一個崗位扣0.2分;企業(yè)主要負責人未擔任雙預防主要領(lǐng)導職務(wù)的,扣0.5分。3.未明確企業(yè)主要負責人、實際控制人、分管負責人及各部門負責人、重要崗位人員及工作組織機構(gòu)雙重預防體系建設(shè)職責的,一項不符合扣0.2分。
6、4.未制定雙重預防體系建設(shè)實施方案的,扣0.5分。雙重預防體系建設(shè)實施方案未明確實施時間、責任人與分工、工作任務(wù)、階段性目標等,一項不符合扣0.2分。5.企業(yè)主要負責人、實際控制人、分管負責人及各崗位人員未履行雙重預防體系建設(shè)職責的,每人次扣0.2分。否決項:未建立雙重預防體系組織機構(gòu),且未明確企業(yè)主要負責人、實際控制人、分管負責人及各部門負責人及重要崗位人員相關(guān)職責的,評估不通過。查文件:下發(fā)的正式文件、企業(yè)建立的安全生產(chǎn)責任和安全管理制度。查閱雙重預防體系建設(shè)實施方案和相關(guān)記錄等,并核對實施情況。詢問:企業(yè)主要負責人、實際控制人、分管負責人及各層級、各崗位人員是否掌握雙重預防體系建設(shè)基本要
7、求及應(yīng)履行的主要職責。全員培訓(2分)1.企業(yè)應(yīng)制定雙重預防體系培訓計劃,明確培訓學時、培訓內(nèi)容、參加人員、評估方式、相關(guān)獎懲等。2.應(yīng)分層次、分階段組織進行雙重預防體系的培訓,培訓內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)標準要求。3.培訓結(jié)束須進行閉卷考試,考試內(nèi)容及結(jié)果應(yīng)記入培訓檔案。1.企業(yè)未制定雙重預防體系培訓計劃或計劃不具體的,扣0.5分。2.培訓記錄、檔案不詳實或培訓記錄無效果評價,無簽到表,無教材或課件、授課人等相關(guān)記錄的,扣0.5分。3.未分層次、分階段對全員進行雙重預防體系培訓,缺少部門/崗位的一項扣0.2分。4.培訓結(jié)束未組織進行閉卷考試或考試內(nèi)容無針對性、流于形式的,扣0.5分。5.未明確雙重預防
8、體系培訓評估方式、獎懲規(guī)定的,扣0.2分。否決項:抽查110%但不少于5名相關(guān)崗位人員,5人及以上或超過半數(shù)人員未掌握企業(yè)雙重預防體系培訓內(nèi)容,評估不予通過。查資料:1.培訓計劃。2.培訓教育記錄與檔案。3.查閱安全培訓教育制度或獎懲管理制度。抽查問詢:1.隨機抽查、問詢各層級、各崗位人員是否掌握雙重預防體系培訓內(nèi)容。2.企業(yè)負責人、部門負責人是否明確本企業(yè)的重大風險;雙重預防體系建設(shè)、運行流程。體系文件(2分)1.企業(yè)應(yīng)制定符合雙重預防體系建設(shè)標準要求的安全生產(chǎn)責任制、風險分級管控制度、隱患排查治理制度、運行考核制度、崗位安全操作規(guī)程等體系文件。2.體系文件應(yīng)符合企業(yè)實際、具有可操作性,并傳
9、達至各部門/崗位。1.未制定全覆蓋安全生產(chǎn)責任制,扣1分。2.未制定風險分級管控制度扣1分。3.未制定隱患排查治理制度扣1分。4.教育培訓制度未包含雙重預防體系內(nèi)容的,扣0.5分。5.未制定各崗位安全操作規(guī)程,扣0.5分。6.各項制度不符合企業(yè)實際、不具有可操作性的,一項內(nèi)容不符合扣0.2分。7.制度未傳達到各部門/崗位的,發(fā)現(xiàn)一個部門/崗位扣0.2分。查資料:1.安全生產(chǎn)責任制、安全管理制度、崗位安全操作規(guī)程等體系文件文本。2.制度發(fā)放或傳達記錄?,F(xiàn)場檢查:工作崗位是否已獲取有效的安全生產(chǎn)責任制、安全管理制度、崗位安全操作規(guī)程等體系文件。責任考核(2分)1.企業(yè)應(yīng)在雙重預防體系運行考核制度中
10、明確考核獎懲的標準、頻次、方式方法等,并將評估結(jié)果與員工工資薪酬(或獎金)掛鉤。2.應(yīng)落實雙重預防體系運行考核制度,根據(jù)雙重預防體系評估結(jié)果予以獎懲。1.雙重預防體系運行考核制度內(nèi)容不具體,未明確考核獎懲的標準、頻次、方式方法,未將評估結(jié)果與員工工資薪酬(或獎金)相掛鉤的,每項扣0.5分。2.未根據(jù)雙重預防體系評估結(jié)果落實獎懲的,一項不符合扣0.5分。否決項:未建立雙重預防體系運行考核制度,評估不通過。查資料:1.雙重預防體系運行考核制度。2.雙重預防體系考核獎懲記錄,相關(guān)財務(wù)、工資(或獎金)發(fā)放記錄。風險分級管控(30分)風險點確定(2分)1.應(yīng)按照導則或行業(yè)規(guī)范要求,建立安全風險管控清單。
11、2.作業(yè)活動風險管控清單應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中各類作業(yè)活動。3.設(shè)備設(shè)施風險管控清單應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中涉及的設(shè)備、設(shè)施。4.作業(yè)場所風險管控清單應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營所有場所。1.未建立作業(yè)活動風險管控清單,扣0.5分。清單未涵蓋主要作業(yè)活動的,缺一項扣0.2分。2.未建立設(shè)備設(shè)施風險管控清單,扣0.5分。清單未涵蓋主要設(shè)備、設(shè)施的,缺一項扣0.2分。3.未建立作業(yè)場所風險管控清單,扣0.5分。清單未涵蓋主要作業(yè)場所的,缺一項扣0.2分。4.風險點劃分、確定不符合劃分原則(不合理)的,一項扣0.2分。否決項:風險點有明顯遺漏或有10%劃分不符合劃分原則和企業(yè)實際的,評估不通過。查資料、查信
12、息系統(tǒng):1.作業(yè)活動風險管控清單。2.設(shè)備設(shè)施風險管控清單。3.作業(yè)場所風險管控清單。查現(xiàn)場:通過分析工藝流程、生產(chǎn)現(xiàn)場判斷是否遺漏主要作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施。危險源辨識分析(5分)1.企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)部門、班組、崗位人員進行危險源辨識、分析。2.針對作業(yè)活動風險管控清單,采用合理的辨識方法對每個作業(yè)活動及作業(yè)步驟進行危險源辨識、分析。3.針對設(shè)備設(shè)施風險管控清單,采用合理的辨識方法進行危險源辨識、分析。1.未按照作業(yè)危害分析法或其他適用的評估方法針對作業(yè)活動逐個進行危險源辨識、分析的,缺一項扣0.5分。作業(yè)活動、作業(yè)步驟、危險源辨識、分析不準確、重要危險源遺漏不符合gb/t13861內(nèi)容的,一項不
13、符合扣0.2分。2.未按照安全檢查表法或其他適用的評估方法針對設(shè)備設(shè)施逐個進行危險源辨識、分析,缺一項扣0.5分。設(shè)備設(shè)施檢查項目、重要檢查標準、危險源辨識、分析不準確、危險源遺漏不符合gb/t13861內(nèi)容的,一項不符合扣0.2分。否決項:危險源辨識有10%不準確的或重要危險源遺漏,評估不通過。查資料、查信息系統(tǒng):1.作業(yè)活動分析評價記錄。2.設(shè)備設(shè)施分析評價記錄。詢問:詢問主要崗位人員參與危險源辨識、分析情況。崗位人員是否了解本崗位存在的風險點、危險源及其危害后果(事故類型)。風險評價(5分)1.企業(yè)風險評價應(yīng)符合企業(yè)安全風險評估規(guī)范(db41/t 1646-2018)、行業(yè)標準及企業(yè)生產(chǎn)
14、實際。2.參與評價人員應(yīng)熟知企業(yè)情況、掌握評價分級標準,合理評價,評價級別正確。1.企業(yè)風險評價不符合企業(yè)安全風險評估規(guī)范(db41/t 1646-2018)要求或企業(yè)未結(jié)合生產(chǎn)實際制定風險評價分級標準的,扣0.5分。2.評價人員不熟悉評價分級標準或者風險評價取值不合理(偏低)、評價級別不準確、未依照從嚴從高原則進行評價的,一項不符合扣0.2分。3.未按照gb6441-1986標準進行事故類型描述或事故后果與作業(yè)步驟、檢查項目以及危險源無因果關(guān)系、邏輯關(guān)系的,每項扣0.2分。否決項:應(yīng)判定為重大風險而未判定為重大風險,存在一項的,評估不通過。查資料、查信息系統(tǒng):1.風險評價分級標準。2.作業(yè)危
15、害分析及安全檢查表分析等分析記錄。詢問:1.企業(yè)主要負責人、實際控制人、部門負責人、崗位人員是否掌握企業(yè)重大風險相關(guān)內(nèi)容。2.相關(guān)崗位人員是否熟知風險評價規(guī)則并進行正確的評價。安全風險圖(3分)1.安全風險圖包括企業(yè)風險分布圖和企業(yè)作業(yè)安全風險比較圖。2.在企業(yè)總平面布置圖上采用不同顏色的圖標準確標出風險點、危險源中心所在位置,標明具體名稱。至少顯示出風險等級最高的風險點、危險源,但各級別風險點數(shù)量及總數(shù)應(yīng)以圖示的形式給出。3.企業(yè)作業(yè)安全風險比較圖將風險分值最高的不少于5項作業(yè)活動以柱狀圖的形式進行比較。1.安全風險圖數(shù)量不夠,缺少一張扣0.5分。2.風險點、危險源標注情況與風險評估結(jié)果不一
16、致,扣0.5分;標注位置錯誤,或名稱標注缺失或錯誤,出現(xiàn)一處扣0.2分;標識大小不一,形式不規(guī)范,扣0.2分。3.作業(yè)活動風險分值與風險評估結(jié)果不一致,扣0.5分;作業(yè)活動名稱不規(guī)范,出現(xiàn)一條扣0.2分;作業(yè)安全風險比較圖不足0.5項,或格式不規(guī)范,扣0.2分。否決項:風險分布圖中重大風險點、危險源與企業(yè)實際情況嚴重不符的,評估不通過。查資料或信息系統(tǒng):1.企業(yè)風險分布圖。2.企業(yè)作業(yè)安全風險比較圖。3.對照風險管控清單、隱患排查清單進行風險點等級核對。查現(xiàn)場:現(xiàn)場確認風險圖中重大風險點、危險源標注位置是否與現(xiàn)場一致。風險控制措施(6分)崗位人員應(yīng)從工程技術(shù)、管理、培訓教育、個體防護、應(yīng)急處置
17、等方面,針對辨識出的危險源,提出風險控制措施,并經(jīng)過企業(yè)相關(guān)程序評審確定,控制措施應(yīng)與實際情況相符合,具有針對性、有效性、可操作性并得到有效落實。1.控制措施與潛在的危險源及事故后果無對應(yīng)關(guān)系、無針對性或與實際不符、可操作性較差、未有效落實、有遺漏的,一項不符合扣0.5分。2.各專業(yè)技術(shù)人員、主要崗位人員未參與控制措施制定的,每人次扣0.2分。3.企業(yè)未按程序組織進行控制措施評審確定的,扣1分。否決項:核查控制措施,10%及以上控制措施與危險源及潛在的事故后果無對應(yīng)關(guān)系、無針對性或與實際不相符、不具有可操作性、未有效落實、管控措施缺失的,評估不通過。查資料、查信息系統(tǒng):檢查控制措施制定過程,是
18、否全員參與并經(jīng)過評審確定,控制措施是否全面、無疏漏、可操作性強并有效落實?,F(xiàn)場檢查:核查崗位人員是否落實自身崗位相關(guān)控制措施。風險層級管控(5分)1.企業(yè)應(yīng)結(jié)合機構(gòu)設(shè)置情況,合理確定各等級風險的管控層級。2.根據(jù)風險分級管控原則,確定風險點、危險源的管控層級,落實管控責任。1.風險管控層級不符合標準要求或風險管控層級與企業(yè)組織機構(gòu)設(shè)置不相符的,扣0.5分。2.各風險點和危險源未根據(jù)管控層級確定責任部門及人員,落實管控責任的,或責任部門及人員專業(yè)不全,未覆蓋其他相關(guān)專業(yè)的,每項扣0.2分。3.較大及以上風險(點)的公司級管控責任人只有分管安全負責人,未按管控措施實施分專業(yè)負責的,每項扣0.2分。
19、3.抽查企業(yè)主要負責人、實際控制人、部門(或車間)負責人、崗位人員,未掌握相應(yīng)管控風險內(nèi)容的,每人次扣0.2分。否決項:根據(jù)相關(guān)記錄文件,抽查1-10%但不少于5名相關(guān)崗位人員,5人及以上或超過半數(shù)未掌握本崗位應(yīng)管控風險及相關(guān)控制措施的,評估不予通過。查資料、查信息系統(tǒng):作業(yè)危害分析記錄、安全檢查表分析記錄、風險分級管控清單等資料。詢問:企業(yè)主要負責人、實際控制人、部門負責人、崗位人員是否清楚應(yīng)管控的風險及相關(guān)控制措施。風險分級管控清單(2分)1.企業(yè)應(yīng)編制風險分級管控清單,清單應(yīng)由企業(yè)組織相關(guān)部門、崗位人員按程序評審,并由企業(yè)主要負責人審核通過后發(fā)布。2.風險分級管控清單的形式、內(nèi)容應(yīng)符合相
20、關(guān)標準要求。1.未建立作業(yè)活動類風險分級管控清單,扣0.5分。2.未建立設(shè)備設(shè)施類風險分級管控清單,扣0.5分。3.風險分級管控清單中內(nèi)容及格式不符合導則等標準要求的,每項扣0.1分。4.風險分級管控清單未經(jīng)企業(yè)組織相關(guān)部門、崗位人員按程序評審的,每項扣0.1分。5.風險分級管控清單未經(jīng)企業(yè)主要負責人審定發(fā)布的,每項扣0.1分。否決項:企業(yè)未建立風險分級管控清單的,評估不予通過。查資料、查信息系統(tǒng):1.作業(yè)活動類風險分級管控清單。2.設(shè)備設(shè)施類風險分級管控清單。3.查閱評審評價記錄。4.查閱清單簽發(fā)頁。風險告知(2分)1.企業(yè)應(yīng)制作發(fā)放崗位風險管控應(yīng)知應(yīng)會卡崗位事故應(yīng)急處置卡等告知企業(yè)員工及相
21、關(guān)方主要風險相關(guān)內(nèi)容。2.對存在重大風險的工作場所和崗位,要設(shè)置明顯警示標志。3.應(yīng)組織各層級、各崗位進行風險評價結(jié)果的告知培訓。1.未制作發(fā)放崗位風險管控應(yīng)知應(yīng)會卡或崗位事故應(yīng)急處置卡均扣1分。2.風險告知內(nèi)容不符合要求的,每少一項扣0.2分。3.告知地點不當,每處扣0.2分。4.無培訓記錄,扣0.2分。查文件:1.風險告知相關(guān)文件。2.告知方式及內(nèi)容。3.培訓記錄等資料?,F(xiàn)場檢查:安全風險告欄及安全警示標志、監(jiān)測或預警設(shè)施。檢查崗位作業(yè)人員持卡情況。隱患排查治理(36分)編制隱患排查標準清單(6分)1.企業(yè)應(yīng)編制符合企業(yè)實際的隱患排查標準清單。2.隱患排查標準清單內(nèi)容包括:排查內(nèi)容、排查標
22、準、排查方法、排查周期、排查責任等。3.企業(yè)應(yīng)結(jié)合實際情況,編制相應(yīng)層級(公司級、部門級、車間級、班組級)的隱患排查標準清單。4.生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查標準清單排查內(nèi)容應(yīng)包含風險分級管控清單中各風險點、危險源及控制措施。1.企業(yè)未結(jié)合實際情況編制隱患排查標準清單的,扣3分。2.隱患排查標準清單未包括排查內(nèi)容、排查標準、排查方法、排查周期、排查責任等內(nèi)容,每項扣0.5分。3.未結(jié)合企業(yè)實際情況,編制相關(guān)層級隱患排查標準清單的,每缺一個層級扣1分。4.基礎(chǔ)管理類隱患排查項目不全、排查標準不具體的,每項扣0.5分。5.生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查標準清單排查內(nèi)容,未包含各風險點、危險源及控制措施的,每項扣0.5分
23、。6.相關(guān)排查方法、組織級別、排查標準、排查周期等不符合安全標準化要求的,每項扣0.5分。查資料、查信息系統(tǒng):查相關(guān)層級隱患排查標準清單。制定隱患排查計劃(2分)企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運行特點,制定全年隱患排查計劃,明確各類型隱患排查的排查時間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別及排查人員等。1.未制定隱患排查計劃,或企業(yè)安全檢查計劃中未包含隱患排查內(nèi)容的,扣1分。2.排查計劃內(nèi)容不全,缺一項扣0.5分。查資料、查信息系統(tǒng):隱患排查計劃等資料。隱患排查實施(10分)1.企業(yè)應(yīng)按照排查計劃,結(jié)合安全生產(chǎn)的需要和特點,由各組織級別分別按要求組織隱患排查,并及時、準確填寫相關(guān)排查記錄。2.隱患排查類型、
24、周期、實施主體應(yīng)符合導則等標準的要求。3.查出的不能立即整改或危害較高的隱患應(yīng)記錄詳實,如條件允許應(yīng)保留影像資料。1.抽查各組織級別隱患排查記錄表或安全檢查表,缺一項扣1分。2.各組織層級未按隱患排查計劃組織隱患排查,缺一項扣1分。3.排查記錄不詳實的,隱患信息填寫不準確、不全面的,隱患排查表存在漏項未排查的,發(fā)現(xiàn)一項扣1分。否決項:偽造記錄,弄虛作假,排查流于形式的,評估不予通過。查資料、查信息系統(tǒng):隱患排查表、排查記錄、隱患登記表等記錄?,F(xiàn)場檢查:核查項目與標準、結(jié)果與現(xiàn)場的一致性。一般事故隱患治理(8分)1.隱患排查結(jié)束后,對于當場不能立即整改的,由隱患排查組織部門下達隱患整改通知,并填
25、寫如下內(nèi)容:隱患描述、隱患等級、建議整改措施、治理責任單位和主要責任人、治理期限等內(nèi)容。并以適當方式向從業(yè)人員告知隱患信息。2.隱患存在單位在實施隱患治理前應(yīng)當對隱患存在的原因進行分析,制定可靠的治理措施和應(yīng)急措施或預案,估算整改資金并按規(guī)定時限落實整改,并將整改情況及時反饋至隱患排查組織部門。3.隱患排查組織部門應(yīng)當對隱患整改效果組織驗收并出具驗收意見。1.未及時告知隱患排查結(jié)果,發(fā)現(xiàn)一項扣0.5分。2.針對查出的事故隱患未及時下發(fā)隱患整改通知單,發(fā)現(xiàn)一項扣0.5分。3.隱患整改通知單內(nèi)容不全,缺一項扣0.5分。4.隱患治理單位未按期完成整改,缺一項扣0.5分。5.隱患整改后未對整改情況進行
26、驗收并簽字的,一項扣0.5分。6.隱患排查表、整改通知單及隱患治理臺賬信息不對應(yīng)的,一項扣1分。否決項:30%及以上隱患未按期完成整改,評估不予通過。查資料、查信息系統(tǒng):1.隱患通報。2.隱患整改通知單。3.隱患排查治理臺賬。重大事故隱患治理(10分)1.經(jīng)初步判定屬于重大事故隱患的,企業(yè)應(yīng)當及時組織評估,并編制事故隱患評估報告書,報告有關(guān)部門,實施掛牌督辦。2.企業(yè)應(yīng)根據(jù)評估報告書制定重大事故隱患治理方案,治理方案應(yīng)符合導則的規(guī)定,并將治理方案按相關(guān)規(guī)定上報。3.重大事故隱患治理工作結(jié)束后,企業(yè)應(yīng)組織對治理情況進行復查評估,并將治理結(jié)果按規(guī)定上報有關(guān)部門。4.重大事故隱患排查、評估報告,治理
27、方案、整改驗收等應(yīng)保留紙質(zhì)記錄,單獨建檔管理。1.企業(yè)存在重大事故隱患未出具評估報告書的,發(fā)現(xiàn)一項扣1分。2.評估報告書內(nèi)容不詳實的,未包括隱患的類別、影響范圍和風險程度以及對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容,缺一項扣0.5分。3.未根據(jù)評估報告書制定重大隱患治理方案的,一項扣1分。未按照治理方案要求及時治理的,一項扣3分。4.重大事故隱患治理工作結(jié)束后,未及時組織復查評估,或未及時申請掛牌督辦單位現(xiàn)場審查的,一項扣1分。5.重大事故隱患涉及資料未及時歸檔的,一項扣0.5分。否決項:1.根據(jù)相關(guān)標準,發(fā)現(xiàn)應(yīng)定性為重大隱患而未定性的,評估不予通過。2.重大隱患未按規(guī)定上報治理方
28、案及治理結(jié)果的,評估不予通過。查資料、查信息系統(tǒng):1.重大事故隱患檔案(含排查記錄、評估報告書、整改方案、復查驗收記錄等)。2.隱患排查治理臺賬?,F(xiàn)場檢查:查看隱患治理情況及治理效果。注:經(jīng)核查,企業(yè)在評估時確實不存在重大隱患的,本項按缺項計。信息化管理(20分)信息系統(tǒng)應(yīng)用(12分)1.企業(yè)雙重預防體系實現(xiàn)信息化管理,相關(guān)信息系統(tǒng)中企業(yè)基本信息、雙重預防體系相關(guān)組織機構(gòu)及人員、設(shè)備設(shè)施數(shù)據(jù)庫、作業(yè)活動數(shù)據(jù)庫、相關(guān)管理制度、體系文件等信息填寫完整。2.信息系統(tǒng)中,風險數(shù)據(jù)庫、分析、評價記錄和隱患排查治理記錄、預警數(shù)據(jù)完整。3.信息系統(tǒng)中,風險分級管控清單和隱患排查治理臺賬齊全真實有效。4.企業(yè)
29、信息化管理系統(tǒng)應(yīng)實現(xiàn)全天候動態(tài)和跨平臺全員參與隱患上報功能。5.信息化管理系統(tǒng)應(yīng)利用移動通訊設(shè)備實現(xiàn)對風險、隱患的即時管理,并實現(xiàn)對各級責任人和管理人員的即時預警。6.安全考核及獎罰管理應(yīng)實現(xiàn)信息化管理。1.信息系統(tǒng)中,企業(yè)基本信息、雙重預防體系相關(guān)組織機構(gòu)及人員、設(shè)備設(shè)施數(shù)據(jù)庫、作業(yè)活動數(shù)據(jù)庫、相關(guān)管理制度、體系文件等信息填寫不完整的,缺一項扣1分。2.風險數(shù)據(jù)庫、分析、評價記錄和隱患排查治理記錄、預警數(shù)據(jù)填寫不完整的,缺一項扣1分。3.信息系統(tǒng)中未建立風險分級管控清單或隱患排查治理臺賬的,分別扣2分,相關(guān)數(shù)據(jù)內(nèi)容缺失的,缺一項扣1分。4.未實現(xiàn)信息化系統(tǒng)全天候和跨平臺全員參與隱患上報功能扣
30、1分。5.未采用移動設(shè)備實現(xiàn)即時管理扣1分;未實現(xiàn)對各級責任人和管理人員的即時預警扣1分。6.安全考核及獎罰未實現(xiàn)信息化管理扣1分。否決項:企業(yè)沒有實現(xiàn)雙重預防體系信息化管理,評估不予通過。查資料、查信息系統(tǒng):登錄相關(guān)系統(tǒng)(包括企業(yè)自建系統(tǒng))對企業(yè)填報系統(tǒng)信息情況進行檢查。信息上報(8分)1.企業(yè)信息化管理系統(tǒng)應(yīng)實現(xiàn)與相關(guān)監(jiān)管部門信息平臺有效銜接。2.企業(yè)應(yīng)在相關(guān)監(jiān)管部門信息平臺注冊,并每月度向負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門報告重大風險和重大隱患。1.企業(yè)信息化管理系統(tǒng)不能與相關(guān)監(jiān)管部門信息平臺有效銜接,扣2分2.企業(yè)注冊信息不完整,缺一項扣0.5分;企業(yè)未按規(guī)定上報重大風險和重大隱患,扣4分。否決項:企業(yè)沒有在相關(guān)監(jiān)管部門信息平臺注冊,評估不予通過。查資料、查信息系統(tǒng):登錄相關(guān)系統(tǒng)(包括企業(yè)自建系統(tǒng))對企業(yè)填報系統(tǒng)信息情況進行檢查。持續(xù)改進(6分)評審(2分)企業(yè)每年至少對雙重預防體系建設(shè)情況進行一次系統(tǒng)性評審。1.每年未進行一次風險分級管控運行情況評審的,扣1分。2.每年未進行一次隱患排查治理運行情況評審的,扣1分。查資料、查信息系統(tǒng):評審記錄或評審報告。更新(2分)1.企業(yè)應(yīng)及時針對工藝、設(shè)備、人員等重大變更開展危險源辨識、風險評價,更新風險信息與風險管控措施,編制、更新風險管控清單。2.應(yīng)根據(jù)風險管控措施的變化情況或法律法規(guī)的變化及時更新隱患排查清單,并按清單編
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