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文檔簡介

1、泓域咨詢 /安順關于成立控制器公司可行性研究報告安順關于成立控制器公司可行性研究報告xx集團有限公司目錄第一章 擬組建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經(jīng)營范圍8五、 主要股東8公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)9公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)9公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)11六、 項目概況11第二章 公司籌建方案15一、 公司經(jīng)營宗旨15二、 公司的目標、主要職責15三、 公司組建方式16四、 公司管理體制16五、 部門職責及權限17六、 核心人員介紹21七、 財務會計制度22第三章 項目投資背景分析26一、 行業(yè)主要壁壘26二、 智能控制器主要

2、應用領域發(fā)展概況27三、 項目實施的必要性31第四章 市場預測33一、 行業(yè)周期性、季節(jié)性與區(qū)域性特點33二、 智能控制器行業(yè)發(fā)展趨勢33三、 影響行業(yè)發(fā)展的有利及不利因素34第五章 發(fā)展規(guī)劃39一、 公司發(fā)展規(guī)劃39二、 保障措施43第六章 法人治理46一、 股東權利及義務46二、 董事51三、 高級管理人員55四、 監(jiān)事57第七章 項目選址分析59一、 項目選址原則59二、 建設區(qū)基本情況59三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展61四、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標62五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向63六、 項目選址綜合評價63第八章 環(huán)境保護方案64一、 環(huán)境保護綜述64二、 建設期大氣環(huán)境影響分析65三、 建設期水環(huán)境影響分析

3、66四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析67五、 建設期聲環(huán)境影響分析67六、 營運期環(huán)境影響68七、 環(huán)境影響綜合評價68第九章 風險防范70一、 項目風險分析70二、 項目風險對策72第十章 項目進度計劃74一、 項目進度安排74項目實施進度計劃一覽表74二、 項目實施保障措施75第十一章 項目投資計劃76一、 投資估算的編制說明76二、 建設投資估算76建設投資估算表78三、 建設期利息78建設期利息估算表78四、 流動資金79流動資金估算表80五、 項目總投資81總投資及構成一覽表81六、 資金籌措與投資計劃82項目投資計劃與資金籌措一覽表82第十二章 經(jīng)濟收益分析84一、 基本假設及基

4、礎參數(shù)選取84二、 經(jīng)濟評價財務測算84營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表84綜合總成本費用估算表86利潤及利潤分配表88三、 項目盈利能力分析88項目投資現(xiàn)金流量表90四、 財務生存能力分析91五、 償債能力分析91借款還本付息計劃表93六、 經(jīng)濟評價結論93第十三章 總結評價說明94第十四章 補充表格95主要經(jīng)濟指標一覽表95建設投資估算表96建設期利息估算表97固定資產(chǎn)投資估算表98流動資金估算表98總投資及構成一覽表99項目投資計劃與資金籌措一覽表100營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表101綜合總成本費用估算表102固定資產(chǎn)折舊費估算表103無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表103利潤及利

5、潤分配表104項目投資現(xiàn)金流量表105借款還本付息計劃表106建筑工程投資一覽表107項目實施進度計劃一覽表108主要設備購置一覽表109能耗分析一覽表109報告說明屏蔽泵產(chǎn)品相較于一般循環(huán)泵,有著不可替代的無泄漏特性優(yōu)勢,隨著國家對環(huán)境保護和安全生產(chǎn)的要求不斷提高,其需求量也在不斷上升,亦無明顯周期性。xx集團有限公司主要由xx有限公司和xxx有限公司共同出資成立。其中:xx有限公司出資768.00萬元,占xx集團有限公司80%股份;xxx有限公司出資192萬元,占xx集團有限公司20%股份。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資30087.92萬元,其中:建設投資24561.93萬元,占項目總投資的

6、81.63%;建設期利息254.50萬元,占項目總投資的0.85%;流動資金5271.49萬元,占項目總投資的17.52%。項目正常運營每年營業(yè)收入52700.00萬元,綜合總成本費用42069.23萬元,凈利潤7772.35萬元,財務內部收益率19.52%,財務凈現(xiàn)值11609.20萬元,全部投資回收期5.71年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。該項目的建設符合國家產(chǎn)業(yè)政策;同時項目的技術含量較高,其建設是必要的;該項目市場前景較好;該項目外部配套條件齊備,可以滿足生產(chǎn)要求;財務分析表明,該項目具有一定盈利能力。綜上,該項目建設條件具備,經(jīng)濟效益較好,其建設

7、是可行的。第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xx集團有限公司(以工商登記信息為準)二、 注冊資本960萬元三、 注冊地址安順xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍:從事控制器相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后依批準的內容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)五、 主要股東xx集團有限公司主要由xx有限公司和xxx有限公司發(fā)起成立。(一)xx有限公司基本情況1、公司簡介未來,在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時,公司以“和諧發(fā)展”為目標,踐行社會責任,秉承“責任、公平、開放、求實”的企業(yè)責任,服務全國。公司秉承“以人

8、為本、品質為本”的發(fā)展理念,倡導“誠信尊重”的企業(yè)情懷;堅持“品質營造未來,細節(jié)決定成敗”為質量方針;以“真誠服務贏得市場,以優(yōu)質品質謀求發(fā)展”的營銷思路;以科學發(fā)展觀縱觀全局,爭取實現(xiàn)行業(yè)領軍、技術領先、產(chǎn)品領跑的發(fā)展目標。 2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額12492.199993.759369.14負債總額4886.573909.263664.93股東權益合計7605.626084.505704.22公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入41138.4832910.7830853.86營業(yè)

9、利潤7081.805665.445311.35利潤總額6305.525044.424729.14凈利潤4729.143688.733404.98歸屬于母公司所有者的凈利潤4729.143688.733404.98(二)xxx有限公司基本情況1、公司簡介公司不斷建設和完善企業(yè)信息化服務平臺,實施“互聯(lián)網(wǎng)+”企業(yè)專項行動,推廣適合企業(yè)需求的信息化產(chǎn)品和服務,促進互聯(lián)網(wǎng)和信息技術在企業(yè)經(jīng)營管理各個環(huán)節(jié)中的應用,業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺,培育產(chǎn)業(yè)鏈,打造創(chuàng)新鏈,提升價值鏈,促進帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標準要求的產(chǎn)品。在提供產(chǎn)品的過

10、程中,綜合考慮其對消費者的影響,確保產(chǎn)品安全。積極與消費者溝通,向消費者公開產(chǎn)品安全風險評估結果,努力維護消費者合法權益。公司加大科技創(chuàng)新力度,持續(xù)推進產(chǎn)品升級,為行業(yè)提供先進適用的解決方案,為社會提供安全、可靠、優(yōu)質的產(chǎn)品和服務。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額12492.199993.759369.14負債總額4886.573909.263664.93股東權益合計7605.626084.505704.22公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入41138.4832910.7830853.86

11、營業(yè)利潤7081.805665.445311.35利潤總額6305.525044.424729.14凈利潤4729.143688.733404.98歸屬于母公司所有者的凈利潤4729.143688.733404.98六、 項目概況(一)投資路徑xx集團有限公司主要從事關于成立控制器公司的投資建設與運營管理。(二)項目提出的理由我國家電消費的升級和擴張一方面將提高我國家電電子智能控制器的裝配率,另外一方面將推動家電電子智能控制器的技術升級和更新?lián)Q代。全力培育企業(yè)主體構建大企業(yè)與中小企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新、共享資源、融合發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。滾動實施“千企改造”工程,積極應用高新技術改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),淘汰落后

12、技術裝備,促進企業(yè)提質增效,提高企業(yè)發(fā)展層次和水平。圍繞八大重點工業(yè)產(chǎn)業(yè),鍛造產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈長板,補齊產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈短板,分行業(yè)做好供應鏈戰(zhàn)略設計和精準施策,推動全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化升級。強化技術創(chuàng)新引領,增強產(chǎn)業(yè)核心競爭力,引導企業(yè)加大技術創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新,推動首位產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新、集成創(chuàng)新。加強質量品牌建設,增強市場主體競爭力,引導企業(yè)加強內部管理制度建設,不斷提升企業(yè)現(xiàn)代化、國際化水平,積極培育和引進一批“隱形冠軍”、“單項冠軍”、瞪羚企業(yè)和獨角獸企業(yè),引導中小微企業(yè)發(fā)揮自身優(yōu)勢,培育打造一批具有潛力的“專精特新”行業(yè)領軍企業(yè),完善工業(yè)品牌建設機制,支持有條件的行業(yè)龍頭企業(yè)采取收購

13、、兼并、控股、聯(lián)合以及委托加工等方式,創(chuàng)建形成一批國內外具有較強競爭力的“安順制造”品牌。(三)項目選址項目選址位于xxx(待定),占地面積約93.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)生產(chǎn)規(guī)模項目建成后,形成年產(chǎn)xxx千套控制器的生產(chǎn)能力。(五)建設規(guī)模項目建筑面積96303.45,其中:生產(chǎn)工程59908.37,倉儲工程17493.30,行政辦公及生活服務設施9996.10,公共工程8905.68。(六)項目投資根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資30087.92萬元,其中:建設投資24561.93萬元,占項目總投資的

14、81.63%;建設期利息254.50萬元,占項目總投資的0.85%;流動資金5271.49萬元,占項目總投資的17.52%。(七)經(jīng)濟效益(正常經(jīng)營年份)1、營業(yè)收入(SP):52700.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):42069.23萬元。3、凈利潤(NP):7772.35萬元。4、全部投資回收期(Pt):5.71年。5、財務內部收益率:19.52%。6、財務凈現(xiàn)值:11609.20萬元。(八)項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃12個月。(九)項目綜合評價本項目生產(chǎn)線設備技術先進,即提高了產(chǎn)品質量,又增加了產(chǎn)品附加值,具有良好的社會效益和經(jīng)濟效益。本項目生產(chǎn)所需原料立足于本地資源優(yōu)勢,主要原

15、材料從本地市場采購,保證了項目實施后的正常生產(chǎn)經(jīng)營。綜上所述,項目的實施將對實現(xiàn)節(jié)能降耗、環(huán)境保護具有重要意義,本期項目的建設,是十分必要和可行的。第二章 公司籌建方案一、 公司經(jīng)營宗旨運用現(xiàn)代科學管理方法,保證公司在市場競爭中獲得成功,使全體股東獲得滿意的投資回報并為國家和本地區(qū)的經(jīng)濟繁榮作出貢獻。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經(jīng)濟效益,完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)

16、核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、控制器行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經(jīng)營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn),

17、搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產(chǎn)收益,用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx集團有限公司主要由xx有限公司和xxx有限公司共同出資成立。其中:xx有限公司出資768.00萬元,占xx集團有限公司80%股份;xxx有限公司出資192萬元,占xx集團有限公司20%股份。四、 公司管理體制xx集團有限公司實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制,各部門按其規(guī)定的職能范圍,履行各自的管理服務職能,而且直接對總經(jīng)理負責;公司建立完善的營銷、供應、生產(chǎn)和品質管理體系,確立各部門相應的經(jīng)濟責任目標,加強產(chǎn)品質量和定額目標管理,確保公司生

18、產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行,有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展??偨?jīng)理的主要職責如下:1、全面領導企業(yè)的日常工作;對企業(yè)的產(chǎn)品質量負責;向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性;2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標,采取有效措施,保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執(zhí)行;3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系,批準發(fā)布本公司的質量手冊;4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系;5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備;6、任命管理者代表,并為其有效開展工作提供支持;7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五

19、、 部門職責及權限(一)綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質量體系,并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表,組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件(包括記錄)的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理,制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境,并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關的條件加以管理。(二)財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經(jīng)理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門,如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工

20、作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析,向公司領導報告公司經(jīng)營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作,每月負責編制銷售應收款報表,并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作,并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制,匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對,每月5日前完成會計報表的編制,并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作,并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理,負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管,辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理,審核收

21、付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證,登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬,月末與銀行對賬單和對銀行存款余額,并編制余額調節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作,現(xiàn)金收付工作。(三)投資發(fā)展部1、調查、搜集、整理有關市場信息,并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經(jīng)董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策,負責公司產(chǎn)業(yè)結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。(四)銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標,明確營銷策略,制

22、定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據(jù)公司需求計劃,編制與之相配套

23、的采購計劃,并進行采購談判和產(chǎn)品采購,保證產(chǎn)品供應及時,確保產(chǎn)品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、肖xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公

24、司董事、副總經(jīng)理、總工程師。2、高xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、任xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。4、武xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2

25、002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理;2019年3月至今任公司董事。5、潘xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。6、孔xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。7、郭xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xx

26、x有限責任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。8、孔xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。七、 財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn),不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補

27、以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經(jīng)股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其占用的資金。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌

28、補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。如股東存在違規(guī)占用公司資金情形的,公司在利潤分配時,應當先從該股東應分配的現(xiàn)金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為:(1)利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策,重視對投資者的合理投資回報,并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。(2)利潤分配的形式公司采取現(xiàn)金分配形式。在符合條件的前提下,公司應優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配股利。公司一般情況下進行年度利潤分配,但在有條件的情況下,公司董事會可以根據(jù)公司的資金需求

29、狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分配。(3)現(xiàn)金分紅的具體條件和比例在當年盈利的條件下,如無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生,公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%,且連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于該三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會在制定以現(xiàn)金形式分配股利的方案時,應當綜合考慮公司所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平等因素在當年實現(xiàn)的可供分配利潤的20%-80%的范圍內確定現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨立董事應針對已制定的現(xiàn)金分紅方案發(fā)表明確意見。7、公司利潤分配決策機制與程序為:公司當年盈利且符合實施現(xiàn)金分紅條件但公司董事會未做出現(xiàn)金

30、利潤分配方案的,應在當年的定期報告中披露未進行現(xiàn)金分紅的原因以及未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途,獨立董事應該對此發(fā)表明確意見。第三章 項目投資背景分析一、 行業(yè)主要壁壘1、技術與人才壁壘智能控制器是以自動控制技術為基礎,集合多項技術的技術密集型產(chǎn)業(yè),技術壁壘較高。尤其是定位于中高端產(chǎn)品領域,面臨更高的進入壁壘。2、資質與客戶資源壁壘一般情況下,從資質審定到成為國際著名終端產(chǎn)品廠商合格供應商需要6-12個月,一旦通過供應商資質的最終審定,將被納入到國際大型品牌商的全球供應鏈核心供應體系,這種合作關系是較為穩(wěn)定和長期的。嚴格的供應商資質認證,以及基于長期合作而形成的穩(wěn)定客戶關系,對擬進入該市場

31、的企業(yè)構成了較強的市場進入壁壘。3、資本壁壘智能控制器行業(yè)全球化分工和全球性采購、生產(chǎn)和經(jīng)銷的特點,決定了其生產(chǎn)企業(yè)只有與國際著名終端產(chǎn)品廠商進行深入合作,加入其全球分工體系,才能進入高端國際市場。但加入國際著名終端產(chǎn)品廠商的全球分工體系相當困難,需要巨大的資金投入、極強的研發(fā)能力、較大的生產(chǎn)規(guī)模及豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗。二、 智能控制器主要應用領域發(fā)展概況智能控制器主要應用于家用電器、電動工具、智能電源、健康與護理產(chǎn)品、智能家居及汽車電子等終端產(chǎn)品,市場廣闊,市場規(guī)模與下游行業(yè)市場開拓情況息息相關。1、智能家居智能化時代的背景下,家電行業(yè)和各種泛家電產(chǎn)品都在經(jīng)歷由機械化時代向電子化時代最終向智能化時

32、代方向轉變的過程,智能控制器作為核心的控制器件,其產(chǎn)業(yè)的替代和附加值都將大大提升,市場容量持續(xù)增長。家電產(chǎn)業(yè)中智能控制器的競爭已經(jīng)相對成熟,互相之間的競爭格局比較穩(wěn)定清晰。目前智能控制器在消費電子領域(電視機、音響類視聽產(chǎn)品)的應用其滲透率已經(jīng)非常高,但是家電產(chǎn)品的智能控制器使用率依然不足,根據(jù)中國家電協(xié)會的報告,2009年全球冰箱產(chǎn)品中采用智能控制器的不足50%,日本等發(fā)達國家的比例則是接近100%,中國的冰箱產(chǎn)品約40%使用電子智能控制器,2015年這一數(shù)據(jù)上升至60%。洗衣機方面,2009年中國生產(chǎn)的洗衣機中采用智能控制器的比例約為51%,2015年升至80%,可以看出大型家電的智能控制

33、器使用比例正在逐年上升。其他小家電領域,智能控制器的滲透比例僅為5%30%左右,可以看出小家電領域智能控制器的成長空間非??捎^。如今智能化浪潮來襲之際,中國一些傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品依舊有大量的智能化替代需求,并且中國的家電廠商和配套廠商不斷加強產(chǎn)品在智能化上面的技術創(chuàng)新,目前我國的智能化家居產(chǎn)品依舊存在諸多不足和缺陷,但是家居智能化無疑是智能控制器大顯身手的領域。任何平臺或者互通互聯(lián)都離不開智能控制器的基礎控制作用,智能控制器將是實現(xiàn)智能家居的基本條件,并為最底層進行基本的控制和數(shù)據(jù)鏈路的傳輸。根據(jù)研究機構ResearchandMarkets的報告數(shù)據(jù),未來五年全球智能家居設備和服務市場將以每年8%

34、-10%的速度增長,2018年市場規(guī)模將達到680億美元。由于智能家居中需要將各種家居生活相關的所有設備通過控制技術、網(wǎng)絡技術和通信技術進行結合應用,在物聯(lián)網(wǎng)大行其道的今天,作為底層的硬件基礎,智能控制器已經(jīng)成為了家電最基本的配臵,將持續(xù)在家電領域進行滲透,不斷完善家電的智能化水平。目前小家電市場中智能控制器產(chǎn)品發(fā)展迅速,近年來其增長率超過10%,除此之外,工業(yè)控制、電力自動化等領域的滲透率和增速都在不斷提高,伴隨著控制器技術的不斷成熟,成本的降低將帶來更強大的功能和更廣泛的領域,結合傳感器技術將使得智能控制器在應用時更好地對外部環(huán)境信息做出反饋,這對智能家居類的產(chǎn)品來說是非常重要的硬件基礎。

35、2016年我國智能家居產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將達到593億元,未來五年(2016-2020)年均復合增長率約為48.26%,2020年市場規(guī)模將達到2,865億元。隨著網(wǎng)絡和通信技術、信息智能處理技術、感知技術等的進步,近年來物聯(lián)網(wǎng)已成為當前世界新一輪經(jīng)濟和科技發(fā)展的戰(zhàn)略制高點之一,發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)對促進經(jīng)濟發(fā)展和社會進步具有重要的現(xiàn)實意義。目前全球物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展仍處于初級階段,未來將達萬億規(guī)模。根據(jù)前瞻網(wǎng)預測,2007年全球市場規(guī)模達到700億美元,2020年全球市場規(guī)模將在10,000億美元左右,未來幾年快速增長,物聯(lián)網(wǎng)將逐步實現(xiàn)普及。從國內情況來看,2014年起,我國互聯(lián)網(wǎng)巨頭及大型家電制造商通過并購、合

36、作等方式加大了在智能家居領域的布局,表明了各方對于智能家居市場潛力的認可,包括騰訊與硬件廠商合作發(fā)布“QQ物聯(lián)”平臺,海爾U+平臺,小米、美的戰(zhàn)略合作等均為傳統(tǒng)家電通過與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)合作布局智能家居的重要舉動。2、汽車電子從用途來看,汽車電子可以分為四大類:動力控制系統(tǒng)、安全控制系統(tǒng)、通訊娛樂系統(tǒng)與車身電子系統(tǒng)等,其中涉及到諸多系統(tǒng)級別的控制類應用,這些相關應用都伴隨著汽車銷量的增加和汽車電子化的趨勢而進一步擴大相關控制器的市場空間。目前,汽車的創(chuàng)新70%來源于汽車電子產(chǎn)品,電子產(chǎn)品成本占比已經(jīng)從上世紀70年代的2%,成長到現(xiàn)在的25%左右,未來仍將繼續(xù)提升。不同車型對智能控制投入要求存在差別,

37、電子成本占比差異明顯。據(jù)中投顧問統(tǒng)計,2016年,緊湊車型整車成本中電子成本僅占15%,中高檔車整車成本中電子成本占比28%,新能源車整車成本中電子成本占比最高,其中混合動力車整車成本中電子系統(tǒng)成本占比高達47%,純電動車整車成本中電子成本占比則高達65%。近年來中高檔車、新能源汽車等電子成本占比較高車型產(chǎn)量快速增長,帶動汽車電子市場穩(wěn)定增長。我國新能源汽車產(chǎn)量近年來呈井噴式增長,根據(jù)前瞻數(shù)據(jù),2014年、2015年新能源汽車產(chǎn)量增速均高于300%。2016年我國新能源汽車產(chǎn)量51.7萬輛,增長52.06%。高電子成本車型產(chǎn)量大幅提升推動汽車電子市場穩(wěn)定增長。2016年我國汽車電子市場規(guī)模74

38、0.6億美元,增速12.7%。我們預計汽車電子市場未來三年復合增速約為10%。3、智能制造智能制造作為我國實現(xiàn)國家工業(yè)轉型升級的重要政策,是借助新一輪的工業(yè)升級和產(chǎn)業(yè)的變革進行跨越式發(fā)展,主要是實現(xiàn)制造業(yè)的升級轉型。智能化的理念已經(jīng)放臵于國家政策層面,國內相關市場迎來了難得的政策性紅利。從智能化的大潮中我們可以很清楚的看到對通信、數(shù)據(jù)處理、傳輸、機器控制的需求,這些都離不開智能控制器的底層核心作用。傳統(tǒng)的機械式裝備多采用恒定控制系統(tǒng),由人力進行控制,如今智能控制器的出現(xiàn)將制造裝備的智能化大大提升,控制系統(tǒng)和機械解耦股結合組成自動化系統(tǒng),解放了人力,極大的提升了生產(chǎn)力和效率。智能制造的不斷發(fā)展必

39、然帶來裝備制造業(yè)、家電、汽車、機械、模具消費品智能控制器需求的提升。當互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)融合之后,所有的智能終端產(chǎn)生的數(shù)據(jù)將大大超過目前的計算機和人工產(chǎn)生的數(shù)據(jù),所以對數(shù)據(jù)的分析、處理和建模將會成為智能制造領域下一步關注的重點。除了智能控制本身的硬件需求以外,越來越多的廠商更加注重智能控制器本身的橋梁作用,因為目前所有的解決方案大部分是通過硬件中間件軟件一體化的綜合方案形式,智能控制企業(yè)作為天然的中間件廠商,上游是各種硬件零部件,下游是各大廠商,具備承上啟下的有利位臵,轉型系統(tǒng)方案解決商將是智能控制器行業(yè)的一個方向。三、 項目實施的必要性(一)提升公司核心競爭力項目的投資,引入資金的到位將改善公司

40、的資產(chǎn)負債結構,補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力,降低公司財務費用水平,提升公司盈利能力,促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產(chǎn)業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持,提高公司核心競爭力。第四章 市場預測一、 行業(yè)周期性、季節(jié)性與區(qū)域性特點1、周期性屏蔽泵產(chǎn)品相較于一般循環(huán)泵,有著不可替代的無泄漏特性優(yōu)勢,隨著國家對環(huán)境保護和安全生產(chǎn)的要求不斷提高,其需求量也在不斷上升,亦無明顯周期性。2、季節(jié)性由于熱水循環(huán)泵控制器目前主要應用在樓宇熱水供應系統(tǒng)、采暖熱水循環(huán)系統(tǒng)、熱水器、空調、冷水機、泳池機等家用和商用電器上,受下游樓宇熱水供應系統(tǒng)、采暖系統(tǒng)、壁掛爐、熱水

41、器、空調、冷水機、泳池機等整機市場的影響,下半年是熱水循環(huán)泵控制器的銷售旺季,具有一定的季節(jié)性。3、區(qū)域性國內電子元器件的主要生產(chǎn)企業(yè)集中在珠三角及長三角地區(qū),因此國內熱水循環(huán)泵控制器生產(chǎn)商也主要集中在珠三角及長三角地區(qū)。二、 智能控制器行業(yè)發(fā)展趨勢智能控制器正在向專業(yè)化分工發(fā)展,現(xiàn)階段國外知名家電企業(yè)例如伊萊克斯、西門子等側重點在附加值更高的品牌運營、技術研發(fā)和銷售渠道建設,而將智能控制器等專業(yè)配件交由專業(yè)廠商生產(chǎn),這種趨勢已經(jīng)擴展到國內大型品牌廠商例如美的、海爾。這種專業(yè)化的分工已經(jīng)是必然的趨勢:具有規(guī)模效應,下游客戶自行研發(fā)生產(chǎn)成本高。針對不同功能和性能要求,智能控制器的設計實現(xiàn)方案千差

42、萬別,難以實現(xiàn)設計的標準化。如果下游廠商自行研發(fā)和生產(chǎn)控制器,對應的終端出貨量沒有達到一定數(shù)量級,自行研發(fā)生產(chǎn)智能控制器在研發(fā)投入、技術人員工資、物料成本等各項成本控制能力,大概率沒有專業(yè)化的智能控制器廠商強。專業(yè)化的智能控制器廠商單品類產(chǎn)品可以對應多個品牌終端,只需要對特定品牌需求定制化適配,大大減少了智能控制器重復研發(fā)和適配的工作量,在研發(fā)和生產(chǎn)領域更具有規(guī)模效應。具有快速響應能力。下游終端產(chǎn)品的更新?lián)Q代越來越快,專業(yè)化的智能控制器廠商研發(fā)經(jīng)驗和產(chǎn)品品類豐富,能夠提供快速響應和定制化服務。非標準化,替換難度高。對于下游各類家電家居廠商而言,不同產(chǎn)品的智能控制器是非標準化,因此穩(wěn)定的供應商體

43、系對下游廠商客戶非常重要。一旦智能控制器供應商通過廠家認證,進入下游制造商的供應鏈體系,一般而言下游客戶不會輕易更換智能控制器供應商。三、 影響行業(yè)發(fā)展的有利及不利因素1、有利因素(1)國家產(chǎn)業(yè)政策的支持智能控制器行業(yè)作為電子信息產(chǎn)業(yè)的重要組成部分,是國家鼓勵發(fā)展的高科技產(chǎn)業(yè),也是國民經(jīng)濟的戰(zhàn)略性、基礎性和先導性支柱產(chǎn)業(yè)。近年來受到國家相關部門的高度重視,相繼出臺了一系列法律法規(guī)和政策,助推電子智能控制器的發(fā)展。(2)居民消費能力提升、家電消費升級中國經(jīng)濟持續(xù)高增長,居民消費能力不斷提升,家電消費日漸頻繁,無論是城鎮(zhèn)消費升級還是農村保有量的增長都有非常大的潛力,城鎮(zhèn)市場家電消費升級的特征已較為

44、明顯,而隨著我國城鎮(zhèn)化的推動,農村人口向城鎮(zhèn)轉移將是未來家電消費持續(xù)增長的重要推動力。消費者對產(chǎn)品的感知和對比了解比較充分,開始由對價格的關注,轉向品牌、功能、節(jié)能、舒適度以及時尚和外觀等。城鎮(zhèn)居民家電消費的升級推動了家電需求的穩(wěn)步提升。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入自2013年的26,467.00元增長到2016年的33,616.00元,農村居民人均可支配收入自2013年的9,429.60元增長到2016年的12,363.00元,居民生活水平的提高和對高品質生活的追求,使得消費升級成為家居產(chǎn)品消費的主要旋律,這兩個階段仍將隨著社會發(fā)展、生活水平改善繼續(xù)深化發(fā)展。我國家電消費的

45、升級和擴張一方面將提高我國家電電子智能控制器的裝配率,另外一方面將推動家電電子智能控制器的技術升級和更新?lián)Q代。(3)智能家居及物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展將拉動智能控制器發(fā)展家居智能化水平不斷提高,已經(jīng)成為全球發(fā)展趨勢。目前,在全球市場范圍內,仍然以機械式家電向單體智能家電發(fā)展為主,在大部分發(fā)達國家及部分發(fā)展中國家的發(fā)達地區(qū)已經(jīng)進入單體智能家電產(chǎn)品升級換代階段。我國把物聯(lián)網(wǎng)列入國家五大新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)之一,一直在政策上支持整個產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。智能家居是物聯(lián)網(wǎng)的一種重要應用,是物聯(lián)網(wǎng)“十二五”發(fā)展規(guī)劃的9個重點領域之一,為國家物聯(lián)網(wǎng)領域重點鼓勵發(fā)展的方向。智能家居表現(xiàn)為利用信息傳感設備將家居生活有關的各種子系統(tǒng)有機結

46、合在一起,并與互聯(lián)網(wǎng)連接起來,進行監(jiān)控、管理、信息交換、通訊和控制,提升家居安全性、便利性、舒適性、藝術性,并實現(xiàn)環(huán)保節(jié)能的居住環(huán)境。未來幾年快速增長,物聯(lián)網(wǎng)將逐步實現(xiàn)普及。智能家居及物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展將拉動智能控制器高速發(fā)展。(4)國際高端制造基地向中國市場轉移歐美、日本等發(fā)達國家進行產(chǎn)業(yè)調整,中國憑借人口紅利順利承接家電制造及電子智能控制器制造行業(yè),隨著近年來行業(yè)技術水平業(yè)快速增長,中國家電制造商逐步得到國際消費者的認可、中國電子智能控制器制造廠商的技術水平及產(chǎn)品質量也得到了國際知名電器制造商的認可,根據(jù)研究機構測算,中國專業(yè)化控制器廠商來自海外電子智能控制器的訂單總量將從2014年的12億元提

47、高至2017年892億。在產(chǎn)業(yè)轉移的過程中,跨國企業(yè)不僅將生產(chǎn)和銷售重心逐步轉向中國,還將前端的研發(fā)設計和采購中心向中國進行一體化轉移。中國智能控制的主要制造基地和中國本土制造商的成熟與發(fā)展,使得中國在全球電子智能控制器布局中,從制造中心向制造與技術中心轉變,中國制造商參與國際分工的模式也逐步由國外設計國內制造轉變?yōu)閲鴥仍O計國內制造,產(chǎn)業(yè)轉移的深化、家電智能滲透率提高及分工生產(chǎn)的發(fā)展將會繼續(xù)在近期給予中國電子智能控制器制造行業(yè)發(fā)展帶來主要的內在推進力。國內外知名家電廠商逐步調整商業(yè)模式,更專注于品牌管理、技術儲備等,將電子智能控制器制造交由第三方專業(yè)廠商生產(chǎn),尤其是國內小家電廠商,自2000年

48、爆發(fā)式成長的同時,帶動了電子智能控制器制造商的成長,國內大家電廠商也正在由大規(guī)模生產(chǎn)轉向專業(yè)化生產(chǎn),根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)統(tǒng)計,中國電子智能控制器市場容量2013年達到8,288.26億元,預計2020年市場規(guī)模將達到1.55萬億元,未來5年的復合增長率為8.20%。(5)節(jié)能環(huán)保要求提高引導需求升級隨著我國環(huán)境保護和節(jié)能減排方面政策的逐步落實,農業(yè)、電力、化工、能源等用水量大、耗能高的行業(yè),對于高效、環(huán)保的下游產(chǎn)品需求激增,進而極大促進地了智能控制器行業(yè)的自主創(chuàng)新與發(fā)展。2、不利因素(1)行業(yè)基礎薄弱,國內企業(yè)品牌知名度不高相對于國際智能控制行業(yè)的知名企業(yè),國內智能控制行業(yè)企業(yè)起步較晚。目前,行

49、業(yè)規(guī)模型企業(yè)較少,技術一流、管理過硬、知名品牌的企業(yè)更少,國內企業(yè)與國際知名品牌廠商在中高端產(chǎn)品市場競爭中可能處于不利地位。(2)專業(yè)人才缺乏,低水平競爭嚴重智能控制行業(yè)在軟件開發(fā)和整體方案設計等核心領域,對研發(fā)和技術人員的科研水平、綜合素質要求較高,國內企業(yè)相關專業(yè)人才儲備不足,從而導致部分行業(yè)內企業(yè)低水平惡性競爭。(3)產(chǎn)品的非標準化智能控制器一般是專門開發(fā)的定制產(chǎn)品,針對不同客戶的不同需求,設計方案差異較大,新產(chǎn)品的開發(fā)周期較長,難以實現(xiàn)標準化生產(chǎn)。由于產(chǎn)品的非標準化,新客戶的開發(fā)壁壘較高。第五章 發(fā)展規(guī)劃一、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創(chuàng)

50、新為魂”的經(jīng)營理念,貫徹“安全、現(xiàn)代、可靠、穩(wěn)定”的核心價值觀,為客戶提供高性能、高品質、高技術含量的產(chǎn)品和服務,致力于發(fā)展成為行業(yè)內領先的供應商。未來公司將通過持續(xù)的研發(fā)投入和市場營銷網(wǎng)絡的建設進一步鞏固公司在相關領域的領先地位,擴大市場份額;另一方面公司將緊密契合市場需求和技術發(fā)展方向進一步拓展公司產(chǎn)品類別,加大研發(fā)推廣力度,進一步提升公司綜合實力以及市場地位。(二)擴產(chǎn)計劃經(jīng)過多年的發(fā)展,公司在相關領域領域積累了豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗和技術優(yōu)勢,隨著公司業(yè)務規(guī)模逐年增長,產(chǎn)能瓶頸日益顯現(xiàn)。因此,產(chǎn)能提升計劃是實現(xiàn)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)。公司將以全球行業(yè)持續(xù)發(fā)展及逐漸向中國轉移為依托,提高公司

51、生產(chǎn)能力和生產(chǎn)效率,滿足不斷增長的客戶需求,鞏固并擴大公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢,提高市場占有率和公司影響力。在產(chǎn)品拓展方面,公司計劃在擴寬現(xiàn)有產(chǎn)品應用領域的同時,不斷豐富產(chǎn)品類型,持續(xù)提升產(chǎn)品質量和附加值,保持公司產(chǎn)品在行業(yè)中的競爭地位。(三)技術研發(fā)計劃公司未來將繼續(xù)加大技術開發(fā)和自主創(chuàng)新力度,在現(xiàn)有技術研發(fā)資源的基礎上完善技術中心功能,規(guī)范技術研究和產(chǎn)品開發(fā)流程,引進先進的設計、測試等軟硬件設備,提高公司技術成果轉化能力和產(chǎn)品開發(fā)效率,提升公司新產(chǎn)品開發(fā)能力和技術競爭實力,為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供源源不斷的技術動力。公司將本著中長期規(guī)劃和近期目標相結合、前瞻性技術研究和產(chǎn)品應用開發(fā)相結合的原

52、則,以研發(fā)中心為平臺,以市場為導向,進行技術開發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新,健全和完善技術創(chuàng)新機制,從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續(xù)創(chuàng)新能力,努力實現(xiàn)公司新技術、新產(chǎn)品、新工藝的持續(xù)開發(fā)。(四)技術研發(fā)計劃公司將以新建研發(fā)中心為契機,在對現(xiàn)有產(chǎn)品的技術和工藝進行持續(xù)改進、提高公司的研發(fā)設計能力、滿足客戶對產(chǎn)品差異化需求的同時,順應行業(yè)技術發(fā)展,不斷研發(fā)新工藝、新技術,不斷提升產(chǎn)品自動化程度,在充分滿足下游領域對產(chǎn)品質量要求不斷提高的同時,強化公司自主創(chuàng)新能力,鞏固公司技術的行業(yè)先進地位,強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產(chǎn)權保護自主創(chuàng)新、自主知識產(chǎn)權和自主品牌是公司今后持續(xù)發(fā)展的關鍵。自主知識產(chǎn)權

53、是自主創(chuàng)新的保障,公司未來三年將重點關注專利的保護,依靠自主創(chuàng)新技術和自主知識產(chǎn)權,提高盈利水平。公司計劃在未來三年內大量引進或培養(yǎng)技術研發(fā)、技術管理等專業(yè)人才,以培養(yǎng)技術骨干為重點建設內容,建立一支高、中、初級專業(yè)技術人才合理搭配的人才隊伍,滿足公司快速發(fā)展對人才的需要。公司將采用各種形式吸引優(yōu)秀的科技人員。包括:提高技術人才的待遇;通過與高校、科研機構聯(lián)合,實行對口培訓等形式,強化技術人員知識更新;積極拓寬人才引進渠道,實行就地取才、內部挖掘和面向社會廣攬人才相結合。確保公司產(chǎn)品的高技術含量,充分滿足客戶的需求,使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公司將加強與高等院校、研發(fā)機構的合作與交

54、流,整合產(chǎn)、學、研資源優(yōu)勢,通過自主研發(fā)與合作開發(fā)并舉的方式,持續(xù)提升公司技術研發(fā)水平,提升公司對重大項目的攻克能力,提高自身研發(fā)技術水平,進一步強化公司在行業(yè)內的影響力。(五)市場開發(fā)規(guī)劃公司根據(jù)自身技術特點與銷售經(jīng)驗,制定了如下市場開發(fā)規(guī)劃:首先,公司將以現(xiàn)有客戶為基礎,在努力提升產(chǎn)品質量的同時,以客戶需求為導向,在各個方面深入了解客戶需求,以求充分滿足客戶的差異化需求,從而不斷增加現(xiàn)有客戶訂單;其次,公司將在穩(wěn)定與現(xiàn)有客戶合作關系的同時,憑借公司成熟的業(yè)務能力及優(yōu)質的產(chǎn)品質量逐步向新的客戶群體拓展,挖掘新的銷售市場;最后,公司將不斷完善營銷網(wǎng)絡建設,提升公司售后服務能力,從而提升公司整體

55、服務水平,實現(xiàn)整體業(yè)務的協(xié)同及平衡發(fā)展。(六)人才發(fā)展規(guī)劃人才是公司發(fā)展的核心資源,為了實現(xiàn)公司總體戰(zhàn)略目標,公司將健全人力資源管理體系,制定科學的人力資源開發(fā)計劃,進一步建立完善的培訓、薪酬、績效和激勵機制,最大限度的發(fā)揮人才潛力,為公司的可持續(xù)發(fā)展提供人才保障。公司將立足于未來發(fā)展需要,進一步加快人才引進。通過專業(yè)化的人力資源服務和評估機制,滿足公司的發(fā)展需要。一方面,公司將根據(jù)不同部門職能,有針對性的招聘專業(yè)化人才:管理方面,公司將建立規(guī)范化的內部控制體系,根據(jù)需要招聘行業(yè)內專業(yè)的管理人才,提升公司整體管理水平;技術方面,公司將引進行業(yè)內優(yōu)秀人才,提升公司的技術創(chuàng)新能力,增加公司核心技術

56、儲備,并加速成果轉化,確保公司技術水平的領先地位。另一方面,公司將建立人才梯隊,以培養(yǎng)管理和技術骨干為重點,有計劃地吸納各類專業(yè)人才進入公司,形成高、中、初級人才的塔式人才結構,為公司的長遠發(fā)展儲備力量。培訓是企業(yè)人力資源整合的重要途徑,未來公司將強化現(xiàn)有培訓體系的建設,建立和完善培訓制度,針對不同崗位的員工制定科學的培訓計劃,并根據(jù)公司的發(fā)展要求及員工的發(fā)展意愿,制定員工的職業(yè)生涯規(guī)劃。公司將采用內部交流課程、外聘專家授課及先進企業(yè)考察等多種培訓方式提高員工技能。人才培訓的強化將大幅提升員工的整體素質,使員工隊伍進一步適應公司的快速發(fā)展步伐。公司將制定具有市場競爭力的薪酬結構,制定和實施有利于人才成長和潛力挖掘的激勵政策。根據(jù)員工的服務年限及貢獻,逐步提高員工待遇,激發(fā)員工的創(chuàng)造性和主動性,為員工提供廣闊的發(fā)展空間,全力打造團結協(xié)作、拼搏進取、敬業(yè)愛崗、開拓創(chuàng)新的員工隊伍,從而有效提高公司凝聚力和市場競爭力。二、 保障措施(一)增強人才智力儲備推進人才特區(qū)建設,吸引高端領軍創(chuàng)新人才和高層次創(chuàng)業(yè)人才集聚。推動區(qū)域人才一體化發(fā)展,加快人才和人才牽引驅動的技術、資本、產(chǎn)業(yè)等創(chuàng)新要素跨區(qū)域流動和對接融合,以人才一體化

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