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文檔簡介

1、最新修正版17.2存貨管理1.1 概述規(guī)定了 XX股份有限公司集團(tuán)總部及其下屬公司(下屬公司是指XX股份有限公司投資(參股或控股)或托管或由上海 XX有限公司托管的公司)有關(guān)涉及公司在存貨方面的驗(yàn)收、入庫、貯存管理、存貨盤點(diǎn)、盤盈虧分析、存貨分析和相關(guān)賬務(wù)處理的管理制度,旨在規(guī)范存貨的驗(yàn)貨標(biāo)準(zhǔn),保證存貨的適當(dāng)管理,確保存貨的盤點(diǎn)與相關(guān)賬務(wù)準(zhǔn)確性以及及時(shí)調(diào)整存貨狀態(tài)。1.2 適用范圍適用于XX股份有限公司集團(tuán)總部及其下屬公司。1.3 相關(guān)制度預(yù)測分解與資源匹配程序倉儲管理程序材料庫管理規(guī)定成品倉儲作業(yè)指導(dǎo)書存貨監(jiān)控與處置程序成品庫管理規(guī)定。1.4 職責(zé)分工物流部:負(fù)責(zé)原材料的驗(yàn)收、核對,填寫物料

2、存貨明細(xì)卡,對存貨進(jìn)行規(guī)范管理,日常和年末盤點(diǎn),對盤盈盤虧進(jìn)行分析;辦理存貨的移、出庫手續(xù),確保存貨的領(lǐng)用經(jīng)過適當(dāng)審批。授權(quán)審批人員:負(fù)責(zé)存貨盤盈盤虧分析報(bào)告、擬定庫存方案等的審批。質(zhì)量部:負(fù)責(zé)存貨驗(yàn)貨后的質(zhì)量檢驗(yàn)財(cái)務(wù)部:負(fù)責(zé)編制年度存貨盤點(diǎn)工作方案,存貨盤點(diǎn)的監(jiān)盤,盤盈虧分析后的調(diào)賬計(jì)劃部/PMC :對存貨狀態(tài)進(jìn)行分析,擬定合理庫存。1.5 流程圖最新修正版1.6 控制目標(biāo)序號內(nèi)控手冊唯一具體控制目標(biāo)編號控制目標(biāo)目標(biāo)類別117.2-CT1確保入庫存貨符合采購訂單要求經(jīng)營效率目標(biāo)217.2-CT2確保存貨得到了適當(dāng)?shù)谋9苜Y產(chǎn)保全目標(biāo)317.2-CT3確保存貨的領(lǐng)用出庫均得到了適當(dāng)?shù)厥跈?quán)資產(chǎn)保全

3、目標(biāo)417.2-CT4確保存貨財(cái)務(wù)信息與真實(shí)情況一致財(cái)務(wù)信息真實(shí)性目標(biāo)617.2-CT5確保存貨得到了適當(dāng)?shù)耐侗YY產(chǎn)保全目標(biāo)717.2-CT6確保庫存量數(shù)量合理經(jīng)營效率目標(biāo)1.7 控制矩陣會計(jì)1123417.2-R1存貨儲量不足,影響銷售17.2-CT617.2-CA1公司相關(guān)責(zé)任部門確定重要存貨目 錄,根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù) 算和市場情況,對重要存貨擬定合理 庫存,報(bào)分管副經(jīng)理審批后實(shí)施,并 在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行相應(yīng)維護(hù)預(yù)防型預(yù)測分 解與資源匹配 程序重要存 貨目錄 清單;領(lǐng) 導(dǎo)審批 意見17.2-R2儲量過高,造成存貨成 本過大17.2-CT617.2-CA2倉庫應(yīng)定期對倉庫進(jìn)行盤點(diǎn),

4、對于已 經(jīng)長期呆滯物品要及時(shí)按照報(bào)廢處理 流程請計(jì)劃進(jìn)行處理發(fā)現(xiàn)型存貨監(jiān)控與處置程序庫存盤 點(diǎn)表;報(bào) 廢處理 清單17.2-R3同一人員辦理存貨日 常管理業(yè)務(wù)的全過程, 包括存貨的出入庫登 記、臺賬記錄、安全檢 查、定期盤點(diǎn)等工作,17.2-CT217.2-CA3存貨管理制度中應(yīng)明確存貨的出入庫 登記、臺賬記錄、安全檢查、定期盤 點(diǎn)等環(huán)節(jié)的人員職責(zé)分工、崗位責(zé)任經(jīng)辦/登記/盤點(diǎn)預(yù)防型崗位職責(zé)倉儲人員崗位職責(zé)表VVVV存貨會計(jì) ,12345造成內(nèi)部舞弊17.2-R4存貨入庫未經(jīng)適當(dāng)驗(yàn) 收,導(dǎo)致存貨數(shù)量、質(zhì) 量、技術(shù)規(guī)格出現(xiàn)潛在 問題,影響存貨管理17.2-CT117.2-CA4倉儲保管人在收發(fā)貨

5、 /入庫時(shí)均需將 每次收發(fā)貨/入庫及時(shí)登錄 ERP系統(tǒng) 做物料收貨/驗(yàn)收人庫單,并加蓋合格 早預(yù)防型倉儲管 理程序; 材料庫 管理規(guī) 定;成品 庫管理 規(guī)定物料收 貨/驗(yàn)收/ 入庫單; 入庫品 之送貨 單;物料 搬運(yùn)申 請單VVV存貨會計(jì) ,1234 I 517.2-R5存貨倉庫無物資編號 及數(shù)量卡片,未對存貨 進(jìn)行編號集中管理,導(dǎo) 致存貨管理混亂17.2-CT117.2-CA5設(shè)立物料存貨明細(xì)卡片,卡片應(yīng)注明物品名稱、規(guī)格、進(jìn)出庫時(shí)間、數(shù)量、結(jié)存數(shù)量保管員??ㄆ缘跖茟覓旆绞皆O(shè)立預(yù)防型倉儲管理程序物料卡17.2-R6未及時(shí)建立實(shí)物臺賬、臺賬要素不規(guī)范, 導(dǎo)致存貨記錄信息失真17.2-CT21

6、7.2-CA6倉儲保管人根據(jù)入庫驗(yàn)收人員出具的 入庫單輸入系統(tǒng)編制電子臺賬庫存臺 賬,并每日由成品倉負(fù)責(zé)人復(fù)核,臺 賬應(yīng)包括送貨人姓名、供應(yīng)商名稱、 物品名稱、數(shù)量、規(guī)格、出入庫時(shí)間 等信息預(yù)防型倉儲管理程序物料領(lǐng)/發(fā)料單存貨管理臺賬17.2-R7未對存貨進(jìn)行分類存放,導(dǎo)致易燃易爆品與 其他存貨混合存放,造 成存貨安全隱患17.2-CT217.2-CA7倉儲保管人按物資性質(zhì)、類別不同分 區(qū)分類存放存貨,并用標(biāo)簽注明存貨 名稱、規(guī)格和數(shù)量預(yù)防型倉儲管理程序存貨標(biāo)簽會計(jì),,1234517.2-R8未對存貨進(jìn)行投保,導(dǎo)致存貨發(fā)生損失時(shí)公司虧損嚴(yán)重17.2-CT517.2-CA8公司根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況,

7、對存貨進(jìn)行 投保。每年年底,公司相應(yīng)部門、子 公司向公司財(cái)務(wù)部存貨會計(jì)上報(bào)投保 申請,存貨會計(jì)匯總后,上報(bào)投保申 請,經(jīng)授權(quán)人員審批后,由公司財(cái)務(wù) 部存貨會計(jì)統(tǒng)一聯(lián)系保險(xiǎn)公司,對存 貨進(jìn)行投保W/審批預(yù)防型倉儲管理程序存貨資 產(chǎn)保險(xiǎn) 審批單、 保險(xiǎn)合 同17.2-R9未根據(jù)存貨價(jià)值進(jìn)行 分類管理和監(jiān)控,導(dǎo)致 低值品和高值品混合 存放,造成公司存貨資 產(chǎn)不安全17.2-CT217.2-CA9所有物資均需按各品目類型整齊、合 理地排放,并且有明顯的標(biāo)識預(yù)防型倉儲管理程序物料卡17.2-R10未根據(jù)存貨狀態(tài)如報(bào) 廢、呆滯等進(jìn)行分類堆 放和管理,導(dǎo)致公司倉儲面積被浪費(fèi)17.2-CT217.2-CA10

8、所有物資均需按物資性質(zhì)、類別不同而分類分區(qū)置放預(yù)防型成品倉儲作業(yè)指導(dǎo)書物料卡17.2-R11內(nèi)部移庫手續(xù)不規(guī)范,影響正常生產(chǎn)17.2-CT217.2-CA11內(nèi)部移庫,倉儲部門按照業(yè)務(wù)部門開 具的移庫通知單在 ERP系統(tǒng)中辦理 移庫;移庫單據(jù)須由收發(fā)貨雙方責(zé)任 人簽字確認(rèn)。對于生產(chǎn)環(huán)節(jié)的內(nèi)部物 料出入庫或互供,可以用相應(yīng)報(bào)表(收 付存平衡表、產(chǎn)銷存平衡表、互供量 統(tǒng)計(jì)表、銷售報(bào)表等)代替移庫單據(jù), 但此類報(bào)表須經(jīng)物料往來方責(zé)任人(或計(jì)量人員/統(tǒng)計(jì)人員)和倉儲部門 責(zé)任人審核簽字預(yù)防型倉儲管理程序移庫通 知單;生 產(chǎn)相應(yīng) 報(bào)表V存貨17.2-R12外來人員進(jìn)出入庫時(shí) 未向倉庫管理貝山小 相關(guān)出入

9、證明,導(dǎo)致存 貨被盜風(fēng)險(xiǎn),造成公司 資產(chǎn)損失17.2-CT217.2-CA12公司外部人員進(jìn)入庫房前須有相關(guān)領(lǐng) 導(dǎo)書面批示或入庫證明并在公司人員 陪同下才能進(jìn)入庫房,所有出入庫人 員必須在倉庫出入人員登記表上進(jìn)行 登記W/審批預(yù)防型倉儲管理程序入庫人 員登記 表會計(jì) ,1234 I 517.2-R13入庫人員在倉庫內(nèi)違反安全生產(chǎn)規(guī)則,造成安全生產(chǎn)事故17.2-CT217.2-CA13倉庫管理人員應(yīng)全程陪同入庫人員辦 理物資出入庫等事項(xiàng)手續(xù),發(fā)現(xiàn)入庫 人員有任何違反公司安全生產(chǎn)規(guī)定的 行為應(yīng)立即予以制止,對因入庫人員 違規(guī)操作造成損失的應(yīng)及時(shí)上報(bào)相關(guān) 部門及領(lǐng)導(dǎo)處理預(yù)防型成品倉 作業(yè)指導(dǎo)書入庫人

10、 員登記 簿17.2-R14未定期對倉庫管理人 員進(jìn)行安全教育,無相 關(guān)突發(fā)事件、安全事故 應(yīng)急預(yù)案,可能造成倉 庫管理人員工作責(zé)任 心、風(fēng)險(xiǎn)防范意識較, 忽視安全隱患,導(dǎo)致安 全事故的發(fā)生17.2-CT217.2-CA14安全生產(chǎn)管理制度中應(yīng)明確對倉庫人 員及保安人員定期進(jìn)行安全教育培訓(xùn) 或突發(fā)事件演練預(yù)防型倉儲管理程序ESH職 業(yè)健康 培訓(xùn)計(jì)劃17.2-CT217.2-CA15所有倉庫人員及保安人員須定期參加 安全教育培訓(xùn)及突發(fā)事件演練,做好 培訓(xùn)記錄及演練小結(jié)并由部門領(lǐng)導(dǎo)審 核預(yù)防型部門培訓(xùn)計(jì)劃會計(jì),,1234517.2-R15未定時(shí)定期進(jìn)行倉庫 安全巡檢并做好巡檢 記錄,導(dǎo)致倉庫存在安

11、 全隱患或存貨被盜風(fēng)險(xiǎn),造成公司資產(chǎn)損失17.2-CT217.2-CA16倉庫保安人員應(yīng)每日定時(shí)對倉庫外圍 環(huán)境進(jìn)行安全巡檢,倉庫管理員應(yīng)負(fù) 責(zé)對倉庫內(nèi)部環(huán)境進(jìn)行安全檢查,保 安人員及倉庫管理員須做好安全巡檢 記錄預(yù)防型倉儲管理程序安全生 產(chǎn)巡檢記錄17.2-CT217.2-CA17倉庫工作人員進(jìn)行工作交接班時(shí),休 息人員應(yīng)向交接人員匯報(bào)安全巡檢情 況預(yù)防型倉庫人 員工作 交接班 記錄17.2-CT217.2-CA18發(fā)現(xiàn)有任何安全隱患時(shí),倉庫管理人 員或保安人員應(yīng)立即向管理部門領(lǐng)導(dǎo) 匯報(bào)并及時(shí)采取應(yīng)對措施預(yù)防型相關(guān)突 發(fā)事故 報(bào)告17.2-R16未定期檢查倉庫內(nèi)的滅火器等消防用品, 導(dǎo) 致消

12、防用品年久失效, 發(fā)生安全事故時(shí)無法17.2-CT217.2-CA19安全生產(chǎn)管理制度中應(yīng)明確對倉庫內(nèi)的安全消防用品實(shí)行定期檢查預(yù)防型倉儲管理程序ESH職 業(yè)健康 培訓(xùn)計(jì) 劃會計(jì)1112345正常使用17.2-CT217.2-CA20當(dāng)日倉庫管理人員應(yīng)協(xié)助安全生產(chǎn)部 門檢查人員共同檢查安全消防設(shè)備的 放置、消耗情況及能否正常使用的情 況,做好安全檢查記錄預(yù)防型ESH職 業(yè)健康 培訓(xùn)計(jì)劃17.2-R17未做好存貨空間的溫濕度控制和存貨包裝,導(dǎo)致存貨受潮、變形或變質(zhì),影響存貨質(zhì)量17.2-CT217.2-CA21倉庫保管人員按物資性質(zhì)、類別不同 分區(qū)分類存放存貨,并用物料卡注明 存貨名稱、規(guī)格和數(shù)

13、量。易燃易爆品 種單獨(dú)設(shè)庫,并進(jìn)行隔離。保持庫房 適宜的溫濕度,防止物資受潮、變形、 變質(zhì)。露天存放的物資須上蓋下墊, 做到防雨、防雷、防潮、防銹、防鼠、 防盜、防火,合理通風(fēng)晾曬。倉庫應(yīng)當(dāng)建立門衛(wèi)值班和巡檢制度, 對外來人員及車輛進(jìn)出倉庫進(jìn)行登 記,并對出庫物資的出門證進(jìn)行檢查預(yù)防型倉儲管理程序倉庫溫 度記錄 卡倉庫 濕度記 錄卡、倉 庫進(jìn)出口人員 登記簿17.2-成品庫的盤點(diǎn)沒有按17.2-C17.2-C物資管理部門負(fù)責(zé)存貨實(shí)物清點(diǎn),財(cái)盤點(diǎn)/發(fā)現(xiàn)型倉儲管盤點(diǎn)表VVVV存貨1R18照制度嚴(yán)格執(zhí)行,導(dǎo)致 盤點(diǎn)報(bào)告缺少管理者 的審核,造成盤點(diǎn)過程 的疏漏或者盤點(diǎn)報(bào)告 無法反映真實(shí)情況T4A22務(wù)

14、部與物資管理部門監(jiān)督倉庫的實(shí)物 清點(diǎn),盤點(diǎn)人員將實(shí)地盤點(diǎn)結(jié)果記錄 在存貨盤點(diǎn)表上,物資管理部門核對 盤點(diǎn)表與存貨實(shí)物臺賬、倉庫物資臺 賬記錄,物料倉庫、物資管理部門、 財(cái)務(wù)經(jīng)理審核存貨盤點(diǎn)表并簽字確認(rèn) 后,報(bào)公司總經(jīng)理審核簽字監(jiān)盤理程序; 材料庫 管理規(guī) 士17.2-CT417.2-CA23如果發(fā)現(xiàn)存貨盤盈或盤虧,由倉庫保 管員填寫的物資報(bào)盈報(bào)虧單,查明 并填寫盈虧原因,經(jīng)授權(quán)人員審批后, 交財(cái)務(wù)人員進(jìn)行賬務(wù)處理,并按公司 制度追究相關(guān)人員責(zé)任經(jīng)辦/審批發(fā)現(xiàn)型倉儲管 理程序; 材料庫 管理規(guī) 士物資VVVV存貨17.2-R19對于歷史存貨的盤點(diǎn) 疏漏,導(dǎo)致缺少歷史存 貨的相關(guān)盤點(diǎn)報(bào)告或 盤點(diǎn)報(bào)

15、告不完整,造成17.2-CT417.2-CA24財(cái)務(wù)部與物資管理部門至少每年組織 一次存貨物資盤點(diǎn),財(cái)務(wù)部編制年度 存貨盤點(diǎn)工作方案,經(jīng)物資管理部門 負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理審批簽字發(fā)現(xiàn)型倉儲管理程序材料庫 盤點(diǎn)表; 成品庫 盤點(diǎn)表;VVVV存貨會計(jì)34存貨管理混亂后執(zhí)行材料庫 盤點(diǎn)報(bào) 告17.2-R20公司沒有對于呆滯存 貨的相關(guān)管理規(guī)定,過 期和報(bào)廢成品的管理 措施,導(dǎo)致大量呆滯存 貨長期積壓,造成空間 資源的無故浪費(fèi),占用 資金導(dǎo)致資產(chǎn)損失17.2-CT617.2-CA25公司應(yīng)當(dāng)制定呆滯存貨處理辦法。定 期檢查存貨保存期限,對于長期庫齡 存貨調(diào)查原因。需要處置的必須立刻 進(jìn)行報(bào)廢或出售

16、處理W/審批預(yù)防型存貨監(jiān)控與處置程序報(bào)廢申 請單;領(lǐng) 導(dǎo)審批 記錄;17.2-R21公司盤點(diǎn)表和庫存分 析表數(shù)據(jù)不一致,導(dǎo)致 真實(shí)庫存情況難以確 認(rèn),造成庫存管理困難17.2-CT417.2-CA26庫管員根據(jù)實(shí)際情況安排物料按貨位 進(jìn)行的循環(huán)盤點(diǎn),至少保證每月將個(gè) 人所管理的物料盤點(diǎn)一遍以上,盤點(diǎn) 的內(nèi)容除包括賬物一致以外,還包 括檢查物料的有效期預(yù)防型倉儲管 理程序; 材料庫 管理規(guī) 士成品庫盤點(diǎn)表VVV存貨會計(jì),3417.2-R22未能按時(shí)計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備,導(dǎo)致減值損失計(jì)算表中的數(shù)據(jù)不全, 造成存貨管理混亂17.2-CT217.2-CA27公司應(yīng)當(dāng)制定存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提防 范。存貨會計(jì)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照該方法, 每半年計(jì)算并計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。計(jì) 算結(jié)果需經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核計(jì)算/審核預(yù)防型存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)算表V存貨17.2-R23庫管未嚴(yán)格審核是否 有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn) 的領(lǐng)料單即辦理出庫 手續(xù),導(dǎo)致倉庫領(lǐng)料程 序管理不嚴(yán),造成公司 資產(chǎn)損失17.2-CT317.2-CA28存貨領(lǐng)料時(shí)倉庫管理人員須仔細(xì)核對 經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)的物資領(lǐng)料單及 領(lǐng)用數(shù)量后才能辦理物資出庫手續(xù)發(fā)現(xiàn)型倉儲管理程序物料領(lǐng)/ 發(fā)料單; 領(lǐng)導(dǎo)審 核意見; 領(lǐng)導(dǎo)簽 字確認(rèn) 痕跡V存貨17.2-R24存貨保管人員未及時(shí)記錄存貨入庫、出庫情 況及盤點(diǎn)實(shí)際存貨與記錄是否一致,導(dǎo)致存 貨管理混亂17.2-CT217.2-

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