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文檔簡介

1、公立醫(yī)院內(nèi)部控制研究【摘 要】在中國經(jīng)濟新常態(tài)、十二五規(guī)劃末年即新醫(yī)改第六年的形勢下,公立醫(yī)院作為社會經(jīng)濟運行中醫(yī)療行業(yè)的主要力量,進步公立醫(yī)院的運營效率成為公立醫(yī)院經(jīng)營的首要目的。本文結(jié)合目前內(nèi)部控制理論研究現(xiàn)狀,結(jié)合我國公立醫(yī)院內(nèi)部控制的特點,對BH醫(yī)院采購業(yè)務(wù)和付款業(yè)務(wù)內(nèi)部控制流程進展了分析與展示,提出了相應(yīng)的改進措施。本文對與BH醫(yī)院有類似性質(zhì)的醫(yī)院在詳細內(nèi)部控制方面的操作可以借鑒?!娟P(guān)鍵詞】內(nèi)部控制;分析;措施一、公立醫(yī)院內(nèi)部控制現(xiàn)狀近年來,隨著醫(yī)療衛(wèi)生體制改革的不斷深化,醫(yī)療市場競爭劇烈,公立醫(yī)院要生存、求開展,內(nèi)部控制在實際工作中仍存在諸多問題。因此,實行內(nèi)部控制是為了保證醫(yī)療經(jīng)

2、營活動的效率性和效果性、資產(chǎn)的平安性、經(jīng)濟信息和財務(wù)報告的可靠性。目前國內(nèi)關(guān)于公立醫(yī)院的內(nèi)部控制研究較少,相關(guān)標準和制度也并不完善,僅有的標準性文件是衛(wèi)生部于2006年6月公布的?醫(yī)療機構(gòu)此物會計內(nèi)部控制規(guī)定試行?,該文件的公布旨在加強醫(yī)療機構(gòu)財務(wù)管理,標準醫(yī)療機構(gòu)經(jīng)濟行為,保證國有資產(chǎn)的平安與完好。目前,公立醫(yī)院內(nèi)部控制的現(xiàn)狀是:1.醫(yī)院指導(dǎo)層認識缺乏醫(yī)院院長對內(nèi)部控制制度的重要性認識缺乏,缺乏緊迫感。有些醫(yī)院制度不夠健全,業(yè)務(wù)不夠標準,有的醫(yī)院雖然建立了內(nèi)部控制制度,但因院長重視不夠,只關(guān)注內(nèi)部控制制度的文字編寫環(huán)節(jié),忽略了關(guān)鍵的制度執(zhí)行環(huán)節(jié),使制度的作用未能得到充分發(fā)揮。醫(yī)院內(nèi)部控制制度

3、印在紙上、掛在墻上,使其作用大打折扣,并導(dǎo)致會計信息的不嚴謹,失去了決策者參考價值,使內(nèi)部控制流于形式。2.內(nèi)部控制制度不夠完善醫(yī)院財務(wù)管理的各項法規(guī)、制度現(xiàn)已根本滿足日常管理的需要,但關(guān)于內(nèi)部控制制度方面還不夠完善。有的醫(yī)院雖然建立了一些內(nèi)部會計控制制度,但不夠科學(xué)、嚴謹,僅僅把一些業(yè)務(wù)規(guī)章制度當作是內(nèi)部會計控制制度,其職責(zé)劃分、獎懲標準不明確,稽核范圍過于狹窄,影響了執(zhí)行的效果。也沒有針對醫(yī)院的各個環(huán)節(jié)、各個部門制定出相應(yīng)的規(guī)章制度,執(zhí)行上缺乏相應(yīng)的鼓勵與約束機制。3.缺乏必要的本錢控制公立醫(yī)院作為事業(yè)單位,長期以來風(fēng)險意識淡薄,缺乏應(yīng)有的風(fēng)險控制意識。目前,醫(yī)院雖根據(jù)自身管理需要,借鑒企

4、業(yè)本錢核算經(jīng)歷和做法,開展本錢核算,但是,許多醫(yī)院還僅停留在科室本錢核算上,尚未建立本錢考核指標體系、本錢分析評價體系和本錢信息反響體系。醫(yī)院無統(tǒng)一的、標準的本錢定額,醫(yī)院本錢控制沒有統(tǒng)一的標準和根據(jù)。4.預(yù)算控制不夠科學(xué)公立醫(yī)院預(yù)算編制的根據(jù)往往是簡單根據(jù)上年預(yù)算,并按照衛(wèi)生局的要求編制,預(yù)算沒有細化到詳細工程和詳細執(zhí)行部門,也未進展可行性論證。預(yù)算執(zhí)行力不夠且缺乏控制,預(yù)算調(diào)整隨意,沒有實行集體決策,預(yù)算得不到執(zhí)行。二、BH醫(yī)院內(nèi)部控制分析本節(jié)將結(jié)合筆者自身工作的BH醫(yī)院,針對公立醫(yī)院內(nèi)部控制的現(xiàn)狀特點,從?企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引?中控制活動類業(yè)務(wù)控制層面對BH醫(yī)院的內(nèi)部控制活動中的貨幣資金

5、、采購業(yè)務(wù)、付款業(yè)務(wù)等方面的流程分析,并提出內(nèi)部控制的改進措施。BH醫(yī)院內(nèi)部控制業(yè)務(wù)層面控制流程分析:1.采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制公立醫(yī)院采購業(yè)務(wù)中最突出的問題是商業(yè)賄賂較為普遍,許多經(jīng)銷商采用不正當手段向相關(guān)指導(dǎo)人或科室醫(yī)生提供商業(yè)賄賂,致使高價購入設(shè)備、耗材、產(chǎn)品以次充好等現(xiàn)象屢見不鮮,這不僅給醫(yī)院造成了宏大經(jīng)濟損失,也給醫(yī)院的聲譽造成了不利影響,因此,醫(yī)用耗材的管理已成為現(xiàn)代醫(yī)院管理的重要組成部分,也是醫(yī)院內(nèi)部控制的重要環(huán)節(jié)。BH醫(yī)院采購業(yè)務(wù)主要有兩大類:醫(yī)用耗材采購業(yè)務(wù)包括低值耗材和高值耗材和儀器設(shè)備采購業(yè)務(wù)。1醫(yī)用耗材采購業(yè)務(wù)。醫(yī)用耗材是醫(yī)院提供醫(yī)療效勞的過程中消耗的資源,詳細包括敷料類、膠

6、片類、檢查用品類、一次性包類、縫合線類、針類、刀片類、消毒液類、試劑類、低值易耗品類、骨科材料類等。醫(yī)用耗材采購的詳細流程:由業(yè)務(wù)科室根據(jù)業(yè)務(wù)開展情況向庫房提出醫(yī)用耗材需求方案,庫房歸類匯總平衡現(xiàn)有庫存物資后,調(diào)整采購方案,交由采購部門負責(zé)人審批方案,采購人員將審批后的方案單報送財務(wù)部門備案,持方案原件在醫(yī)院供應(yīng)商管理信息系統(tǒng)供應(yīng)商管理信息系統(tǒng)嚴格按照醫(yī)院的評估和準入制度建立,包括供應(yīng)商資質(zhì)、信譽,采購價格,規(guī)格,產(chǎn)品質(zhì)量等,經(jīng)過挑選后確定的供應(yīng)商選擇相應(yīng)的供應(yīng)商,選定供應(yīng)商后,施行采購活動;材料送達后,由庫房驗收人員對所采購材料的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號等進展核對,對驗收合格材料,填制入庫憑證,

7、加蓋收訖章,登記實物賬,并及時將入庫憑證傳遞給財務(wù)部門。對驗收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況,驗收人員應(yīng)當及時報告部門負責(zé)人,部門負責(zé)人通知采購部門負責(zé)人進展處理。2儀器設(shè)備采購業(yè)務(wù)。儀器設(shè)備采購環(huán)節(jié)是醫(yī)院商業(yè)賄賂的高發(fā)環(huán)節(jié),國家衛(wèi)計委2021年制定了?加強醫(yī)療衛(wèi)生行風(fēng)建立九不準?制度,其中第八不準明確規(guī)定嚴禁利用職業(yè)之便謀取不正當利益,嚴禁承受藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)用衛(wèi)生材料等醫(yī)藥產(chǎn)品消費、經(jīng)營企業(yè)或經(jīng)銷人員以各種名義、形式給予的回扣,嚴禁參加其安排、組織或支付費用的營業(yè)性娛樂場所的娛樂活動。2021年5月曝出的西門子行賄千家醫(yī)院事件,即西門子公司及其經(jīng)銷商通過捐贈醫(yī)療設(shè)備免費的方式,換取醫(yī)院在此器材上獨

8、家使用西門子公司開發(fā)的化學(xué)試劑,醫(yī)療設(shè)備制造商與經(jīng)銷商親密合作,通常情況下二者來簽署合同將醫(yī)療設(shè)備賣給醫(yī)院,賄賂事件涉及包括驗血設(shè)備在內(nèi)的多種醫(yī)療器材,涉案醫(yī)院多達1000家。站在市場競爭的角度,其行為違犯了中國?反不正當競爭法?第8條的規(guī)定;站在醫(yī)院管理角度,之所以發(fā)生這樣的事件,無疑暴露出醫(yī)院在儀器設(shè)備采購內(nèi)部控制方面的破綻。因此,儀器設(shè)備采購是醫(yī)院內(nèi)部控制的重中之重。BH醫(yī)院多年來在儀器設(shè)備采購中一直堅持過程審計、過程監(jiān)視,使采購活動透明化、陽光化。詳細流程是:成立由審計部門負責(zé)人為組長、職工代表為組員的五人審計小組,對于8萬元以上的儀器設(shè)備采購活動,由于每次采購儀器設(shè)備不同,成立由院指

9、導(dǎo)班子、使用科室負責(zé)人、使用科室成員代表、設(shè)備科負責(zé)人,審計小組、財務(wù)科負責(zé)人、醫(yī)院辦公室負責(zé)人、記錄員等構(gòu)成的XX儀器設(shè)備采購工作小組,由使用科室提出儀器設(shè)備購置方案,設(shè)備科接到購置方案后,進展市場調(diào)研,論證該工程購置可行性,同時,審計小組也進展市場調(diào)研,重點關(guān)注設(shè)備市場價格,設(shè)備品牌與廠家、規(guī)格型號等,財務(wù)科進展經(jīng)濟可行性論證;3個部門完成市場調(diào)研與可行性論證后,將該工程提交院長辦公會,由院班子討論決定該工程是否進展采購;該工程決定采購后,由設(shè)備科與供應(yīng)商進展初步會談,選定3-5家設(shè)備供應(yīng)商,會談重點是設(shè)備的品牌與廠家,設(shè)備價格,規(guī)格型號,初步報價等;設(shè)備科會談完畢后,由設(shè)備科牽頭,組織召

10、開XX設(shè)備采購議標會,參加者有醫(yī)院XX設(shè)備采購工作小組成員與挑選初定的供應(yīng)商,會議主要由設(shè)備科和審計小組分別匯報前期工作成果,主要有設(shè)備品牌,市場最低價、設(shè)備性能及售后效勞等,這個環(huán)節(jié)供應(yīng)商不參與。在工作小組成員對該工程涉及的情況熟悉后,由審計小組審核供應(yīng)商的資質(zhì),符合要求的供應(yīng)商參與該工程的議標活動,分別由各供應(yīng)商講解自己的產(chǎn)品,工作小組成員重點關(guān)注設(shè)備的技術(shù)指標、使用方法、售后效勞及報價等,待各供應(yīng)商講解完畢后,工作小組成員召開閉門會議,重點是每個成員發(fā)表各自的觀點,確定出最終購置的設(shè)備品牌與價格,假設(shè)未能形成統(tǒng)一意見,宣告此次議標會完畢,待進一步考察后,擇期再次召開議標會。假設(shè)形成統(tǒng)一意

11、見,那么邀請?zhí)峁┓喜少徱笤O(shè)備品牌與價格的供應(yīng)商進展二次報價,以選定品牌和最低價格為標準確定最終達成意向的供應(yīng)商,設(shè)備科對參與的其他供應(yīng)商從價位和品牌有個排序,作為第二或第三意向候選人。自達成采購意向的一周內(nèi),將該工程的整個議標過程及結(jié)果在全院范圍內(nèi)由審計小組成員負責(zé)公示,一周之內(nèi)員工對公示結(jié)果沒有不同意見的,一周之后通知供應(yīng)商簽訂購置合同,整個采購過程全部完畢。假設(shè)公示期間有不同意見的,根據(jù)所提意見的不同,比方對設(shè)備價格有異議的,由設(shè)備科與達成意向的供應(yīng)商進展再次會談,假設(shè)未達成一致,那么由設(shè)備科與審計小組選擇第二或第三候選人進展會談,直到達成一致意見,由審計小組再次進展公示。直到?jīng)]有意見

12、后再簽訂購置合同。BH醫(yī)院的CT、彩超、CR、DR、MRI、全自動生化分析儀等中大型設(shè)備,都采用議標競價方式進展采購,形成集體決策意見,由審計小組最終完成該工程的全過程記錄文書,作為檔案予以保存。BH醫(yī)院多年來堅持儀器設(shè)備公開透明的采購過程,這樣的做法逐漸在供應(yīng)商的圈子里形成了良好的口碑,供應(yīng)商也愿意以高質(zhì)量、低價格、優(yōu)質(zhì)的售后效勞與醫(yī)院合作,實現(xiàn)雙方的穩(wěn)步開展和共贏。 2.BH醫(yī)院付款業(yè)務(wù)內(nèi)部控制付款是醫(yī)院在對采購合同、相關(guān)單據(jù)憑證、審批程序等內(nèi)容審核無誤后,按照采購合同規(guī)定及時向供應(yīng)商辦理支付款項的過程。BH醫(yī)院對付款業(yè)務(wù)有嚴格的規(guī)定:所有購進的醫(yī)用耗材自發(fā)票收到之日起先掛賬3個月,3個月

13、后開始付第一筆款項,以此類推;儀器設(shè)備的付款方式在采購合同里有明確的規(guī)定,嚴格按照規(guī)定時間付款,不允許以任何理由提早付款。詳細流程是:采購部門根據(jù)合同規(guī)定的時間,首先填寫付款申請單,注明付款的事由、申請付款的單位、付款金額、經(jīng)辦人簽字;然后由主管院長審核簽字;主管院長審核簽字以后,由設(shè)備科提交財務(wù)部門審核,財務(wù)部門根據(jù)付款申請,重點審核付款是否符合條件,對符合付款條件的,測算可以付款的資金是否足夠,簽署是否付款的意見;這一環(huán)節(jié)完成后提交院長審核簽字,院長簽字后由財務(wù)部門作出付款方案書,注明每一筆款項詳細的付款時間和金額,最后交由出納按照付款方案書付款,所有的有約付款都以銀行轉(zhuǎn)賬支付。三、BH醫(yī)

14、院采購業(yè)務(wù)和付款業(yè)務(wù)內(nèi)部控制流程的改進措施1.采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制改進措施1按照行業(yè)九不準要求,強化采購領(lǐng)域反商業(yè)化賄賂的意識。醫(yī)院的商業(yè)賄賂行為主要有醫(yī)療機構(gòu)指導(dǎo)及有關(guān)工作人員,在藥品、醫(yī)用設(shè)備、醫(yī)用耗材等采購活動中,收受消費、經(jīng)營企業(yè)及其經(jīng)銷人員以各種名義給予的財物或回扣的行為;醫(yī)療衛(wèi)活力構(gòu)有關(guān)人員在基建工程、物資采購、招標等活動中,收受有關(guān)企業(yè)和經(jīng)銷人員給予的各種名義的財物的行為等,在以后的日常工作中,BH醫(yī)院紀委部門定期對醫(yī)院中層以上干部進展反商業(yè)賄賂思想教育,識別各種商業(yè)賄賂形式,進步自身防范意識,杜絕商業(yè)賄賂事件發(fā)生。2建立供應(yīng)商優(yōu)勝劣汰機制,不斷優(yōu)化供應(yīng)商組合。BH醫(yī)院目前占用各類供

15、應(yīng)商資金的周期較長,這就需要穩(wěn)定與各類供應(yīng)商的合作關(guān)系,簡化支付程序,不要人為設(shè)置復(fù)雜的付款流程;加強信譽管理,尤其是加強應(yīng)收賬款管理,防止壞賬發(fā)生;同時針對所在地區(qū)醫(yī)療市場集同業(yè)競爭情報,不斷優(yōu)化供應(yīng)商組合。2.付款業(yè)務(wù)內(nèi)部控制改進措施1加強預(yù)付賬款管理。涉及大額或長期的預(yù)付款項,定期進展追蹤核查,綜合分析預(yù)付賬款的期限、占用款項的合理性、不可收回風(fēng)險等情況,對發(fā)現(xiàn)有疑問的預(yù)付款項,應(yīng)當及時采取措施,盡快收回款項。2充分利用商業(yè)信譽,努力做到提早收款,延遲付款。建立準入與淘汰制度產(chǎn)品質(zhì)量、資金實力等、進步付款條件延長付款期,調(diào)整月付款總量。對有約付款在不影響商業(yè)信譽的前提下,盡量延遲付款,充分發(fā)揮資金的使用效益。BH醫(yī)院是一家二級甲等醫(yī)院,屬于企業(yè)主辦,其規(guī)模與業(yè)務(wù)量與高一級別的醫(yī)院無法相比,但是從醫(yī)院管理角度,在內(nèi)控方面有共同點。內(nèi)部控制是一個完好的體系,內(nèi)容龐大而復(fù)雜,本文對BH醫(yī)院主要業(yè)務(wù)流程內(nèi)控方面的分析,并不意味著這樣的內(nèi)部控制是完美的。本著學(xué)習(xí)別人的先進管理,改善自己的缺乏是這篇文章寫作的目的,也希望有對醫(yī)院管理有興趣的人士多提意見,批評指正。相信隨著內(nèi)部控制理論和技術(shù)的不斷開展,公立醫(yī)

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