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文檔簡介

1、第一條為了加強(qiáng)集團(tuán)酒店業(yè)的存貨管理,規(guī)范存貨的購進(jìn)、領(lǐng)用、耗用、節(jié)余庫存保管及存貨各環(huán)節(jié)核算的操作流程和管理行為, 現(xiàn)根據(jù)酒店管理公司經(jīng)營管理的需要, 制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定中的存貨是指集團(tuán)酒店業(yè)在日常經(jīng)營過程中行將消耗的原物料、燃料及經(jīng)營性輔助設(shè)備。具體包括:1、原材料:餐飲業(yè)各種制作的基礎(chǔ)性原材料,如魚、肉、蔬菜等,以及干貨調(diào)料等;2、庫存商品:存放于倉庫及水吧的香煙、酒水、紙巾等出售商品;3、物料用品:一次性餐具、客用拖鞋等一次性耗材和經(jīng)營性輔助設(shè)備;4、燃料:指酒店各設(shè)備正常運營維護(hù)所需的各種燃料等。第三條存貨的購進(jìn)管理一、存貨的購進(jìn)采取“采購計劃審批制”:1、單價在 500 元及以

2、上的各種經(jīng)營性輔助設(shè)備的購進(jìn)審批辦法,參照集團(tuán)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;單價在 500 元以下的各種經(jīng)營性輔助設(shè)備、日常經(jīng)營所需的原物料及燃料的購進(jìn)審批辦法,按照本規(guī)定中的相關(guān)條款執(zhí)行。2、對不同存貨,采取不同時期申報計劃:日計劃:指需購進(jìn)的各種基礎(chǔ)性原材料食品,由廚部、餐飲部于頭一天預(yù)測第二天的需要量,據(jù)此擬定需求,填制廚房訂貨申請表,報使用部門負(fù)責(zé)人審核簽字后,交采購部辦理正式采購業(yè)務(wù)。申報計劃時間為每天4:00-8:30。周計劃:指需購進(jìn)的凍品、煙等,填制天怡酒店管理公司申購單,由部門或倉庫申報,交采購部辦理采購業(yè)務(wù)。申報計劃時間為每周六。1 / 7半月計劃:指需購進(jìn)的干貨調(diào)料,由倉庫報計劃,填制

3、天怡酒店管理公司申購單,倉庫領(lǐng)班簽字后,送交采購部辦理正式采購業(yè)務(wù)。申報計劃時間為每月1-5 號和 15-20 號.月計劃:指需購進(jìn)的客房用品、印刷用品等,由倉庫以及各部預(yù)測該月需要量,并據(jù)此擬定需求,填制天怡酒店管理公司申購單,送交采購部,并辦理正式采購業(yè)務(wù)。申報計劃時間為每月 25-30 號。3、上述第、項填制天怡酒店管理公司申購單,經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人簽字后需交倉庫核簽:倉庫主要核查需購進(jìn)的物料在計劃申報時倉庫中實有的各物料庫存數(shù)量,并將相應(yīng)的數(shù)量據(jù)實填入對應(yīng)欄次,并提出計劃意見。4、對需特別制作的各種經(jīng)營性材料及物品,原則上應(yīng)采取招標(biāo)的方式選擇相對固定的制作供應(yīng)商, 簽訂定期的供貨合同及價

4、格協(xié)議;每月末, 各物料使用部門根據(jù)酒店預(yù)計需要量擬定需求計劃,填制天怡酒店管理公司申請單,報部門負(fù)責(zé)人審核簽字。二、購進(jìn)存貨的驗收管理:1、采購部收到批準(zhǔn)的申購單后,應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系,確定具體的供貨時間和每批次的供貨量, 并在申購單對應(yīng)欄次予以注明; 注明后的申購單一聯(lián)由采購部留存, 督促貨物按時到位;一聯(lián)送交請購部門,以便及時了解進(jìn)貨的時間,安排相應(yīng)的工作;一聯(lián)送交倉庫,以便核對驗收,安排倉位;一聯(lián)交財務(wù)部,以便準(zhǔn)備資金付款。2、到貨時的具體驗收規(guī)定:購進(jìn)的各種食品鮮貨部分,直接由廚部、餐飲部實物管理責(zé)任人專人驗收,倉庫保管監(jiān)收;其他貴重食品部分,由各對應(yīng)倉庫庫管進(jìn)行,由財務(wù)部稽核人員監(jiān)

5、收。廚部、餐飲部所需貨品的驗收,原則上應(yīng)指定相對固定的貨品驗收區(qū)域,配備專門的實物數(shù)量驗收工具、必要的質(zhì)量檢驗測試裝置和特殊貨物的貯藏工具及場地;貨品驗收人和監(jiān)收人必須對照申購單上所列品名、單價、數(shù)量和質(zhì)量辦理貨品驗收和監(jiān)收工作;驗收工作包括貨品數(shù)量驗收和貨品質(zhì)量驗收兩方面內(nèi)容:A、貨品數(shù)量驗收2 / 7a、如果是密封的容器,應(yīng)逐個檢查是否有啟封的痕跡,并逐個過稱,以防短缺;b、如果是袋裝貨品,應(yīng)通過點數(shù)或稱重,檢查袋上印刷的重量是否與實際一致;c、散裝貨品,應(yīng)逐個品種稱重,確定實際貨品數(shù)量。B、貨品質(zhì)量驗收a、貨品驗收人員應(yīng)具備貨品質(zhì)量方面的知識和貨品質(zhì)量檢驗水平;b、驗收中對貨品質(zhì)量把握不

6、準(zhǔn)的,應(yīng)證詢相關(guān)技術(shù)人員的意見;對海鮮及其他水產(chǎn)品的質(zhì)量驗收工作,原則上應(yīng)由廚部主管參與進(jìn)行;c、必須嚴(yán)把貨品保質(zhì)期關(guān),對同一批貨品不同保質(zhì)期的不予驗收,對與合同或訂貨單上規(guī)定的保質(zhì)期不符的不予驗收。C、貨品驗收過程中,對已點驗過的貨品必須與未點檢的貨物分開存放。D、驗收的貨品如果與一覽表列貨品、數(shù)量、質(zhì)量等一致時在一覽表中相應(yīng)項目旁作上“已到貨”標(biāo)記;如果不符, 則要根據(jù)具體情況報行政總廚、餐飲部負(fù)責(zé)人或分管總經(jīng)理處理。E、全部貨品的測試、檢驗、過磅、清點工作,應(yīng)在送貨人在場時完成;貨物驗收人和監(jiān)收人應(yīng)始終在現(xiàn)場,不得由其他非相關(guān)人員代行驗收和監(jiān)收工作;驗收之后, 應(yīng)盡快將貨品送進(jìn)貯藏室、水

7、池或倉庫。填制酒店入庫單一式三聯(lián),貨物驗收人一聯(lián),送交貨人或供應(yīng)單位一聯(lián),財務(wù)部一聯(lián)。格式見表 4,驗收單各欄次內(nèi)容字跡必須清楚明了,數(shù)量嚴(yán)禁亂涂亂改;各相關(guān)責(zé)任人必須在驗收單對應(yīng)欄次對驗收單內(nèi)容簽字確認(rèn)。驗收工作完成后,將訂貨單、酒店入庫單和發(fā)票訂在一起,及時送交財務(wù)部稽核人員。其他貨物的驗收工作,直接由各對應(yīng)倉庫庫管進(jìn)行,由財務(wù)部稽核人員監(jiān)收,其具體驗收規(guī)定同上。3 / 7三、購進(jìn)存貨的款項支付,按照酒店管理公司規(guī)定的審批權(quán)限進(jìn)行報批,財務(wù)部依據(jù)審批及驗收手續(xù)齊全的各有效憑證進(jìn)行審核后,辦理付款手續(xù)。1、財務(wù)部稽核人員收到訂貨單、申購單、驗收單和發(fā)票后,必須對照核查各單、表、票據(jù)之間的貨品

8、、數(shù)量、 質(zhì)量、 單價及金額是否完全相符,是否按照規(guī)定的程序辦妥了齊全的手續(xù),任何一單、一項、一個數(shù)據(jù)不符,都要查明原因,妥善解決,切實做到問題不查清解決、不向下辦理付款手續(xù)。檢查請購部門交來的申購單與采購部交來的訂貨單或訂貨合同有無批準(zhǔn)簽署,核對申購單與訂貨單的內(nèi)容; 如果訂貨單與申購單中名稱、 規(guī)格不符, 須到請購部門和采購部門查明是否屬替代品;核對后把它們訂在一起,并按訂貨單的編號及供貨單位名稱存放。收到倉庫交來的驗收單和發(fā)票后,取出訂貨單與其核對:檢查驗收單上的貨品品種、實際驗收數(shù)量是否涂改,驗收、監(jiān)收簽字手續(xù)是否齊全,簽名是否真實、有效;檢查驗收單上的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、單價及交

9、貨時間是否與訂貨單的內(nèi)容一致;檢查發(fā)票是否為正式有效票據(jù);檢查發(fā)票上的價格與訂貨單的價格與訂貨單上的價格是否相符;檢查發(fā)票上總金額的計算是否正確,短斤缺兩、數(shù)量不足、質(zhì)量不夠等級問題是否已作出扣減。檢查貨品是否已預(yù)付定金或預(yù)付貨款;已預(yù)付了定金或部分貨款的,應(yīng)計算出本次應(yīng)付貨款的金額。簽署正式的付款核準(zhǔn)意見。3、請付款憑證經(jīng)財務(wù)部稽核人員審核簽字后,報財務(wù)部負(fù)責(zé)人審批。4、出納人員依據(jù)財務(wù)部負(fù)責(zé)人審批的付款憑證,辦理正式的付款手續(xù)。4 / 7四、建立“主動征求供應(yīng)商投訴”制度:由酒店辦公室定期或隨時收集和征求各供應(yīng)商對本酒店采購、驗收、結(jié)算付款等方面的意見,以改善酒店采購的運作,爭取外界對酒店

10、工作人員具體工作績效的監(jiān)督和評價,以有效地揭示、 防止酒店相關(guān)工作人員效率低下、營私舞弊等問題。第四條存貨的領(lǐng)用管理一、各部門原則上應(yīng)指定專門的領(lǐng)料人,部門領(lǐng)料人有權(quán)對本部門日常所需物質(zhì)進(jìn)行領(lǐng)用;超出領(lǐng)料范圍且沒有總經(jīng)理或財務(wù)經(jīng)理簽字的,倉庫有權(quán)拒絕發(fā)貨。二、特殊情況下的急件領(lǐng)用,由財務(wù)規(guī)定的領(lǐng)料人或部門經(jīng)理口頭或書面授權(quán)當(dāng)值倉庫保管員, 倉庫保管員方可發(fā)貨,但通知人必在1 日內(nèi)到倉庫辦理簽字手續(xù);若在領(lǐng)貨后的1 日內(nèi)沒有辦理簽字手續(xù)的,由當(dāng)值倉庫保管員向財務(wù)上報,對通知人處以至少5 元的罰款;若當(dāng)值倉庫保管員沒有上報,而2 日內(nèi)領(lǐng)料單仍沒有簽字的,對當(dāng)值倉庫保管員處以至少5元的罰款。第五條存

11、貨的庫存管理一、酒店倉庫及各部門實物管理責(zé)任人,對各庫存的物品,必須按照物品的屬性和具體物品的保存要求分類或?qū)iT存放,嚴(yán)禁將不同屬性和不同存放要求的物品混存。二、庫存實物的進(jìn)庫和發(fā)出,必須依據(jù)上述規(guī)定的程序和憑證進(jìn)行,嚴(yán)禁無單、無手續(xù)的物品進(jìn)庫和發(fā)放; 辦妥物品進(jìn)庫和發(fā)放手續(xù)后, 應(yīng)及時依據(jù)相關(guān)憑證, 登記實物庫存保管賬,并定期進(jìn)行庫存物品的賬實核對盤點工作,發(fā)現(xiàn)差異,及時查明原因,予以解決,無法解決的, 報財務(wù)部負(fù)責(zé)人處理;對超過保質(zhì)期和有質(zhì)量問題的貨品, 不得對外發(fā)放, 并及時填制質(zhì)量問題物品報告表,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字,送交財務(wù)部稽核人員核實后,報財務(wù)部負(fù)責(zé)人處理。各實物管理責(zé)任人當(dāng)所保

12、管的實物庫存接近或達(dá)到最低庫存儲備量時,應(yīng)及時主動地向部門負(fù)責(zé)人或相關(guān)部門提出采購申請計劃。三、各實物管理責(zé)任人在發(fā)放各物品時,必須嚴(yán)格按照“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放實物。先進(jìn)先出:是指按照物品購進(jìn)的先后順序和物品保質(zhì)期的短長順序,進(jìn)行物品的發(fā)放。即先購進(jìn)和保質(zhì)期短的物品先發(fā)放,后購進(jìn)和保質(zhì)期長的物品后發(fā)放。四、各部門具體規(guī)定:5 / 71、客房部對客房迷你吧的庫存,各樓層服務(wù)員必須在客房衛(wèi)生清潔時和客人需退房的第一時間及時進(jìn)行清查盤點, 發(fā)現(xiàn)住客飲用, 及時通知前堂收銀處入數(shù); 若客人結(jié)賬后再返回房間拿取行李時, 應(yīng)由其樓層服務(wù)員主動開門和鎖門, 關(guān)注迷你吧的開啟動向, 以防止迷你吧酒水走數(shù)。同

13、時,將各樓層迷你吧酒水的實際走數(shù)結(jié)果與客房部各樓層主管的績效考核直接掛勾。對需清洗的周轉(zhuǎn)性物品在移交給負(fù)責(zé)清洗的部門時,必須辦理實物移交手續(xù),同時,規(guī)定固定的送返時間,送返時, 必須辦理實物數(shù)量和質(zhì)量的驗收手續(xù), 如有出入, 當(dāng)面界定責(zé)任,出具書面證明, 送交財務(wù)部處理; 對超過規(guī)定時間仍未送返的, 應(yīng)立即催促, 必要時,說明原因、 報客房部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后, 向酒店倉庫增領(lǐng)該部分物品, 待清洗部門送返后立即返還??头坎繉嵨飵旃苡诿吭履┰~前,應(yīng)對實有庫存進(jìn)行實物盤點,與對應(yīng)的實物保管賬期末結(jié)存實物數(shù)量進(jìn)行核對,發(fā)現(xiàn)問題, 及時查清解決; 同時,依據(jù)當(dāng)月客房部各部門實際領(lǐng)用簽收的領(lǐng)料單,匯總填制本

14、月部門物品領(lǐng)、用、存報告表,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后,報送財務(wù)部。2、餐飲部:實物庫管于每月末扎賬前,應(yīng)對實有庫存進(jìn)行實物盤點,與對應(yīng)的實物保管賬期末結(jié)存實物數(shù)量進(jìn)行核對,發(fā)現(xiàn)問題,及時查清解決;同時,依據(jù)當(dāng)月領(lǐng)料單,匯總填制本月部門物品領(lǐng)、用、存報告表,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后,報送財務(wù)部。3、廚部:處理同餐飲部。4、工程部:處理同餐飲部。5、酒店倉庫:倉庫庫管員于每月末扎賬前,應(yīng)對實有庫存進(jìn)行實物盤點,與對應(yīng)的實物保管賬期末結(jié)存實物數(shù)量進(jìn)行核對,發(fā)現(xiàn)問題,及時查清解決;6、財務(wù)部:財務(wù)部稽核人員應(yīng)定期抽查酒店各倉庫的實物庫存是否與其實際賬存數(shù)量相符;各項庫存實物的管理是否符合相關(guān)規(guī)定,發(fā)放實物

15、是否嚴(yán)格按照“先進(jìn)先出”的原則執(zhí)行;6 / 7每月末,財務(wù)部稽核人員應(yīng)參與各倉庫庫存的實物盤點工作,一方面,核實庫存實物的賬實情況;另一方面, 核查庫存實物的質(zhì)量和各品種庫存是否合理; 同時,對各部門填制的本月部門物品領(lǐng)、用、存報告表列數(shù)據(jù)進(jìn)行核實和確認(rèn);發(fā)現(xiàn)問題,及時查明原因,界定責(zé)任,報財務(wù)部負(fù)責(zé)人處理。財務(wù)部負(fù)責(zé)人收到各種報告時,應(yīng)及時依據(jù)酒店的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理,或會同各部門負(fù)責(zé)人協(xié)商后,報酒店總經(jīng)理處理。五、庫存管理責(zé)任:1、對庫存實物發(fā)生的質(zhì)量問題,屬驗收把關(guān)不當(dāng)造成的,能要求供應(yīng)商退換的,應(yīng)盡量要求供應(yīng)商退換,同時,追究驗收責(zé)任人的工作責(zé)任;不能退換造成的損失,由驗收責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償;屬保管不當(dāng)造成的,直接追究保管責(zé)任

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