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1、建筑陶瓷公司企業(yè)創(chuàng)新與創(chuàng)新管理分析xx(集團)有限公司目錄第一章 項目背景分析4第二章 企業(yè)創(chuàng)新與創(chuàng)新管理7一、 市場創(chuàng)新7二、 管理創(chuàng)新10三、 融資時需要準備的文件12四、 風險投資公司的項目選擇標準13第三章 公司簡介16一、 基本信息16二、 公司簡介16三、 公司主要財務數(shù)據17第四章 項目基本情況19一、 項目概況19二、 結論分析19第五章 組織機構及人力資源22一、 人力資源配置22二、 員工技能培訓22第六章 項目風險分析24一、 項目風險分析24二、 項目風險對策26第七章 發(fā)展規(guī)劃分析29一、 公司發(fā)展規(guī)劃29二、 保障措施33第一章 項目背景分析全力以赴穩(wěn)增長,經濟綜合

2、實力躍升新量級。地區(qū)生產總值突破xx億元、達到xx億元,增長xx%,增速分別高于全國、區(qū)域xx和xx個百分點,經濟總量提前一年實現(xiàn)“十三五”目標。財政總收入突破xx億元、達到xx億元,一般公共預算收入xx億元,稅收占比xx%。規(guī)模以上工業(yè)總產值突破xx億元,增加值增長xx%。xx年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃的收官之年,是迎全運加快國家中心城市建設的攻堅之年,也是十項重點工作的突破之年。做好今年工作,意義深遠、任務艱巨、責任重大。力爭實現(xiàn)今年經濟社會發(fā)展的主要預期目標:地區(qū)生產總值增長xx%左右;規(guī)模以上工業(yè)增加值增長xx%;全社會固定資產投資增長xx%;城鄉(xiāng)居民人均可支配收入與經濟發(fā)展

3、同步增長;保持物價總體平穩(wěn);主要污染物排放總量削減完成省上下達任務。陶瓷作為一種無機非金屬固體材料,有著高硬度、高耐磨性、高彈性模量、高抗壓強度、高熔點、高化學穩(wěn)定性、耐高溫、耐腐蝕等優(yōu)點,應用需求主要集中在建筑領域。建筑陶瓷,是用于建筑物飾面、建筑構件的陶瓷制品,可以細分為陶瓷磚、陶瓷薄磚、陶瓷薄板、建筑琉璃制品、飾面瓦和陶管等多個產品,其市場隨著國內建筑業(yè)的發(fā)展而發(fā)展。隨著我國社會經濟的不斷發(fā)展,居民住房環(huán)境的逐漸改善,對建筑裝飾材料的性能以及美觀程度提出了更高要求,而建筑陶瓷作為建筑裝飾材料的細分一類,在建筑裝修行業(yè)的推動下,其市場發(fā)展速度也隨之加快。但在近幾年,由于國內房地產政策的持續(xù)

4、收緊,以及環(huán)保政策的日趨嚴格,我國瓷磚行業(yè)發(fā)展逐漸放緩,產量以及銷售收入均呈現(xiàn)下降態(tài)勢,建筑瓷磚行業(yè)在此背景下,其產量也有所下滑。在國家政策的影響下,我國建筑陶瓷行業(yè)發(fā)展速度有所放緩,根據工信部發(fā)布的相關數(shù)據顯示,自2016年以來,我國建筑陶瓷企業(yè)的營業(yè)收入持續(xù)減少,發(fā)展到2018年已經下降至3.0億元,但在2019年又有小幅回升,達到3.1億元,同比增長2.9%。而從產業(yè)分布情況來看,我國建筑陶瓷的生產基地主要集中在河南和廣東兩大產區(qū),但在2019年產量均出現(xiàn)了減少,分別下滑了17.0%和5.9%;而河北、四川、江西、陜西、廣西、福建、湖北、山東等地的建筑陶瓷產量仍呈現(xiàn)增長態(tài)勢,產業(yè)聚集程度

5、有所降低。而從企業(yè)角度來看,在建筑行業(yè)持續(xù)發(fā)展的助力下,市場對建筑陶瓷的應用需求逐漸擴大,進而刺激到企業(yè)的擴張。就目前來看,我國市場上已經涌現(xiàn)出一大批較為優(yōu)秀的建筑陶瓷制造企業(yè),主要包括蒙娜麗莎、馬可波羅、東鵬瓷磚、冠珠陶瓷、歐神諾陶瓷、薩米特瓷磚、博德、新中源陶瓷等。其中蒙娜麗莎企業(yè)在國內率先研發(fā)出干壓陶瓷薄板和配套的綠色化、智能化生產工藝,市場競爭里較強,未來隨著市場需求的擴大,該企業(yè)仍有著較大發(fā)展?jié)摿?。第二?企業(yè)創(chuàng)新與創(chuàng)新管理一、 市場創(chuàng)新市場是企業(yè)生存發(fā)展的生命線,許多商業(yè)模式上的創(chuàng)新就體現(xiàn)為市場創(chuàng)新。當然,其中也會有技術創(chuàng)新的成分。從市場實現(xiàn)的角度來講,企業(yè)一般的市場行為往往只能保

6、持今天的市場,只有不斷地創(chuàng)新才能開拓企業(yè)未來的市場。企業(yè)對市場的重視最重要的體現(xiàn)就是進行市場創(chuàng)新,市場創(chuàng)新是企業(yè)市場營銷戰(zhàn)略和技巧發(fā)展的必然。企業(yè)對市場的認識先后經歷了以下五個階段:(1)以生產觀念為導向的階段。生產觀念是一種最古老的指導企業(yè)市場營銷活動的觀念,它產生于賣方市場的條件下。這種觀念認為消費者喜愛那些可到處買到并且價格低廉的產品,因此企業(yè)應致力于獲得高生產效率和廣泛的銷售覆蓋面。(2)以產品觀念為導向的階段。產品觀念認為,消費者最喜歡那些高質量、多功能和有特色的產品。因而產品導向型企業(yè)總是致力于生產高值產品,并不斷改進產品,使之日臻完美。產品觀念容易導致企業(yè)的“營銷近視”,即不適當

7、地把注意力放在產品上而不是放在消費者的需要上。(3)以推銷觀念為導向的階段。推銷觀念是在賣方市場向買方市場轉化期間產生的,它是一種以產定銷的企業(yè)經營哲學。這種觀念認為,如果聽其自然,消費者通常不會足量購買某一種企業(yè)的產品,因而企業(yè)必須積極推銷和進行大量促銷活動。企業(yè)如果能針對消費者的心理,采取一系列有效的推銷和促銷手段,使消費者對企業(yè)的產品發(fā)生興趣,就能刺激消費者大量購買。(4)以營銷觀念為導向的階段。營銷觀念的形成是企業(yè)對市場認識的一次“革命”。營銷觀念認為實現(xiàn)企業(yè)目標的關鍵在于正確確定目標市場的需要和欲望,并且比競爭對手更有效、更有利地傳送目標市場所期望滿足的東西。營銷觀念的形成,不僅從形

8、式上,更是從本質上改變了企業(yè)營銷活動的指導原則,是企業(yè)經營哲學從以產定銷轉變?yōu)橐凿N定產,第一次擺正了企業(yè)與顧客的位置。(5)以社會營銷觀念為導向的階段。社會營銷觀念是用來修正、取代市場營銷觀念的。這一觀念認為,企業(yè)的任務是確定諸目標市場的需要、欲望和利益,并以保護或者提高消費者和社會福利的方式,比競爭者更有效、更有利地向市場提供所期待的滿足,社會營銷觀念要求企業(yè)在制定營銷決策時權衡三方面的利益,即企業(yè)利潤、消費者需求的滿足和社會利益。企業(yè)對市場認識的每一次進步都帶來一系列的市場創(chuàng)新活動,這些市場創(chuàng)新活動成為營銷理論發(fā)展與完善的基礎。營銷理論發(fā)展與完善又反過來促進著企業(yè)的市場創(chuàng)新活動。綜上所述,

9、市場創(chuàng)新是指:企業(yè)管理者把社會需要轉化為有利于企業(yè)的各種機會。市場創(chuàng)新過程的本身涉及企業(yè)的各項內部活動,其最終目的依然是如何從根本上使顧客和社會需求得到更高的滿足。現(xiàn)代企業(yè)的市場創(chuàng)新可通過以下四條基本途徑來進行:第一,開辟一個全新的尚未被人們所認識的市場,滿足人們有意識的市場需求已為企業(yè)廣泛實踐;第二,創(chuàng)造企業(yè)在市場上的持久競爭優(yōu)勢;第三,謀求占有更大的市場份額的創(chuàng)新策略;第四,營銷手段的創(chuàng)新。優(yōu)秀的市場營銷與普通市場營銷的最大區(qū)別在于服務。營銷手段的創(chuàng)新關鍵在于服務創(chuàng)新。服務創(chuàng)新是指一切能增加產品附加價值、便利消費者的新舉措,如服務項目的增加、服務態(tài)度的改善、服務設施的改進及服務方式的推陳出

10、新等。市場創(chuàng)新往往與技術創(chuàng)新相互滲透、相互促進,這是企業(yè)管理者必須深刻認識并積極拓展的重要內容。同時,企業(yè)在進行市場創(chuàng)新的時候,亟須政府支持和援助,這是當今世界市,場快速變化和激烈競爭導致的必然趨勢,企業(yè)萬萬不可忽視政府資源的巨大威力。從發(fā)達國家提出低碳經濟概念,到部分國家提出征收“碳排放稅”,這些政府行為就是市場創(chuàng)新的“潛臺詞”,將很快促使市場格局的演變。學習企業(yè)管理、學習企業(yè)創(chuàng)新,一定要懂得爭取各方資源的支持,尤其是政府。二、 管理創(chuàng)新由于經濟發(fā)展、技術進步和市場競爭,企業(yè)的生存與發(fā)展過程將會不斷地出現(xiàn)亟待解決的問題,由此需求推動了企業(yè)的管理創(chuàng)新。管理創(chuàng)新的成功實施可以使企業(yè)的制度創(chuàng)新、組

11、織創(chuàng)新、技術創(chuàng)新和市場創(chuàng)新的功效得以更好地發(fā)揮。管理創(chuàng)新是指創(chuàng)造一種新的更有效的資源整合范式,這種范式既可以是新的有效整合資源以達到企業(yè)目標和責任的全過程式管理,也可以是新的具體資源整合及目標制定等方面的細節(jié)性的、局部性的管理。管理創(chuàng)新在現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展中所起的作用主要體現(xiàn)為:提高企業(yè)經濟效益;降低交易成本;穩(wěn)定企業(yè)、推動企業(yè)發(fā)展;拓展市場,提高競爭力;有助于企業(yè)家階層的形成,等等。企業(yè)的管理創(chuàng)新有五個重點。1.構建共同愿景企業(yè)的共同愿景是指企業(yè)所有員工共同的愿望和共享的景象。這種景象是企業(yè)中所有成員所共同發(fā)自內心的意愿,這種意愿不是一種抽象的東西,而是具體的、能夠激發(fā)所有成員為組織的這一愿景而奉

12、獻的任務、事業(yè)或使命,它能夠創(chuàng)造巨大的凝聚力。企業(yè)的共同愿景包含企業(yè)的發(fā)展藍圖、價值觀、使命和組織目標。構建企業(yè)共同愿景的基本途徑主要有培養(yǎng)組織成員的共同語言,進行團隊學習、深度會談以及實現(xiàn)自我超越等。2.把握產業(yè)先機現(xiàn)代企業(yè)若想在市場上獲勝,那么首先是選擇那些能夠為企業(yè)提供長期盈利可能的產業(yè),然后才是在市場上、在企業(yè)資源的整合上如何努力的問題?,F(xiàn)代企業(yè)應該努力在把握人,類基本需求欲望的條件下創(chuàng)造人類未來的需求,由自己來開創(chuàng)一個新興產業(yè)從而在產業(yè)演化更替中獲得領先。3.開展資產運作資產運作是指運作資產以達到一定目的的過程。這里所說的資產不同于資本的概念。資產是指企業(yè)由于過去的活動所形成的、現(xiàn)在

13、擁有或掌握的、能夠以貨幣計量的、在未來能夠產生效益的經濟資源或財產。企業(yè)的資產在運作的過程中能更快地得到增值,從而使得資產的配置效率更高。在企業(yè)的經營實踐中,戰(zhàn)略目標的變動、企業(yè)所處環(huán)境的變動等都要求企業(yè)的資產作相應的運作。4.再造工作流程美國管理學家哈默認為流程再造是:根本性地重新思考,徹底地更新作業(yè)流程,以便在衡量當前關鍵的要素表現(xiàn)上,如成本、質量、服務和速度等方面獲得顯著(戲劇性)的改善。這一定義中包含了四個關鍵詞:根本性、徹底性、戲劇性和流程。流程再造的概念目前已經被廣泛應用,包括政府部門。5.回歸人本管理人本管理作為管理創(chuàng)新的重點之一,一方面是因為人力資本將在企業(yè)眾多資本要素中扮演越

14、來越重要的角色;另一方面是因為人本身的發(fā)展將呈現(xiàn)很大的空間與需求,也就是說人們將對自己本身的發(fā)展更加重視了。人本管理概念是建立在對人的基本假設之上的,實際上就是把人看做是一個追求自我實現(xiàn)、能夠自我管理的社會人。人本管理是指以人的全面的、自在的發(fā)展為核心,創(chuàng)造相應,的環(huán)境、條件和工作任務,以個人自我管理為基礎,以企業(yè)共同理想為引導的一整套管理模.式。顯然,回歸人本管理有助于人力資源能量的釋放,是企業(yè)創(chuàng)新活動中不可或缺的內容。三、 融資時需要準備的文件創(chuàng)業(yè)者需要準備一些文件來證明:本人的素質,公司管理隊伍的素質和水平,公司的發(fā)展前景。如果公司剛剛創(chuàng)業(yè),則對于前兩者,可以用一些歷史業(yè)績來證明。如果公

15、司處于擴張期,則除了用歷史業(yè)績以外,還需要用公司歷年來的財務報表等證明。對于公司的發(fā)展前景,則需要有發(fā)展計劃。簡單地說,創(chuàng)業(yè)計劃是一種管理資源以獲得利潤的方式或程序。一個計劃應該包括現(xiàn)在的情況和目標,以及要達到目標所應該采取的方式。因此,創(chuàng)業(yè)計劃應該回答4個問題:公司所處的環(huán)境和現(xiàn)在的情況如何?公司的資源和優(yōu)劣勢情況如何?目標是什么?如何才能達到目標?四、 風險投資公司的項目選擇標準不同國家、不同地區(qū)和不同的風險投資公司的項目選擇標準均有所差異。但是,概括起來存在一些共同點。第一,退出的考慮。無論是在中國投資的國外風險投資公司還是中國境內的風險投資公司,他們的一個共同特點是在選擇項目時首先考慮

16、退出的問題。這可能與我國目前缺少退出環(huán)境(如二板市場)有關。第二,創(chuàng)業(yè)者素質。風險投資公司對創(chuàng)業(yè)者素質考慮得比較多的是:人品、觀念、經營管理能力和技術水平。其中,風險資本家認為前三者往往比創(chuàng)業(yè)者的技術水平更重要。因為作為一個企業(yè),需要各種人才。如果創(chuàng)業(yè)者在前三者中有所欠缺,結果可能會造成:不能凝聚人才和留住人才;不能有效地開拓市場,很可能被競爭者擊敗。第三,管理隊伍。對于擴張期的投資,考慮得較多的是管理隊伍。管理隊伍的組成既反映了創(chuàng)業(yè)者是否具有凝聚人才的能力,同時也反映了這個企業(yè)是否具有后勁。風險資本家對有過經營失敗記錄的管理者是持謹慎態(tài)度的。主要管理部門存在人才缺陷,或者由于公司的規(guī)模不同,

17、使得各部門不能及時調整他們的工作角色時,可通過聘用在這領域有豐富經驗的專家作為公司的非執(zhí)行董事,協(xié)助管理隊伍進行公司的日常管理。第四,所屬行業(yè)和技術帶頭人。風險投資的行業(yè)一般是所謂的朝陽行業(yè),最近幾年投資最多的是Internet行業(yè)、IT行業(yè)、通信行業(yè)、生物和醫(yī)療行業(yè)、新能源行業(yè)等。特別是Internet行業(yè),它在國外容易上市,并且容易被大眾投資者所接受和看好。這種行業(yè)即使在上市時還沒有利潤,其股票價格也在不斷上漲。另外,有的風險投資機構也非常重視創(chuàng)業(yè)公司中技術帶頭人的水平,他們認為,如果技術帶頭人不是一流的,那么,該公司也不可能有一流的技術和產品。第五,項目前景??疾旃镜陌l(fā)展前景時,主要依

18、據其發(fā)展計劃。風險資本家往往把現(xiàn)實的和可實現(xiàn)的未來收益綜合起來考慮。風險資本家希望受資公司不是為了開發(fā)新技術而做研究工作,而是為滿足某一種新產品的特殊需要而從事新技術的開發(fā)。因而對發(fā)展前景的考察,與其說是對技術本身可行性的考察,倒不如說是對新技術在新產品商業(yè)化過程可行性方面的考察,包括現(xiàn)有的競爭水平、技術的創(chuàng)新水平、市場進入的壁壘以及供應商和客戶的討價還價能力。第三章 公司簡介一、 基本信息1、公司名稱:xx(集團)有限公司2、法定代表人:莫xx3、注冊資本:670萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2012-6-167、營業(yè)期限

19、:2012-6-16至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx二、 公司簡介面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態(tài),公司在企業(yè)法人治理機構、企業(yè)文化、質量管理體系等方面著力探索,提升企業(yè)綜合實力,配合產業(yè)供給側結構改革。同時,公司注重履行社會責任所帶來的發(fā)展機遇,積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來,公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上,堅持優(yōu)化結構,提質增效。不斷促進企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式,補齊生態(tài)環(huán)境保護不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調的短板,走綠色、協(xié)調和可持續(xù)發(fā)展道路,不斷優(yōu)化供給結構,提高發(fā)展質量和效益。牢固樹立

20、并切實貫徹創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享的發(fā)展理念,以提質增效為中心,以提升創(chuàng)新能力為主線,降成本、補短板,推進供給側結構性改革。三、 公司主要財務數(shù)據表格題目公司合并資產負債表主要數(shù)據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額4397.163517.733297.87負債總額1885.651508.521414.24股東權益合計2511.512009.211883.63表格題目公司合并利潤表主要數(shù)據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入14536.4811629.1810902.36營業(yè)利潤2378.241902.591783.68利潤總額2064.711651.7

21、71548.53凈利潤1548.531207.851114.94歸屬于母公司所有者的凈利潤1548.531207.851114.94第四章 項目基本情況一、 項目概況(一)項目投資人xx(集團)有限公司(二)建設地點本期項目選址位于xx(以選址意見書為準)。二、 結論分析(一)項目選址本期項目選址位于xx(以選址意見書為準),占地面積約26.00畝。(二)項目實施進度本期項目建設期限規(guī)劃12個月。(三)投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資11758.74萬元,其中:建設投資8690.23萬元,占項目總投資的73.90%;建設期利息120.24萬

22、元,占項目總投資的1.02%;流動資金2948.27萬元,占項目總投資的25.07%。(四)資金籌措項目總投資11758.74萬元,根據資金籌措方案,xx(集團)有限公司計劃自籌資金(資本金)6851.17萬元。根據謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額4907.57萬元。(五)經濟評價1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):26100.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):21472.14萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):3380.36萬元。4、財務內部收益率(FIRR):21.27%。5、全部投資回收期(Pt):5.69年(含建設期12個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):10796

23、.87萬元(產值)。(六)主要經濟技術指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積17333.00約26.00畝1.1總建筑面積32039.43容積率1.851.2基底面積10399.80建筑系數(shù)60.00%1.3投資強度萬元/畝319.432總投資萬元11758.742.1建設投資萬元8690.232.1.1工程費用萬元7513.572.1.2工程建設其他費用萬元937.642.1.3預備費萬元239.022.2建設期利息萬元120.242.3流動資金萬元2948.273資金籌措萬元11758.743.1自籌資金萬元6851.173.2銀行貸款萬元4907.574營業(yè)收入萬元2610

24、0.00正常運營年份5總成本費用萬元21472.14""6利潤總額萬元4507.15""7凈利潤萬元3380.36""8所得稅萬元1126.79""9增值稅萬元1005.85""10稅金及附加萬元120.71""11納稅總額萬元2253.35""12工業(yè)增加值萬元7665.08""13盈虧平衡點萬元10796.87產值14回收期年5.69含建設期12個月15財務內部收益率21.27%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元5459.69所得稅后第五章

25、 組織機構及人力資源一、 人力資源配置根據中華人民共和國勞動法的要求,本期工程項目勞動定員是以所需的基本生產工人為基數(shù),按照生產崗位、勞動定額計算配備相關人員;依照生產工藝、供應保障和經營管理的需要,在充分利用企業(yè)人力資源的基礎上,本期工程項目建成投產后招聘人員實行全員聘任合同制;生產車間管理工作人員按一班制配置,操作人員按照“四班三運轉”配置定員,每班8小時,根據xx(集團)有限公司規(guī)劃,達產年勞動定員182人。表格題目勞動定員一覽表序號崗位名稱勞動定員(人)備注1生產操作崗位118正常運營年份2技術指導崗位183管理工作崗位184質量檢測崗位27合計182二、 員工技能培訓為使生產線順利投

26、產,確保生產安全和產品質量,應組織公司技術人員和生產操作人員進行培訓,培訓工作可分階段進行。1、生產骨干和技術人員應在設備安裝初期進入施工現(xiàn)場,隨同施工隊伍共同進行設備安裝工作,以達到邊安裝邊深入熟悉設備結構,為后期的單機調試和試生產打下良好的基礎。2、應在試車前2個月左右時間內,組織主要生產崗位的操作人員分期分批進行理論培訓工作,然后在到同類型、同規(guī)模工廠進行實習操作訓練,以便于調試及生產之需要。3、在設備調試前,給技術人員、操作工人詳細介紹本生產線的工藝、設備的特點、操作要點、安全生產規(guī)程等。在調試過程中,要在安裝調試人員和設計人員的指導監(jiān)督下,熟練掌握各工藝工序的操作,了解掌握各工段設備

27、的操作規(guī)程。4、投產前,組織有關技術講座,使公司技術人員了解生產工藝及技術裝備,了解項目采用技術的發(fā)展情況。要對操作人員進行嚴格考核,合格者方可上崗操作。第六章 項目風險分析一、 項目風險分析(一)政策風險分析項目所處區(qū)域其自然環(huán)境、經濟環(huán)境、社會環(huán)境和投資環(huán)境較好,改革開放以來,國內政局穩(wěn)定,法律法規(guī)日臻完善,因此,該項目政策風險較小。(二)市場風險分析該項目雖然暫時擁有領先的競爭地位和優(yōu)勢,但仍需密切關注市場,加快產品產業(yè)化進程并盡早達到規(guī)模化生產,確保性價比優(yōu)勢,真正占據國內較大比例市場份額,同時力爭出口。因此,產業(yè)化進程的速度與質量是本項目必須迎接的挑戰(zhàn)與風險。雖然今后幾年該項目應用產

28、品需求將會持續(xù)一波增長趨勢,但目前劇烈的市場競爭局面使得本項目存在一定的市場風險。(三)技術風險分析技術風險的規(guī)避措施是采用先進的生產管理理念、先進的制造工藝技術、完善的質量檢測體系,使產品達到國內外領先水平。要進一步加大技術開發(fā)的投入,積極研究吸收國際先進技術,完善并固化加工制造工藝,挖掘自身潛力,打造自己核心競爭力。目前技術飛速發(fā)展,設備更新和產品技術升級換代迅速。要使產品和技術在行業(yè)內處于領先地位,就要不斷加大科研開發(fā)投入,加強科研開發(fā)力量,致力技術創(chuàng)造,保持技術領先。同時,重視人才競爭,學習國外人才資料管理先進經驗,形成積極進取的企業(yè)文化,建立吸引和穩(wěn)定人才的內部激勵和約束機制。(四)

29、產品風險分析該項目的幾種產品都是比較成熟的產品,但仍要根據市場不斷改進。(五)價格風險分析本項目產品的市場定價均比目前市場價要低,但隨著競爭對手的增加,不可避免地會遭遇到最終的價格競爭,面臨調低售價的壓力;同時,市場原材料價格的波動也將直接影響產品成本,對產品價格帶來不確定影響。因此,應從形成規(guī)?;a、降低生產成本、加強內部管理、改進生產工藝水平、提高產品質量、實施品牌計劃生產方面采取措施,削減產品價格風險。(六)經營管理風險分析項目面臨的經營風險主要是指企業(yè)運營不當造成大量存貨、營運資金短缺、產品生產安排失調等問題。對于經營管理風險,建議企業(yè)吸引人才加快機制及科技創(chuàng)新,盡快建立健全各項規(guī)章

30、制度,全面提高管理人員和廣大職工的素質,制定嚴格的成本控制措施和責任制;穩(wěn)定原料供應渠道;加速新品種的開發(fā),及時根據形勢調節(jié)產業(yè)結構,提高產品質量;完善產、供、銷網絡管理系統(tǒng),積極開拓市場渠道,搶占市場先機;避免行業(yè)風險,走可持續(xù)發(fā)展道路。高素質的人才(包括技術人員和管理人員)對公司的發(fā)展至關重要。(七)財務及融資風險分析財務金融風險主要是利率風險和匯率風險。本項目資金由企業(yè)自籌解決,只要確保資金迅速到位、回收和資金的合理使用,加強資金的使用管理,項目財務金融風險很小。本項目由于企業(yè)已經完成了資金前期自籌,加上良好的銀行信用等級,因此,項目投融資風險很小。(八)經濟風險分析從盈虧平衡點和售價降

31、低對內部收益率的影響看,項目的抗風險能力較強,但還需要企業(yè)不斷加強內部管理,保持技術先進性,大力研發(fā)新產品,提高市場占有率,只有較高的市場占有率,才是企業(yè)各方面水平的綜合反映,才能最終避免項目的經濟風險。二、 項目風險對策(一)加強項目建設及運營管理本項目的建設采用招標方式選擇工程設計承包商,在保證建設質量的同時,努力降低建設投資和設備采購成本。項目建設按照國家有關規(guī)定,招標選擇項目監(jiān)理,確保項目的建設質量、建設工期和降低項目造價。建成投入運營后,加強管理降低生產成本,構成較大的價格變動空間,以增強企業(yè)的市場競爭能力。(二)采取多元化融資方式選擇多種籌集建設資金的渠道,緊緊抓住國家鼓勵和支持行

32、業(yè)發(fā)展的大好機遇,積極爭取政府資金的支持和吸收社會其他資金投入,盡可能的降低債務投資的比例,從而從根本上降低償債壓力和風險。(三)政策風險對策為應對所得稅優(yōu)惠、出口退稅政策調整的風險,公司一方面應抓住時機,加大力度實現(xiàn)銷售和收入,加快回收投資。另一方面要注意控制成本和技術研發(fā),保持公司的核心競爭力。(四)市場風險對策1、加強市場開拓。加強市場開發(fā),建立有效的市場開拓網絡和體制,采取必要的宣傳和市場開拓措施,擴大市場占有率,降低產品成本,以高質量和低成本占領市場。通過以上措施擴大和穩(wěn)定市場份額,抵御市場變化帶來的風險。2、加大產品宣傳力度,創(chuàng)新營銷手段和方式,開拓新興市場,建立獨立、主動、可控的

33、銷售渠道和銷售網絡,建立高素質的銷售隊伍。企業(yè)計劃通過產品宣傳、博覽會、網絡、媒體等形式,向顧客宣傳、展示公司產品,吸引客戶推動產品銷售,逐步擴大客戶群,以降低市場風險因素的影響。(五)技術風險對策公司將加大對技術研發(fā)高投入。項目運營過程中將進一步引進高素質的專業(yè)人才,建立高水平的技術研發(fā)中心,提供先進的研發(fā)條件,加強產學研合作和國內外專家的學術交流,緊跟世界行業(yè)的前沿信息,不斷開發(fā)掌握新工藝、應用新技術、發(fā)展新產品,注重自主創(chuàng)新和自主知識產權管理,不斷增強公司的核心競爭力,以化解各種技術風險和未來技術壁壘的沖擊。(六)資金風險對策密切關注匯率變化,利用各種金融工具防范匯率風險。簽訂產品外銷合

34、同時盡量選擇人民幣作為支付貨幣,或者選擇幣值相對穩(wěn)定的外幣作為支付貨幣。第七章 發(fā)展規(guī)劃分析一、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創(chuàng)新為魂”的經營理念,貫徹“安全、現(xiàn)代、可靠、穩(wěn)定”的核心價值觀,為客戶提供高性能、高品質、高技術含量的產品和服務,致力于發(fā)展成為行業(yè)內領先的供應商。未來公司將通過持續(xù)的研發(fā)投入和市場營銷網絡的建設進一步鞏固公司在相關領域的領先地位,擴大市場份額;另一方面公司將緊密契合市場需求和技術發(fā)展方向進一步拓展公司產品類別,加大研發(fā)推廣力度,進一步提升公司綜合實力以及市場地位。(二)擴產計劃經過多年的發(fā)展,公司在相關領域領域積累了豐富

35、的生產經驗和技術優(yōu)勢,隨著公司業(yè)務規(guī)模逐年增長,產能瓶頸日益顯現(xiàn)。因此,產能提升計劃是實現(xiàn)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)。公司將以全球行業(yè)持續(xù)發(fā)展及逐漸向中國轉移為依托,提高公司生產能力和生產效率,滿足不斷增長的客戶需求,鞏固并擴大公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢,提高市場占有率和公司影響力。在產品拓展方面,公司計劃在擴寬現(xiàn)有產品應用領域的同時,不斷豐富產品類型,持續(xù)提升產品質量和附加值,保持公司產品在行業(yè)中的競爭地位。(三)技術研發(fā)計劃公司未來將繼續(xù)加大技術開發(fā)和自主創(chuàng)新力度,在現(xiàn)有技術研發(fā)資源的基礎上完善技術中心功能,規(guī)范技術研究和產品開發(fā)流程,引進先進的設計、測試等軟硬件設備,提高公司技術成果轉化能力

36、和產品開發(fā)效率,提升公司新產品開發(fā)能力和技術競爭實力,為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供源源不斷的技術動力。公司將本著中長期規(guī)劃和近期目標相結合、前瞻性技術研究和產品應用開發(fā)相結合的原則,以研發(fā)中心為平臺,以市場為導向,進行技術開發(fā)和產品創(chuàng)新,健全和完善技術創(chuàng)新機制,從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續(xù)創(chuàng)新能力,努力實現(xiàn)公司新技術、新產品、新工藝的持續(xù)開發(fā)。(四)技術研發(fā)計劃公司將以新建研發(fā)中心為契機,在對現(xiàn)有產品的技術和工藝進行持續(xù)改進、提高公司的研發(fā)設計能力、滿足客戶對產品差異化需求的同時,順應行業(yè)技術發(fā)展,不斷研發(fā)新工藝、新技術,不斷提升產品自動化程度,在充分滿足下游領域對產品質量要求不斷提

37、高的同時,強化公司自主創(chuàng)新能力,鞏固公司技術的行業(yè)先進地位,強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產權保護自主創(chuàng)新、自主知識產權和自主品牌是公司今后持續(xù)發(fā)展的關鍵。自主知識產權是自主創(chuàng)新的保障,公司未來三年將重點關注專利的保護,依靠自主創(chuàng)新技術和自主知識產權,提高盈利水平。公司計劃在未來三年內大量引進或培養(yǎng)技術研發(fā)、技術管理等專業(yè)人才,以培養(yǎng)技術骨干為重點建設內容,建立一支高、中、初級專業(yè)技術人才合理搭配的人才隊伍,滿足公司快速發(fā)展對人才的需要。公司將采用各種形式吸引優(yōu)秀的科技人員。包括:提高技術人才的待遇;通過與高校、科研機構聯(lián)合,實行對口培訓等形式,強化技術人員知識更新;積極拓寬人才引進渠道

38、,實行就地取才、內部挖掘和面向社會廣攬人才相結合。確保公司產品的高技術含量,充分滿足客戶的需求,使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公司將加強與高等院校、研發(fā)機構的合作與交流,整合產、學、研資源優(yōu)勢,通過自主研發(fā)與合作開發(fā)并舉的方式,持續(xù)提升公司技術研發(fā)水平,提升公司對重大項目的攻克能力,提高自身研發(fā)技術水平,進一步強化公司在行業(yè)內的影響力。(五)市場開發(fā)規(guī)劃公司根據自身技術特點與銷售經驗,制定了如下市場開發(fā)規(guī)劃:首先,公司將以現(xiàn)有客戶為基礎,在努力提升產品質量的同時,以客戶需求為導向,在各個方面深入了解客戶需求,以求充分滿足客戶的差異化需求,從而不斷增加現(xiàn)有客戶訂單;其次,公司將在穩(wěn)定與現(xiàn)有客戶合作關系的同時,憑借公司成熟的業(yè)務能力及優(yōu)質的產品質量逐步向新的客戶群體

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