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文檔簡介

1、MACRO.泓域咨詢 /生物質燃料設備項目策劃方案目錄第一章 項目背景、必要性7一、 影響行業(yè)發(fā)展的因素7二、 行業(yè)發(fā)展前景9三、 行業(yè)基本風險特征9四、 項目實施的必要性11第二章 項目承辦單位基本情況12一、 公司基本信息12二、 公司簡介12三、 公司競爭優(yōu)勢13四、 公司主要財務數據15公司合并資產負債表主要數據15公司合并利潤表主要數據15五、 核心人員介紹16六、 經營宗旨17七、 公司發(fā)展規(guī)劃18第三章 項目總論23一、 項目名稱及項目單位23二、 項目建設地點23三、 可行性研究范圍23四、 編制依據和技術原則24五、 建設背景、規(guī)模25六、 項目建設進度26七、 原輔材料及設

2、備26八、 環(huán)境影響26九、 建設投資估算27十、 項目主要技術經濟指標27主要經濟指標一覽表28十一、 主要結論及建議29第四章 市場預測31一、 行業(yè)發(fā)展趨勢31二、 生物質顆粒機行業(yè)發(fā)展概況32第五章 項目選址分析35一、 項目選址原則35二、 建設區(qū)基本情況35三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展39四、 社會經濟發(fā)展目標40五、 產業(yè)發(fā)展方向41六、 項目選址綜合評價42第六章 建筑技術方案說明43一、 項目工程設計總體要求43二、 建設方案44三、 建筑工程建設指標44建筑工程投資一覽表45第七章 發(fā)展規(guī)劃47一、 公司發(fā)展規(guī)劃47二、 保障措施51第八章 運營模式54一、 公司經營宗旨54二、 公

3、司的目標、主要職責54三、 各部門職責及權限55四、 財務會計制度58第九章 工藝技術方案66一、 企業(yè)技術研發(fā)分析66二、 項目技術工藝分析68三、 質量管理69四、 項目技術流程70五、 設備選型方案71主要設備購置一覽表72第十章 勞動安全73一、 編制依據73二、 防范措施76三、 預期效果評價80第十一章 組織架構分析81一、 人力資源配置81勞動定員一覽表81二、 員工技能培訓81第十二章 項目投資計劃84一、 投資估算的依據和說明84二、 建設投資估算85建設投資估算表89三、 建設期利息89建設期利息估算表89固定資產投資估算表91四、 流動資金91流動資金估算表92五、 項目

4、總投資93總投資及構成一覽表93六、 資金籌措與投資計劃94項目投資計劃與資金籌措一覽表94第十三章 經濟效益評價96一、 經濟評價財務測算96營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表96綜合總成本費用估算表97固定資產折舊費估算表98無形資產和其他資產攤銷估算表99利潤及利潤分配表101二、 項目盈利能力分析101項目投資現金流量表103三、 償債能力分析104借款還本付息計劃表105第十四章 項目招標方案107一、 項目招標依據107二、 項目招標范圍107三、 招標要求108四、 招標組織方式110五、 招標信息發(fā)布112第十五章 風險風險及應對措施113一、 項目風險分析113二、 項目風險

5、對策115第十六章 總結117第十七章 附表119主要經濟指標一覽表119建設投資估算表120建設期利息估算表121固定資產投資估算表122流動資金估算表123總投資及構成一覽表124項目投資計劃與資金籌措一覽表125營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表126綜合總成本費用估算表126利潤及利潤分配表127項目投資現金流量表128借款還本付息計劃表130本報告基于可信的公開資料,參考行業(yè)研究模型,旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 項目背景、必要性一、 影響行業(yè)發(fā)展的因素1、有利因素(1)下游需求旺盛生物質顆粒生產設備制造行業(yè)受下游行業(yè)需求影響較

6、大,從資源和發(fā)展?jié)摿砜?,生物質能總體仍處于發(fā)展初期,隨著國家節(jié)能減排政策的實施,工業(yè)鍋爐、窯爐用戶需要成本較低的清潔燃料,下游行業(yè)將會有廣闊的市場需求。能源結構的調整,為清潔能源的發(fā)展創(chuàng)造了重大的歷史機遇。生物質能源是化石能源理想的替代能源,被譽為繼煤炭、石油、天然氣之后的“第四大”能源。迫于節(jié)能環(huán)保和成本壓力,很多城市的工業(yè)企業(yè)開始逐步采用生物質工業(yè)燃料來替代煤、重油、柴油、天然氣作為工業(yè)鍋爐、窯爐的燃料,下游行業(yè)需求旺盛,將會對上游行業(yè)起到積極的拉動作用。(2)行業(yè)政策支持發(fā)展生物質能源有利于國家解決能源危機。能源問題事關一個國家的經濟發(fā)展和國家安全。目前我國的能源結構依然存在對煤炭、石

7、油等不可再生能源的過度依賴,石油進口量也居高不下,這些都對我國能源安全造成較大影響。因此,國家發(fā)布多項相關政策,大力鼓勵發(fā)展生物質能源行業(yè)。這些政策都對我國未來生物質能源行業(yè)的發(fā)展做出了指導性規(guī)劃,確立生物質能源在未來發(fā)展中的戰(zhàn)略地位,明確了生物質能源在未來的能源消費量。這些政策將有力推動生物質能源行業(yè)的發(fā)展,促進我國能源消費結構調整。2、不利因素(1)標準體系不健全目前我國尚未建立生物質顆粒機、生物質成型燃料工業(yè)化標準體系,缺乏設備、產品、工程技術標準和規(guī)范,對于生物質鍋爐和生物天然氣工程等生物質燃料應用也未建立專用的污染物排放標準,造成行業(yè)內缺乏對產品和質量的技術監(jiān)督。另外,生物質能檢測認

8、證體系建設滯后,制約了產業(yè)專業(yè)化、規(guī)范化發(fā)展。(2)技術創(chuàng)新能力不足生物天然氣和生物質成型燃料仍處于發(fā)展初期,受限于農村市場,專業(yè)化程度不高,大型企業(yè)主體較少,市場體系不完善,尚未成功開拓高價值商業(yè)化市場;纖維素乙醇關鍵技術及工程化尚未突破,急待開發(fā)高效混合原料發(fā)酵裝置、大型低排放生物質鍋爐等現代化專用設備,提高生物天然氣和成型燃料工程化水平;技術落后也導致生產過程中的能耗高、排污量大、原料綜合利用率差,增大了生物質能成本、削弱了市場競爭力并污染了環(huán)境。隨著產品的應用性能要求和生產工藝不斷提高,這對生產企業(yè)的技術創(chuàng)新能力提出了更高的要求。二、 行業(yè)發(fā)展前景生物質能是世界上重要的新能源,技術成熟

9、,應用廣泛,在應對全球氣候變化、能源供需矛盾、保護生態(tài)環(huán)境等方面發(fā)揮著重要作用,是全球繼石油、煤炭、天然氣之后的第四大能源,成為國際能源轉型的重要力量。生物質能源充分體現了“十三五”規(guī)劃建議中的協調、綠色與共享的發(fā)展理念,是我國實現節(jié)能減排的主要路徑之一。根據2016年12月國家能源局國家能源局關于印發(fā)生物質能發(fā)展“十三五”規(guī)劃的通知(國能新能2016291號文),到2020年,生物質能基本實現商業(yè)化和規(guī)?;谩I镔|能年利用量約5,800萬噸標準煤。生物質發(fā)電總裝機容量達到1,500萬千瓦,年發(fā)電量900億千瓦時,其中農林生物質直燃發(fā)電700萬千瓦,城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒發(fā)電750萬千瓦,沼氣發(fā)

10、電50萬千瓦;生物天然氣年利用量80億立方米;生物液體燃料年利用量600萬噸;生物質成型燃料年利用量3,000萬噸。三、 行業(yè)基本風險特征1、技術研發(fā)的風險目前,國外的顆粒燃料成型技術雖然已經比較成熟,但其顆粒成型機針對的原料多為木屑,少有針對秸稈的成型設備。國內現有的針對秸稈原料的顆粒成型機,也是僅針對像玉米秸稈、小麥秸稈、花生殼等幾種常見原料,對其它原料,則會出現設備運行不平穩(wěn)甚至無法正常運行的現象,即對原料要求較高,適應性差,還未達到專業(yè)化水平。未來行業(yè)技術研發(fā)仍有待加強,這對設備的開發(fā)、產品的生產、企業(yè)未來的發(fā)展都是一個挑戰(zhàn)。2、行業(yè)標準缺失的風險目前,國內生物質顆粒機和配套的相關輔助

11、設備如烘干機、粉碎機、分篩機、冷卻機、包裝機等沒有統(tǒng)一的標準,如粉碎設備的粉碎粒度規(guī)格不統(tǒng)一,造成成型機成型的難易程度不同,從而導致成型燃料質量及成型率不同,影響生產率,且易造成設備運行不穩(wěn)定、生產線故障率高,不利于行業(yè)的進一步規(guī)范及發(fā)展。3、政策變動的風險生物質顆粒機制造屬于生物質能源的上游行業(yè),合同能源管理屬于生物質能源的下游行業(yè),兩者都與生物質能源行業(yè)變動情況息息相關,而生物質能源行業(yè)受國家政策影響較大。近年來,由于國家政策的支持,生物質能源行業(yè)得到快速的發(fā)展。若未來國家政策發(fā)生不利變化,將會直接影響到生物質顆粒機制造業(yè)及合同能源管理行業(yè)。四、 項目實施的必要性(一)提升公司核心競爭力項

12、目的投資,引入資金的到位將改善公司的資產負債結構,補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力,降低公司財務費用水平,提升公司盈利能力,促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持,提高公司核心競爭力。第二章 項目承辦單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱:xx(集團)有限公司2、法定代表人:曹xx3、注冊資本:510萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2010-3-97、營業(yè)期限:2010-3-9至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事生物質燃料設備

13、相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介展望未來,公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現,在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下,圍繞業(yè)務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑,推動體制機制改革和管理及業(yè)務模式的創(chuàng)新,加強團隊能力建設,提升核心競爭力,努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。本公司秉承“顧客至上,銳意進取”的經營理念,堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念,將誠信經營、誠信服務作為企業(yè)立世之本,在服務社會、

14、方便大眾中贏得信譽、贏得市場?!皾M足社會和業(yè)主的需要,是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念,面對經濟發(fā)展步入快車道的良好機遇,正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業(yè)。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)自主研發(fā)優(yōu)勢公司在各個細分領域深入研究的同時,通過整合各平臺優(yōu)勢,構建全產品系列,并不斷進行產品結構升級,順應行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢。通過多年積累,公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創(chuàng)新,不斷改進和優(yōu)化產品性能,實現產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求,不斷升級技術,充分體現了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。在不斷開發(fā)新產品的過程中,公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發(fā)的同時,公

15、司還十分重視自主知識產權的保護。(二)工藝和質量控制優(yōu)勢公司進口大量設備和檢測設備,有效提高了精度、生產效率,為產品研發(fā)與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外,公司是行業(yè)內較早通過ISO9001質量體系認證的企業(yè)之一,公司產品根據市場及客戶需要通過了產品認證,表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求,而且部分產品能夠與國際標準接軌,能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中,公司嚴格按照質量體系管理要求,不斷完善產品的研發(fā)、生產、檢驗、客戶服務等流程,保證公司產品質量的穩(wěn)定性。(三)產品種類齊全優(yōu)勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求,而且能根據客戶的個性化要求,定制生產規(guī)格、型號不同的產品。公司齊全

16、的產品系列,完備的產品結構,能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說,實現了對具有多種產品需求客戶的資源共享,拓展了銷售渠道,增加了客戶粘性。公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優(yōu)勢,在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。(四)營銷網絡及服務優(yōu)勢根據公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點,公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域,并在歐美、日本、東南亞等國家和地區(qū)初步建立經銷商網絡,及時了解客戶需求,為客戶提供貼身服務,達到快速響應的效果。公司擁有一支行業(yè)經驗豐富的銷售團隊,在各區(qū)域配備銷售人員,建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網絡體系

17、。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期,公司多名銷售人員具有研發(fā)背景,可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案,為客戶提供及時、深入的專業(yè)技術服務與支持。公司與經銷商互利共贏,結成了長期戰(zhàn)略合作伙伴關系,公司經銷網絡較為穩(wěn)定,有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場,帶動經銷商共同成長。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額5958.044766.434468.53負債總額2295.651836.521721.74股東權益合計3662.392929.912746.79公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入1753

18、0.3914024.3113147.79營業(yè)利潤3830.193064.152872.64利潤總額3536.812829.452652.61凈利潤2652.612069.041909.88歸屬于母公司所有者的凈利潤2652.612069.041909.88五、 核心人員介紹1、曹xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。2、呂xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。

19、3、呂xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。4、董xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、方xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司

20、董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。6、楊xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。7、龍xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。8、邵xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有

21、限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。六、 經營宗旨根據國家法律、行政法規(guī)的規(guī)定,依照誠實信用、勤勉盡責的原則,以專業(yè)經營的方式管理和經營公司資產,為全體股東創(chuàng)造滿意的投資回報。七、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創(chuàng)新為魂”的經營理念,貫徹“安全、現代、可靠、穩(wěn)定”的核心價值觀,為客戶提供高性能、高品質、高技術含量的產品和服務,致力于發(fā)展成為行業(yè)內領先的供應商。未來公司將通過持續(xù)的研發(fā)投入和市場營銷網絡的建設進一步鞏固公司在

22、相關領域的領先地位,擴大市場份額;另一方面公司將緊密契合市場需求和技術發(fā)展方向進一步拓展公司產品類別,加大研發(fā)推廣力度,進一步提升公司綜合實力以及市場地位。(二)擴產計劃經過多年的發(fā)展,公司在相關領域領域積累了豐富的生產經驗和技術優(yōu)勢,隨著公司業(yè)務規(guī)模逐年增長,產能瓶頸日益顯現。因此,產能提升計劃是實現公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)。公司將以全球行業(yè)持續(xù)發(fā)展及逐漸向中國轉移為依托,提高公司生產能力和生產效率,滿足不斷增長的客戶需求,鞏固并擴大公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢,提高市場占有率和公司影響力。在產品拓展方面,公司計劃在擴寬現有產品應用領域的同時,不斷豐富產品類型,持續(xù)提升產品質量和附加值,保持公司

23、產品在行業(yè)中的競爭地位。(三)技術研發(fā)計劃公司未來將繼續(xù)加大技術開發(fā)和自主創(chuàng)新力度,在現有技術研發(fā)資源的基礎上完善技術中心功能,規(guī)范技術研究和產品開發(fā)流程,引進先進的設計、測試等軟硬件設備,提高公司技術成果轉化能力和產品開發(fā)效率,提升公司新產品開發(fā)能力和技術競爭實力,為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供源源不斷的技術動力。公司將本著中長期規(guī)劃和近期目標相結合、前瞻性技術研究和產品應用開發(fā)相結合的原則,以研發(fā)中心為平臺,以市場為導向,進行技術開發(fā)和產品創(chuàng)新,健全和完善技術創(chuàng)新機制,從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續(xù)創(chuàng)新能力,努力實現公司新技術、新產品、新工藝的持續(xù)開發(fā)。(四)技術研發(fā)計劃公司將以新建

24、研發(fā)中心為契機,在對現有產品的技術和工藝進行持續(xù)改進、提高公司的研發(fā)設計能力、滿足客戶對產品差異化需求的同時,順應行業(yè)技術發(fā)展,不斷研發(fā)新工藝、新技術,不斷提升產品自動化程度,在充分滿足下游領域對產品質量要求不斷提高的同時,強化公司自主創(chuàng)新能力,鞏固公司技術的行業(yè)先進地位,強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產權保護自主創(chuàng)新、自主知識產權和自主品牌是公司今后持續(xù)發(fā)展的關鍵。自主知識產權是自主創(chuàng)新的保障,公司未來三年將重點關注專利的保護,依靠自主創(chuàng)新技術和自主知識產權,提高盈利水平。公司計劃在未來三年內大量引進或培養(yǎng)技術研發(fā)、技術管理等專業(yè)人才,以培養(yǎng)技術骨干為重點建設內容,建立一支高、中、初級

25、專業(yè)技術人才合理搭配的人才隊伍,滿足公司快速發(fā)展對人才的需要。公司將采用各種形式吸引優(yōu)秀的科技人員。包括:提高技術人才的待遇;通過與高校、科研機構聯合,實行對口培訓等形式,強化技術人員知識更新;積極拓寬人才引進渠道,實行就地取才、內部挖掘和面向社會廣攬人才相結合。確保公司產品的高技術含量,充分滿足客戶的需求,使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公司將加強與高等院校、研發(fā)機構的合作與交流,整合產、學、研資源優(yōu)勢,通過自主研發(fā)與合作開發(fā)并舉的方式,持續(xù)提升公司技術研發(fā)水平,提升公司對重大項目的攻克能力,提高自身研發(fā)技術水平,進一步強化公司在行業(yè)內的影響力。(五)市場開發(fā)規(guī)劃公司根據自身技術特點與

26、銷售經驗,制定了如下市場開發(fā)規(guī)劃:首先,公司將以現有客戶為基礎,在努力提升產品質量的同時,以客戶需求為導向,在各個方面深入了解客戶需求,以求充分滿足客戶的差異化需求,從而不斷增加現有客戶訂單;其次,公司將在穩(wěn)定與現有客戶合作關系的同時,憑借公司成熟的業(yè)務能力及優(yōu)質的產品質量逐步向新的客戶群體拓展,挖掘新的銷售市場;最后,公司將不斷完善營銷網絡建設,提升公司售后服務能力,從而提升公司整體服務水平,實現整體業(yè)務的協同及平衡發(fā)展。(六)人才發(fā)展規(guī)劃人才是公司發(fā)展的核心資源,為了實現公司總體戰(zhàn)略目標,公司將健全人力資源管理體系,制定科學的人力資源開發(fā)計劃,進一步建立完善的培訓、薪酬、績效和激勵機制,最

27、大限度的發(fā)揮人才潛力,為公司的可持續(xù)發(fā)展提供人才保障。公司將立足于未來發(fā)展需要,進一步加快人才引進。通過專業(yè)化的人力資源服務和評估機制,滿足公司的發(fā)展需要。一方面,公司將根據不同部門職能,有針對性的招聘專業(yè)化人才:管理方面,公司將建立規(guī)范化的內部控制體系,根據需要招聘行業(yè)內專業(yè)的管理人才,提升公司整體管理水平;技術方面,公司將引進行業(yè)內優(yōu)秀人才,提升公司的技術創(chuàng)新能力,增加公司核心技術儲備,并加速成果轉化,確保公司技術水平的領先地位。另一方面,公司將建立人才梯隊,以培養(yǎng)管理和技術骨干為重點,有計劃地吸納各類專業(yè)人才進入公司,形成高、中、初級人才的塔式人才結構,為公司的長遠發(fā)展儲備力量。培訓是企

28、業(yè)人力資源整合的重要途徑,未來公司將強化現有培訓體系的建設,建立和完善培訓制度,針對不同崗位的員工制定科學的培訓計劃,并根據公司的發(fā)展要求及員工的發(fā)展意愿,制定員工的職業(yè)生涯規(guī)劃。公司將采用內部交流課程、外聘專家授課及先進企業(yè)考察等多種培訓方式提高員工技能。人才培訓的強化將大幅提升員工的整體素質,使員工隊伍進一步適應公司的快速發(fā)展步伐。公司將制定具有市場競爭力的薪酬結構,制定和實施有利于人才成長和潛力挖掘的激勵政策。根據員工的服務年限及貢獻,逐步提高員工待遇,激發(fā)員工的創(chuàng)造性和主動性,為員工提供廣闊的發(fā)展空間,全力打造團結協作、拼搏進取、敬業(yè)愛崗、開拓創(chuàng)新的員工隊伍,從而有效提高公司凝聚力和市

29、場競爭力。第三章 項目總論一、 項目名稱及項目單位項目名稱:生物質燃料設備項目項目單位:xx(集團)有限公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xx,占地面積約43.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍依據國家產業(yè)發(fā)展政策和有關部門的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及項目承辦單位的實際情況,按照項目的建設要求,對項目的實施在技術、經濟、社會和環(huán)境保護等領域的科學性、合理性和可行性進行研究論證。研究、分析和預測國內外市場供需情況與建設規(guī)模,并提出主要技術經濟指標,對項目能否實施做出一個比較科學的評價,其主要內容包括如下幾

30、個方面:1、確定建設條件與項目選址。2、確定企業(yè)組織機構及勞動定員。3、項目實施進度建議。4、分析技術、經濟、投資估算和資金籌措情況。5、預測項目的經濟效益和社會效益及國民經濟評價。四、 編制依據和技術原則(一)編制依據1、國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年計劃綱要;2、投資項目可行性研究指南;3、相關財務制度、會計制度;4、投資項目可行性研究指南;5、可行性研究開始前已經形成的工作成果及文件;6、根據項目需要進行調查和收集的設計基礎資料;7、可行性研究與項目評價;8、建設項目經濟評價方法與參數;9、項目建設單位提供的有關本項目的各種技術資料、項目方案及基礎材料。(二)技術原則1、所選擇的工藝技術

31、應先進、適用、可靠,保證項目投產后,能安全、穩(wěn)定、長周期、連續(xù)運行。2、所選擇的設備和材料必須可靠,并注意解決好超限設備的制造和運輸問題。3、充分依托現有社會公共設施,以降低投資,加快項目建設進度。4、貫徹主體工程與環(huán)境保護、勞動安全和工業(yè)衛(wèi)生、消防同時設計、同時建設、同時投產。5、消防、衛(wèi)生及安全設施的設置必須貫徹國家關于環(huán)境保護、勞動安全的法規(guī)和要求,符合行業(yè)相關標準。6、所選擇的產品方案和技術方案應是優(yōu)化的方案,以最大程度減少投資,提高項目經濟效益和抗風險能力??茖W論證項目的技術可靠性、項目的經濟性,實事求是地作出研究結論。五、 建設背景、規(guī)模(一)項目背景生物質顆粒機制造屬于生物質能源

32、的上游行業(yè),合同能源管理屬于生物質能源的下游行業(yè),兩者都與生物質能源行業(yè)變動情況息息相關,而生物質能源行業(yè)受國家政策影響較大。近年來,由于國家政策的支持,生物質能源行業(yè)得到快速的發(fā)展。若未來國家政策發(fā)生不利變化,將會直接影響到生物質顆粒機制造業(yè)及合同能源管理行業(yè)。(二)建設規(guī)模及產品方案該項目總占地面積28667.00(折合約43.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積45705.92。其中:生產工程29667.26,倉儲工程4563.82,行政辦公及生活服務設施5040.08,公共工程6434.76。項目建成后,形成年產xxx套生物質燃料設備的生產能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情

33、況,xx(集團)有限公司將項目工程的建設周期確定為24個月,其工作內容包括:項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、 原輔材料及設備(一)項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括鋼材、鋁材、銅材、切削液、導軌油、零配件。(二)主要設備主要設備包括:線號機、裁線機、剝線機、壓端子機、激光打標機、焊臺、錫爐、手持烙鐵、手持切割機、線材測試機、手電鉆、打磨槍、二次元、CNC加工中心、銑床、磨床、中走絲、空壓機。八、 環(huán)境影響本項目的建設符合國家的產業(yè)政策,該項目建成后落實本評價要求的污染防治措施,認真履行“三同時”制度后,各項污染物均可實現達標排放,且不會降

34、低評價區(qū)域原有環(huán)境質量功能級別。因而從環(huán)境影響的角度而言,該項目是可行的。九、 建設投資估算(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資17911.06萬元,其中:建設投資13901.01萬元,占項目總投資的77.61%;建設期利息400.60萬元,占項目總投資的2.24%;流動資金3609.45萬元,占項目總投資的20.15%。(二)建設投資構成本期項目建設投資13901.01萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用11618.96萬元,工程建設其他費用1865.88萬元,預備費416.17萬元。十、 項目主要技術

35、經濟指標(一)財務效益分析根據謹慎財務測算,項目達產后每年營業(yè)收入31500.00萬元,綜合總成本費用24748.28萬元,納稅總額3194.99萬元,凈利潤4939.36萬元,財務內部收益率20.90%,財務凈現值7276.94萬元,全部投資回收期5.98年。(二)主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積28667.00約43.00畝1.1總建筑面積45705.921.2基底面積16340.191.3投資強度萬元/畝303.062總投資萬元17911.062.1建設投資萬元13901.012.1.1工程費用萬元11618.962.1.2其他費用萬元1865.882

36、.1.3預備費萬元416.172.2建設期利息萬元400.602.3流動資金萬元3609.453資金籌措萬元17911.063.1自籌資金萬元9735.573.2銀行貸款萬元8175.494營業(yè)收入萬元31500.00正常運營年份5總成本費用萬元24748.28""6利潤總額萬元6585.81""7凈利潤萬元4939.36""8所得稅萬元1646.45""9增值稅萬元1382.63""10稅金及附加萬元165.91""11納稅總額萬元3194.99""12

37、工業(yè)增加值萬元10902.68""13盈虧平衡點萬元11557.97產值14回收期年5.9815內部收益率20.90%所得稅后16財務凈現值萬元7276.94所得稅后十一、 主要結論及建議該項目的建設符合國家產業(yè)政策;同時項目的技術含量較高,其建設是必要的;該項目市場前景較好;該項目外部配套條件齊備,可以滿足生產要求;財務分析表明,該項目具有一定盈利能力。綜上,該項目建設條件具備,經濟效益較好,其建設是可行的。第四章 市場預測一、 行業(yè)發(fā)展趨勢1、技術日益成熟國際上技術相對成熟的生物質能源產業(yè)項目有玉米制燃料乙醇、甘蔗制燃料乙醇、大豆制生物柴油、菜籽油制生物柴油等,均屬于第

38、一類生物質能源的范疇,存在與糧爭地、占用耕地的問題。因此,需要技術上突破,走非糧生物質能源之路。第二代生物質能源的原來以纖維類秸稈、木質邊角料、灌藤草為主,需實現生物纖維轉化為生物乙醇、生物柴油、合成燃料、生物制氫及化學衍生產品等。第二代生物質能源生產工藝成本高、轉化率低成為了其發(fā)展的直接瓶頸,未來仍需技術上實現突破才能實現大規(guī)模商業(yè)化應用。2、監(jiān)管體系日益完善生物質能源產業(yè)發(fā)展較好的國家美國、巴西、歐盟各國均制定了生物質能源規(guī)劃。其中,歐盟計劃到2020年,可再生能源替代率達到20%,在交通燃料中的替代率達到10%以上。各國為支持生物質能源產業(yè)發(fā)展,出臺了一系列稅收優(yōu)惠、政府補貼、用戶補助等

39、激勵政策。此外,還通過法律和政府確保生物質能源健康持續(xù)發(fā)展??稍偕茉捶ǖ念C布,為中國生物質能源產業(yè)發(fā)展提供了法律保障。但行業(yè)規(guī)章、細則并沒有及時的跟進,扶持政策沒有具體化。隨著行業(yè)發(fā)展的需求,未來各部門應當制定操作性較強的生物質能源發(fā)展規(guī)劃、政策,規(guī)范行業(yè)發(fā)展進程,實現快速發(fā)展。二、 生物質顆粒機行業(yè)發(fā)展概況生物質能真正意義上得到政府的重視是在2006年,在國家能源局、農業(yè)部、中科院的規(guī)劃和指導下,2007年生物質能“十一五”發(fā)展規(guī)劃出爐。同年國企巨頭中糧集團、中石油、中石化、中海油等紛紛重資投入生物質能源的開發(fā),其中2007年中石油與國家林業(yè)局的合作,被業(yè)內專家稱為標志著我國生物質能源開發(fā)

40、邁出實質性的第一步。生物質顆粒機也正是在2006年應運而生。隨著我國社會的快速發(fā)展,新型生物顆粒燃料生產線設備作為一款環(huán)保再生能源的產品機械市場銷量高漲,生物質制粒機既創(chuàng)造了經濟效益又帶來了環(huán)保效益。近年來,我國能源燃料資源越用越少,所以國家迫切要求一種新型的節(jié)能燃料來代替它。生物質制粒機生產不加任何添加劑做出環(huán)保無毒的生物質燃料,為我國國民經濟如農業(yè)、工業(yè)、民用行業(yè)等多行業(yè)帶來了新的能源供給方式。目前,國外的很多企業(yè)生產的顆粒成型設備技術已經日趨成熟,像德國SALMATEC公司的MAXIMA模塊化設計的制粒機,可以適應多種原料,生產率高達30,000kgh;奧地利ANDRITZ公司生產的Fe

41、ed&Bio-fuel系列顆粒機,軋輥可以快速、簡單、準確的滾動調整,??壮叽缤ǔ5姆秶鷱?.59.5mm,顆粒模具可達到約90mm厚。此外,ANDRITZ公司針對每道工序或完整的工藝生產線采用全自動控制系統(tǒng),確保成型顆粒質量的同時,符合成本效益。模塊化設計的控制系統(tǒng),范圍從業(yè)務職能的基本控制到整個工藝生產線,包括先進的電腦控制、秤、粉碎機、攪拌機、擠壓機、烘干機、制粒機、冷卻器和涂層機等。國外生物質顆粒設備制造已經比較規(guī)范,但成本較高,同等生產能力的設備是國內的510倍。經過多年的研究與試驗,國內部分成型設備及其配套產品發(fā)展成熟。如農業(yè)部規(guī)劃設計研究院的生物質制粒設備,整機傳動部分選

42、用瑞士、日本高品質軸承,確保傳動高效、穩(wěn)定、噪聲低,采用國際先進的真空護熱處理制造工藝加工而成的合金鋼環(huán)模,使用壽命長,且適用范圍廣,可將玉米秸稈、棉花秸稈、花生殼以及木屑等多種燃料制粒成型;江蘇牧羊集團生產的MUZL系列制粒機,采用雙馬達同步齒形帶分步驟傳動系統(tǒng)及獨特三壓輥經典設計,布料均勻,產量高,噪音低,環(huán)模技術可加工最小顆??讖?.2mm;MZLH508JG高效率制粒機,采用國際先進的設備和工藝加工制造的合金鋼環(huán)模,使用壽命長,特制喂料機構,進料均勻可靠,專為壓制各種秸稈顆粒燃料而設計。從環(huán)保方面來說,現在行業(yè)內的生物質制粒機及成套的生物質顆粒生產線在原有工藝上都有所改進,在生產中加入

43、環(huán)保裝置,減少對農林環(huán)境的污染,同時也利用了被人忽視的農林廢料。生物質制粒機及成套的生物質顆粒生產線的出現為我國農業(yè)廢棄物再造新能源開創(chuàng)了先例,同時也為能源可持續(xù)發(fā)展發(fā)揮作用,不僅造福人民,而且改善我們的生存環(huán)境。根據農業(yè)部、國家發(fā)展改革委、財政部、住房和城鄉(xiāng)建設部、環(huán)境保護部、科學技術部2016年8月發(fā)布的關于推進農業(yè)廢棄物資源化利用試點的方案,據估算,我國每年產生秸稈近9億噸,未利用的約2億噸,這些未實現資源化利用無害化處理的農業(yè)廢棄物量大面廣、亂堆亂放、隨意焚燒,給城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境造成了嚴重影響,也造成國家大量資源的浪費。生物質固體成型主要分為模輥擠壓、螺旋擠壓和活塞沖壓等方式。其中,螺旋擠

44、壓、活塞沖壓主要用于生產塊狀及棒狀燃料,模輥擠壓主要用于生產顆粒燃料,且具有生產率高、成型率高、成型顆粒質量好、可連續(xù)生產等優(yōu)點,與螺旋擠壓、活塞沖壓相比,工作狀態(tài)更穩(wěn)定,對物料的適應性更好,且其生產的顆粒燃料滿足燃煤電廠對生物質成型燃料均勻度要求,可實現工業(yè)的自動化上料,是目前發(fā)展的重點。第五章 項目選址分析一、 項目選址原則項目選址應符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關標準規(guī)范,有利于產業(yè)發(fā)展、城鄉(xiāng)功能完善和城鄉(xiāng)空間資源合理配置與利用,堅持節(jié)能、保護環(huán)境可持續(xù)利用發(fā)展,經濟效益、社會效益、環(huán)境效益三效統(tǒng)一,土地利用最優(yōu)化。二、 建設區(qū)基本情況全年地區(qū)生產總值增長xx%;地方一般公共預算收入xx億元,剔除新增

45、減稅降費因素,同口徑增長xx%;規(guī)模以上工業(yè)增加值增長xx%;全社會固定資產投資增長xx%;社會消費品零售總額增長xx%;城鎮(zhèn)和農村居民人均可支配收入分別增長xx%和xx%。今年是具有里程碑意義的一年,是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年,也是為“十四五”發(fā)展和實現第二個百年奮斗目標打好基礎的一年,做好今年工作至關重要。認清發(fā)展形勢,把準發(fā)展方向,堅定發(fā)展信心,保持發(fā)展定力,把創(chuàng)新驅動作為推動高質量發(fā)展的核心戰(zhàn)略,把互聯網數字經濟作為加快高質量發(fā)展的強力引擎,奮力開啟全面建設社會主義現代化新征程。主要預期目標是:地區(qū)生產總值增長xx%;規(guī)模以上工業(yè)增加值增長xx%;固定資產投資增長xx%

46、;社會消費品零售總額增長xx%;地方一般公共預算收入增長xx%;城鎮(zhèn)和農村居民人均可支配收入分別增長xx%和xx%。對照全面建成小康社會指標體系,完成下達的各項約束性指標。到“十三五”末,力爭實現經濟增長、發(fā)展質量效益、生態(tài)環(huán)境在省市爭先進位;地區(qū)生產總值比2010年增加1.5倍以上、城鄉(xiāng)居民人均可支配收入比2010年增加1.5倍以上;是到2020年確保如期全面建成小康社會。當前時期國內外發(fā)展環(huán)境進一步發(fā)生深度變革。各國不均衡發(fā)展加劇,美國經濟進入加息周期;經濟全球化進程放緩,對外開放進入全新階段;科技革命催生新業(yè)態(tài),各地搶點占位競爭激烈;經濟發(fā)展進入新常態(tài),經濟轉型升級更加迫切;市場決定性作

47、用凸顯,政府調控管理日益規(guī)范;要素高成本時代來臨,人口紅利已經基本消失;城鎮(zhèn)化進程持續(xù)加速,內需潛力不斷加快釋放;人均收入邁向新臺階,消費拉動增長成為引擎??傮w看,和平、發(fā)展、合作仍是時代主題,我國經濟長期向好的基本面沒有改變。經濟發(fā)展進入新常態(tài),更有利于走穩(wěn)發(fā)展升級之路,走實小康提速之路,走好綠色崛起之路,走快引領之路。全面深化改革和推進新型城鎮(zhèn)化的機遇,有利于尋求先行先試突破點、發(fā)掘重大發(fā)展?jié)摿π纬珊蟀l(fā)優(yōu)勢;加力支持區(qū)域打造核心增長極,有利于更多地爭取政策和市場、增大發(fā)展主動作為的空間尺度。特別是,堅持堅定主打低碳生態(tài)牌,順應世界潮流,符合國家方向,扣準發(fā)展規(guī)律,在全國總體轉型壓力凸顯的大

48、背景下,完全可能憑借先發(fā)優(yōu)勢、彎道超車,將低碳生態(tài)優(yōu)勢轉換為經濟發(fā)展優(yōu)勢。在經濟發(fā)展新常態(tài)下,區(qū)域正處在打造核心增長極成型的關鍵期、率先全面小康的決勝期、全面深化改革的攻堅期、創(chuàng)建城市品牌的突破期、法治建設的深化期,工業(yè)文明建設尚在爬坡過坎,城市文明建設尚還任重道遠,生態(tài)文明建設尚處起步示范,這一時代特征,決定了面臨的機遇是更為有利的歷史性機遇,面臨的挑戰(zhàn)是更為嚴峻的全面性挑戰(zhàn)。對傳統(tǒng)增長動力的挑戰(zhàn)。傳統(tǒng)的增長動力從需求看主要靠投資,從供給看主要靠制造業(yè)。當前時期,國家經濟增長主要靠投資拉動已轉向靠消費和投資共同拉動,單位投資推動經濟增長的貢獻持續(xù)下降,加上承載國家和超大企業(yè)戰(zhàn)略布局的大項目機

49、會偏少、所倚重的房地產投資高增長時代正在終結,投資增長的空間將有所收窄,投資彈性系數將持續(xù)下降;當前時期,國際需求不旺,制造業(yè)產能過剩和資源環(huán)境壓力進一步加大,制造業(yè)對經濟增長的貢獻度已呈現下降趨勢,將擠壓工業(yè)化后期制造業(yè)發(fā)展的空間和回旋余地,加上制造業(yè)銜接“中國制造2025”和“互聯網+”的突破支撐能力不足,制造業(yè)整體排浪式發(fā)展空間較為有限。對既有產業(yè)結構的挑戰(zhàn)。城市需要工業(yè)支撐發(fā)展,但工業(yè)占經濟的比重又不可避免地規(guī)律性下降。發(fā)展至少有全國影響力、與國際市場融合的體量產業(yè)是必然選擇,但面臨激烈競爭、重重困難和不可預見風險。服務業(yè)的競爭已經成為決定中心城市未來的關鍵一搏,但服務業(yè)總體上尚未打破

50、自我服務的主體格局,亟待走向更加廣闊的市場。對集成創(chuàng)新能力的挑戰(zhàn)。創(chuàng)新是未來發(fā)展的主驅動力??萍紕?chuàng)新、管理創(chuàng)新、業(yè)態(tài)創(chuàng)新必須依托適宜的平臺和眾多的人才。只有協同各類創(chuàng)新進行集成,才能形成強大的城市競爭能力。而無論是創(chuàng)新的物理平臺、虛擬平臺和政策平臺,還是對人才的吸引能力和儲備能力,抑或對創(chuàng)新的宏觀管理和微觀調節(jié),與先發(fā)城市相比均存在難以比擬的不足和劣勢。對城市建管水平的挑戰(zhàn)。在人口紅利較快消失的大背景下,城市只有擁有足夠多的優(yōu)質人力資源才能擁有更加光明的未來。決定人們“用腳投票”的因素最重要的就是發(fā)展機會和宜居環(huán)境。擁有良好的宜居條件,但宜居條件能否轉化為宜居環(huán)境,城市建管水平起著決定性的作用

51、,對此必須有清醒認識。對再造競爭優(yōu)勢的挑戰(zhàn)。在經濟新常態(tài)下,轉型升級必然要求再造競爭新優(yōu)勢。要在進一步的改革開放中,在科技革命浪潮中,在國家戰(zhàn)略實施中,在經濟發(fā)展規(guī)律中,結合對市情的深化認識再造優(yōu)勢。而再造新優(yōu)勢,必須在城市間綜合立體競爭更加激烈的態(tài)勢下,一舉扭轉在全國要素資源空間布局中的不利地位,如不其然,將降低追趕型發(fā)展的目標期待,降低城市競合的話語權。對龍頭帶動地位的挑戰(zhàn)。必須在經濟下行壓力下保持龍頭昂起,必須在夯實基礎的同時爭取發(fā)展更大作為,既要實現發(fā)展追趕又要推進創(chuàng)新升級,既要加快城市拓展又要償還城市“欠賬”,既要提升自身首位度又要增強輻射帶動力,既要集中力量辦大事又要分配力量回應社

52、會各種關切,這需要更大的英雄氣概和更實的發(fā)展步伐。三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展園區(qū)堅持 “統(tǒng)一規(guī)劃、分步實施、滾動發(fā)展”和“開發(fā)一片、建成一片、收益一片”的開發(fā)道路,經濟實力顯著增強,較好發(fā)揮了“窗口、示范、輻射、帶動”作用,成為區(qū)域內經濟發(fā)展最具活力的增長極,建設成為多功能、綜合性綠色生態(tài)產業(yè)園區(qū)。經過多年發(fā)展,園區(qū)產業(yè)聚集效應凸現,發(fā)展速度日益加快,增長勢頭日益強勁,形成了糧油食品加工、汽車零部件、重大裝備制造、大數據、節(jié)能環(huán)保、新能源以及生物工程等特色產業(yè)。 在環(huán)境建設方面,園區(qū)按照“高起點規(guī)劃、高強度開發(fā)、高標準配套、高效能管理”的思路,遵循“分步實施、適度超前”的原則,努力完善基礎配套,強化功

53、能服務,配套條件日臻一流。近年來,加大投資力度用于港口、道路、給排水、電力等基礎設施建設。在政務服務方面,園區(qū)以“放管服”改革為統(tǒng)領,以深入開展“雙創(chuàng)雙服”活動為契機,堅持以“誠”招商、以“優(yōu)”便商、以“信”安商,不斷優(yōu)化服務舉措,創(chuàng)新服務內容,全力打造與國際慣例和國際市場接軌的投資軟環(huán)境。當前,園區(qū)以全新的姿態(tài)擁抱世界、面向未來,以更加開放的理念、更加開放的胸懷、更加開放的舉措,全力營造效率最高、程序最簡、服務最優(yōu)的國際化營商發(fā)展環(huán)境。四、 社會經濟發(fā)展目標保持經濟社會平穩(wěn)較快發(fā)展,提高發(fā)展質量和效益,發(fā)展平衡性、包容性和可持續(xù)性不斷增強,確保如期全面建成小康社會。到2017年,全區(qū)地區(qū)生產

54、總值和城鄉(xiāng)居民人均收入比2010年同口徑翻一番;到2020年,全區(qū)地區(qū)生產總值邁上新臺階,城鄉(xiāng)居民人均收入同步提升。產業(yè)支撐更加有力?!叭笮屡d產業(yè)”實現快速發(fā)展,傳統(tǒng)產業(yè)進一步提質增效,初步構建起支撐區(qū)域發(fā)展的產業(yè)新體系。城市品質更加優(yōu)良。進一步突出以人為本,城市綜合功能進一步完善,環(huán)境質量不斷提升,社會民生持續(xù)改善。人民生活更加美好。就業(yè)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、社保、住房等公共服務體系更加健全,初步實現城鄉(xiāng)基本公共服務均等化,人民群眾生活質量、健康水平和文明素質不斷提高,參與感、獲得感、幸福感顯著增強。五、 產業(yè)發(fā)展方向以“中國制造2025”和“互聯網+”行動計劃為引領,實施產業(yè)強縣戰(zhàn)略

55、,推進新型工業(yè)化進程,實現工業(yè)率先發(fā)展。著力建設一流的經濟開發(fā)區(qū),打造現代制造業(yè)先進配套基地。以開發(fā)區(qū)和特色產業(yè)基地為發(fā)展平臺,以項目建設為發(fā)展支撐,深入推進傳統(tǒng)特色產業(yè)轉型升級和新興產業(yè)率先發(fā)展,形成先進制造業(yè)主導的工業(yè)發(fā)展格局。到“十三五”末,力爭全部工業(yè)總產值突破500億元;規(guī)模以上企業(yè)數量每年新增15家以上,達到220家以上,規(guī)上工業(yè)增加值增速達到9%以上。(一)著力推進園區(qū)率先發(fā)展以規(guī)劃為引領,完善基礎設施建設,加快招商引資進度,以“工業(yè)新城生態(tài)園區(qū)”為目標,助力產業(yè)轉型發(fā)展、率先發(fā)展。(二)加快傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級“十三五”期間,配合產業(yè)轉型升級,逐步淘汰低端鋼鐵壓延、低端零配件加工制造等技術含量低、高耗能低產出行業(yè),實現傳統(tǒng)特色制造業(yè)高端化發(fā)展。(三)推動新興產業(yè)發(fā)展壯大堅持傳統(tǒng)產業(yè)與新興產業(yè)雙輪驅動,大力培育壯大新能源車輛制造、汽車零部件生產、數控設備生產等新興產業(yè),為經濟發(fā)展提供新的支撐。力爭到“十三五”末,新興產業(yè)產值占工業(yè)總產值的比重達到30%以上。六、 項目選址綜合評價項目選址區(qū)域地勢平坦開闊,四周無污染源、自然景觀及保護文物。供電、供水可靠,給、排水方便,而且,交通便利、通訊便捷、遠離居民區(qū),所以,從項目選址周圍環(huán)境概況、資源和能源的利用情況以及對周圍環(huán)境的影響分析,擬建工程的項目選址選擇是科學合理的。第六章 建筑技術方案說

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