2022年監(jiān)察審計(jì)室主任安全生產(chǎn)責(zé)任_第1頁(yè)
2022年監(jiān)察審計(jì)室主任安全生產(chǎn)責(zé)任_第2頁(yè)
2022年監(jiān)察審計(jì)室主任安全生產(chǎn)責(zé)任_第3頁(yè)
2022年監(jiān)察審計(jì)室主任安全生產(chǎn)責(zé)任_第4頁(yè)
2022年監(jiān)察審計(jì)室主任安全生產(chǎn)責(zé)任_第5頁(yè)
已閱讀5頁(yè),還剩1頁(yè)未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

1、第PAGE6頁(yè)共NUMPAGES6頁(yè)2022年監(jiān)察審計(jì)室主任安全生產(chǎn)責(zé)任1、監(jiān)察審計(jì)室主任為部門安全第一責(zé)任人,對(duì)本部的安全生產(chǎn)全面負(fù)責(zé)。2、負(fù)責(zé)落實(shí)本部門全員安全生產(chǎn)責(zé)任制。3、貫徹執(zhí)行國(guó)家和集團(tuán)公司有關(guān)安全生產(chǎn)的方針政策、法律法規(guī)和規(guī)章制度,加強(qiáng)對(duì)職工的安全教育培訓(xùn)。4、組織制定本部門安全管理規(guī)定、安全技術(shù)操作規(guī)程和安全技術(shù)措施計(jì)劃,配合公司參加各項(xiàng)安全活動(dòng)。5、組織對(duì)新員工進(jìn)行廠級(jí)安全教育,對(duì)員工進(jìn)行經(jīng)常性安全知識(shí)和安全技術(shù)教育與培訓(xùn)。6、配合公司檢查并考核本門各科室人員的安全責(zé)任制落實(shí)情況7、做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它安全工作。2022年監(jiān)察審計(jì)室主任安全生產(chǎn)責(zé)任(二)一、編制公司內(nèi)部監(jiān)察工作

2、制度,編制年度內(nèi)部監(jiān)察工作計(jì)劃。二、監(jiān)督檢查所實(shí)施監(jiān)察范圍的單位、部門、工作人員在貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)、政策中的情況;在遵守和執(zhí)行上級(jí)單位、本單位各項(xiàng)規(guī)章及制度中的情況。三、負(fù)責(zé)對(duì)公司及所屬單位的財(cái)務(wù)收支、財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)決算、費(fèi)用支出、物資采購(gòu)、內(nèi)部控制以及其他有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督。四、受理對(duì)監(jiān)察對(duì)象違反行政紀(jì)律行為的檢舉、控告;五、調(diào)查處理監(jiān)察對(duì)象違反行政紀(jì)律的行為;參與對(duì)監(jiān)察對(duì)象的考核評(píng)議工作;六、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)職能部門加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督,對(duì)監(jiān)察對(duì)象進(jìn)行遵紀(jì)守法、廉潔高效的教育。七、促進(jìn)公司廉政建設(shè),組織開展效能監(jiān)察工作:八、做好上級(jí)監(jiān)察部門和公司管理規(guī)定由監(jiān)察部門履行的其他職責(zé)。202

3、2年監(jiān)察審計(jì)室主任安全生產(chǎn)責(zé)任(三)一、編制公司內(nèi)部審計(jì)工作制度,編制年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃并組織實(shí)施。二、配合中介機(jī)構(gòu)開展對(duì)公司年度財(cái)務(wù)決算的審計(jì)工作,并對(duì)公司年度財(cái)務(wù)決算的審計(jì)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。三、對(duì)公司及所屬單位的財(cái)務(wù)收支、財(cái)務(wù)預(yù)算、決算、費(fèi)用支出、資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)績(jī)效、費(fèi)用支出、物資采購(gòu)、內(nèi)部控制以及其他有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。四、負(fù)責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目成本控制執(zhí)行情況進(jìn)行考核監(jiān)督,對(duì)公司直屬的自營(yíng)項(xiàng)目進(jìn)行終結(jié)、獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)審計(jì),對(duì)分公司管轄的自營(yíng)項(xiàng)目進(jìn)行終結(jié)、獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)的復(fù)審。五、創(chuàng)新內(nèi)部審計(jì)工作,在完成正常審計(jì)業(yè)務(wù)外,積極開展內(nèi)部審計(jì)調(diào)查和專項(xiàng)審計(jì),為加強(qiáng)企業(yè)管理,提高經(jīng)濟(jì)效益出謀劃策。六、提高服務(wù)

4、意識(shí),積極主動(dòng)為基層單位提供合理化建議及意見。七、做好上級(jí)審計(jì)部門和由本部門履行的其他工作事項(xiàng)。2022年監(jiān)察審計(jì)室主任安全生產(chǎn)責(zé)任(四)一、執(zhí)行酒店財(cái)務(wù)各項(xiàng)規(guī)章制度,服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)工作的安排。二、稽核各班次的收銀員送審的賬單和原始單據(jù),核對(duì)營(yíng)業(yè)報(bào)表和當(dāng)日各種消費(fèi)項(xiàng)目明細(xì)表,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)漏,及時(shí)上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),確保酒店每一筆收入正確無(wú)誤。嚴(yán)格執(zhí)行酒店的財(cái)務(wù)和既定的開支標(biāo)準(zhǔn),拒絕一切違反原則的結(jié)算。1、稽核各種簽單、掛賬及信用卡,并與應(yīng)收賬款明細(xì)賬核對(duì);2、稽核各種優(yōu)惠折扣,手續(xù)是否完備,并編制優(yōu)惠折扣明細(xì)統(tǒng)計(jì)表;3、完成每日現(xiàn)金結(jié)算情況報(bào)表,包括客人人數(shù)、平均消費(fèi)、餐次、營(yíng)收等情況,交成本會(huì)計(jì)填制成本報(bào)

5、表。4、審核收銀員完成的各種報(bào)表,收銀員所做的報(bào)表和收銀機(jī)的清機(jī)報(bào)表,電腦報(bào)表是否一致,以及報(bào)表是否跳號(hào)。5、審核客房前臺(tái)當(dāng)天未結(jié)賬的余額是否正確。6、檢查入住登記表上的簽字是否一致。三、稽核庫(kù)房是否做到物資先進(jìn)先出的原則,防止損耗變質(zhì),票據(jù)是否按財(cái)經(jīng)制度上傳,發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)、盈損應(yīng)及時(shí)查明原因,上報(bào)處理。四、審核記賬的完整和合法依據(jù),審核賬目的原始單據(jù)是否齊全和符合規(guī)定,審批手續(xù)是否完備。五、稽核客房前廳、餐飲等各部門和各類賬目、掛賬數(shù)據(jù)、房?jī)r(jià)、房號(hào)等信息的電腦輸入是否正確,節(jié)省客人的結(jié)賬時(shí)間。六、審核對(duì)外結(jié)算組每天的賬目和單據(jù)數(shù)字與憑證的正確和完整與否。1、熟悉了解酒店對(duì)外簽訂的結(jié)算協(xié)議、合同、

6、紀(jì)要的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)賬方式、并負(fù)責(zé)保管這些協(xié)議,合同或紀(jì)要。2、負(fù)責(zé)核算及檢查酒店發(fā)生的所有應(yīng)收賬款賬目,及時(shí)登賬并反映客戶欠款情況,確保應(yīng)收賬款戶的正確性。3、按合同、協(xié)議等規(guī)定的時(shí)間及時(shí)核對(duì)后把結(jié)算清單、賬單書面通知付款單位付款,并加強(qiáng)檢查的收款情況,做好催收工作、防止錯(cuò)結(jié)、漏結(jié)、遲結(jié)。4、對(duì)未按合同、協(xié)議規(guī)定時(shí)間把賬款匯交酒店的客戶,正確及時(shí)反映酒店與客戶間的債權(quán)債務(wù)情況,并將欠款情況和催討情況書面報(bào)告經(jīng)理。七、對(duì)酒店各環(huán)節(jié)的收入進(jìn)行掌握和控制,保存和歸檔各部門的賬目與單據(jù)、營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表。2022年監(jiān)察審計(jì)室主任安全生產(chǎn)責(zé)任(五)1、財(cái)務(wù)稽核:(l)審核各項(xiàng)支出憑證。(2)審核各項(xiàng)收入賬項(xiàng)。

7、(3)審核各項(xiàng)攤提折舊。(4)審核應(yīng)收應(yīng)付、預(yù)收預(yù)付賬項(xiàng)。(5)審核原物料、成品、在制品、存貨估價(jià)。(6)審核各廠廠務(wù)費(fèi)用分?jǐn)偡椒ā?7)審核有關(guān)本企業(yè)所屬各廠、各營(yíng)業(yè)所、門市部、各廠倉(cāng)庫(kù)的財(cái)務(wù)。(8)審核營(yíng)利事業(yè)所得稅申報(bào)表及其他有關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)減免項(xiàng)目。(9)其他有關(guān)調(diào)整記賬科目,變更計(jì)算方法,減少支出的建議事項(xiàng)。2、業(yè)務(wù)稽核:(l)審核各處廠業(yè)務(wù)計(jì)劃工作進(jìn)度。(2)查核各處廠工作之進(jìn)行是否依照規(guī)定。(3)追蹤各項(xiàng)會(huì)議決定辦理事項(xiàng)。(4)其他與業(yè)務(wù)稽核有關(guān)的事項(xiàng)。3、財(cái)務(wù)稽核:(l)審核有關(guān)財(cái)產(chǎn)的購(gòu)置或處理。(2)審核有關(guān)原物料采購(gòu)招標(biāo)比價(jià)的監(jiān)督及價(jià)格。(3)審查有關(guān)對(duì)外訂立的財(cái)物契約。(4)抽查

8、有關(guān)本企業(yè)及所屬分支機(jī)構(gòu)的現(xiàn)金、票據(jù)、有價(jià)證券、應(yīng)收賬款等。(5)抽查有關(guān)財(cái)產(chǎn)及原物料成品庫(kù)存。(6)其他與財(cái)務(wù)稽核有關(guān)的事項(xiàng)。2022年監(jiān)察審計(jì)室主任安全生產(chǎn)責(zé)任(六)(一)稽核審計(jì)部經(jīng)理崗位職責(zé)一、檢查督促全轄各信用社及其網(wǎng)點(diǎn)執(zhí)行國(guó)家金融方針、政策和聯(lián)社規(guī)章制度。二、稽核各信用社執(zhí)行信貸計(jì)劃、現(xiàn)金計(jì)劃和財(cái)務(wù)計(jì)劃情況。三、稽核各信用社營(yíng)運(yùn)及經(jīng)濟(jì)效益情況,通過稽核審計(jì),不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、發(fā)現(xiàn)問題、提出建議,對(duì)信用社經(jīng)營(yíng)管理發(fā)揮謀士作用。四、檢查信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展的真實(shí)情況,醫(yī)治虛假經(jīng)營(yíng),當(dāng)好金融“醫(yī)士”。五、維護(hù)國(guó)家集體財(cái)產(chǎn)安全,幫助信用社改善經(jīng)營(yíng),促使信貸資產(chǎn)按照效益、安全、流動(dòng)的原則開展業(yè)務(wù)。

9、六、圍繞聯(lián)社整體工作,與其它部門搞好協(xié)調(diào)工作。七、分析反饋經(jīng)濟(jì)、金融業(yè)務(wù)活動(dòng)和稽核審計(jì)工作情況,草擬稽核審計(jì)方案,整理稽核審計(jì)記錄,完成稽核審計(jì)報(bào)告。八、承辦聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)與上級(jí)審計(jì)部門交辦的其它工作。(二)稽核審計(jì)部副經(jīng)理崗位職責(zé)一、協(xié)助經(jīng)理管理全縣信用社稽核審計(jì)工作,教育部室人員履行職責(zé)、深入鉆研農(nóng)村信用社稽核審計(jì)業(yè)務(wù),積極完成各項(xiàng)工作任務(wù)。二、負(fù)責(zé)審核制定本科稽核審計(jì)工作計(jì)劃,審核本部擬定的各種文件材料。三、定期向經(jīng)理報(bào)告工作,分析反饋經(jīng)濟(jì)、金融業(yè)務(wù)活動(dòng)和稽核審計(jì)工作情況。四、負(fù)責(zé)信用社稽核審計(jì)工作,深入基層了解信用社工作動(dòng)態(tài),指導(dǎo)和解決工作中存在的問題。五、負(fù)責(zé)稽核審計(jì)人員的指導(dǎo)工作,促進(jìn)稽

10、核審計(jì)工作人員政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高。六、協(xié)調(diào)與本聯(lián)社有關(guān)部室及地方審計(jì)部門的關(guān)系。七、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。(三)稽核審計(jì)部綜合崗位職責(zé)一、負(fù)責(zé)搜集、整理有關(guān)文件、報(bào)表資料,掌握被稽核審計(jì)對(duì)象業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)動(dòng)態(tài),并建立業(yè)務(wù)檔案。二、編制和填報(bào)有關(guān)稽核工作報(bào)表,并起草稽核工作文件、報(bào)告和稽核工作計(jì)劃、總結(jié)。三、負(fù)責(zé)信用社業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)活動(dòng)的序時(shí)稽核和專項(xiàng)稽核,做到序時(shí)稽核有匯報(bào),專項(xiàng)稽核有報(bào)告。四、草擬稽核審計(jì)實(shí)施方案,整理稽核審計(jì)記錄,寫出稽核審計(jì)報(bào)告,并在職權(quán)范圍內(nèi)對(duì)信貸、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作進(jìn)行檢查監(jiān)督,并堅(jiān)持查庫(kù)制度。五、收集有關(guān)規(guī)章制度在執(zhí)行過程中遇到的問題,如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出改進(jìn)意見和建議。(四)稽核審計(jì)部?jī)?nèi)審崗位職責(zé)第一條根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排,按照有關(guān)規(guī)定具體組織開展稽核審計(jì)工作。第二條負(fù)責(zé)草擬稽核審計(jì)規(guī)章制度和稽核審計(jì)報(bào)告等,對(duì)確定的稽核審計(jì)項(xiàng)目制定具體的稽核審計(jì)計(jì)劃、稽核審計(jì)方案。第三條負(fù)責(zé)做好所承擔(dān)稽核審計(jì)項(xiàng)目的有關(guān)文件、報(bào)表、信息資料收集、整

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論