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文檔簡介
1、肥料企業(yè)管理制度匯編肥料企業(yè)管理制度匯編肥料企業(yè)管理制度匯編資料僅供參考文件編號:2022年4月肥料企業(yè)管理制度匯編版本號: A修改號: 1頁 次: 1.0 審 核: 批 準: 發(fā)布日期: 有機肥料管理制度管理制度匯編目錄 質量管理制度 (3) 工藝管理制度 (6) 設備管理制度 (10) 產品、原料管理制度 (16) 不合格產品管理制度 (17) 質量獎懲制度 (18) 計量管理制度 (19) 安全、環(huán)保、文明生產制度 (20) 各級質量責任制度 (21) 關于返工產品重新檢驗制度 (24)十一、 關于產品出公司檢測檢驗制度 (25)十二、 產品質量檢驗制度 (26)十三、 質檢設備和儀器的
2、管理制度 (27)十四、 分析化驗管理制度 (28)十五、 檢驗科安全衛(wèi)生管理制度 (29)十六、 檢驗管理制度 (31)十七、 原料、成品取樣及保管制度 (32)十八、 倉庫管理制度 (33)十九、 財務管理制度 (34)二十、 技術文件管理制度 (35)二十一、紀律與懲處、獎勵 (37)總經理:一、負責貫徹執(zhí)行國家有關質量的法律、法規(guī)和方針政策,以及省、市有關質量工作的規(guī)定和要求。二、制定工廠質量方針和質量目標,建立質管體系并改進,采取有效措施,堅決貫徹執(zhí)行。三、配置質量組織機構,任命管理者代表,不定期檢查、評審其工作。四、批準和發(fā)布有關質量管理文件、規(guī)定、制度。五、確定、協調、解決所管轄
3、的財務、供應部門的規(guī)定、制度和問題,對其質管體系的運行情況進行監(jiān)督檢查,確保其有效運行。六、負責聘任、解聘公司員工。付總經理:一、負責貫徹執(zhí)行廠長批準和發(fā)布的有關質量管理文件、規(guī)定、制度。二、對所分管的質管體系的運行情況進行監(jiān)督檢查,確保其有效運行。三、確定、協調、解決分管部門的規(guī)定、制度和問題。技術顧問:一、負責技術改進和改造,確保產品質量達到顧客明確的和隱含的需要。二、審核技術文件,確保其有效性。廠長:一、負責貫徹執(zhí)行總經理批準和發(fā)布的有關質量管理文件、規(guī)定、制度。二、對所分管的生產質管體系的運行情況,進行監(jiān)督檢查,確保其有效運行。三、確定、協調、解決分管部門的規(guī)定、制度和問題。四、在崗人
4、員的素質培訓。化驗室:一、在總經理、廠長和管理者代表領導下,負責建立和持續(xù)改進質管體系的日常工作,參與各種質量策劃工作。二、負責生產原料進公司質檢、產品出公司質檢、環(huán)保監(jiān)測。三、負責產品標準的管理。生產科:一、編制并實施工廠生產經營計劃,實施供、產、銷、運各環(huán)節(jié)的調度,確保質管體系協調、有序、有效運行。二、對原料進公司、產品出公司進行監(jiān)督、監(jiān)控,負責生產平衡、技術文件、規(guī)程、操作法、工藝指標、安全技術、過程控制和管理。三、對不合格產品評審、糾正和預防,負責工業(yè)衛(wèi)生、安全還保、監(jiān)督、控制、教育和管理。供應科:一、根據市場信息和本公申報實際情況,向上級申報主要原、燃、材、輔料、試劑、設備零備件計劃
5、,并負責與對方接口,進行數量、質量、供貨交接,并進行接卸、保管、領用、發(fā)放。二、有權拒收不達標的原、輔、材料及產品。銷售科:根據市場信息、顧客要求,向上級申報生產品種、數量。有權拒收不達標的產品。車間:一、負責按配料通知單,工藝控制指標組織班組生產出達標合格產品。支持協助化驗室派駐班組的質監(jiān)員把好產品質量關。二、有權制止并調換、處罰違章操作者??删芙^執(zhí)行違規(guī)指令。加料:一、按下達加料通知單均勻投料。二、有權享受優(yōu)質噸位計酬。三、可拒絕執(zhí)行違規(guī)指令。造粒:一、達到盡可能高的成粒率。二、可拒絕執(zhí)行違規(guī)指令。三、有權享受優(yōu)質噸位計酬。燃燒:一、嚴格控制爐膛和干燥進出口氣箱溫度及干、冷過程負壓。二、有
6、權享受優(yōu)質噸位計酬。包裝:一、負責袋重誤差在規(guī)定范圍內,入庫產品無破損、漏料。二、拒絕包裝粒度、水分等指標不合格產品,拒絕使用劣質包裝袋,拒絕執(zhí)行違規(guī)指令。三、有權享受優(yōu)質噸位計酬。庫房保管員:一、白班庫房保管員要會同生產科、化驗室對所進的原料或產品按標準檢查袋重、取樣化驗,做好臺帳。二、不合格原料、產品不得入庫,待返工處理的不合格產品要另堆置,并要有明顯標志。三、合格產品、原料分區(qū)堆置,10個高一垛,垛垛整齊,合格產品的堆置區(qū)要能明顯區(qū)分班組產量。嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度。四、有權拒收不合格原料、產品。檢驗員:一、參與供應科、生產科對原料、產品校袋重,并按標準取樣回室檢驗。嚴格執(zhí)行標準,分析規(guī)程
7、,做到準確及時自檢、復檢、科長審核后方可報出。二、原始記錄要求準確、清潔整齊、無涂(刮)改,二次取樣分析結果仍不合格,必須立即上報科長處理。三、開具合格產品批量出廠質量證明書。嚴格遵守各項規(guī)章制度。四、有原料、產品質量否決權。生產班長:一、組織領導本班組嚴格按配料通知單、操作控制指標、操作規(guī)程、技術規(guī)程,安全均衡生產出合格產品。嚴格遵守各項規(guī)章制度。二、在公司、廠、科室領導下組織調查本班組質量事故,提出處理意見。有權制止違章、野蠻作業(yè)、并提出處理意見報生產科。電器、設備修理工:一、確保電器、設備正常運轉。二、嚴格執(zhí)行檢修規(guī)程及各項規(guī)章制度。做好修理臺帳。有權制止操作人員超負荷及野蠻操作。生產質
8、檢員:監(jiān)察本班組質量控制及時向化驗室、生產科匯報。嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度。有權制止違章行為。關于返工產品重新檢驗的制度 為了加強產品質量檢驗檢測,嚴格執(zhí)行不合格產品質量管理制度,從而保證出公司產品100%合格。特制定本制度。一、不合格產品,通過返工處理能夠達到合格產品要求的,經分管廠長批準后,方能進行返工處理。否則需重新配料加工。二、返工后的產品必須重新檢驗,視同新生產的產品。與新生產的產品履行一樣檢測檢驗程序。三、返工后的產品要再次按照NY525-2002國家標準嚴格進行檢測檢驗。全項進行檢驗,全項合格才算合格。任何一項不合格,均判定本批產品再次為“不合格產品”,必須重新配料加工。四、同時還要
9、再次檢查:包裝標識是否符合國家標準、產品是否受潮、包裝是否有劃破現象、是否放置合格證和對包重進行抽包稱重。包重檢測根據批量噸位,按照有關標準嚴格執(zhí)行,單包重量為400.2Kg,但是,平均每包凈重不得低于五、由生產科會同化驗室、倉庫進行全項目檢測檢驗,全部合格后,方可視為合格產品,才能辦理入庫手續(xù)入庫。 關于產品出公司檢測檢驗的制度為了加強產品質量檢測檢驗,嚴格產品質量管理制度,從而保證出公司產品100%合格。特制定本制度。一、所有出公司產品,必須進行嚴格的出公司檢測檢驗。經過檢測檢驗合格后的產品方能出公司銷售。經過檢測檢驗不合格的產品一律不得出公司銷售。二、出公司前所有產品的檢驗:按照NY52
10、5-2002國家標準嚴格進行檢測檢驗。全項進行檢驗,全項合格才算合格。任何一項不合格,均判定本批產品不合格。三、出公司前所有產品要檢測其包裝標識是否符合國家標準、產品是否受潮、包裝是否有劃破現象、是否放置合格證,出具質量證明書和對包重進行抽包稱重。包重檢測根據批量噸位,按照有關標準嚴格執(zhí)行,單包重量為400.2公斤,但是,平均每包凈重不得低于40公斤四、由倉庫會同化驗室、生產科進行全項目檢測檢驗,全部合格后,方可視為合格產品,出公司銷售。 產品質量檢驗制度為了加強產品質量檢測檢驗,確保入庫產品100%合格,督促生產規(guī)范,從而保證出公司產品100%合格。特制定本制度。一、生產出來的產品必須進行檢
11、測檢驗。合格后才能正式入庫,同時放置“已檢合格”標示牌。未檢測的產品不得正式入庫,同時放置“未檢” 標示牌。二、包裝前必須進行初檢,合格后才能進行包裝。初檢項目有:粒度、物料溫度、粗略水分、外觀等。三、產品的檢測檢驗:根據包裝袋袋上標識的氮、磷、鉀含量及總養(yǎng)分含量等,按照NY525-2002標準,檢測其規(guī)定的各個單項是否符合國家標準。任何一個單項不合格,均判定本批產品不合格。四、抽樣嚴格按照有關標準執(zhí)行,按批量噸位抽取樣品。五、內在質量合格后,同時要檢查包裝袋上的標識是否符合標準,是否放置了“合格證”等項目。對產品包重要按規(guī)定進行抽包稱重。每包400.2公斤,但凈重不得少于40公斤六、生產科會
12、同化驗室、倉庫等部門對產品進行檢測檢驗,化驗室對所分析數據的準確性和真實性負全責,全項合格后才能入庫。 一、對被檢測產品項目,所必需的裝置設備、儀器、量具、容器、工具等其性能,精度應符合技術標準要求,保持靈敏,準確可靠。二、每臺設備、儀器要有操作保養(yǎng)完整的技術檔案,產品出廠合格證、使用說明書、維修記錄。三、操作者對使用的設備儀器,首先了解其性能和操作方法。四、加強重要儀器設備管理和使用專人保管維護。五、對精密儀器使用時應輕拿輕放不可粗心蠻干,否則要追究責任。六、計量儀器設備要進行周期檢驗。七、儀器設備發(fā)生故障,向領導匯報請專人修理。八、儀器儀表必須做到防震、防潮、防腐蝕、保持整潔。分析化驗管理
13、制度一、貫徹執(zhí)行國家的質量監(jiān)督檢驗法規(guī),充分發(fā)揮質量檢測對產品質量的保證作用,保證出公司產品都能達到質量標準和要求。二、負責生產過程的原材料檢驗,成品檢驗工作,并對檢驗的產品質量負完全責任。三、檢驗人員要加強業(yè)務知識學習,提高業(yè)務素質。嚴格工作程序,遵守崗位職責。熟練掌握所承檢項目的技術標準,操作規(guī)程,做到操作正確,操作規(guī)范,記錄整齊,計算準確。四、為質監(jiān)科實施質量否決權提供準確可靠的分析數據。五、負責標準溶器的準確性。六、及時、準確、真實填寫臺帳和原始記錄及化驗分析報告單,字跡端正,清楚,嚴格執(zhí)行審核制度?;炇野踩l(wèi)生管理制度一、分析操作安全制度1、檢驗人員對涉及的儀器、藥品必須充分了解其
14、性能,不了解的禁止亂動,以免發(fā)生意外。2、對分析室內易揮發(fā)的化學物品,不得直接嗅聞,以防中毒。3、用移液管吸溶液時,應用橡皮吸球吸取,禁止用咀吸取。4、對有毒有害氣體操作時必須在通風櫥內進行。5、配制酸溶液時,必須將酸往水里倒,在配制濃堿濃酸時必須在通風櫥內進行。6、劇毒物品專人專柜管理,有毒有害廢渣,廢水集中處理。7、化驗室的電器設備周圍不可放易燃品,嚴禁濕手觸按電源,如遇觸電事故應先切斷電源。二、正確使用玻璃器具:1、玻璃棒在截斷時應帶手套截斷后毛頭用噴燈火燒圓滑。2、裝堿性液體的瓶子,應使用橡皮瓶塞,不能玻璃塞以防腐蝕粘住。3、不能作分析室玻璃器具代替餐飲工具。4、非加熱器具如溶量瓶、量
15、杯、量筒、廣口瓶、稱量瓶等禁止用火直接加熱,不得在器具內進行放熱溶液操作,可放在烘箱內干烘干。三、防腐安全1、使用腐蝕性,刺激性物品,如硫酸、硝酸、鹽酸、燒堿、濃氨水、丙酮等時,必須載橡皮手套和防護眼鏡。2、開啟濃硫酸、硝酸、鹽酸等物瓶口不得對著人。3、禁止?jié)庀跛岷涂扇嘉锝佑|,以免爆炸。4、濃酸、濃堿中和時不可以直接中和,應先稀釋,后再中和。四、防火安全1、化驗室必須有滅火器材,并設專人保管(例如:1211型四氯化碳)放在固定地點,檢驗人員都應會使用。2、化驗室不可有明火。3、酒精噴燈添加酒精時應在火種熄滅時進行。4、不準烘箱內烘烤衣物及與生產無關的物品。5、化驗室禁止吸煙。五、衛(wèi)生清潔制度1
16、、室內衛(wèi)生每天一小掃,一周一大掃。2、室內保持整齊、整潔、安靜的環(huán)境,禁放與工作無關雜物。3、室內禁止大聲喧嘩,禁止無關人員逗留。4、有關臺帳、操作規(guī)程、記錄等排放整齊有序。5、操作臺上應井井有條,大小瓶子排放整齊并貼有標簽。6、檢驗人員操作時應穿工作服(白大褂)。檢驗管理制度 為了加強原材料檢驗、生產過程控制、產品質量及出公司產品檢驗檢測,確保出公司產品100%合格。特制定本制度。一、化驗室有獨立行使監(jiān)督檢驗的權利:有判斷產品是否合格的權力。任何人、任何部門不得干預。二、原、輔、材料入庫前,由供應科會同化驗室對原、輔、材料按國家標準或行業(yè)標準,進行質量檢驗,并出具分析報告且認真做好各種紀錄。
17、三、生產科要會同化驗室對生產過程當中料樣,按規(guī)定進行分析檢驗及產品質量檢驗,并且做好中控分析檢驗等紀錄。四、產品出公司前,由銷售部會同化驗室對產品做出公司前檢驗。不合格產品一律不準出公司銷售。合格產品出公司開具質量證明書。五、化驗室要嚴格執(zhí)行有關標準、規(guī)程的規(guī)定,嚴格操作程序,確保分析數據的及時性、真實性和準確性。原料、成品、取樣及保管制度一、原料取樣制度 1、原料到公司后,技術部門及時將原料名稱、產地、數量、到貨日期通知分析人員。2、分析人員嚴格執(zhí)行國家標準進行取樣,平放袋裝原料,對角插入取樣器至袋四分之三處,取出量不少于100克樣品,每批試樣不少于2公斤。3、對散肥料按堆放點四角和中間幾點
18、取樣,量不少于1公斤,要充分混均,縮分到制樣要求。4、將選取試樣迅速混均,用縮分器將試樣縮分至1千克5、出現異常數據時,需會同有關人員重新取樣,經重新測定后,分析負責人簽字方可出示分析報告。二、成品取樣制度1、由包裝工人協助分析人員按規(guī)定分段折包取樣。2、樣品取回應貼標簽,說明牌號、生產日期。3、若檢驗結果有不符合標準的項目,應重新取兩倍量試樣對產品復檢。三、樣品保存制度1、班產或日產成品樣經縮分后一部分分析用,另一部分裝入潔凈干燥塑料瓶中密封保存,粘貼標簽、注明牌號、生產日期、保留時間按規(guī)定時間。2、批量試樣經縮分后一部分作批量分析,另一部分裝入潔凈干燥塑料瓶中密封保存,粘貼標簽,注明生產日
19、期、牌號、代表號、保存期兩個月。原料試樣在分析報告結論作出之前不得舍棄,原則上不保存,但對異常原料樣品量保留,以便復檢交涉。倉庫管理制度一、倉庫管理人員工作期間務必堅守崗位,服從安排,不得遲到、早退或擅離職守,嚴格遵守公司內各項規(guī)章制度,做好物資的入庫、出庫和保管工作。二、定期盤點,檢查倉庫物資是否與帳面平衡。如不相符馬上向上一級匯報。三、成品入庫必須按包裝標準、合格標準,如數分類存放。原材料必須以檢驗報告為準則,按質按量如數按等級存放。四、無領料單據一律不發(fā)料,無發(fā)貨通知單一律不發(fā)貨。如遇特殊情況,必須經有關領導批準。五、產成品及材料物質要先進先出,經常檢查有無超儲積壓、損壞變況,及時將各物
20、資的庫存量反映給有關部門。六、經常檢查庫房安全設施。要有防火、防水的應急準備。七、保持庫房清潔、通風。物品存放一目了然。八、切實保持包裝袋的完好、清潔,嚴格執(zhí)行領、發(fā)料和退庫制度,各班領出多余或不合格的包裝袋應在當班下班時清點退庫,倉庫保管員應無條件給予辦理退庫手續(xù)。否則將以失職論處。九、倉庫肥料的堆放應服從倉管員的安排,做到整齊易出貨,不浪費倉容。十、以上規(guī)定從公布之日起執(zhí)行,如有違反本規(guī)定的視其情節(jié)輕重每次罰款壹至貳佰元。財務管理制度為杜絕各類經濟犯罪、嚴格財經紀律、搞好經濟管理、加強成本核算,提高經濟效益,特制定“財務管理制度”:一、嚴格財務審批手續(xù),嚴禁白紙條做帳,合理使用每一分錢,讓
21、有限的資金發(fā)揮最大的作用,嚴禁挪用公款。二、加強經濟管理,監(jiān)控每一筆收支業(yè)務,審查每一筆支出,合開支,杜絕亂支亂用現象的發(fā)生。三、做好成本核算工作,如實反映產品的實際成本和實際利潤。切實做好日常經濟管理工作。四、按時記帳、做帳、上報各種財務報表,應當月記入的成本,決不次月計入。按時交納各種稅費。當日收取的先金必須當日存進銀行,備用金不得超過1000元。倉庫帳要做到帳物相符,現金帳做到帳款相符。五、每月做好財務自檢自查工作,發(fā)現問題及時匯報,把經濟犯罪行為消滅在萌芽狀態(tài)。堅決同經濟犯罪作斗爭。本公司制定并執(zhí)行技術文件管理制度,以控制技術文件的發(fā)布、更改和處置。程序具體表述如下:一、目的與適用范圍規(guī)定技術文件審批發(fā)布、評審更新、更改、保管和作處置的控制,確保文件使用處均可獲得使用有效版本文件。適用于本公司技術文件和與技術管理活動有關的外來文件(如國家標準、法律法規(guī)等)的控制。二、職責1、技術文件由辦公室負責技術文件管理。2、各部門負責相關文件的編制、使用和保管的控制。3、技術負責人負責公司技術文件的審批。三、管理程序1、文件的編制由文件的主
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