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文檔簡介

原材料入庫作業(yè)指導(dǎo)書說明:本作業(yè)指導(dǎo)書適合一般企業(yè)的原材料入庫全進(jìn)程管理,其目的是為了規(guī)矩原材料入庫流程、確保原材料質(zhì)量,為生產(chǎn)提供保證。注:此制度為示例,僅供參考,企業(yè)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況略作調(diào)整。目的為規(guī)矩原材料入庫進(jìn)程,確保合格原材料流轉(zhuǎn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié),制定本作業(yè)指導(dǎo)書。適用范圍本作業(yè)指導(dǎo)書適用了原材料入庫全進(jìn)程。職責(zé)采購部:負(fù)責(zé)收料通知單的下推和告知;倉儲(chǔ)物流部:負(fù)責(zé)來料的核關(guān)于、入庫;品質(zhì)管理部:負(fù)責(zé)來料的試驗(yàn)和判定。入庫作業(yè)流程收貨收貨就位貨物清點(diǎn)、分包取單送檢標(biāo)示理貨作業(yè)流程內(nèi)容描述收貨供應(yīng)商送貨:供應(yīng)商通知采購人員到貨信息,由采購?fù)ㄖ囼?yàn)驗(yàn)收,確認(rèn)合格后交由入庫辦事員簽收。物流送貨:由入庫辦事員負(fù)責(zé)簽收。簽收前需確認(rèn)產(chǎn)品外包裝有無損壞;貨運(yùn)單號、件數(shù)是否一致;必要時(shí)需核關(guān)于數(shù)量,正常方可簽收。如有疑問的部分需立即與采購部門勾通確認(rèn)、即時(shí)處理。就位物料簽收后即時(shí)將原材料放置待檢區(qū)。大件物料可放于相應(yīng)庫區(qū)并且掛上待檢牌。貨物清點(diǎn)、分包打開物料外包裝箱,取出送貨單。(送貨單需供應(yīng)商提供一式兩份,一份采購留底,一份入庫辦事員清點(diǎn)用。)依據(jù)送貨單,核關(guān)于物料名稱、型號、數(shù)量,并且在送貨單上做好相應(yīng)的記錄。需要分包的配件,在清點(diǎn)進(jìn)程中應(yīng)依照公司需求做好分包工作。如有差異應(yīng)即時(shí)將信息反饋給采購處理。貨物進(jìn)出應(yīng)做到帳物同步。隨貨必需有供應(yīng)商提供的送貨單才能辦理入庫。如無送貨單的部分應(yīng)即時(shí)告知采購?fù)ㄖ?yīng)商辦理。取單物料清點(diǎn)確認(rèn)無誤后,依據(jù)送貨單上提供的采購訂單號及物料名稱、型號、單位、數(shù)量(實(shí)收)等信息,同時(shí)接合系統(tǒng)中相應(yīng)的收料通知單,下推生成外購入庫單并且保存,同時(shí)完成一級審核工作。送檢取單完畢后,進(jìn)入外購入庫序時(shí)薄界面,選中需要送檢的物料記錄。每條記錄應(yīng)包含日期、供應(yīng)商、物料長代碼、物料名稱、規(guī)格型號、長描述、單位、實(shí)收數(shù)量、備注、一級審核人、等信息。預(yù)覽、打印一式兩份。一份送檢、一份入庫辦事員留檔。試驗(yàn)員在接到外購入庫單時(shí)需在該單據(jù)上簽收接受時(shí)間及姓名。標(biāo)示打印物料標(biāo)示卡方法一、進(jìn)入外購入庫序時(shí)薄界面,設(shè)置為連續(xù)套打所選單據(jù),選中需打印的記錄,點(diǎn)擊打印即可。方法二、進(jìn)入需打印物料標(biāo)示卡的外購入庫單界面,選擇使用套打,然后點(diǎn)擊打印即可。貼物料標(biāo)示卡依據(jù)打印好的物料標(biāo)示卡,到原材料待檢區(qū)找到相應(yīng)的物料,并且將其貼在物料的外包裝箱上。理貨物料已貼上“PASS”標(biāo)示的部分,入庫辦事員應(yīng)即時(shí)將物料放到相應(yīng)的區(qū)域并且即時(shí)整理歸位。即時(shí)清理庫位上的余料,保證做到物料先進(jìn)先出。如果是新材料需要定位放置的部分,應(yīng)即時(shí)做好物料標(biāo)示(貨架標(biāo)示類)并且貼到相應(yīng)的位置上。試驗(yàn)判定不合格的材料,入庫辦事員在接到不合格通知單時(shí),即時(shí)到外購入庫單里找到該批物料的入庫單,完成一級反審核。然后刪除該條物料的記錄,取消入庫。如果一張入庫單里物料全是不合格的,直接將該入庫單作廢即可。同時(shí)將該批物料即時(shí)放到不合格品區(qū)(未入庫)。

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