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文檔簡介

供銷社小金庫治理工作自查報告(精選多篇)第一篇:供銷社小金庫治理工作自查報告為貫徹落實《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳印發(fā)lt;關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的意見gt;的通知》(中辦發(fā)〔xx〕18號)、《中共XX省委辦公廳XX省人民政府辦公廳關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的通知》(川委辦〔xx)〕14號)、全省“小金庫”治理工作電視電話會議和《中共**市委辦公室**市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)lt;**市黨政機關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作實施方案gt;的通知》(瀘委辦〔xx〕42號)精神,市供銷社按照專項治理“小金庫”的要求,認真開展了“小金庫”治理自查工作,對市供銷社機關(guān)以及各科室是否有“小金庫”收入、支出情況進行了認真自查,并對進一步健全和完善市社機關(guān)資金和資產(chǎn)管理提出了具體措施。現(xiàn)將開展“小金庫”治理工作的自查情況匯報如下:

一、加強領(lǐng)導(dǎo),落實責(zé)任

為認真做好“小金庫”專項治理工作,市供銷社及時召開專題會議,研究布置“小金庫”治理自查工作方案,成立了“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,人員由行政辦公室、財會資產(chǎn)管理科和監(jiān)審科負責(zé)人組成,并落實專人具體負責(zé),確保了機關(guān)“小金庫”專項治理工作真正落到實處。

二、市供銷社機關(guān)開設(shè)銀行賬戶的情況

(一)實行國庫集中支付改革后,市供銷社嚴(yán)格按照市財政局的要求,只有一個零余額賬戶。

(二)按照市總工會的要求,市供銷社保留了機關(guān)工會賬戶。

(三)市供銷社機關(guān)沒有在任何銀行開設(shè)其他賬戶。

三、自查結(jié)果

按照《黨政機關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作實施方案》要求,圍繞“專項治理”中的八大項指標(biāo)開展自查活動,由分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé),分別對自己分管的科室進行自查,重點是清理機關(guān)各科室是否到企業(yè)亂收費建立“小金庫”的問題,以及對市社機關(guān)的所有收入及賬戶、帳據(jù)進行了認真細致的清理,通過深入清理自查,市供銷社財務(wù)管理嚴(yán)格按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,財務(wù)收支全部納入財務(wù)部門統(tǒng)一管理,未發(fā)生侵占、截留收入行為。預(yù)算外資金嚴(yán)格實行“單位開票、銀行代收、財政統(tǒng)管”的票款分離管理辦法,全部納入財政部門預(yù)算進行管理,實行收支兩條線,并嚴(yán)格按照財政批準(zhǔn)用途??顚S茫瑳]有公款私存和設(shè)帳外帳行為,沒有私設(shè)“小金庫”的問題,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)問題。

四、進一步健全和完善市社機關(guān)內(nèi)部財務(wù)管理制度

(一)根據(jù)《會計法》和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》以及相關(guān)財經(jīng)法規(guī)的要求,市供銷社機關(guān)制定和完善了《**市供銷社機關(guān)財務(wù)管理制度》《市供銷社財產(chǎn)物資管理辦法》等相關(guān)內(nèi)部管理制度。

(二)認真執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》,嚴(yán)格按照市財政局下達部門預(yù)算,加強對預(yù)算外資金管理和使用。

(三)嚴(yán)格遵守財務(wù)會計制度。一是依法辦理會計事項和核算各項經(jīng)濟業(yè)務(wù),不編制虛假的財務(wù)會計報告,不違反規(guī)定擅自調(diào)整報表,確保會計信息的真實性。二是加強和規(guī)范市社機關(guān)會計基礎(chǔ)工作,嚴(yán)格會計核算紀(jì)律,遵守各項財經(jīng)法規(guī),健全會計核算制度,提高會計核算質(zhì)量,促進市供銷社機關(guān)會計核算工作規(guī)范化管理。三是強化源頭治理,建立防治“小金庫”的長效機制。

(四)加強財政票據(jù)的使用和管理。一是對領(lǐng)回的空白票據(jù)設(shè)專人、專責(zé)、專柜保管,做到防火、防盜、防鼠、防蟲蛀、防丟失,確保票據(jù)安全無損。二是建立財政票據(jù)領(lǐng)用登記制度,設(shè)置財政票據(jù)管理臺賬,嚴(yán)格領(lǐng)購、使用手續(xù)。三是建立票據(jù)定期盤點制度。由于供銷社使用票據(jù)數(shù)量不大,堅持半年對庫存票據(jù)進行一次盤點,確保票據(jù)賬實相符。四是加強對已使用和作廢票據(jù)的管理。對已使用票據(jù)的存根和作廢票據(jù),由票據(jù)專管員按規(guī)定妥善保管,不允許擅自損毀。

第二篇:供銷社小金庫治理工作自查報告市供銷社關(guān)于開展“小金庫”治理工作的自查報告

為貫徹落實《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳印發(fā)lt;關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的意見gt;的通知》(中辦發(fā)〔2014〕18號)、《中共XX省委辦公廳XX省人民政府辦公廳關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的通知》(川委辦〔2014)〕14號)、全省“小金庫”治理工作電視那一世小說網(wǎng)電話會議和《中共**市委辦公室**市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)lt;**市黨政機關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作實施方案gt;的通知》(瀘委辦〔2014〕42號)精神,市供銷社按照專項治理“小金庫”的要求,認真開展了“小金庫”治理自查工作,對市供銷社機關(guān)以及各科室是否有“小金庫”收入、支出情況進行了認真自查,并對進一步健全和完善市社機關(guān)資金和資產(chǎn)管理提出了具體措施?,F(xiàn)將開展“小金庫”治理工作的自查情況匯報如下:

一、加強領(lǐng)導(dǎo),落實責(zé)任

為認真做好“小金庫”專項治理工作,市供銷社及時召開專題會議,研究布置“小金庫”治理自查工作方案,成立了“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,人員由行政辦公室、財會資產(chǎn)管理科和監(jiān)審科負責(zé)人組成,并落實專人具體負責(zé),確保了機關(guān)“小金庫”專項治理工作真正落到實處。

二、市供銷社機關(guān)開設(shè)銀行賬戶的情況

(一)實行國庫集中支付改革后,市供銷社嚴(yán)格按照市財政局的要求,只有一個零余額賬戶。

(二)按照市總工會的要求,市供銷社保留了機關(guān)工會賬戶。

(三)市供銷社機關(guān)沒有在任何銀行開設(shè)其他賬戶。

三、自查結(jié)果

按照《黨政機關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作實施方案》要求,圍繞“專項治理”中的八大項指標(biāo)開展自查活動,由分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé),分別對自己分管的科室進行自查,重點是清理機關(guān)各科室是否到企業(yè)亂收費建立“小金庫”的問題,以及對市社機關(guān)的所有收入及賬戶、帳據(jù)進行了認真細致的清理,通過深入清理自查,市供銷社財務(wù)管理嚴(yán)格按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,財務(wù)收支全部納入財務(wù)部門統(tǒng)一管理,未發(fā)生侵占、截留收入行為。預(yù)算外資金嚴(yán)格實行“單位開票、銀行代收、財政統(tǒng)管”的票款分離管理辦法,全部納入財政部門預(yù)算進行管理,實行收支兩條線,并嚴(yán)格按照財政批準(zhǔn)用途??顚S?,沒有公款私存和設(shè)帳外帳行為,沒有私設(shè)“小金庫”的問題,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)問題。

四、進一步健全和完善市社機關(guān)內(nèi)部財務(wù)管理制度

(一)根據(jù)《會計法》和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》以及相關(guān)財經(jīng)法規(guī)的要求,市供銷社機關(guān)制定和完善了《**市供銷社機關(guān)財務(wù)管理制度》《市供銷社財產(chǎn)物資管理辦法》等相關(guān)內(nèi)部管理制度。

(二)認真執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》,嚴(yán)格按照市財政局下達部門預(yù)算,加強對預(yù)算外資金管理和使用。

(三)嚴(yán)格遵守財務(wù)會計制度。一是依法辦理會計事項和核算各項經(jīng)濟業(yè)務(wù),不編制虛假的財務(wù)會計報告,不違反規(guī)定擅自調(diào)整報表,確保會計信息的真實性。二是加強和規(guī)范市社機關(guān)會計基礎(chǔ)工作,嚴(yán)格會計核算紀(jì)律,遵守各項財經(jīng)法規(guī),健全會計核算制度,提高會計核算質(zhì)量,促進市供銷社機關(guān)會計核算工作規(guī)范化管理。三是強化源頭治理,建立防治“小金庫”的長效機制。

(四)加強財政票據(jù)的使用和管理。一是對領(lǐng)回的空白票據(jù)設(shè)專人、專責(zé)、專柜保管,做到防火、防盜、防鼠、防蟲蛀、防丟失,確保票據(jù)安全無損。二是建立財政票據(jù)領(lǐng)用登記制度,設(shè)置財政票據(jù)管理臺賬,嚴(yán)格領(lǐng)購、使用手續(xù)。三是建立票據(jù)定期盤點制度。由于供銷社使用票據(jù)數(shù)量不大,堅持半年對庫存票據(jù)進行一次盤點,確保票據(jù)賬實相符。四是加強對已使用和作廢票據(jù)的管理。對已使用票據(jù)的存根和作廢票據(jù),由票據(jù)專管員按規(guī)定妥善保管,不允許擅自損毀。

二〇一四年六月九日

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第三篇:治理“小金庫”工作自查報告省“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室:

按照省委辦公廳《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈XX省黨政機關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作的實施方案〉的通知》(廳〔xx〕18號)以及全省黨政機關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作會議精神,我辦認真開展了治理“小金庫”工作,現(xiàn)將自查自糾情況報告如下:

一、健全組織,加強領(lǐng)導(dǎo)

為確保此次專項治理工作順利進行,省地方志辦公室成立了由朱文根主任任組長、劉成典副主任,王守亞副巡視員為副組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室負責(zé)承擔(dān)此次專項治理工作的具體事務(wù)。

二、提高認識,加強宣傳

全省“小金庫”專項治理工作會議召開后,我辦及時召開專題會議,學(xué)習(xí)了《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈XX省黨政機關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作的實施方案〉的通知》,傳達了全省黨政機關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作會議精神,并在辦公室網(wǎng)站上宣傳專項治理的范圍、要求、意義。辦公室主任朱文根要求大家認真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會議精神,充分認識開展此項工作的重大意義,按照上級要求認真清理檢查“小金庫”,做到自查不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

三、落實舉報制度,加強工作監(jiān)督

省地方志辦公室治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布了舉報電話、制作了舉報信箱,并注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報作用。清理工作辦公室具體負責(zé)監(jiān)督工作,確保件件有交待、事事有著落。

四、認真開展自查,進一步嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律

按照《XX省黨政機關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作的實施方案》的要求,辦公室重點圍繞“清理內(nèi)容”中的八大項指標(biāo)開展清查活動,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。

1、辦公室及所屬單位財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

2、辦公室及所屬單位財務(wù)部門,嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,沒有設(shè)帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。

3、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

4、清查結(jié)果在機關(guān)內(nèi)部網(wǎng)上進行通報。在認真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認真填報相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務(wù)透明度,嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。

雖然我辦目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強了財經(jīng)法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,辦公室將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,財務(wù)管理工作水平有更大提高。

特此報告。

第四篇:關(guān)于治理“小金庫”工作自查報告xx縣關(guān)于治理“小金庫”工作自查報告

按照xx治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于2014年治理“小金庫”工作實施方案》的通知(xx辦。2014。01號)文件精神,我局認真開展“小金庫”專項治理工作,現(xiàn)將自查自糾情況報告如下:

一、健全組織,加強領(lǐng)導(dǎo)

為認真貫徹中央和省、市關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作的各項部署要求,和XX縣區(qū)治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小

組辦公室關(guān)于《xx2014年治理“小金庫”工作實施方案》的通知(xx[2014]01號)文件精神,確保專項治理工作的順利進行,結(jié)合我局實際,成立了由局長xx任組長、黨支部書記xx任副組長的xx局治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,具體工作由辦公室和財務(wù)xx負責(zé)。

二、加強學(xué)習(xí)宣傳,提高思想認識

全省“小金庫”專項治理工作電視電話會議后,我局迅速召開了專題會議,傳達學(xué)習(xí)了xx縣治理“小金庫”工作

領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于《xx2014年治理“小金庫”工作實施方案》的通知(xx[2014]01號)文件精神,要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義,要認真-1-

對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

三、認真開展自查,實施長效監(jiān)督

按照中、省、市、縣治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組

辦公室關(guān)于《xx2014年治理“小金庫”工作實施方案》的通知(xx。2014。01號)文件的要求,重點圍繞“五查五看”的重點,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。

1、我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入縣會計核算中心帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

2、嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,沒有設(shè)帳外帳和“小金庫”的行為。

3、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。

4、清查結(jié)果在局務(wù)會上進行了通報。在認真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認真填報相關(guān)表格。

雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強了財經(jīng)法制教育,-2-

強化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務(wù)透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務(wù)管理工作水平有更大提高,嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。

二〇一四年六月八日-3-

第五篇:2014年小金庫治理自查報告中共XX縣區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部

關(guān)于進一步開展“小金庫”治理“五查五看”

自查報告

特區(qū)治理辦:

根據(jù)《XX縣區(qū)2014年“小金庫”治理工作安排意見》文件精神,我部高度重視,組織人員進行了清理?,F(xiàn)總結(jié)如下:

一、學(xué)習(xí)文件,

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