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文檔簡介
-1利川市民族中醫(yī)院2020年度部門決算信息公開目錄8170_WPSOffice_Level1第一部分:部門概況 228462_WPSOffice_Level2一、部門職責 22522_WPSOffice_Level2二、機構(gòu)設(shè)置 230234_WPSOffice_Level1第二部分:2020年度部門決算公開報表 215234_WPSOffice_Level2一、收入支出決算總表(公開01表) 320483_WPSOffice_Level2二、收入決算表(公開02表) 46849_WPSOffice_Level2三、支出決算表(公開03表) 515992_WPSOffice_Level2四、財政撥款收入支出決算總表(公開04表) 612655_WPSOffice_Level2五、一般公共預算財政撥款支出決算表(公開05表) 816487_WPSOffice_Level2六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開06表) 8七5456_WPSOffice_Level2、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(公開07表) 109426_WPSOffice_Level2八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開08表) 10九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表(公開09表) 1120616_WPSOffice_Level1第三部分:2020年度部門決算收支情況說明 1128645_WPSOffice_Level2一、收入支出決算總體情況說明 1122206_WPSOffice_Level2二、收入決算情況說明 123607_WPSOffice_Level2三、支出決算情況說明 1213394_WPSOffice_Level2四、財政撥款收入支出決算總體情況 1327901_WPSOffice_Level2五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 1320566_WPSOffice_Level2六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 144079_WPSOffice_Level2七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 147972_WPSOffice_Level2八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 14國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表 159915_WPSOffice_Level1其他重要事項情況說明 157921_WPSOffice_Level2(一)、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明 1516264_WPSOffice_Level2(二)、政府采購支出情況說明 1511407_WPSOffice_Level2(三)、國有資產(chǎn)占有情況說明 157818_WPSOffice_Level2(四)、預算績效管理工作開展情況 1527927_WPSOffice_Level1第四部分:專業(yè)名詞解釋 17第一部分:部門概況一、部門職責利川市民族中醫(yī)院是一所
集醫(yī)療、康復、保健、預防、科研、教學為一體的國家三級甲等非營利性中醫(yī)醫(yī)院,始建于1956年,1979年為全民所有制醫(yī)院。醫(yī)院注冊地址是:利川市解放東路151號,注冊資本6511.2萬元。二、機構(gòu)設(shè)置醫(yī)院現(xiàn)有職工686人,其中在職正式職工214人(核定編制262人),招聘472人。有衛(wèi)技人員617人(其中副高級以上職稱32人、中級職稱177人;執(zhí)業(yè)醫(yī)師211人)。有恩施州中醫(yī)大師3人,州知名中醫(yī)4人;博士1人,碩士研究生26人。
醫(yī)院現(xiàn)有恩施州州級及以上重點???1個,其中:國家級重點???個(心血管??疲?;省級重點???個(腦病科、針灸科、骨傷科、脾胃病科、肺病科);州級重點???個(肝病、兒科、腫瘤科、糖尿病、耳鼻喉科)。有湖北省知名中醫(yī)工作室14個;州勞模和工匠人才創(chuàng)新工作室1個;州中醫(yī)大師1人,中醫(yī)名師4人。擁有磁共振、多層螺旋CT、全自動生化分析儀等先進診療設(shè)備100余臺。第二部分:2020年度部門決算公開報表一、收入支出決算總表(公開01表)收入支出決算總表公開01表部門:利川市民族中醫(yī)院金額單位:萬元收入支出項目行次金額項目行次金額欄次1欄次2一、一般公共預算財政撥款收入11,921.14一、一般公共服務(wù)支出320.00二、政府性基金預算財政撥款收入213,700.00二、外交支出330.00三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入30.00三、國防支出340.00四、上級補助收入40.00四、公共安全支出350.00五、事業(yè)收入521,758.13五、教育支出360.00六、經(jīng)營收入60.00六、科學技術(shù)支出370.00七、附屬單位上繳收入70.00七、文化旅游體育與傳媒支出380.00八、其他收入86,554.55八、社會保障和就業(yè)支出390.009九、衛(wèi)生健康支出4030,572.5310十、節(jié)能環(huán)保支出410.0011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出420.0012十二、農(nóng)林水支出430.0013十三、交通運輸支出440.0014十四、資源勘探工業(yè)信息等支出450.0015十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出460.0016十六、金融支出470.0017十七、援助其他地區(qū)支出480.0018十八、自然資源海洋氣象等支出490.0019十九、住房保障支出500.0020二十、糧油物資儲備支出5140.0021二十一、國有資本經(jīng)營預算支出520.0022二十二、災害防治及應急管理支出530.0023二十三、其他支出542,700.0024二十四、債務(wù)還本支出550.0025二十五、債務(wù)付息支出560.0026二十六、抗疫特別國債安排的支出5711,000.00本年收入合計2743,933.82本年支出合計5844,312.53使用非財政撥款結(jié)余280.00結(jié)余分配590.00年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余29378.71年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余600.003061總計3144,312.53總計6244,312.53注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。二、收入決算表(公開02表)收入決算表公開02表部門:利川市民族中醫(yī)院金額單位:萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱欄次1234567合計43,933.8215,621.140.0021,758.130.000.006,554.55210衛(wèi)生健康支出30,193.821,881.140.0021,758.130.000.006,554.5521002公立醫(yī)院29,826.601,513.930.0021,758.130.000.006,554.552100202中醫(yī)(民族)醫(yī)院29,535.351,222.680.0021,758.130.000.006,554.552100299其他公立醫(yī)院支出291.25291.250.000.000.000.000.0021004公共衛(wèi)生331.03331.030.000.000.000.000.002100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)23.7723.770.000.000.000.000.002100409重大公共衛(wèi)生服務(wù)0.390.390.000.000.000.000.002100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理306.87306.870.000.000.000.000.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療36.1936.190.000.000.000.000.002101102事業(yè)單位醫(yī)療36.1936.190.000.000.000.000.00222糧油物資儲備支出40.0040.000.000.000.000.000.0022205重要商品儲備40.0040.000.000.000.000.000.002220511應急物資儲備40.0040.000.000.000.000.000.00229其他支出2,700.002,700.000.000.000.000.000.0022904其他政府性基金及對應專項債務(wù)收入安排的支出2,700.002,700.000.000.000.000.000.002290402其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出2,700.002,700.000.000.000.000.000.00234抗疫特別國債安排的支出11,000.0011,000.000.000.000.000.000.0023401基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)11,000.0011,000.000.000.000.000.000.002340101公共衛(wèi)生體系建設(shè)11,000.0011,000.000.000.000.000.000.00注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。三、支出決算表(公開03表)支出決算表公開03表部門:利川市民族中醫(yī)院金額單位:萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123456合計44,312.5326,672.9117,639.620.000.000.00210衛(wèi)生健康支出30,572.5326,672.913,899.620.000.000.0021002公立醫(yī)院30,205.3126,636.723,568.590.000.000.002100202中醫(yī)(民族)醫(yī)院29,914.0626,636.723,277.340.000.000.002100299其他公立醫(yī)院支出291.250.00291.250.000.000.0021004公共衛(wèi)生331.030.00331.030.000.000.002100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)23.770.0023.770.000.000.002100409重大公共衛(wèi)生服務(wù)0.390.000.390.000.000.002100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理306.870.00306.870.000.000.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療36.1936.190.000.000.000.002101102事業(yè)單位醫(yī)療36.1936.190.000.000.000.00222糧油物資儲備支出40.000.0040.000.000.000.0022205重要商品儲備40.000.0040.000.000.000.002220511應急物資儲備40.000.0040.000.000.000.00229其他支出2,700.000.002,700.000.000.000.0022904其他政府性基金及對應專項債務(wù)收入安排的支出2,700.000.002,700.000.000.000.002290402其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出2,700.000.002,700.000.000.000.00234抗疫特別國債安排的支出11,000.000.0011,000.000.000.000.0023401基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)11,000.000.0011,000.000.000.000.002340101公共衛(wèi)生體系建設(shè)11,000.000.0011,000.000.000.000.00注:本表反映部門本年度各項支出情況。四、財政撥款收入支出決算總表(公開04表)財政撥款收入支出決算總表公開04表部門:利川市民族中醫(yī)院金額單位:萬元收入支出項目行次金額項目行次合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款國有資本經(jīng)營預算財政撥款欄次1欄次2345一、一般公共預算財政撥款11,921.14一、一般公共服務(wù)支出330.000.000.000.00二、政府性基金預算財政撥款213,700.00二、外交支出340.000.000.000.00三、國有資本經(jīng)營財政撥款30.00三、國防支出350.000.000.000.004四、公共安全支出360.000.000.000.005五、教育支出370.000.000.000.006六、科學技術(shù)支出380.000.000.000.007七、文化旅游體育與傳媒支出390.000.000.000.008八、社會保障和就業(yè)支出400.000.000.000.009九、衛(wèi)生健康支出411,881.141,881.140.000.0010十、節(jié)能環(huán)保支出420.000.000.000.0011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出430.000.000.000.0012十二、農(nóng)林水支出440.000.000.000.0013十三、交通運輸支出450.000.000.000.0014十四、資源勘探工業(yè)信息等支出460.000.000.000.0015十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出470.000.000.000.0016十六、金融支出480.000.000.000.0017十七、援助其他地區(qū)支出490.000.000.000.0018十八、自然資源海洋氣象等支出500.000.000.000.0019十九、住房保障支出510.000.000.000.0020二十、糧油物資儲備支出5240.0040.000.000.0021二十一、國有資本經(jīng)營預算支出530.000.000.000.0022二十二、災害防治及應急管理支出540.000.000.000.0023二十三、其他支出552,700.000.002,700.000.0024二十四、債務(wù)還本支出560.000.000.000.0025二十五、債務(wù)付息支出570.000.000.000.0026二十六、抗疫特別國債安排的支出5811,000.000.0011,000.000.00本年收入合計2715,621.14本年支出合計5915,621.141,921.1413,700.000.00年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余280.00年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余600.000.000.000.00一般公共預算財政撥款290.0061政府性基金預算財政撥款300.0062國有資本經(jīng)營預算財政撥款310.0063總計3215,621.14總計6415,621.141,921.1413,700.000.00注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。五、一般公共預算財政撥款支出決算表(公開05表)一般公共預算財政撥款支出決算表公開05表部門:利川市民族中醫(yī)院金額單位:萬元項目本年支出功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出欄次123合計1,921.14218.871,702.28210衛(wèi)生健康支出1,881.14218.871,662.2821002公立醫(yī)院1,513.93182.681,331.252100202中醫(yī)(民族)醫(yī)院1,222.68182.681,040.002100299其他公立醫(yī)院支出291.250.00291.2521004公共衛(wèi)生331.030.00331.032100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)23.770.0023.772100409重大公共衛(wèi)生服務(wù)0.390.000.392100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理306.870.00306.8721011行政事業(yè)單位醫(yī)療36.1936.190.002101102事業(yè)單位醫(yī)療36.1936.190.00222糧油物資儲備支出40.000.0040.0022205重要商品儲備40.000.0040.002220511應急物資儲備40.000.0040.00注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開06表)一般公共預算財政撥款基本支出決算表公開06表部門:利川市民族中醫(yī)院金額單位:萬元人員經(jīng)費公用經(jīng)費科目編碼科目名稱決算數(shù)科目編碼科目名稱決算數(shù)科目編碼科目名稱決算數(shù)301工資福利支出61.54302商品和服務(wù)支出0.00307債務(wù)利息及費用支出0.0030101基本工資61.5430201辦公費0.0030701國內(nèi)債務(wù)付息0.0030102津貼補貼0.0030202印刷費0.0030702國外債務(wù)付息0.0030103獎金0.0030203咨詢費0.00310資本性支出0.0030106伙食補助費0.0030204手續(xù)費0.0031001房屋建筑物購建0.0030107績效工資0.0030205水費0.0031002辦公設(shè)備購置0.0030108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費0.0030206電費0.0031003專用設(shè)備購置0.0030109職業(yè)年金繳費0.0030207郵電費0.0031005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.0030110職工基本醫(yī)療保險繳費0.0030208取暖費0.0031006大型修繕0.0030111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費0.0030209物業(yè)管理費0.0031007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0.0030112其他社會保障繳費0.0030211差旅費0.0031008物資儲備0.0030113住房公積金0.0030212因公出國(境)費用0.0031009土地補償0.0030114醫(yī)療費0.0030213維修(護)費0.0031010安置補助0.0030199其他工資福利支出0.0030214租賃費0.0031011地上附著物和青苗補償0.00303對個人和家庭的補助157.3330215會議費0.0031012拆遷補償0.0030301離休費0.0030216培訓費0.0031013公務(wù)用車購置0.0030302退休費157.3330217公務(wù)接待費0.0031019其他交通工具購置0.0030303退職(役)費0.0030218專用材料費0.0031021文物和陳列品購置0.0030304撫恤金0.0030224被裝購置費0.0031022無形資產(chǎn)購置0.0030305生活補助0.0030225專用燃料費0.0031099其他資本性支出0.0030306救濟費0.0030226勞務(wù)費0.00399其他支出0.0030307醫(yī)療費補助0.0030227委托業(yè)務(wù)費0.0039906贈與0.0030308助學金0.0030228工會經(jīng)費0.0039907國家賠償費用支出0.0030309獎勵金0.0030229福利費0.0039908對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼0.0030310個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼0.0030231公務(wù)用車運行維護費0.0039999其他支出0.0030311代繳社會保險費0.0030239其他交通費用0.0030399其他對個人和家庭的補助0.0030240稅金及附加費用0.0030299其他商品和服務(wù)支出0.00人員經(jīng)費合計218.87公用經(jīng)費合計0.00注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(公開07表)財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表部門:利川市民族中醫(yī)院金額單位:萬元預算數(shù)決算數(shù)合計因公出國(境)費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費合計因公出國(境)費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費123456789101112注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中,預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù),包括一般公共預算財政撥款預算數(shù)和政府性基金財政撥款預算數(shù),此數(shù)據(jù)由單位自己填報。決算數(shù)包括當年一般公共預算財政撥款、政府性基金財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。說明:利川市民族中醫(yī)院本年未安排一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算,故本表無數(shù)據(jù)。八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開08表)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表公開08表部門:利川市民族中醫(yī)院金額單位:萬元項目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出欄次123456合計0.0013,700.0013,700.000.0013,700.000.00229其他支出0.002,700.002,700.000.002,700.000.0022904其他政府性基金及對應專項債務(wù)收入安排的支出0.002,700.002,700.000.002,700.000.002290402其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出0.002,700.002,700.000.002,700.000.00234抗疫特別國債安排的支出0.0011,000.0011,000.000.0011,000.000.0023401基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.0011,000.0011,000.000.0011,000.000.002340101公共衛(wèi)生體系建設(shè)0.0011,000.0011,000.000.0011,000.000.00注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表(公開09表)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表公開09表部門:利川市民族中醫(yī)院金額單位:萬元項目本年支出功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出合計注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。說明:利川市民族中醫(yī)院沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。第三部分:2020年度部門決算收支情況說明一、收入支出決算總體情況說明2020年總收入決算數(shù)為43933.82萬元比上年度總收入決算數(shù)26037.03萬元增加17896.79萬元,增幅68.74%。主要因為一般公共預算財政補助收入增加1279.37萬元。2020年預算總支出為44312.53萬元比上年度總支出數(shù)25658.32萬元增加18654.21萬元,增幅72.7%。主要是項目支出增加17256.95萬元。2020年預算收支結(jié)余-378.71萬元。二、收入決算情況說明2020年總收入決算數(shù)為43933.82萬元。其中:一般公共預算財政補助收入1921.14萬元比上年度641.77萬元增加1279.37萬元,增幅199.35%;政府性基金預算財政撥款收入13700.00萬元;財政撥款預算收入占總收入35.56%。事業(yè)預算收入21758.13萬元比上年度25208.44萬元減少3450.31萬元,下降13.69%,事業(yè)預算收入占總收入45.52%;其他收入6554.55萬元比上年度186.82萬元增加6367.73萬元(主要增加債務(wù)預算收入6000萬元、捐贈收入462.30萬元)其他預算收入占總收入14.92%。三、支出決算情況說明2020年預算總支出為44312.53萬元。其中:2020年基本支出26672.91萬元比上年度25275.66萬元增加1397.25萬元,增幅5.53%,占總支出60.19%;2020年項目支出17639.62萬元比上年度同期382.66萬元增加17256.96萬元(主要增加基本建設(shè)項目16977.34萬元),占總支出39.81%。其中:財政預算支出15621.14萬元,占預算總支出34.58%。四、財政撥款收入支出決算總體情況2020年財政撥款收入15621.14萬元比去年同期641.77萬元增加14979.37萬元,財政撥款收入占總收入35.56%。2020年財政撥款支出15621.14萬元,其中一般公共預算財政補助支出1921.14萬元、占財政支出12.3%;政府性基金預算財政項目撥款支出13700萬元,占財政支出87.7%。財政收支無結(jié)余。五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明(一)、一般公共預算財政撥款支出總體情況。2020年財政撥款支出15621.14萬元,占本年支出合計35.25%。與2019年相比財政撥款支出增加14979.37萬元。主要原因是增加政府性基金預算財政項目撥款支出13700萬元,包括抗疫特別國債資金支出11000萬元、專項債卷資金支出2700萬元。(二)、一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2020年一般公共預算財政撥款支出1921.14萬元,占財政撥款支出12.30%。其中一般公共預算財政撥款基本支出218.87萬元,占財政撥款支出1.4%。一般公共預算財政補助項目支出1702.28萬元(其中疫情經(jīng)費306.87萬元、基本公共衛(wèi)生23.77萬元、艾滋病阻斷經(jīng)費0.39萬元、綜合改革經(jīng)費291.25萬元、救治能力提升經(jīng)費1040萬元、物資儲備經(jīng)費40萬元),占財政撥款支出10.9%。、一般公共預算財政撥款支出具體用途情況2020年一般公共預算財政撥款支出其中科目2100202撥款支出1222.68萬元比年初預算數(shù)227.88萬元增加994.8萬元。主要是增加了項目財政撥款支出1040萬元。科目2101102撥款支出36.19萬元比年初預算數(shù)16.4萬元增加19.79萬元,主要增撥了人員經(jīng)費。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明2020年一般公共預算財政撥款基本支出218.87萬元,比去年同期259.11萬元下降15.53%,占醫(yī)院總支出0.48%,主要是人員經(jīng)費支出(包含工資福利支出61.54萬元比去年81.88萬元減少20.34萬元、對個人和家庭補助157.33萬元171.53萬元減少14.2萬元)七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元;公務(wù)用車購置及運行費支出決算0.00萬元;公務(wù)接待費支出決算0.00萬元。具體情況如下:1.因公出國(境)費預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。2.公務(wù)用車購置及運行費預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。3.公務(wù)接待費預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表2020年政府性基金財政撥款收入13700萬元,包含專項債卷收入2700萬元、特別國債基金收入11000萬元。本年度政府性基金財政撥款支出13700萬元,無結(jié)余。國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表本單位沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排支出。十、其他重要事項情況說明(一)、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明2020年單位運行經(jīng)費支出11410.55萬元主要用于單位的日常運行,如:辦公費28.87萬元、印刷費11.62萬元比上年度12.68萬元減少1.06萬元、水費62.6萬元、電費77.92萬元、物業(yè)管理費176.3萬元、維修(護)費185.96萬元、差旅費36.28萬元、培訓費32.78萬元。(二)、政府采購支出情況說明2020年單位政府性采購在網(wǎng)上公示的項目有單位整體搬遷建設(shè)項目(一期)凈化系統(tǒng)項目、住院部及門診醫(yī)技樓裝飾等工程采購以及耗材、設(shè)備等采購,采購金額2945.38萬元。(三)、國有資產(chǎn)占用情況說明截至2020年12月31日,部門共有車輛6輛,其中救護車5輛,小轎車1輛。50萬元以上通用設(shè)備(不含車輛)5套,單價100萬元以上專業(yè)設(shè)備13套。(四)、預算績效管理工作開展情況1、預算績效管理工作開展情況根據(jù)預算績效管理要求,績效辦公室組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目2個,資金1331.25萬元,占一般公共預算項目支出總額的78.20%。通過醫(yī)院預算績效管理工作,醫(yī)院深化對服務(wù)保障水平的考核評價,醫(yī)院以醫(yī)德醫(yī)風、服務(wù)質(zhì)量、醫(yī)療質(zhì)量的績效管理標準進行考核和評價。完善和建立了管理檢查監(jiān)督機制。2、部門決算中項目績效自評結(jié)果2020年醫(yī)院中醫(yī)藥專項項目的年度績效目標全部完成,部分指標超額完成。具體如下:產(chǎn)出指標數(shù)量
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