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句容市水產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)站2022年度單位預(yù)算公開2022年度
句容市水產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)站
單位預(yù)算公開公開13表政府采購支出表單位:句容市水產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)站單位:萬元采購品目大類專項名稱經(jīng)濟(jì)科目采購品目名稱采購組織形式資金來源總計一般公共預(yù)算資金政府性基金其他資金上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金合計注:本單位無政府采購支出,故本表無數(shù)據(jù)。第三部分2022年度單位預(yù)算情況說明一、收支預(yù)算總體情況說明句容市水產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)站2022年度收入、支出預(yù)算總計307.72萬元,與上年相比收、支預(yù)算總計各增加88.5萬元,增長40.37%。其中:(一)收入預(yù)算總計307.72萬元。包括:1.本年收入合計307.72萬元。(1)一般公共預(yù)算撥款收入307.72萬元,與上年相比增加88.5萬元,增長40.37%。主要原因是人員及其經(jīng)費增加,項目預(yù)算增加。(2)政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。(3)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。(4)財政專戶管理資金收入0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。(5)事業(yè)收入0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。(6)事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。(7)上級補助收入0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。(8)附屬單位上繳收入0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。(9)其他收入0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。2.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。(二)支出預(yù)算總計307.72萬元。包括:1.本年支出合計307.72萬元。(1)農(nóng)林水支出(類)支出268.9萬元,主要用于本單位人員經(jīng)費及本單位日常公用支出。與上年相比增加81.64萬元,增長43.6%。主要原因是人員增加及其經(jīng)費增加,項目預(yù)算增加。(2)住房保障支出(類)支出38.82萬元,主要用于本單位人員住房租金補貼及住房公積金。與上年相比增加6.86萬元,增長21.46%。主要原因是住房租金補貼基數(shù)增加及住房公積金基數(shù)增加,人員增加。2.年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬元。二、收入預(yù)算情況說明句容市水產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)站2022年收入預(yù)算合計307.72萬元,包括本年收入307.72萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。其中:本年一般公共預(yù)算收入307.72萬元,占100%;本年政府性基金預(yù)算收入0萬元,占0%;本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,占0%;本年財政專戶管理資金0萬元,占0%;本年事業(yè)收入0萬元,占0%;本年事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,占0%;本年上級補助收入0萬元,占0%;本年附屬單位上繳收入0萬元,占0%;本年其他收入0萬元,占0%;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入0萬元,占0%;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬元,占0%;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,占0%;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金0萬元,占0%;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元,占0%。三、支出預(yù)算情況說明句容市水產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)站2022年支出預(yù)算合計307.72萬元,其中:基本支出215.72萬元,占70.1%;項目支出92萬元,占29.9%;事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明句容市水產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)站2022年度財政撥款收、支總預(yù)算307.72萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加88.5萬元,增長40.37%。主要原因是人員及其經(jīng)費增加,項目預(yù)算增加。五、財政撥款支出預(yù)算情況說明句容市水產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)站2022年財政撥款預(yù)算支出307.72萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比,財政撥款支出增加88.5萬元,增長40.37%。主要原因是人員及其經(jīng)費增加,項目預(yù)算增加。其中:(一)農(nóng)林水支出(類)1.農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運行(項)支出176.9萬元,與上年相比增加42.04萬元,增長31.17%。主要原因是人員及其經(jīng)費增加,項目預(yù)算增加。2.農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)(項)支出15萬元,與上年相比減少15萬元,減少50%。主要原因是項目經(jīng)費縮減。3.農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全(項)支出20萬元,與上年相比減少2.4萬元,減少10.71%。主要原因是項目經(jīng)費縮減。4.農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)執(zhí)法監(jiān)管(項)支出57萬元,與上年相比增加57萬元(去年預(yù)算數(shù)為0萬元,無法計算增減比率)。主要原因是新增項目預(yù)算經(jīng)費。(二)住房保障支出(類)1.住房改革支出(款)住房公積金(項)支出13.24萬元,與上年相比增加2.72萬元,增長25.86%。主要原因是人員增加及繳費基數(shù)增加。2.住房改革支出(款)提租補貼(項)支出25.58萬元,與上年相比增加4.14萬元,增長19.31%。主要原因是人員增加及繳費基數(shù)增加。六、財政撥款基本支出預(yù)算情況說明句容市水產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)站2022年度財政撥款基本支出預(yù)算215.72萬元,其中:(一)人員經(jīng)費199.44萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助。(二)公用經(jīng)費16.28萬元。主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明句容市水產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)站2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算307.72萬元,與上年相比增加88.5萬元,增長40.37%。主要原因是人員及其經(jīng)費增加,項目預(yù)算增加。八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明句容市水產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)站2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算215.72萬元,其中:(一)人員經(jīng)費199.44萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助。(二)公用經(jīng)費16.28萬元。主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算情況說明句容市水產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)站2022年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出中,因公出國(境)費支出0萬元,占“三公”經(jīng)費的0%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元,占“三公”經(jīng)費的0%;公務(wù)接待費支出3萬元,占“三公”經(jīng)費的100%。具體情況如下:1.因公出國(境)費預(yù)算支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算支出0萬元。其中:(1)公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。(2)公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。3.公務(wù)接待費預(yù)算支出3萬元,比上年預(yù)算減少0.8萬元,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定減少公務(wù)接待費預(yù)算。句容市水產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)站2022年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費預(yù)算支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。句容市水產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)站2022年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費預(yù)算支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)相同。十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明句容市水產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)站2022年政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明句容市水產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)站2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。十二、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明2022年本單位一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出0萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。十三、政府采購支出預(yù)算情況說明2022年度政府采購支出預(yù)算總額0萬元,其中:擬采購貨物支出0萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務(wù)支出0萬元。十四、國有資產(chǎn)占用情況說明本單位共有車輛0輛,其中,一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、業(yè)務(wù)用車0輛、其他用車0輛等。單價50萬元(含)以上的通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上的專用設(shè)備0臺(套)。十五、預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況說明2022年度,本單位整體支出納入績效目標(biāo)管理,涉及四本預(yù)算資金307.72萬元;本單位共4個項目納入績效目標(biāo)管理,涉及四本預(yù)算資金合計92萬元,占四本預(yù)算資金(基本支出除外)總額的比例為100%。第四部分名詞解釋一、財政撥款:單位從同級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。二、財政專戶管理資金:繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。三、單位資金:除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入,包括事業(yè)收入(不含教育收費)、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入(包含債務(wù)收入、投資收益等)。四、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。六、“三公”經(jīng)費:指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。七、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用等。八、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運行(項):反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出,事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。九、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)(項):反映用于農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化,農(nóng)業(yè)新品種、新機具、新技術(shù)引進(jìn)、試驗、示范、推廣及服務(wù),農(nóng)村人居環(huán)境整治等方面的技術(shù)試驗示范支出。十、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全(項):反映用于農(nóng)產(chǎn)品及其投入品的質(zhì)量安全評估、監(jiān)測、抽查、認(rèn)證、應(yīng)急處置,相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定、修訂、實
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