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文檔簡介

Word版本,下載可自由編輯入庫出庫管理制度(5篇)入庫出庫管理制度(1)

一、商品入庫流程

1、選購部下定單時應(yīng)當(dāng)仔細(xì)審核庫存數(shù)量,做到以銷定進(jìn)。

2、選購部審核訂單時,應(yīng)依據(jù)公司實(shí)際狀況,核定進(jìn)貨數(shù),杜絕消失庫存積壓,滯銷等狀況。

3、訂單錄入后,選購部應(yīng)確定工廠送貨、到貨時間,并準(zhǔn)時通知倉庫。

4、當(dāng)商品從廠家運(yùn)抵至倉庫時,收貨員必需嚴(yán)格仔細(xì)檢查商品外包裝是否完好,若消失破損、是原裝短少等狀況。收貨人必需拒絕收貨,并準(zhǔn)時上報選購部;若因收貨員未準(zhǔn)時對商品進(jìn)行檢查,消失的破損,原裝短少,所造成的經(jīng)濟(jì)損失由該收貨員擔(dān)當(dāng)。

5、確定商品外包裝完好后,收貨員必需依照相關(guān)單據(jù):訂單、隨貨同行聯(lián),對進(jìn)貨商品品名、等級、數(shù)量、規(guī)格、金額、單價、進(jìn)行核實(shí),核實(shí)正確后方可入庫保管;若單據(jù)與商品實(shí)物不相符,應(yīng)準(zhǔn)時上報選購人員;若進(jìn)貨商品未經(jīng)核對入庫,造成的貨、單不相符,由該收貨人擔(dān)當(dāng)因此造成的損失。

6、入庫商品在搬運(yùn)過程中,應(yīng)依據(jù)商品外包裝上的標(biāo)識進(jìn)行搬運(yùn);在堆碼時,應(yīng)依據(jù)倉庫堆放距離要求、先進(jìn)先出的原則進(jìn)行。若未按規(guī)定進(jìn)行操作,因此造成的商品損壞由收貨人擔(dān)當(dāng)。

7、入庫商品明細(xì)必需由收貨員和倉庫管理人員核對簽字認(rèn)可,做到帳、貨相符。商品驗(yàn)收無誤后,倉庫管理員依據(jù)驗(yàn)收單準(zhǔn)時記賬,具體記錄商品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、入庫時間、單證號碼、驗(yàn)收狀況、存貨單位等,做到帳、貨相符。若不依據(jù)該制度落實(shí)驗(yàn)收造成的經(jīng)濟(jì)損失由倉庫管理員擔(dān)當(dāng)。

8、按收貨流程進(jìn)行單據(jù)流轉(zhuǎn)時,每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。

二、商品出庫流程

1、銷售部開具出庫單或調(diào)撥單,或者選購部開具退貨單。

2、單據(jù)上應(yīng)當(dāng)注明產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等。

3、倉庫收到以上單據(jù)后,在對出庫商品進(jìn)行實(shí)物明細(xì)點(diǎn)驗(yàn)時,必需仔細(xì)清點(diǎn)核對精確?????、無誤,方可簽字認(rèn)可出庫,否則造成的經(jīng)濟(jì)損失,由當(dāng)事人擔(dān)當(dāng)。

4、出庫要分清實(shí)物負(fù)責(zé)人和承運(yùn)者的責(zé)任,在商品出庫時雙方應(yīng)仔細(xì)清點(diǎn)核對出庫商品的品名、數(shù)量、規(guī)格等以及外包裝完好狀況,辦清交接手續(xù)。若出庫后發(fā)生貨損等狀況責(zé)任由承運(yùn)者擔(dān)當(dāng)。

5、商品出庫后倉庫管理員在當(dāng)日依據(jù)正式出庫憑證銷賬并清點(diǎn)貨品結(jié)余數(shù),做到賬貨相符。

6、按出貨流程進(jìn)行單據(jù)流轉(zhuǎn)時,每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。

入庫出庫管理制度(2)

第一條設(shè)立目的

為強(qiáng)化紙張驗(yàn)收和出入庫管理,明確職責(zé),確保生產(chǎn)需要,特制訂本制度。

其次條入庫驗(yàn)收

倉庫管理員必需做好驗(yàn)收入庫工作,把好“三關(guān)”(即入庫關(guān)、庫存數(shù)量關(guān)和發(fā)放關(guān))。具體核對材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量和質(zhì)量,確認(rèn)無誤后,方可辦理入庫手續(xù);驗(yàn)收發(fā)覺有誤,要馬上通知有關(guān)職能部門退貨、換貨或索賠。詳細(xì)而言,紙張入庫驗(yàn)收包括以下程序:

1.抽樣檢查

(1)倉管員負(fù)責(zé)對紙張進(jìn)行現(xiàn)場抽樣檢查驗(yàn)收。驗(yàn)收項(xiàng)目主要包括:紙張是否有合格證,外包裝是否完整,商標(biāo)、批號是否齊全,紙張外觀是否平整,是否有變形、破損、受潮等情況,克重、規(guī)格、數(shù)量等是否與選購要求一樣。

(2)倉管員應(yīng)堅(jiān)持原則把好入庫關(guān),驗(yàn)收時發(fā)覺有誤或不合格的,應(yīng)予以記錄并準(zhǔn)時報告xxx處理。對驗(yàn)收明顯不合格的紙張應(yīng)一律拒收。

2.驗(yàn)收人簽字

倉管員對驗(yàn)收合格的紙張應(yīng)加蓋標(biāo)識或在供方送貨單上簽字確認(rèn)后方可辦理入庫手續(xù)。

3.開票入庫

材料入庫后,要給送紙單位開出收料單,注明日期、品種、規(guī)格、克重、數(shù)量、填單人姓名并加蓋公章,一式三份。填寫后的收料單作為記帳的憑證,按月裝訂成冊后,妥當(dāng)保管。

第三條紙張管理

1.紙張存放要求

(1)入庫的紙張要分類存放,進(jìn)行標(biāo)識,要做到勤整理,保持庫容干凈、平安。

(2)要確保紙張不混放、不潮濕、不霉變;

(3)庫區(qū)附近嚴(yán)禁煙火,保證通風(fēng),消防器材碼放位置顯著,標(biāo)識清楚,定期更換,確保有效;

(4)除工作需要外,不得允許任何人進(jìn)入紙張倉庫。

(5)需作退貨、換貨處理的紙張,倉管員應(yīng)專區(qū)單獨(dú)存放并予標(biāo)識。

2.紙張數(shù)量掌握要求

(1)倉庫管理員要定期清倉查庫,準(zhǔn)時掌控紙張變動,特殊是常用紙張的變動狀況,盡量做到庫存數(shù)量合理;

(2)努力降低成本,對節(jié)省紙、回收的殘紙等要仔細(xì)登記入帳,分類碼放,標(biāo)識清楚,并做好記錄,不得擅自處理、變賣;

(3)每月底進(jìn)行一次統(tǒng)計,統(tǒng)計報表報財務(wù)科。年底進(jìn)行全面盤點(diǎn),做到盈虧有據(jù),數(shù)字報_____批準(zhǔn)后,方可結(jié)轉(zhuǎn)下一年度帳目。

第四條出貨

1.紙張出庫由倉管員專人管理,按到貨時間采用先進(jìn)先出的原則領(lǐng)用。

2.倉管員要嚴(yán)格落實(shí)憑領(lǐng)料單發(fā)貨,做到無單不發(fā)貨,內(nèi)容填寫不精確?????不發(fā)貨,數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨。

3.領(lǐng)料單均由倉管員依據(jù)生產(chǎn)工單數(shù)量開出,紙張的品種、型號、規(guī)格、數(shù)量、金額等應(yīng)填寫清楚,由xxx簽字確認(rèn)后交xxx核算。

4.倉管員要準(zhǔn)時做好出庫登記,發(fā)貨后依據(jù)領(lǐng)料單登記紙張臺賬,做到逐筆登記、日結(jié)日清、賬單相符。

5.倉管員要定期盤點(diǎn)庫存存貨,防止紙張被盜、毀損和流失,應(yīng)編制紙張存貨盤點(diǎn)表,將上月結(jié)存、本月收入、本月支出、本月結(jié)存的紙張匯總明細(xì)表以核對所存紙張的數(shù)量,做到賬實(shí)相符。

第五條獎罰

1.倉管員必需按標(biāo)準(zhǔn)作好做好紙張的堆碼、標(biāo)識,堆放、保管,若發(fā)生因倉管員緣由造成紙張不合格,酌情扣減倉管員工資。若工作順當(dāng)利用,酌情嘉獎。

2.庫房必需實(shí)行實(shí)物點(diǎn)收,嚴(yán)禁空盤空點(diǎn)或照發(fā)票點(diǎn)收,無特別緣由發(fā)生上述狀況行為,依據(jù)侵吞公物處理。

第六條附則

本制度經(jīng)xxx核準(zhǔn)后實(shí)施,增設(shè)修訂亦同。

本制度最終解釋權(quán)歸xxx。

入庫出庫管理制度(3)

為了強(qiáng)化公司材料選購和出入庫的管理,充分發(fā)揮經(jīng)費(fèi)使用效益,削減不必要的支出和鋪張,依據(jù)節(jié)約節(jié)省的原則,規(guī)范材料的選購、入庫、出庫的工作程序,建立科學(xué)有效的管理制度,特制定本規(guī)定。

一、選購

(一)選購原則:

公司設(shè)專職人員進(jìn)行材料選購,選購人員在對材料市場進(jìn)行調(diào)查認(rèn)識的基礎(chǔ)上,保證以低價購入,并要保證材料的質(zhì)量。對于易耗材料和常用物品要進(jìn)行集中批量選購,每月集中選購1—2次,其他零星使用的材料,盡可能做到按批次選購。公司各部門對易耗材料和常用物品要按實(shí)際狀況半月或一個月提報選購方案。在填寫《材料選購申請表》時要注明材料用途。選購員要嚴(yán)格依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批的《材料選購申請表》進(jìn)行選購,未經(jīng)審批的不得私自選購。材料需求部門要協(xié)作選購員進(jìn)行選購,以保證選購的材料的種類和型號相符。

(二)選購程序:

1、材料需求部門必需填寫《材料選購申請表》,須履行部門主管和總經(jīng)理審批簽字手續(xù),然后交給選購員,由選購員支配統(tǒng)一進(jìn)行選購。

2、選購員在選購前必需持《材料選購申請單》與保管員的庫存帳核對,確定庫中沒有留存方可進(jìn)行選購。

(1)選購方案審批:選購資金每次在5000元以上原料或輔料,應(yīng)提前10天提出選購方案,經(jīng)總經(jīng)理審批。選購資金每次在1000元以上原料或輔料,應(yīng)提前5天提出選購方案,經(jīng)總經(jīng)理審批。

(2)確定供應(yīng)商:選購資金每次在5000元以上,至少要確定沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系的供應(yīng)商3家以上;選購資金每次在1萬元以上或每月累計在20萬元以上的單項(xiàng)原料或輔料,至少要確定沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系的供應(yīng)商5家。同時,將全部供應(yīng)商的名稱、地址、聯(lián)系電話、聯(lián)系人、負(fù)責(zé)人、銷售的產(chǎn)品名稱等具體資料交物資主管存檔。

(3)確定選購價格:選擇性價比最高的供應(yīng)商,經(jīng)公司總經(jīng)理審批后簽訂合同,實(shí)施選購。

(三)審批權(quán)限:凡申請進(jìn)行選購的,填寫的《材料選購申請表》先由部門主管批準(zhǔn)后,然后報總經(jīng)理簽批;對于急需材料,可先報總經(jīng)理,同意后先行選購然后再補(bǔ)辦手續(xù)。

二、入庫的辦理

選購員將所選購材料連同選購發(fā)票交于倉庫保管員,倉管人員參照《材料選購申請單》和選購發(fā)票按類進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn),確定無誤后在發(fā)票上簽字,然后按品名、型號、單價等進(jìn)行具體入帳。填寫入庫單(一式二聯(lián))一聯(lián)由庫管保存,一聯(lián)交給財務(wù)做賬。

(一)、選購后進(jìn)行入庫登記。

1、貨物驗(yàn)收:選購回庫房的貨物,至少有2人參與驗(yàn)收并簽字。庫管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收數(shù)量,并保存相關(guān)技術(shù)資料,經(jīng)辦人負(fù)責(zé)貨物質(zhì)量并驗(yàn)收。供貨商的'送貨單上必需有以上二人的驗(yàn)收簽字,貨物在驗(yàn)收的二人到齊(如因公出差,則可由其主管代替)以后方可下車。

2、貨物入庫:到庫房的貨物,填寫入庫單,登記入賬。只有入庫以后的物資,方可投入生產(chǎn)使用。財務(wù)才可入賬和支付貨款。入庫單一聯(lián)由庫房保管,一聯(lián)由財務(wù)保管。

(二)、貨款支付:

1、單次購貨金額在1000元以下的,填制付款申請單據(jù)經(jīng)會計審核→公司總經(jīng)理審批→出納付款。

2、單次購貨金額在5000元以上的,填制付款申請單據(jù)經(jīng)會計審核→公司總經(jīng)理審批→出納付款(轉(zhuǎn)賬方式付款)。

三、材料領(lǐng)用出庫的辦理

材料需求人員依據(jù)施工項(xiàng)目或修理項(xiàng)目填寫“出庫單”,憑“出庫單”到倉庫領(lǐng)取材料,領(lǐng)料單上必需有材料領(lǐng)取人、部門主管和總經(jīng)理簽字,手續(xù)不全一律不允許辦理出庫。如遇特別狀況需要與部門主管和總經(jīng)理以短信的形式報備,同意后方可領(lǐng)取材料,在領(lǐng)用材料后的2個工作日內(nèi)補(bǔ)全相關(guān)手續(xù),否則造成的經(jīng)濟(jì)損失當(dāng)事人個人擔(dān)當(dāng)。

四、相關(guān)要求

(一)修理應(yīng)急材料,備用量未經(jīng)允許不得超量,如有發(fā)覺,追究當(dāng)事人和部門領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。

(二)工具類材料各部門要建立檔案記錄,保管員在出庫時也要建立備查帳。

(三)對于易損材料和工具出庫時,要嚴(yán)格落實(shí)以舊換新制度。

(四)要嚴(yán)格落實(shí)材料選購審批手續(xù),凡不按審批權(quán)限履行審批手續(xù)而私自選購的,在發(fā)票上不予簽字。

(五)材料選購,正常狀況下,至少有兩位經(jīng)辦人參與,其中一位應(yīng)是材料需求部門業(yè)務(wù)精通人員,選購員要做到貨比三家,優(yōu)中選優(yōu),嚴(yán)禁將質(zhì)次價高的材料購入公司。

(六)選購工作中,要嚴(yán)禁虛開發(fā)票,抬高價格吃回扣等損公肥私情況,如有發(fā)生,要嚴(yán)峻懲罰。

(七)材料選購要在5日內(nèi)結(jié)算,要履行完全部簽字與報銷手續(xù),對借款余額準(zhǔn)時返回財務(wù)。

(八)倉庫保管員肯定要嚴(yán)格履行出入庫手續(xù),切實(shí)做到帳物相符,未經(jīng)主管負(fù)責(zé)人允許,不得將材料占為己有或轉(zhuǎn)借他人使用,否則,要進(jìn)行嚴(yán)厲?處理。

(九)領(lǐng)料人員嚴(yán)格履行領(lǐng)取手續(xù),不得虛領(lǐng)、冒領(lǐng),更不能占為己有,否則,需進(jìn)行經(jīng)濟(jì)懲罰。

(十)各部門人員要以身作則,留意把好選購、入庫、出庫、使用等各個關(guān)口,否則,要追究相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

XXXXX有限公司

入庫出庫管理制度(4)

一、學(xué)校要建立符合平安衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的食品貯存、儲存場所,配備必要的食品貯存保鮮設(shè)施。

二、學(xué)校要建立健全食品出入庫管理制度和收發(fā)登記制度,設(shè)立規(guī)范的入庫和出庫臺賬,對選購的食品及原料仔細(xì)驗(yàn)貨,做好登記,并與選購人員雙方簽字認(rèn)可交接,驗(yàn)收合格后方可入庫保存,驗(yàn)貨要做到檢驗(yàn)食品質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、價格。

三、當(dāng)天或當(dāng)餐需出庫的食品或原材料,應(yīng)堅(jiān)持用多少就出多少的原則,由詳細(xì)負(fù)責(zé)領(lǐng)用人員持出庫方案單與保管員驗(yàn)貨領(lǐng)用,并做好出庫登記,出庫單要在有領(lǐng)用人和保管員雙方簽字。

四、食品在校儲存期間,要依據(jù)食品保管要求,分類存放,平安管理;食品及原料分類分架、隔墻離地存放,食品庫房內(nèi)不得存有非食品、個人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品,對不符合衛(wèi)生要求的食品及原料,拒收入庫。

五、貨架上應(yīng)對每類每批食品嚴(yán)格標(biāo)明選購日期、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、生產(chǎn)日期及最終保質(zhì)時限,做到帳、卡、物相符,掛牌存放,并做到先進(jìn)先出。

六、存放的食品及原料應(yīng)有包裝,并標(biāo)明產(chǎn)品名稱,定型包裝食品應(yīng)貼有完好的出廠標(biāo)識。禁止存放無標(biāo)識及標(biāo)識不完整、不清楚的食品及原料。

七、常常檢查所存放的食品及原料,發(fā)覺有霉變或包裝破損、銹蝕、鼓袋等感官異樣、變質(zhì)時做到準(zhǔn)時清出,清出后在專用區(qū)域內(nèi)落地另放并標(biāo)明“不得食用”等字樣,準(zhǔn)時銷賬、處理、登記并保存記錄。

八、保持庫內(nèi)內(nèi)通風(fēng)、干燥,做好防蠅、防塵、防鼠工作。保持庫內(nèi)衛(wèi)生干凈。

入庫出庫管理制度(5)

為規(guī)范醫(yī)院全部醫(yī)療器械產(chǎn)品的倉庫貯存管理和出入庫管理,特制訂本制度。

一、倉庫儲存

1、應(yīng)當(dāng)配備與經(jīng)營產(chǎn)品相適應(yīng)的儲存條件。依據(jù)醫(yī)療器械的貯存要求分庫(區(qū))、分類存放,包括待驗(yàn)區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)、發(fā)貨區(qū)等,并有明顯區(qū)分(如可采納色標(biāo)管理,設(shè)置待驗(yàn)區(qū)為黃色、合格品區(qū)和發(fā)貨區(qū)為綠色、不合格品區(qū)為紅色),退貨產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)單獨(dú)存放。

2、醫(yī)療器械與非醫(yī)療器械應(yīng)當(dāng)分開存放;

3、庫房的條件應(yīng)當(dāng)符合以下要求:

(1)庫房內(nèi)外環(huán)境干凈,無污染源;

(2)庫房內(nèi)墻光滑,地面平整,房屋結(jié)構(gòu)嚴(yán)密;

(3)有防止室外裝卸、搬運(yùn)、接收、發(fā)運(yùn)等作業(yè)受異樣天氣影響的措施;

(4)庫房有牢靠的平安防護(hù)措施,能夠?qū)o關(guān)人員進(jìn)入實(shí)行可控管理。

4、按說明書或者包裝標(biāo)示的貯存要求貯存醫(yī)療器械;

5、貯存醫(yī)療器械應(yīng)當(dāng)依據(jù)要求采用避光、通風(fēng)、防潮、防蟲、防鼠、防火等措施;

6、應(yīng)作好倉庫平安防范工作,定期對平安的落實(shí)狀況進(jìn)行檢查確認(rèn),并填寫“平安衛(wèi)生檢查表”。

7、搬運(yùn)和堆垛醫(yī)療器械應(yīng)當(dāng)依據(jù)包裝標(biāo)示要求規(guī)范操作,堆垛高度符合包裝圖示要求,避讓損壞醫(yī)療器械包裝;

8、醫(yī)療器械應(yīng)當(dāng)按規(guī)格、批號分開存放,醫(yī)療器械與庫房地面、內(nèi)墻、頂、燈、溫度調(diào)控設(shè)備及管道等設(shè)施間保留有足夠空隙;

9、貯存醫(yī)療器械的貨架、托盤等設(shè)施設(shè)備應(yīng)當(dāng)保持清潔,無破損;

10、非作業(yè)區(qū)工作人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得進(jìn)入貯存作業(yè)區(qū),貯存作業(yè)區(qū)內(nèi)的工作人員不得有影響醫(yī)療器械質(zhì)量的行為;

11、醫(yī)療器械貯存作業(yè)區(qū)內(nèi)不得存放與貯存管理無關(guān)的物品。

二、庫存養(yǎng)護(hù)

1、庫管人員要在質(zhì)量管理部門的技術(shù)指導(dǎo)下,檢查并改善貯存條件、防護(hù)措施、衛(wèi)生環(huán)境。依據(jù)醫(yī)療器械儲存養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)做好醫(yī)療器械的分類存放。

2、醫(yī)療器械庫管人員對庫存醫(yī)療器械要逐月進(jìn)行質(zhì)量檢查,一般品種每季度檢查一次;對易變效期品種要酌情增加養(yǎng)護(hù)、檢查次數(shù);對重點(diǎn)品種應(yīng)重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)。并要仔細(xì)填寫“庫存醫(yī)療器械養(yǎng)護(hù)記錄”。

3、庫管人員要做好庫房溫、濕度的管理工作,當(dāng)溫、濕度超過規(guī)定范圍時應(yīng)準(zhǔn)時采用降溫、除(增)濕等各種有效措施,并仔細(xì)填寫“庫房溫濕度記錄表”,每天上、下午不少于2次對庫房溫濕度進(jìn)行監(jiān)測記錄;對庫存醫(yī)療器械的外觀、包裝、有效期等質(zhì)量狀況進(jìn)行檢查;

4、對庫存醫(yī)療器械有效期進(jìn)行跟蹤和掌握,采用近效期預(yù)警,超過有效期的醫(yī)療器械,應(yīng)當(dāng)禁止銷售,放置在不合格品區(qū),然后按規(guī)定進(jìn)行銷毀,并保存相關(guān)記錄。

(1)效期產(chǎn)品的醫(yī)療器械直接影響到該產(chǎn)品的使用效果,因此在選購入庫驗(yàn)收、倉貯、出庫復(fù)核銷售及售后服務(wù)中都必需留意,在全部記錄表格中都必需明顯記錄其效期起止日期。

(2)選購時應(yīng)留意是否近失效期產(chǎn)品,并按先進(jìn)先出原則,仔細(xì)做好保管。

(3)有效期產(chǎn)品的內(nèi)外包裝破損不得銷售使用,應(yīng)視為不合格商品,登記后放置于不合格區(qū)。

(4)對全部庫存品應(yīng)依據(jù)醫(yī)院使用狀況限量進(jìn)貨。

6、庫管人員在日常質(zhì)量檢查中對下列狀況應(yīng)有方案地抽樣送檢,如易變質(zhì)的品種、儲存兩年以上的品種、接近失效期或使用期的品種、其它認(rèn)為需要抽檢的品種等。當(dāng)發(fā)覺不合格品種時要準(zhǔn)時請示有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)同意后將“不合格醫(yī)療器械”移出合格區(qū),放至不合格區(qū),并做好記錄。

7、庫管人員和物資會計應(yīng)當(dāng)對庫存醫(yī)療器械定期進(jìn)行盤點(diǎn),做到賬、貨相符。

三、出入庫管理

1、入庫

(1)庫管員依據(jù)驗(yàn)收的結(jié)果,將產(chǎn)品移至倉庫相應(yīng)的區(qū)域,如:驗(yàn)收結(jié)果為:不合格,需將產(chǎn)品移至不合格區(qū)域,產(chǎn)品經(jīng)判定需退貨的,需將產(chǎn)品移至退貨區(qū)。如為合格品,將產(chǎn)品移至合格區(qū)域。

(2)建立入庫記錄,驗(yàn)收合格的醫(yī)療器械應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時入庫登記;驗(yàn)收不合格的,應(yīng)當(dāng)注明不合格事項(xiàng),并放置在不合格品區(qū),依據(jù)有關(guān)規(guī)定采用退貨、銷毀等處置措施。

(3)驗(yàn)收合格入庫商品,需填寫:“醫(yī)療器械驗(yàn)收、入庫交接單”。

2、出庫

(1)器械出庫應(yīng)遵從“先產(chǎn)先出”、“近期先出”和按批號發(fā)貨的原則。

(2)醫(yī)療器械出庫時,庫房保管人員應(yīng)當(dāng)參照出庫的醫(yī)療器械進(jìn)行核對,發(fā)覺以下狀況不得出庫,并報告質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或者質(zhì)量管理人員處理:

①醫(yī)療器械包裝消失破損、污染、封口不牢、封條損壞等問題;

②標(biāo)簽脫落、字跡模糊不清或者標(biāo)示內(nèi)容與實(shí)物不符;

③醫(yī)療器械超過有效期;

④存在

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