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文檔簡介

Word第第頁公司數(shù)據(jù)管理制度公司數(shù)據(jù)管理制度1

為規(guī)范對數(shù)據(jù)電腦的使用管理,保證中心數(shù)據(jù)計算機平安、高效地運行,加強對電腦資料與數(shù)據(jù)文件的保管、保密和電腦維護工作,特制定以下規(guī)定:

1、將數(shù)據(jù)電腦落實到責任人,數(shù)據(jù)電腦責任人負責設置進入電腦的密碼和進入電腦文件的使用權限,負責人將要做好電腦數(shù)據(jù)的保密、保管和軟硬件的維護工作,要定期或不定期的更換不同保密方法或密碼口令。

2、使用權限規(guī)定,本數(shù)據(jù)電腦,使用前需向該電腦負責人報告并說明理由。同時該機只允許本部門人員使用,嚴禁外人或外部門人員使用本中心數(shù)據(jù)電腦。因工作緣由需要使用的,必需經中心領導答應,方可使用。

3、在使用該機作心理測評時,需登記“數(shù)據(jù)機使用備案單”經批準,方可使用。測評過程中應由中心工作人員全程伴隨并賜予指導。

4、電腦操作人員要定期進行病毒庫升級、補丁包更新,關閉不必要的.端口。該機不能使用其他機子的存儲介質〔如MP3、U盤、移動硬盤等〕,并不允許聯(lián)網〔除需上傳數(shù)據(jù)〕,為保證數(shù)據(jù)的平安,未經中心領導同意,任何人不得擅自刪除、更改、拷貝、打印、輸出各種保密數(shù)據(jù)和相關資料。

5、受測試人員需在老師的指導下使用,并聽從中心老師相關支配。

6、受測試人員在做完測試后不得進行其他操作,應馬上向老師報告并離開計算機,等待老師進行數(shù)據(jù)分析。

7、受測試人員有權知曉本人相關測試結果的解釋,但要查看原始數(shù)據(jù)分析資料需經中心領導批準。

公司數(shù)據(jù)管理制度2

第一章總則

第一條目的

為了確保公司信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)平安,使得在信息系統(tǒng)使用和維護過程中不會造成數(shù)據(jù)丟失和泄密,特制定本制度。

其次條適用范圍

本制度適用于公司技術管理部及相關業(yè)務部門。

第三條管理對象

本制度管理的對象為公司各個信息系統(tǒng)系統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)庫管理員和各個信息系統(tǒng)使用人員。

其次章數(shù)據(jù)平安管理

第四條數(shù)據(jù)備份要求

存放備份數(shù)據(jù)的介質必需具有明確的標識。備份數(shù)據(jù)必需異地存放,并明確落實異地備份數(shù)據(jù)的管理職責。

第五條數(shù)據(jù)物理平安

留意計算機重要信息資料和數(shù)據(jù)存儲介質的存放、運輸平安和保密管理,保證存儲介質的物理平安。

第六條數(shù)據(jù)介質管理

任何非應用性業(yè)務數(shù)據(jù)的使用及存放數(shù)據(jù)的設備或介質的調撥、轉讓、廢棄或銷毀必需嚴格根據(jù)程序進行逐級審批,以保證備份數(shù)據(jù)平安完好。

第七條數(shù)據(jù)恢復要求

數(shù)據(jù)恢復前,必需對原環(huán)境的數(shù)據(jù)進行備份,防止有用數(shù)據(jù)的丟失。數(shù)據(jù)恢復過程中要嚴格根據(jù)數(shù)據(jù)恢復手冊執(zhí)行,消失問題時由技術部門進行現(xiàn)場技術支持。數(shù)據(jù)恢復后,必需進行驗證、確認,確保數(shù)據(jù)恢復的'完好性和可用性。

第八條數(shù)據(jù)清理規(guī)章

數(shù)據(jù)清理前必需對數(shù)據(jù)進行備份,在確認備份正確后方可進行清理操作。歷次清理前的備份數(shù)據(jù)要依據(jù)備份策略進行定期保存或永久保存,并確??梢噪S時使用。數(shù)據(jù)清理的實施應避開業(yè)務高峰期,避開對聯(lián)機業(yè)務運行造成影響。

第九條數(shù)據(jù)轉存

需要長期保存的數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)管理部門需與相關部門制定轉存方案,依據(jù)轉存方案和查詢使用方法要在介質有效期內進行轉存,防止存儲介質過期失效,通過有效的查詢、使用方法保證數(shù)據(jù)的完好性和可用性。轉存的數(shù)據(jù)必需有具體的文檔記錄。

第十條涉密數(shù)據(jù)設備管理

非本單位技術人員對本公司的設備、系統(tǒng)等進行修理、維護時,必需由本公司相關技術人員現(xiàn)場全程監(jiān)督。計算機設備送外修理,須經設備管理機構負責人批準。送修前,需將設備存儲介質內應用軟件和數(shù)據(jù)等涉經營管理的信息備份后刪除,并進行登記。對修復的設備,設備修理人員應對設備進行驗收、病毒檢測和登記。

第八條報廢設備數(shù)據(jù)管理

管理部門應對報廢設備中存有的程序、數(shù)據(jù)資料進行備份后去除,并妥當處理廢棄無用的資料和介質,防止泄密。

第九條計算機病毒管理

運行維護部門需指定專人負責計算機病毒的防范工作,建立本單位的計算機病毒防治管理制度,常常進行計算機病毒檢查,發(fā)覺病毒準時去除。

第十條專用計算機管理

營業(yè)用計算機未經有關部門允許不準安裝其它軟件、不準使用來歷不明的載體〔包括軟盤、光盤、移動硬盤等〕。

第三章附則

第十一條本制度自20xx年6月1日起執(zhí)行。

第十二條本制度由技術管理部負責制定、解釋和修改。

公司數(shù)據(jù)管理制度3

第一條為防止數(shù)據(jù)的非法生成、變更、泄漏、丟失與被破壞,確保數(shù)據(jù)的有據(jù)性、精確性、完好性、準時性、保密性,特制訂本制度。

其次條數(shù)據(jù)管理范圍包括全部利用計算機進行輸入、存儲、處理、再加工及輸出的數(shù)據(jù),它包括文字材料、報表、各類原始憑證、圖形、圖像等輸入處理對象,又包括存儲于計算機內部及傳輸?shù)母黝悢?shù)據(jù),還包括計算機輸出的磁存儲、光存儲、電存儲及各類打印數(shù)據(jù)。

第三條數(shù)據(jù)必需是有據(jù)的,能夠分辨數(shù)據(jù)的內容、用處和使用方法;必需經過合法的手續(xù)和規(guī)定的渠道采集、加工、處理和傳播數(shù)據(jù);數(shù)據(jù)應只用于明確規(guī)定的目的,未經批準不得它用;采納的數(shù)據(jù)范圍應與規(guī)定用處相符。

第四條數(shù)據(jù)管理者應承當保存或處理數(shù)據(jù)的愛護職責,防止數(shù)據(jù)的丟失、誤用或破壞;特別或重要數(shù)據(jù),應采納多種記錄手段異地保存,免遭意外風險。

第五條數(shù)據(jù)使用者有權查閱被授權的數(shù)據(jù),索取數(shù)據(jù)記錄復制件,更正有關自身的任何不精確數(shù)據(jù);享受有限次數(shù)規(guī)定的有問必答權利。

第六條依據(jù)使用的不同系統(tǒng)制訂相應的數(shù)據(jù)存取細則,實行措施防止數(shù)據(jù)被非法修改,堵塞管理操作的疏忽或蓄謀竊取數(shù)據(jù)的漏洞。

第七條無正值理由和有關批準手續(xù),不得通報數(shù)據(jù)內容,不得泄漏數(shù)據(jù)給內部或外部的無關人員,不得篡改數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)內容,必要修改時,應經由部門主管及公司分管領導審批,提交數(shù)據(jù)管理部門,經管理部門領導審批同意后由數(shù)據(jù)管理員進行修改。

第八條不應造成可從發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)中推斷出保密或敏感的信息。

第九條不同數(shù)據(jù)用處建立適當?shù)谋O(jiān)督、管理機制,保證與數(shù)據(jù)有關的個體和數(shù)據(jù)管理者的合法權益不被侵害。

第十條有新系統(tǒng)上線或升級時,數(shù)據(jù)管理部門應當切實做好上線或升級前的各項預備工作,應查驗設備廠商或軟件開發(fā)商或開發(fā)人員提交的有關運行維護資料,并負責監(jiān)督設備廠商或軟件開發(fā)商供應對相關崗位人員的技術培訓。制定科學的上線打算和新舊系統(tǒng)數(shù)據(jù)切換方案,考慮應急預案,確保新舊系統(tǒng)順當切換和平穩(wěn)連接。系統(tǒng)上線涉及數(shù)據(jù)遷移的,還應由設備廠商或軟件開發(fā)商制定具體的數(shù)據(jù)遷移打算并經由數(shù)據(jù)管理部門及分管領導審批同意后執(zhí)行。

第十一條信息系統(tǒng)中的信息應當依據(jù)其重要性、密級、應用需求等分別實施相應的加密措施,未經流程及領導答應,保密信息不得以明文形式存儲和傳送。由信息全部者依據(jù)信息的重要性、密級規(guī)定及用處,確定操作人員的存取權限和存取方式。全部的`統(tǒng)計信息應依據(jù)其重要程度進行密級劃分,并制訂相應的管理方法,確定允許對外發(fā)布和溝通的信息指標、報批權限和手續(xù)。

〔1〕備份的數(shù)據(jù)、打印出的數(shù)據(jù)應在指定的數(shù)據(jù)保管室或指定的場所保管,并指定專人負責保管

〔2〕數(shù)據(jù)保管員必需用文件管理等方法,對數(shù)據(jù)進行登記管理。

〔3〕未經流程及領導答應,禁止數(shù)據(jù)的外借,內部無權查閱和無正式批文的人員不得查閱。對于經正式批文借出的數(shù)據(jù)必需登記,并由經手人簽字,便于發(fā)生數(shù)據(jù)泄漏時分清責任人。

〔4〕未經流程及領導答應,數(shù)據(jù)保管員不得修改所保管的任何數(shù)據(jù)。

〔5〕電腦操作人員要定期清理服務器中的數(shù)據(jù),將過期的、作廢的數(shù)據(jù)全部去除,每天作廢的打印數(shù)據(jù)必需銷毀。

〔6〕數(shù)據(jù)是公司的重要資料,必需按嚴格地制度進行數(shù)據(jù)備份。

〔7〕每天將全部數(shù)據(jù)備份到特地用于備份的工作站硬盤上和備份服務器上。

〔8〕每周,將備份在工作站上的全部歷史數(shù)據(jù)刻錄在只讀光碟上保存,備份數(shù)據(jù)一式三份,并用統(tǒng)一格式的標簽和名目清單。并必需異地存放。

〔9〕公司總部及其分支機構必需進行交易數(shù)據(jù)的多重備份。備份數(shù)據(jù)應異地存放并送交一份至公司財務部門保管。送交至公司財務部門保管的備份必需采納只讀介質。

〔10〕數(shù)據(jù)備份及歷史數(shù)據(jù)的存放應保證防火、防熱、防塵、防潮及防磁。磁記錄介質應存放于距鋼筋房柱或類似結構物十厘米以外處,以防雷電經鋼筋傳播時產生的磁場破壞所存數(shù)據(jù)。

〔11〕未經流程及領導答應,嚴禁修改歷史數(shù)據(jù)。

〔12〕當軟件更換或版本大的升級后,應做好原系統(tǒng)完好的程序和數(shù)據(jù)的備份,并寫出具體的文檔資料,記載超級管理員的操作號以及密碼。

公司數(shù)據(jù)管理制度4

第一章總則

第一條為加強用戶基礎資源信息的管理,保證測量室機線系統(tǒng)資源數(shù)據(jù)的完好、精確、規(guī)范、平安,特制定本管理規(guī)定。

其次條本規(guī)定適用于公司測量專業(yè)的日常裝機、拆機、移機、改線、變更服務性能、工程協(xié)作等相關基礎數(shù)據(jù)變更的管理。

第三條本管理規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行,已下發(fā)的測量專業(yè)各項規(guī)定與本規(guī)定有沖突之處,應以本規(guī)定為準,本管理規(guī)定的解釋權和修改權在公司網運部。

其次章基礎數(shù)據(jù)管理規(guī)定

第四條機線系統(tǒng)資料數(shù)據(jù)的錄入、修改必需由測量室A級權限專人操作,系統(tǒng)詳細操作人員應切實做好用戶帳號名及密碼的保密工作,不得向無關人員公開密碼。一人一帳號,每人以自己的帳號登錄進行操作。對引起資源數(shù)據(jù)丟失、錯誤等責任的追究,以記錄在操作日志中的登錄帳號為準。

第五條測量室其他人員或工程施工單位人員不得對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行錄入和修改。

第六條測量人員必需嚴格按數(shù)據(jù)規(guī)范內容錄入機線資料。

1、一般用戶及ISDN用戶錄入:用戶基礎信息、設備號資料、局列資料、交接箱資料、分電資料。

2、ADSL用戶錄入:用戶基礎信息、設備號資料、ADSL相關資料、DSLAM端口資料、總配線架內板資料、總配線架外板資料、局列資料、交接箱資料、分電資料。

3、小靈通基站錄入:用戶基礎信息、設備號資料、基站編號、網管編號、局列資料、交接箱資料、分電資料。

4、小交換機用戶錄入:用戶基礎信息、設備號資料、引示號資料、測試號資料,局列資料、交接箱資料、分電資料。

5、專線用戶錄入:局列資料、交接箱資料、分電資料。同時填寫專線用戶卡片及專線順號本)。

第七條對于新增用戶類型或服務性能由網運部負責組織編寫相應的數(shù)據(jù)規(guī)范,由運營服務支撐中心在系統(tǒng)中予以完善,以解決一線人員錄入需求。

第八條測量員原則對無工單施工不予協(xié)作,特急狀況無施工工單的,必需有有關處室批文及分公司主管局長的簽字方可協(xié)作,待正式工單下發(fā)準時將相關數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)。

第九條測量室豎列資源的管理。

1、測量員嚴格按配線架包列維護內容對豎列資源進行管理,依據(jù)包列維護周期完成全部配線架大列的核帳工作。

2、測量班長每月對班組人員所包豎列帳、實相符狀況進行檢查,每列核實兩塊保安接線排,帳、實精確率100%。

3、在對線路調區(qū)、割接、改線工程驗收時,要求測量員按工程隊提交的配線表資料在配線架豎列與工程人員共同進行號碼核實,必需保證工程資料的精確率到達100%。

4、杜絕拆機不拆線。

5、測量員協(xié)作外線人員障改局線時,改線后按規(guī)定時限在系統(tǒng)中錄入新局線位置并標注原局線線對的故障類型。(故障類型分類及標識:FD-斷線、FE-地氣、FSC-小混線、FC-混線、FMC-串電、FR-串音、FN-雜音、FINS-絕緣不良)。

第十條交接箱配線資料的管理

1、測量員協(xié)作外線人員裝、拆、移改工作中,對經過交接箱到分電的線路必需要求外線人員供應交接箱配線資料,對無配線資料的報竣不予協(xié)作。

2、測量員在工程驗收中發(fā)覺工程資料不準;配線資料不全或消失重帳現(xiàn)象必需責成施工人員重新核查。

3、測量員在日常維護工作中發(fā)覺配線資料短缺或重帳的現(xiàn)象應先做記錄,待外線人員到交接箱時協(xié)作查找核實并準時錄入系統(tǒng)。

4、測量員協(xié)作外線人員障改配線時,改線后按規(guī)定時限在系統(tǒng)中錄入新配線位置并標注原配線線對的故障類型。(故障類型分類及標識同第八條中第5項)。

第三章基礎數(shù)據(jù)變更時限規(guī)定

第十一條測量室內當日發(fā)生的'裝機、拆機、移機、更改設備(含障礙改線)位置機線資料的錄入時限≤24小時。

第十二條測量室內當日發(fā)生的改名、過戶、增、刪、改服務性能機線資料的錄入時限≤48小時。

第十三條測量室工程調區(qū)、割接、改線資料增、刪、改錄入時限≤72小時。

時限說明:測量員從接到施工人員供應的已驗收過的配線表(局、配線資料精確率應到達100%)至相關工程資料全部錄入時止的時限≤72小時,在此期間發(fā)生的相關資料信息變動由測量室工程協(xié)作人員負責在配線表中填寫資料變動狀況。

第十四條測量室豎列機線資料帳、實相符率100%。

第十五條交接箱配線,機線資料帳、實相符率≥98%第四章基礎數(shù)據(jù)分級核查管理規(guī)定。

第十六條通過測量員自查——測量室班長核查——各分公司管理人員檢查——網運部定期抽查的分級檢查方式確保用戶機線資料精確。

第十七條測量室資料錄入人員負責對當日內發(fā)生的數(shù)據(jù)增、刪、改狀況進行核實確認。

第十八條測量班長每周對本測量室內發(fā)生的資料增、刪、改狀況進行全面核查,確認無誤后將相關資料留存(施工單及相關帳改根據(jù)表格保存期限為一年)。

第十九條測量班長每月對本測量室內發(fā)生的工程資料進行全面抽查,確認無誤后將相關配線表資料留存(保存期限為一年)。

其次十條分公司專業(yè)管理人員每月對本分公司內各端局的機線資料增、刪、改狀況進行檢查,一個端局檢查一列,帳、實相符率100%。

其次十一條公司網運部不定期對各分公司測量室的機線資料增、刪、改狀況進行抽查,每次抽查一列,帳、實相符率100%。

第五章其他管理要求

其次十二條測量員在協(xié)作外線人員施工中,依據(jù)施工者供應的交接箱號,安排相應的交接箱局、配線位置,同時在相應的設備位置作預占處理,避開資源的重復占用。

其次十三條測量員在與外線人員進行各類協(xié)作工作中,對發(fā)覺的線路故障,測量員應準時在機線系統(tǒng)中錄入線對的障礙類型。

公司數(shù)據(jù)管理制度5

1.1目的

為規(guī)范公司數(shù)據(jù)備份及管理工作,合理存儲歷史數(shù)據(jù)及保證數(shù)據(jù)的平安性,防止因硬件故障、意外斷電、病毒等因素造成數(shù)據(jù)的丟失,保障公司正常的數(shù)據(jù)和技術資料的儲備,物制訂本管理制度。

2、適用范圍

公司各部門有電腦使用權限的員工

其次章備份制度和要求

2.1依據(jù)公司狀況備份的數(shù)據(jù)分為一般數(shù)據(jù)和重要數(shù)據(jù)兩種:一般數(shù)據(jù)主要指:個人或部門的各種信息及辦公文檔、電子郵件、人事檔案、考勤管理、監(jiān)控數(shù)據(jù)等;

重要數(shù)據(jù)主要包括:財務數(shù)據(jù)、服務器數(shù)據(jù)等;

2.2各部門各崗位人員把電腦內的不行外泄的數(shù)據(jù)進行加密,設置10位以上的密碼,密碼3個月要進行更換;

2.3除臨時的文件外,其他文件要用文件夾的形式分類存放,即先建立好文件夾,然后把相應的文件放到不同的文件夾中;

2.4網絡管理員將在服務器上為每個有電腦的員工建立文件夾,并安排用戶名和密碼(每人都有自己的`用戶名和密碼),員工在自己電腦上通過網絡,輸入自己用戶名和密碼即可看到屬于自己的文件夾,打開此文件夾后把自己電腦內整理出的文件夾全部拷貝到此文件中,拷貝的周期是每周至少一次;

2.5各部門負責人應嚴格執(zhí)行公司規(guī)定,如發(fā)覺不準時上傳資料、有意隱瞞資料等,將進行嚴厲?處理;

2.6網絡管理員會抽查員工備份數(shù)據(jù)的日期,如發(fā)覺一周以上未上傳數(shù)據(jù)將進行警告,一個月未上傳數(shù)據(jù)的將進行問責;網絡管理員把員工上傳的數(shù)據(jù)進行備份,備份到另外介質,如硬盤、移動硬盤、光盤等;

2.7系統(tǒng)工程師負責ERP、OA數(shù)據(jù)的每日備份,備份數(shù)據(jù)的副本會保存到平安介質中;

附則:

本制度的解釋權歸信息部。如有未盡事宜,報請公司總經理后執(zhí)行。

依據(jù)公司要求:

全部員工電腦內重要的文件都要進行備份,

公司數(shù)據(jù)管理制度6

一、目的

為了提高公司網絡系統(tǒng)的平安性,最大限度的防止資料流失。特制定本規(guī)定

二、范圍

電子文檔向外發(fā)送時遵循此規(guī)定。

三、定義

3.1向外發(fā)送的數(shù)據(jù):包括對外光盤的刻錄,因工作需要向外發(fā)送的電子文件及通過其它途徑傳遞的資料。

3.2有效數(shù)據(jù):指工作所需的和各種文檔,不包括音樂、影視、生活圖片或其它與工作無關的文件。

四、權責

4.1計算機使用:各部門經〔副〕理指定人員;4.2數(shù)據(jù)平安監(jiān)管:人力資源部指定之人員;

五、作業(yè)內

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