醫(yī)院支出審批制度范本_第1頁
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文檔簡介

第頁共頁醫(yī)院支出審批制度范本醫(yī)院支出審批制度一、目的為規(guī)范醫(yī)院的財(cái)務(wù)管理和支出控制,確保資源的合理利用和經(jīng)費(fèi)的正確使用,制定本制度。二、適用范圍適用于醫(yī)院內(nèi)所有部門和單位的支出審批工作。三、基本原則1.依法合規(guī):所有支出均遵循相關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定。2.責(zé)任明確:各部門和單位負(fù)責(zé)人對(duì)本單位的支出負(fù)有審批和監(jiān)督職責(zé)。3.透明公正:支出審批過程公開透明,不得存在人為干預(yù)和私人利益。4.分級(jí)管理:根據(jù)金額和性質(zhì)的不同,確定不同層級(jí)的審批權(quán)限和流程。四、審批權(quán)限1.總額控制:-基層部門:每筆支出不得超過5000元;-中層部門:每筆支出不得超過20000元;-高層部門:每筆支出不得超過50000元;-董事會(huì)和總經(jīng)理:每筆支出不得超過100000元。2.支出預(yù)算:支出預(yù)算需要報(bào)經(jīng)上級(jí)部門審核批準(zhǔn)。3.特殊支出:包括設(shè)備購置、大型工程、大額財(cái)務(wù)合同等特殊支出需要報(bào)經(jīng)董事會(huì)審批。五、審批流程1.提交申請(qǐng):申請(qǐng)單位或部門向上級(jí)部門提交支出申請(qǐng),申請(qǐng)中需包含支出金額、支出事由、預(yù)算計(jì)劃等信息。2.上級(jí)審核:上級(jí)部門對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審核,審核通過后簽字批準(zhǔn)。3.財(cái)務(wù)審批:財(cái)務(wù)部門對(duì)支出申請(qǐng)進(jìn)行財(cái)務(wù)方面的審批,審批通過后簽字批準(zhǔn)。4.最終審批:董事會(huì)或總經(jīng)理對(duì)特殊支出進(jìn)行最終審批,審批通過后簽字批準(zhǔn)。5.支出執(zhí)行:財(cái)務(wù)部門根據(jù)審批結(jié)果進(jìn)行支出操作。6.監(jiān)督檢查:內(nèi)部審計(jì)部門對(duì)支出執(zhí)行情況進(jìn)行定期檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告和處理。六、責(zé)任追究對(duì)于違反本制度的行為,將按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行紀(jì)律處分,并追究相應(yīng)責(zé)任。七、附則本審批制度

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