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四川省綿陽(yáng)市鹽亭縣兩岔河鄉(xiāng)2017年部門決算編制說(shuō)明一、基本職能執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家法律、法規(guī);落實(shí)上級(jí)黨委、政府的各項(xiàng)決議和決定;制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展,全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量;加強(qiáng)農(nóng)村基層組織建設(shè),轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng),增強(qiáng)服務(wù)意識(shí),促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展;制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃,發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè),推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作,做好勞動(dòng)管理、科普、老齡及宗教等工作;開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權(quán)利,打擊違法犯罪,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定;制定本轄區(qū)精神文明和物質(zhì)文明工作規(guī)劃,抓好兩個(gè)文明建設(shè);指導(dǎo)村居民委員會(huì)工作,充分發(fā)揮群眾自治組織的作用。二、部門概況兩岔河鄉(xiāng)人民政府屬一級(jí)預(yù)算單位,下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè),其中行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。三、收支決算總體情況兩岔河鄉(xiāng)2017年本年收入合計(jì)399.6萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入399.6萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。兩岔河鄉(xiāng)2017年本年支出合計(jì)399.6萬(wàn)元,其中:基本支出308.98萬(wàn)元,占77%;項(xiàng)目支出90.62萬(wàn)元,占23%。四、財(cái)政撥款收支決算情況兩岔河鄉(xiāng)2017年度財(cái)政撥款收支總決算399.6萬(wàn)元。與2016年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)減少103.52萬(wàn)元。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況兩岔河鄉(xiāng)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出396.6萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的99%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少105.02萬(wàn)元,下降21%。(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況兩岔河鄉(xiāng)2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出396.6萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出124.69萬(wàn)元,占31%;公共安全支出0.6萬(wàn)元,占0.2%;文化體育及傳媒支出0.6萬(wàn)元,占0.2%;社會(huì)保障和就業(yè)支出107.59萬(wàn)元,占3%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃剩余支出10.91萬(wàn)元,占3%;節(jié)能環(huán)保支出0.55萬(wàn)元,占0.1%;農(nóng)林水支出141.4萬(wàn)元,占36%;住房保障支出10.26萬(wàn)元,占3%。(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況一般公共服務(wù)支出:2017年決算數(shù)為124.69萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。人大事務(wù):支出決算數(shù)為11.74萬(wàn)元;政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù):支出決算數(shù)為97.95萬(wàn)元;財(cái)政事務(wù):支出決算數(shù)為2.86萬(wàn)元;黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù):支出決算數(shù)為12.14萬(wàn)元。公共安全支出:2017年決算數(shù)為0.6萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。治安管理:支出決算數(shù)為0.6萬(wàn)元。文化體育與傳媒支出:2017年決算數(shù)為0.6萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。新聞出版廣播影視:支出決算數(shù)為0.6萬(wàn)元。社會(huì)保障和就業(yè)支出:2017年決算數(shù)為107.59元,完成預(yù)算100%?;鶎诱?quán)和社區(qū)建設(shè):支出決算數(shù)為21.28萬(wàn)元;事業(yè)單位離退休:支出決算數(shù)為0.09萬(wàn)元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):支出決算數(shù)為19.31萬(wàn)元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi):支出決算數(shù)為7.77萬(wàn)元;撫恤:支出決算數(shù)為31.02萬(wàn)元;自然災(zāi)害生活救助:支出決算數(shù)為4萬(wàn)元;特困人員救助供養(yǎng):支出決算數(shù)為23.96萬(wàn)元;其他社會(huì)保障和就業(yè)支出:支出決算數(shù)為0.16萬(wàn)元。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出:2017年決算數(shù)為10.91萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。計(jì)劃生育事務(wù):支出決算數(shù)為5.95萬(wàn)元;行政事業(yè)單位醫(yī)療:支出決算數(shù)為4.96萬(wàn)元。節(jié)能環(huán)保支出:2017年決算數(shù)為0.55萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。環(huán)境保護(hù)管理事務(wù):支出決算數(shù)為0.55萬(wàn)元。7.農(nóng)林水支出:2017年決算數(shù)為141.4萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。農(nóng)業(yè)事業(yè)運(yùn)行:支出決算數(shù)為19萬(wàn)元;農(nóng)村道路建設(shè):支出決算數(shù)為20萬(wàn)元;其他農(nóng)業(yè):支出決算數(shù)為48.62萬(wàn)元;對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助:支出決算數(shù)為38.78萬(wàn)元;農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助:支出決算數(shù)為15萬(wàn)元;8.住房保障支出:2017年決算數(shù)為10.26萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。住房公積金:支出決算數(shù)為10.26萬(wàn)元。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況兩岔河鄉(xiāng)2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出396.6萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)252.48萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)56.5萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明兩岔河鄉(xiāng)2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為8.19萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4.16萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.03元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2016年減少0.29萬(wàn)元,下降3%,其中:公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.16萬(wàn)元,下降3%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.13萬(wàn)元,下降3%。(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.16萬(wàn)元,占51%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.03萬(wàn)元,占49%。具體情況如下:1.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.16萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.16萬(wàn)元。主要用于兩岔河鄉(xiāng)所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。2.公務(wù)接待費(fèi)2017年公務(wù)接待費(fèi)4.03萬(wàn)元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況兩岔河鄉(xiāng)2017年使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出3萬(wàn)元。九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況:截至2017年12月31日,兩岔河鄉(xiāng)公有車輛1輛,其為一般公務(wù)用車。十、名詞解釋1.財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如…(二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況)等。3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…(二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況)等。4.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是…(收入類型)等。5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。7.一般公共服務(wù)(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。8.教育(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。9.科學(xué)技術(shù)(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。10.文化體育與傳媒(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。11.社會(huì)保障和就業(yè)(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。12.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。14.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。15.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。16.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。17.“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、
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