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文檔簡介
機(jī)關(guān)出納工作總結(jié)工作職責(zé)工作內(nèi)容工作成果工作反思工作建議目錄01工作職責(zé)收取各項(xiàng)費(fèi)用,包括但不限于工資、稅款、租金等。支付各項(xiàng)費(fèi)用,如辦公用品采購、差旅費(fèi)報(bào)銷等。確?,F(xiàn)金安全,及時(shí)存入銀行。現(xiàn)金收付辦理銀行賬戶開立、注銷等手續(xù)。定期核對銀行賬戶余額,確保賬目準(zhǔn)確無誤。及時(shí)處理銀行對賬單,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。負(fù)責(zé)支票、匯票等票據(jù)的保管和簽發(fā)。01020304銀行結(jié)算010204票據(jù)管理負(fù)責(zé)各類票據(jù)的領(lǐng)用、核銷和保管工作。嚴(yán)格按照規(guī)定開具發(fā)票,確保發(fā)票內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確。定期對票據(jù)進(jìn)行盤點(diǎn),防止票據(jù)丟失或被盜用。及時(shí)處理票據(jù)退回、作廢等事宜。03
印章保管負(fù)責(zé)保管機(jī)關(guān)印章,確保印章安全。嚴(yán)格按照規(guī)定使用印章,防止濫用或私自使用。定期對印章進(jìn)行檢查和維護(hù),確保印章清晰、完好。02工作內(nèi)容審核原始憑證支付報(bào)銷款項(xiàng)登記現(xiàn)金日記賬與會計(jì)核對賬目日常報(bào)銷01020304確保報(bào)銷單據(jù)真實(shí)、完整、合法,與實(shí)際業(yè)務(wù)相符。按照審批流程,將報(bào)銷款項(xiàng)支付給相關(guān)人員或單位。及時(shí)記錄每筆報(bào)銷款項(xiàng)的支付情況,確保賬目清晰。定期與會計(jì)部門核對現(xiàn)金日記賬,確保賬目一致。根據(jù)人事部門提供的考勤、績效等信息,編制工資表。編制工資表確保工資表中的信息準(zhǔn)確無誤,無遺漏、無重復(fù)。核對工資信息將審核后的工資發(fā)放至員工個(gè)人銀行賬戶。發(fā)放工資及時(shí)記錄工資發(fā)放情況,便于后續(xù)核對和查詢。登記工資發(fā)放記錄工資發(fā)放根據(jù)機(jī)關(guān)內(nèi)部各部門的需求和預(yù)算,編制資金劃撥計(jì)劃。編制資金劃撥計(jì)劃對各部門提交的資金劃撥申請進(jìn)行審核,確保符合相關(guān)規(guī)定。審核劃撥申請按照審批流程,將資金從機(jī)關(guān)賬戶劃撥至相關(guān)賬戶。劃撥資金及時(shí)記錄每筆轉(zhuǎn)賬的詳細(xì)信息,便于后續(xù)核對和查詢。登記轉(zhuǎn)賬記錄資金劃撥負(fù)責(zé)各類票據(jù)的領(lǐng)用、核銷和保管工作,確保票據(jù)使用規(guī)范、合法。管理票據(jù)開具票據(jù)審核票據(jù)內(nèi)容歸檔票據(jù)根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需求,開具各類票據(jù),如收據(jù)、發(fā)票等。確保開具的票據(jù)內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,符合相關(guān)規(guī)定。將開具完畢的票據(jù)進(jìn)行歸檔整理,便于后續(xù)查詢和使用。票據(jù)開具03工作成果確保現(xiàn)金和票據(jù)的安全存儲,無任何丟失或被盜事件發(fā)生。嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行資金收支,確保賬目準(zhǔn)確無誤,無任何違規(guī)操作。定期進(jìn)行庫存盤點(diǎn),確保現(xiàn)金與賬目相符,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正差錯(cuò)。資金安全與相關(guān)部門密切配合,加快報(bào)銷流程,提高工作效率。定期對報(bào)銷情況進(jìn)行匯總分析,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有力支持。及時(shí)處理各類報(bào)銷單據(jù),確保員工報(bào)銷及時(shí)、準(zhǔn)確。報(bào)銷及時(shí)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理規(guī)定開具發(fā)票,確保票據(jù)內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確。對票據(jù)進(jìn)行分類整理,便于查詢和使用,提高工作效率。定期對票據(jù)管理情況進(jìn)行自查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正不規(guī)范行為。票據(jù)規(guī)范04工作反思在過去的一年中,我在機(jī)關(guān)出納崗位上兢兢業(yè)業(yè),完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。現(xiàn)將我的工作總結(jié)如下
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