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文檔簡介
定西市臨洮農(nóng)業(yè)學(xué)校2022年度部門決算公開情況說明2023年9月目錄第一部分部門概況一、部門職責(zé)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置第二部分2022年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表第三部分2022年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明二、收入決算情況說明三、支出決算情況說明四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明八、政府采購支出情況說明九、國有資產(chǎn)占用情況說明十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明第四部分預(yù)算績效情況說明第五部分名詞解釋第一部分部門概況一、部門職責(zé)(一)承擔(dān)宣傳貫徹黨的教育方針、政策,實(shí)施職業(yè)中專學(xué)歷教育,培養(yǎng)中專學(xué)歷人才,促進(jìn)教育事業(yè)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展;(二)承擔(dān)農(nóng)學(xué)、園藝、獸醫(yī)、畜牧、電算會(huì)計(jì)、林草工程、生態(tài)農(nóng)業(yè)與環(huán)境保護(hù)、農(nóng)產(chǎn)品儲(chǔ)藏與加工、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與管理等學(xué)科中專學(xué)歷教育;(三)承擔(dān)農(nóng)業(yè)專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育及培訓(xùn)工作;(四)承擔(dān)良種研究繁育、優(yōu)良品種推廣工作。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置甘肅省定西市臨洮農(nóng)業(yè)學(xué)校設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),九個(gè)為正科級(jí)建制、一個(gè)為副科級(jí)建制。分別為辦公室、教務(wù)科、學(xué)生科、總務(wù)科、實(shí)習(xí)農(nóng)場、招生就業(yè)辦公室、科研中心、電教培訓(xùn)中心、保衛(wèi)科、團(tuán)委。我校現(xiàn)有編制164人,實(shí)有人數(shù)171人。第二部分2022年度部門決算表具體報(bào)表見附件一一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù))八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù))九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表第三部分2022年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明2022年度收、支總計(jì)均為7431.43萬元,本年度收入總計(jì)7431.43萬元,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7001.57萬元,事業(yè)收入420.81萬元,非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.05萬元;支出總計(jì)7431.43萬元,結(jié)余分配0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.71萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加2720.75萬元,增長57.76%,主要原因是是2022年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,人員工資增加。二、收入決算情況說明2022年度收入合計(jì)7422.38萬元,其中:財(cái)政撥款收入7001.57萬元,占94.33%;事業(yè)收入420.81萬元,占5.67%。三、支出決算情況說明2022年度支出合計(jì)7418.73萬元,其中:基本支出2764.57萬元,占37.26%;項(xiàng)目支出4654.15萬元,占62.74%。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為7004.04萬元。與上年相比,各增加2955.54萬元,增長73.0%。主要原因是省級(jí)預(yù)算項(xiàng)目增加,人員工資增加。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7004.04萬元,較上年決算數(shù)增加2958.05萬元,增長73.11%。主要原因是省級(jí)撥付A棟實(shí)訓(xùn)樓項(xiàng)目,支出加大,人員工資支出加大。主要用于以下幾個(gè)方面:1.教育支出年初預(yù)算數(shù)為2583.49萬元,支出決算為6430.79萬元,完成年初預(yù)算的248.92%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年安排了A棟實(shí)訓(xùn)樓建設(shè)項(xiàng)目,支出加大。2.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為258.57萬元,支出決算為328.60萬元,完成年初預(yù)算的127.08%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員增多,工資增加。3.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為81.70萬元,支出決算為82.02萬元,完成年初預(yù)算的100.4%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資增加,醫(yī)保增加。4.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為151.30萬元,支出決算為160.17萬元,完成年初預(yù)算的105.86%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資增加,住房公積金增加。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2764.57萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)2536.01萬元,較上年決算數(shù)增加169.65萬元,增長7.17%,主要原因是主要原因是人員工資增加,人員經(jīng)費(fèi)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資847.6萬元、津貼補(bǔ)貼167.37萬元、獎(jiǎng)金573.17萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬元、績效工資348.38萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)222.88萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)11.6萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)81.02萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)25.33萬元、住房公積金160.17萬元、離休費(fèi)11萬元、退休費(fèi)43.43萬元、撫恤金33.16萬元、生活補(bǔ)助10.89萬元。公用經(jīng)費(fèi)228.57萬元,較上年決算數(shù)減少12.04萬元,下降5.01%,主要原因是年初預(yù)算時(shí)人員減少,公用經(jīng)費(fèi)減少,執(zhí)行過程中公用經(jīng)費(fèi)未增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)3.05萬元、印刷費(fèi)0.26萬元、水費(fèi)0.23萬元、取暖費(fèi)135.51萬元、差旅費(fèi)1.32萬元、維修(護(hù))費(fèi)5.84萬元、專用材料費(fèi)2.48萬元、勞務(wù)費(fèi)7.75萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)33.82萬元、福利費(fèi)27.52萬元、其他交通費(fèi)用8.88萬元。七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出226.65萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)3.05萬元、印刷費(fèi)0.26萬元、水費(fèi)0.23萬元、取暖費(fèi)135.51萬元、差旅費(fèi)1.32萬元、維修(護(hù))費(fèi)5.84萬元、專用材料費(fèi)2.48萬元、勞務(wù)費(fèi)7.75萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)33.82萬元、福利費(fèi)27.52萬元、其他交通費(fèi)用8.88萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少13.96萬元,下降5.8%,主要原因是年初預(yù)算時(shí)人員減少,公用經(jīng)費(fèi)減少,執(zhí)行過程中公用經(jīng)費(fèi)未增加。本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0萬元,,主要原因是2022年無會(huì)議預(yù)算及支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,主要原因是2022年無培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算及支出。八、政府采購支出情況說明2022年度本部門政府采購支出合計(jì)159.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出159.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額159.00萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額159.00萬元,占政府采購支出總額的100.00%。九、國有資產(chǎn)占用情況說明截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。本部門固定資產(chǎn)原值3095.82萬元,其中土地及房屋構(gòu)筑物為1676.33萬元,通用設(shè)備645.32萬元,專用設(shè)備140.06萬元,文物和成列品為17.89萬元,圖書和檔案為24.64.71萬元,家具用具及動(dòng)植物491.6萬元。十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.83萬元,支出決算為0.00萬元,于2021年支出數(shù)沒有變化,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)定西市關(guān)于過緊日子等精神,我校嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用,2022年沒有發(fā)生接待支出。(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明1.因公出國(境)費(fèi)用決算0萬元,較年初預(yù)算0萬元增長0萬元,增長0%,預(yù)決算沒有變化,和2021年支出數(shù)沒有變化,本單位本年度沒有因公出國(境)人員,故沒有年初預(yù)算和發(fā)生的費(fèi)用。2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬元,較年初預(yù)算萬元增長0萬元,增長0%,預(yù)決算沒有變化,和2021年支出數(shù)沒有變化,本單位本年度沒有公務(wù)用車,故沒有年初預(yù)算和發(fā)生的費(fèi)用。其中:公務(wù)用車購置費(fèi)決算0萬元,較年初預(yù)算0萬元增長0萬元,增長0%,預(yù)決算沒有變化,和2021年支出數(shù)沒有變化,本單位本年度沒有公務(wù)用車購置費(fèi),故沒有年初預(yù)算和發(fā)生的費(fèi)用。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬元,較年初預(yù)算0萬元增長0萬元,增長0%,預(yù)決算沒有變化,和2021年支出數(shù)沒有變化,本單位本年度沒有公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),故沒有年初預(yù)算和發(fā)生的費(fèi)用。3.公務(wù)接待費(fèi)決算0萬元,較年初預(yù)算0.83萬元減少0.83萬元,和2021年支出數(shù)沒有變化,根據(jù)定西市關(guān)于過緊日子等精神,我校嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用,2022年沒有發(fā)生接待支出。(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況2022年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。和2021年相比數(shù)沒有變化。第四部分預(yù)算績效情況說明一、預(yù)算績效管理工作開展情況根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,其中項(xiàng)目2個(gè),共涉及資金527.00萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的7.09%。從評價(jià)情況來看,對本單位2022年市本級(jí)項(xiàng)目均進(jìn)行評價(jià),評價(jià)結(jié)果在95分以上,項(xiàng)目執(zhí)行效果好。二、績效自評結(jié)果(一)、單位整體支出單位自評2022年臨洮農(nóng)校整體支出績效自評表部門(單位)名稱定西市臨洮農(nóng)業(yè)學(xué)校部門(單位)整體支出
(萬元)年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)(A)實(shí)際支出數(shù)(B)執(zhí)行率(B/A)分值得分全年支出3075.057001.577004.04228%1010其中:基本支出2548.052764.572764.57109%——項(xiàng)目支出527527527100%——年度總體績效目標(biāo)完成情況預(yù)期目標(biāo)目標(biāo)實(shí)際完成情況目標(biāo)1:2021年順利的支出人員工資,保單位民生目標(biāo)1完成情況:完成目標(biāo)2:2021年順利開展教師的培訓(xùn),提高教師業(yè)務(wù)水平目標(biāo)2完成情況:完成目標(biāo)3:完成新校區(qū)的設(shè)備安裝等目標(biāo)2完成情況:完成年度績效指標(biāo)完成情況一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施部門管理資金投入基本支出預(yù)算執(zhí)行率100%100%33項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行率100%100%33“三公經(jīng)費(fèi)”控制率100%100%44結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率下降下降44財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理制度健全性100%100%33資金使用規(guī)范性100%100%33采購管理政府采購規(guī)范性100%100%33資產(chǎn)管理資產(chǎn)管理規(guī)范性100%100%33人員管理在職人員控制率100%100%33重點(diǎn)工作管理重點(diǎn)工作管理制度健全性100%100%55履職效果部門履職目標(biāo)產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)100%100%55產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)100%100%55產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)100%100%55產(chǎn)出成本指標(biāo)100%100%55部門效果目標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)100%100%33社會(huì)效益指標(biāo)100%100%33生態(tài)效益指標(biāo)100%100%33社會(huì)影響單位獲獎(jiǎng)情況提高提高33違法違紀(jì)情況0%0%33能力建設(shè)長效管理中期規(guī)劃建設(shè)完備程度100%100%33組織建設(shè)黨建工作開展規(guī)律性100%100%33信息化建設(shè)情況信息化管理覆蓋率100%100%33人力資源建設(shè)人員培訓(xùn)機(jī)制完備性100%98%32由于疫情情況,未完成培訓(xùn)任務(wù),教師培訓(xùn)沒有全覆蓋檔案管理檔案管理完備性100%100%33服務(wù)對象滿意度滿意度學(xué)生的滿意度100%100%33滿意度教師的滿意度100%99%32個(gè)別教師未參加培訓(xùn),今后加大培訓(xùn)力度,積極爭取上級(jí)專項(xiàng),加大資金投入合計(jì)98其他需要說明的問題:請?jiān)诖颂幒喴f明中央和省委巡視、各級(jí)審計(jì)和財(cái)政監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題及其所涉及的金額,如沒有填無。1、部門整體收支情況(1).財(cái)政撥款預(yù)決算差異率。我校2022年年初預(yù)算30,750,537.00元,年末實(shí)際執(zhí)行數(shù)為70,015,739.21元,預(yù)決算差額為39265202.21元,差異率為127.69
%。實(shí)際執(zhí)行數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增長的主要原因年度內(nèi)追加及調(diào)整事項(xiàng)較多,調(diào)整增加39265202.21元,凈增加39265202.21元。
具體情況是:在基本支出撥款中,在職人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整增加2165193.71元,離退休人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整增加700266.33元,事業(yè)單位醫(yī)療調(diào)整增加3258元,住房公積金調(diào)整增加88683元,公用經(jīng)費(fèi)調(diào)整增加1246080元。
在項(xiàng)目支出撥款中,2022年中職教學(xué)條件改善和女生宿舍樓A棟等項(xiàng)目共計(jì)42370008.50萬元。
(2)、人員經(jīng)費(fèi)預(yù)決算差異率。我校2022年年初預(yù)算數(shù)為24440961.00元,年末實(shí)際執(zhí)行數(shù)為25360074.01元,預(yù)決算差額為919113.01元,差異率為3.76%。主要原因是2022年根據(jù)政策,提升了我校教職工的收入,故人員經(jīng)費(fèi)大幅增加。
(3)、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)決算差異率:我校2022年年初預(yù)算數(shù)為1039576.00元,年末實(shí)際執(zhí)行數(shù)為2285656.70元,預(yù)決算差額為1246080.7元,差異率為119.8%。主要原因是增加了領(lǐng)導(dǎo)干部公務(wù)用車補(bǔ)助等等。
(4)、財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余率:我校2022年年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金為0元,本年支出調(diào)整預(yù)算數(shù)為0元,變動(dòng)率為0%。
(5)、財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余上下年變動(dòng)率:2021年年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)25087元,2022年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)0元,減少25087元。
2、績效評價(jià)工作開展情況2022年,我單位積極履職,強(qiáng)化管理,較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理,不斷建立健全內(nèi)部管理制度,梳理內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理水平得到提升,此次績效自評工作納入的項(xiàng)目主要是駐村幫扶工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目和教育教學(xué)補(bǔ)助資金項(xiàng)目,項(xiàng)目資金為27萬元和500萬元,這兩個(gè)項(xiàng)目資金的審核主要依據(jù)我校內(nèi)控制度,項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)格控制,支出實(shí)習(xí)一支筆審核制度。部門整體支出績效情況如下:(1).預(yù)算配置控制較好。在職人員控制率逐年下降;“三公”經(jīng)費(fèi)較上年有大幅下降。(2).預(yù)算執(zhí)行比較到位。支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi),全年無截留或滯留專項(xiàng)資金情況。(3).預(yù)算管理較為理想,制度執(zhí)行總體較為有效,但仍需進(jìn)一步強(qiáng)化。3、總體績效目標(biāo)完成情況分析。2022年我校整體支出績效自評,一級(jí)指標(biāo)為部門管理、履職效果、能力建設(shè)、服務(wù)對象滿意度。(1).部門管理中設(shè)置的二級(jí)指標(biāo)為資金投入、財(cái)務(wù)管理、采購管理、資產(chǎn)管理、人員管理。資金投入的三級(jí)指標(biāo)基本支出預(yù)算執(zhí)行率、項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行率、“三公經(jīng)費(fèi)”控制率、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率實(shí)際指標(biāo)值達(dá)到年度指標(biāo)值;財(cái)務(wù)管理的三級(jí)指標(biāo)財(cái)務(wù)管理制度健全性、資金使用規(guī)范性實(shí)際指標(biāo)值達(dá)到年度指標(biāo)值;采購管理的三級(jí)指標(biāo)政府采購規(guī)范性,實(shí)際指標(biāo)值達(dá)到年度指標(biāo)值;資產(chǎn)管理的三級(jí)指標(biāo)資產(chǎn)管理規(guī)范性,實(shí)際指標(biāo)值達(dá)到年度指標(biāo)值;人員管理的三級(jí)指標(biāo)在職人員控制率,實(shí)際指標(biāo)值達(dá)到年度指標(biāo)值;重點(diǎn)工作管理的三級(jí)指標(biāo)重點(diǎn)工作管理制度健全性,實(shí)際指標(biāo)值達(dá)到年度指標(biāo)值。(2).履職效果中設(shè)置的二級(jí)指標(biāo)為部門履職目標(biāo)、部門效果目標(biāo)、社會(huì)影響。部門履職目標(biāo)的三級(jí)指標(biāo)產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)、產(chǎn)出成本,實(shí)際指標(biāo)值達(dá)到年度指標(biāo)值;部門效果目標(biāo)的三級(jí)指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo),實(shí)際指標(biāo)值達(dá)到年度指標(biāo)值;社會(huì)影響的三級(jí)指標(biāo)單位獲獎(jiǎng)情況、違法違紀(jì)情況,實(shí)際指標(biāo)值達(dá)到年度指標(biāo)值。(3).能力建設(shè)長效管理中設(shè)置的二級(jí)指標(biāo)為組織建設(shè)、信息化建設(shè)情況、人力資源建設(shè)、檔案管理。組織建設(shè)的三級(jí)指標(biāo)中期規(guī)劃建設(shè)完備程度,實(shí)際指標(biāo)值達(dá)到年度指標(biāo)值;信息化建設(shè)情況三級(jí)指標(biāo)黨建工作開展規(guī)律性,實(shí)際指標(biāo)值達(dá)到年度指標(biāo)值;人力資源建設(shè)三級(jí)指標(biāo)人員培訓(xùn)機(jī)制完備性,實(shí)際指標(biāo)值為98%,未達(dá)到年初指標(biāo)值,主要是由于疫情情況,未完成培訓(xùn)任務(wù),教師培訓(xùn)沒有全覆蓋;檔案管理三級(jí)指標(biāo)檔案管理完備性,實(shí)際指標(biāo)值達(dá)到年度指標(biāo)值。(4).服務(wù)對象滿意度中設(shè)置的二級(jí)指標(biāo)為滿意度。滿意度的三級(jí)指標(biāo)為學(xué)生滿意度和教師滿意度,學(xué)生滿意度實(shí)際指標(biāo)值達(dá)到年度指標(biāo)值,教師滿意度指標(biāo)實(shí)際指標(biāo)值為99%,未達(dá)到年初指標(biāo)值,主要原因是個(gè)別教師未參加培訓(xùn),今后我校加大培訓(xùn)力度,積極爭取上級(jí)專項(xiàng),加大資金投入。的三級(jí)指標(biāo)重點(diǎn)工作管理制度健全性,實(shí)際指標(biāo)值達(dá)到年度指標(biāo)值。2022年我校整體績效目標(biāo)自評為98份,年初設(shè)定目標(biāo)基本完成。4、各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。2022年我校設(shè)定26項(xiàng),除人員培訓(xùn)機(jī)制完備性和教師滿意度兩項(xiàng)沒有滿分,其他全部達(dá)標(biāo)。5、存在的問題和整改情況預(yù)算編制工作有待細(xì)化。預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化,預(yù)算編制的合理性需要提高,預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。整改情況:細(xì)化預(yù)算編制工作,認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識(shí),嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制;全面編制預(yù)算項(xiàng)目,優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目,盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目,進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標(biāo)的下達(dá)。加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理,健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系,規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí),按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算,杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。(二)教學(xué)業(yè)務(wù)補(bǔ)助項(xiàng)目項(xiàng)目支出績效自評表(2022年度)項(xiàng)目名稱教學(xué)業(yè)務(wù)補(bǔ)助主管部門定西市教育局實(shí)施單位定西市臨洮農(nóng)業(yè)學(xué)校項(xiàng)目資金
(萬元)年初預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額50050010100%10其中:當(dāng)年財(cái)政撥款500500——上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況保障本年度內(nèi)保障學(xué)校教育教學(xué)工作的正常開展以及農(nóng)學(xué)、園藝、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、動(dòng)物科學(xué)專業(yè)學(xué)生的實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)任務(wù),保障學(xué)生校園安全。保證水、電、暖的及時(shí)正常供應(yīng),保障學(xué)校的教育教學(xué)正常開展,滿足師生需要,提高師生滿意度。保障農(nóng)學(xué)、園藝、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、動(dòng)物科學(xué)專業(yè)學(xué)生的實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn),提升教師的業(yè)務(wù)水平能力,研發(fā)出優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)的玉米、冬小麥良種。爭取杜絕校園安全、校園欺凌、校園暴力、校園網(wǎng)貸、電信詐騙等事件的發(fā)生及有效提升廣大師生處理突發(fā)事件的能力績
效
指
標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度
指標(biāo)值實(shí)際
完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施投入和管理目標(biāo)投入管理資金到位率100%100%55預(yù)算執(zhí)行率100%100%55財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理制度健全性健全健全55資金監(jiān)控有效性有效有效55資金使用合規(guī)性合規(guī)合規(guī)55實(shí)施管理項(xiàng)目管理制度健全性健全健全54健全管理制度監(jiān)督檢查定期開展定期開展54加強(qiáng)監(jiān)督檢查產(chǎn)出目標(biāo)數(shù)量指標(biāo)教學(xué)實(shí)習(xí)任務(wù)100%≥10055完成情況≥95%≥95%55師生使用率100%≥95%54合格率100%100%55采購?fù)瓿?00%100%55質(zhì)量指標(biāo)學(xué)生實(shí)踐能力提升90%≥80%54提高學(xué)生到手能力時(shí)效指標(biāo)時(shí)效性及時(shí)及時(shí)55效果目標(biāo)社會(huì)效益提高社會(huì)對學(xué)校的認(rèn)可≥95%≥95%54加大社會(huì)宣傳滿意度教師滿意度≥90%≥85%555學(xué)生滿意度≥90%≥85%555影響力目標(biāo)長效管理長效管理98%98%55總分10095我部門在2022年度部門決算中反映教學(xué)業(yè)務(wù)補(bǔ)助、駐村幫扶工作2個(gè)項(xiàng)目績效自評結(jié)果。教學(xué)業(yè)務(wù)補(bǔ)助項(xiàng)目績效自評情況:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為500.00萬元,執(zhí)行數(shù)為500.00萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:一是保證水、電、暖的及時(shí)正常供應(yīng),保障學(xué)校的教育教學(xué)正常開展,滿足師生需要,提高師生滿意度;二是保障農(nóng)學(xué)、園藝、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、動(dòng)物科學(xué)專業(yè)學(xué)生的實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn),提升教師的業(yè)務(wù)水平能力,研發(fā)出優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)的玉米、冬小麥良種;三是爭取杜絕校園安全、校園欺凌、校園暴力、校園網(wǎng)貸、電信詐騙等事件的發(fā)生及有效提升廣大師生處理突發(fā)事件的能力。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是對項(xiàng)目檢查檢查力度不夠,二是學(xué)生實(shí)踐能力水平還有待提高。下一步改進(jìn)措施,一是嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度,二是加強(qiáng)學(xué)生技能訓(xùn)練,提高學(xué)生動(dòng)手能力。(三)、駐村幫扶人員經(jīng)費(fèi)附件1項(xiàng)目支出績效自評表(2022年度)項(xiàng)目名稱駐村幫扶人員經(jīng)費(fèi)主管部門定西市教育局局實(shí)施單位定西市臨洮農(nóng)業(yè)學(xué)校項(xiàng)目資金
(萬元)年初預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額181810100%10其中:當(dāng)年財(cái)政撥款1818——上年結(jié)轉(zhuǎn)資金00——其他資金00——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況根據(jù)《關(guān)于調(diào)整增派貧困村駐村幫扶干部的通知》(定市組明字201958號(hào)),我校幫扶臨洮縣太石鎮(zhèn)上梁村和大莊村,幫扶人員6人已全部到位開展工作。
用于駐村幫扶人員意外傷害險(xiǎn)、差旅費(fèi)、交通費(fèi)、通信補(bǔ)貼、辦公費(fèi)等。已完成駐村幫扶人員意外傷害險(xiǎn)、差旅費(fèi)、交通費(fèi)、通信補(bǔ)貼、辦公費(fèi)等???/p>
效
指
標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度
指標(biāo)值實(shí)際
完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施投入和管理目標(biāo)投入管理資金到位率100%100%1010預(yù)算執(zhí)行率100%100%55財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理制度健全性健全健全1010資金監(jiān)控有效性有效有效55資金使用合規(guī)性合規(guī)合規(guī)55實(shí)施管理項(xiàng)目管理制度健全性健全健全55健全管理制度監(jiān)督檢查定期開展定期開展109加強(qiáng)監(jiān)督檢查產(chǎn)出目標(biāo)數(shù)量指標(biāo)幫扶天數(shù)正常工作日正常工作日55質(zhì)量指標(biāo)完成任務(wù)≥100%≥90%109加快任務(wù)進(jìn)度時(shí)效指標(biāo)時(shí)間要求及時(shí)及時(shí)55按時(shí)完成任務(wù)效果目標(biāo)社會(huì)效益脫貧完成完成66按時(shí)完成脫貧任務(wù)滿意度被幫扶人員≥90%≥85%77增加滿意度影響力目標(biāo)長效管理建立健全管理制度健全健全77健全管理制度部門協(xié)作各相關(guān)部門協(xié)助良好良好1010總分10098駐村幫扶人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評情況:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為28萬元,執(zhí)行數(shù)為28萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:一是確保每位幫扶人員正常駐村開展幫扶工作,每位駐村人員按時(shí)高質(zhì)量的完成所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府及單位安排的任務(wù),及時(shí)完成各項(xiàng)工作任務(wù),及時(shí)報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用;二是按照各級(jí)考核按期完成脫貧,按照“脫貧”不脫責(zé)任要求,繼續(xù)履行駐村幫扶工作,各相關(guān)單位互相配合、協(xié)助,保障駐村幫扶工作的開展。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是績效評價(jià)管理制度尚不健全;二是對績效評價(jià)工作的認(rèn)識(shí)不夠。下一步改進(jìn)措施:一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn),提升業(yè)務(wù)能力。由于績效評價(jià)工作要求高,工作量大,涉及項(xiàng)目業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、效益待多方面的專業(yè)知識(shí),對各預(yù)算部門、財(cái)政部門的機(jī)構(gòu)能力和人員素質(zhì)來說,無疑是一場嚴(yán)峻的考驗(yàn),只有通過進(jìn)行多方位多層次的學(xué)習(xí)培訓(xùn),努力提高相關(guān)人員素質(zhì),才能真正將預(yù)算績效管理工作落實(shí)到位;二是加大宣傳力度,樹立績效管理理念。通過各種媒介、各種形式和渠道,加大績效管理理念宣傳,創(chuàng)造良好社會(huì)輿論氛圍,不斷提高單位的績效意識(shí),發(fā)揮各部門在預(yù)算績效管理中的主體作用。(三)部門績效評價(jià)結(jié)果重點(diǎn)績效項(xiàng)目支出績效自評表(2022年度)項(xiàng)目名稱教學(xué)業(yè)務(wù)補(bǔ)助主管部門定西市教育局實(shí)施單位定西市臨洮農(nóng)業(yè)學(xué)校項(xiàng)目資金
(萬元)年初預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額50050010100%10其中:當(dāng)年財(cái)政撥款500500——上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況保障本年度內(nèi)保障學(xué)校教育教學(xué)工作的正常開展以及農(nóng)學(xué)、園藝、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、動(dòng)物科學(xué)專業(yè)學(xué)生的實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)任務(wù),保障學(xué)生校園安全。保證水、電、暖的及時(shí)正常供應(yīng),保障學(xué)校的教育教學(xué)正常開展,滿足師生需要,提高師生滿意度。保障農(nóng)學(xué)、園藝、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、動(dòng)物科學(xué)專業(yè)學(xué)生的實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn),提升教師的業(yè)務(wù)水平能力,研發(fā)出優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)的玉米、冬小麥良種。爭取杜絕校園安全、校園欺凌、校園暴力、校園網(wǎng)貸、電信詐騙等事件的發(fā)生及有效提升廣大師生處理突發(fā)事件的能力績
效
指
標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度
指標(biāo)值實(shí)際
完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施投入和管理目標(biāo)投入管理資金到位率100%100%55預(yù)算執(zhí)行率100%100%55財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理制度健全性健全健全55資金監(jiān)控有效性有效有效55資金使用合規(guī)性合規(guī)合規(guī)55實(shí)施管理項(xiàng)目管理制度健全性健全健全54健全管理制度監(jiān)督檢查定期開展定期開展54加強(qiáng)監(jiān)督檢查產(chǎn)出目標(biāo)數(shù)量指標(biāo)教學(xué)實(shí)習(xí)任務(wù)100%≥10055完成情況≥95%≥95%55師生使用率100%≥95%54合格率100%100%55采購?fù)瓿?00%100%55質(zhì)量指標(biāo)學(xué)生實(shí)踐能力提升90%≥80%54提高學(xué)生到手能力時(shí)效指標(biāo)時(shí)效性及時(shí)及時(shí)55效果目標(biāo)社會(huì)效益提高社會(huì)對學(xué)校的認(rèn)可≥95%≥95%54加大社會(huì)宣傳滿意度教師滿意度≥90%≥85%555學(xué)生滿意度≥90%≥85%555影響力目標(biāo)長效管理長效管理98%98%55總分10095我校重點(diǎn)績效項(xiàng)目為教學(xué)業(yè)務(wù)補(bǔ)助項(xiàng)目,項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為500.00萬元,執(zhí)行數(shù)為500.00萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:一是保證水、電、暖的及時(shí)正常供應(yīng),保障學(xué)校的教育教學(xué)正常開展,滿足師生需要,提高師生滿意度;二是保障農(nóng)學(xué)、園藝、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、動(dòng)物科學(xué)專業(yè)學(xué)生的實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn),提升教師的業(yè)務(wù)水平能力,研發(fā)出優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)的玉米、冬小麥良種;三是爭取杜絕校園安全、校園欺凌、校園暴力、校園網(wǎng)貸、電信詐騙等事件的發(fā)生及有效提升廣大師生處理突發(fā)事件的能力。評估主要根據(jù)對項(xiàng)目資金的執(zhí)行率、投入和管理目標(biāo)、產(chǎn)出目標(biāo)、效果目標(biāo)、影響力目標(biāo)五個(gè)方面進(jìn)行了評價(jià),評價(jià)結(jié)果為95分,主要偏差原因是一是項(xiàng)目管理制度健全性有一定弱項(xiàng),管理機(jī)制不健全,改進(jìn)措施是加強(qiáng)內(nèi)控制度的健全;二是監(jiān)督檢查沒有到位,改進(jìn)措施是加強(qiáng)內(nèi)控制度的健全;三是學(xué)生對設(shè)備的使用沒有達(dá)到100%,改進(jìn)措施是加強(qiáng)實(shí)訓(xùn)課程的開設(shè);四是學(xué)生實(shí)踐能力提升沒有達(dá)標(biāo),主要改進(jìn)措施為提升學(xué)生技能大賽的動(dòng)力,積極動(dòng)手參與。第五部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。四、其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入
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