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第1頁共1頁聯(lián)通審計稽核崗位職責(zé)范文一、編制公司內(nèi)部審計工作制度,編制年度內(nèi)部審計工作計劃并組織實施。二、配合中介機構(gòu)開展對公司年度財務(wù)決算的審計工作,并對公司年度財務(wù)決算的審計質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。三、對公司及所屬單位的財務(wù)收支、財務(wù)預(yù)算、決算、費用支出、資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營績效、費用支出、物資采購、內(nèi)部控制以及其他有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行審計監(jiān)督。四、負(fù)責(zé)對工程項目成本控制執(zhí)行情況進(jìn)行考核監(jiān)督,對公司直屬的自營項目進(jìn)行終結(jié)、獎罰兌現(xiàn)審計,對分公司管轄的自營項目進(jìn)行終結(jié)、獎罰兌現(xiàn)的復(fù)審。五、創(chuàng)新內(nèi)部審計工作,在完成正常審計業(yè)務(wù)外,積極開展內(nèi)部審計調(diào)查和專項審計,為加強企業(yè)管理,提高經(jīng)濟(jì)效益出謀劃策。六、提高服務(wù)意識,積極主動為基層單位提供合理化建議及意見。七、做好上級審計部門和由本部門履行的其他工作事項。聯(lián)通審計稽核崗位職責(zé)范文(二)一、主持本部門全面工作,負(fù)責(zé)稽核部門(稽核隊)日常管理工作,組織稽核人員完成計劃工作任務(wù)。二、擬訂稽核工作計劃、稽核工作方案,報批后組織實施。三、擬訂、調(diào)整、完善稽核人員崗位職責(zé)和考核辦法,報批后組織實施。四、負(fù)責(zé)組織完成對所轄農(nóng)村信用社機構(gòu)網(wǎng)點及縣級聯(lián)社本部的序時稽核、項目稽核。定期向主管部門、分管領(lǐng)導(dǎo)報告工作。五、做好稽核人員任務(wù)分工,檢查、考核稽核員對序時稽核、項目稽核的完成情況。六、負(fù)責(zé)組織實施本級所管領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計和離任審計。七、負(fù)責(zé)審查稽核報告等資料,匯總稽核情況、問題,提出處理意見或建議,報批后執(zhí)行。督促信用社和有關(guān)部門對稽核移送問題的整改、落實和反饋。八、對稽核員反映、報告的可疑問題和重要線索,及時向上級部門、分管領(lǐng)導(dǎo)匯報并組織人員進(jìn)一步核查。重大案件(事故)按規(guī)定程序和時間及時報告。九、擬寫、審查稽核工作簡報、文件、總結(jié)等工作材料。十、對稽核人員的工作獎懲。十一、定期召開稽核工作例會,聽取稽核人員工作匯報,研究解決稽核問題。十二、定期或不定期參加、組織稽核人員學(xué)習(xí)法律、法規(guī)和各項規(guī)章制度、辦法及業(yè)務(wù)知識,完成稽核人員培訓(xùn)教育任務(wù)。十三、負(fù)責(zé)稽核管理信息系統(tǒng)的管理、相關(guān)操作和報表數(shù)據(jù)的錄入、上報等工作。十四、按時上報工作計劃、工作總結(jié)、報表等相關(guān)工作資料,定期向領(lǐng)導(dǎo)報告工作。做好單位上下、內(nèi)外的協(xié)調(diào)溝通。十五、貫徹國家法律法規(guī)和單位各項規(guī)章制度、工作要求,做好工作調(diào)研,提出工作意見、建議,報批后執(zhí)行。十六、遵守法律規(guī)章和單位各項制度、工作職責(zé)、工作紀(jì)律,講職業(yè)道德、職業(yè)操守。按照單位各項工作事務(wù)和業(yè)務(wù)操作規(guī)程做好各項工作。十七、完成單位分配和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)。聯(lián)通審計稽核崗位職責(zé)范文(三)1、財務(wù)稽核:(l)審核各項支出憑證。(2)審核各項收入賬項。(3)審核各項攤提折舊。(4)審核應(yīng)收應(yīng)付、預(yù)收預(yù)付賬項。(5)審核原物料、成品、在制品、存貨估價。(6)審核各廠廠務(wù)費用分?jǐn)偡椒?。?)審核有關(guān)本企業(yè)所屬各廠、各營業(yè)所、門市部、各廠倉庫的財務(wù)。(8)審核營利事業(yè)所得稅申報表及其他有關(guān)獎勵減免項目。(9)其他有關(guān)調(diào)整記賬科目,變更計算方法,減少支出的建議事項。2、業(yè)務(wù)稽核:(l)審核各處廠業(yè)務(wù)計劃工作進(jìn)度。(2)查核各處廠工作之進(jìn)行是否依照規(guī)定。(3)追蹤各項會議決定辦理事項。(4)其他與業(yè)務(wù)稽核有關(guān)的事項。3、財務(wù)稽核:(l)審核有關(guān)財產(chǎn)的購置或處理。(2)審核有關(guān)原物料采購招標(biāo)比價的監(jiān)督及價格。(3)審查有關(guān)對外訂立的財物契約。(4)抽查有關(guān)本企業(yè)及所屬分支機構(gòu)的現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券、應(yīng)收賬款等。(5)抽查有關(guān)財產(chǎn)及原物料成品庫存。(6)其他與財務(wù)稽核有關(guān)的事項。聯(lián)通審計稽核崗位職責(zé)范文(四)一、負(fù)責(zé)稽核實施方案的擬訂,報批后組織實施。二、負(fù)責(zé)所轄網(wǎng)點序時稽核工作任務(wù)。做到時間連續(xù),稽核內(nèi)容覆蓋到全部業(yè)務(wù)。三、按現(xiàn)場稽核操作規(guī)程按時保質(zhì)完成項目稽核工作任務(wù)。四、對所屬稽核人員合理分工。五、審核稽核工作底稿、稽核報告、取證材料等,匯總稽核情況,擬寫稽核報告,審議稽核報告,針對發(fā)現(xiàn)的問題提出處理意見,報批后執(zhí)行。規(guī)范地使用稽核管理系統(tǒng)。五、稽核發(fā)現(xiàn)的可疑問題和重要線索,要先電話后書面報告稽核部門或領(lǐng)導(dǎo)。六、及時解決稽核中出現(xiàn)的問題和困難,遵守稽核工作紀(jì)律和保密制度。七、做好稽核資料收集、整理、裝訂和歸檔工作。八、按時上報工作計劃、工作總結(jié)、報表等相關(guān)工作資料,定期向領(lǐng)導(dǎo)報告工作。做好單位上下、內(nèi)外的協(xié)調(diào)溝通。九、貫徹國家法律法規(guī)和單位各項規(guī)章制度、工作要求,做好工作調(diào)研,提出工

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