加強醫(yī)療耗材管理制度_第1頁
加強醫(yī)療耗材管理制度_第2頁
加強醫(yī)療耗材管理制度_第3頁
加強醫(yī)療耗材管理制度_第4頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

加強醫(yī)療耗材管理制度第一章總則第一條目的和依據(jù)為了規(guī)范醫(yī)院耗材管理,加強經(jīng)濟、安全、有效地使用醫(yī)療耗材,提高醫(yī)療服務質量,保障患者安全,依據(jù)相關法律法規(guī)和醫(yī)院管理要求,訂立本規(guī)章制度。第二條適用范圍本制度適用于本醫(yī)院全部科室和相關人員。第三條定義醫(yī)療耗材:指在醫(yī)療服務過程中使用的各種料子、設備和工具。耗材管理人員:指負責醫(yī)院耗材管理工作的相關職員。第二章耗材采購管理第四條采購計劃各科室在年底前需提交下一年度的耗材采購計劃,計劃中包含耗材種類、數(shù)量、規(guī)格、用途及預算。耗材采購計劃由科室負責人審核后報送至耗材管理部門,經(jīng)相關部門審核后上報醫(yī)務部門審批。采購計劃一經(jīng)批準,不得隨便更改,如確實需要更改,必需經(jīng)過醫(yī)務部門批準。第五條供應商管理醫(yī)院建立供應商數(shù)據(jù)庫,經(jīng)過資質審核的供應商方可加入該數(shù)據(jù)庫。耗材采購應優(yōu)先選擇通過評價環(huán)節(jié)的供應商。采購人員應建立健全供應商評價制度,并對供應商進行定期評估,評估結果作為采購決策的緊要參考。第六條臨時耗材采購管理科室有特殊需要時,可申請臨時耗材采購。臨時耗材采購需經(jīng)過科室負責人審批,并填寫相關申請表格,包含申請理由、耗材規(guī)格和數(shù)量。耗材采購部門受理申請后,應及時進行采購、入庫和登記,并報告醫(yī)務部門備案。第三章耗材存儲管理第七條倉庫規(guī)劃醫(yī)院設立符合醫(yī)療耗材存儲要求的特地倉庫,確保耗材存儲安全、整齊、方便管理。耗材倉庫應依據(jù)耗材種類和規(guī)格進行合理劃分和分類,確保易于取用和管理。第八條入庫管理耗材入庫前,需對采購的耗材進行驗收,核對物品種類、規(guī)格、數(shù)量和質量。已驗收合格的耗材,由入庫人員進行登記和分類存儲,確保實時反映庫存情況。耗材入庫后應立刻上架,按先進先出原則進行擺放,嚴禁混放、摞放或占用通道。第九條出庫管理科室需申請耗材出庫時,應填寫出庫申請單,明確耗材種類、規(guī)格、數(shù)量及用途。出庫申請單需經(jīng)過科室負責人簽字、倉庫管理員審核后方可出庫。倉庫管理員依據(jù)申請單出庫,并確保出庫記錄的準確性和完整性。已出庫的耗材應及時繳庫,登記并反映實時庫存情況。第十條庫存盤點每年至少進行一次庫存盤點,一般選擇年底時進行。庫存盤點期間,暫時停止耗材的出入庫操作,由特地的盤點人員進行實物核對和系統(tǒng)核對。盤點結束后,對現(xiàn)場盤點和系統(tǒng)記錄進行對比核實,確保庫存數(shù)據(jù)的準確性。第四章耗材使用管理第十一條耗材領用科室需領用耗材時,應填寫領用申請單,明確耗材名稱、規(guī)格、數(shù)量及用途。領用申請單需經(jīng)過科室負責人簽字、庫管員審核后方可領用。庫管員依據(jù)申請單發(fā)放耗材,并保管相關記錄,確保實時反映庫存更改。第十二條耗材使用科室應依照醫(yī)療服務需要合理使用耗材,遵從“精打細算,杜絕揮霍”的原則。使用過程中如發(fā)現(xiàn)耗材變質、過期等情況,應及時報告耗材管理部門,并進行退庫或報廢處理。第十三條耗材損耗和報損處理科室應加強對耗材的管理,確保其安全和完整。對于因科室原因造成的耗材損耗,需按相關規(guī)定及時上報耗材管理部門,并進行相應責任追究。對于過期、變質、破損等無法使用的耗材,需進行及時報廢,報廢過程需符合醫(yī)院相關政策和法規(guī)。第五章監(jiān)督和考核第十四條監(jiān)督檢查耗材管理部門應定期對科室的耗材管理工作進行監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時矯正并整改。醫(yī)院領導對耗材管理工作有權隨時進行檢查和引導。第十五條考核評估定期對科室的耗材管理工作進行考核評估,考核內(nèi)容包含采購計劃執(zhí)行、入庫管理、出庫管理、耗材使用等方面。考核結果作為科室績效考核和工作獎懲的緊要依據(jù)。第六章附則第十六條本制度的解釋權本制度解釋權歸醫(yī)院管理委員會全部,并負責對本制度進行解釋和修改。第十七條本制度的施行本制度自頒布之日起施行。以上規(guī)章制度是依據(jù)標題《加強醫(yī)療耗材管理制度》而編寫的,旨在規(guī)范醫(yī)院耗材的采購、存儲、使用和管理等方面的工作。本制度將嚴格掌控耗材的采購計劃,加強

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論