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(工具1為了規(guī)范公司的物資采購,降低物資采購成本,確保公司各項物資供應(yīng),加強企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理,特制定本制度。23公司各部門要按程序報物資采購計劃,在每月 日前向采購部由原材料清單提報人負 %的經(jīng)濟損失,所在部門承 %;同時,采《生產(chǎn)物資采購計劃單《非生產(chǎn)物資采購計劃單》一 聯(lián),各部門采購員編制《生產(chǎn)物資采購計劃單》→部門負責(zé)人→財務(wù)科→總經(jīng)理→部門采購員→交財務(wù)科和辦公室統(tǒng)計→采購。部門人員編制《非生產(chǎn)物資申領(lǐng)計劃單》→部門負責(zé)人→財務(wù)科→總經(jīng)理→辦公室統(tǒng)計→采購部按匯總好的申領(lǐng)計劃,編制《非生產(chǎn)物資采購計劃單》→財務(wù)科→總經(jīng)理→交辦公室統(tǒng)計→采購。2單”,并在"備注欄"1-2天內(nèi)補部門采購員編制《生產(chǎn)物資采購計劃單》→部門負責(zé)人電話請示總經(jīng)理同意后→部門采購員→1-2天內(nèi)按“物資采購計劃單簽批流程”補批手續(xù)。采購員通過電話、傳真“詢價單”、E—mil、實地考察等方式進行尋價、比價、議價。重要原材料或是數(shù)量金額較大的訂單4采購員或供應(yīng)商送貨到庫→庫管員與《非、生產(chǎn)物資采購計劃單》核對驗收無誤后開具《入庫單》→部門負責(zé)人核實《入庫單》簽字→庫管員入賬。發(fā)票→庫管員將《入庫單》附在發(fā)票后→部門負責(zé)人在發(fā)票上簽字財務(wù)部→總經(jīng)理→5、物資出庫管理(本部分也可以單獨列出,企業(yè)根據(jù)實際需求擬定((嚴禁將物資借給外單位(個人)使用,違者罰 元,同時追回使用部門填制領(lǐng)料單→部門負責(zé)人簽字→庫管員核實→
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