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文檔簡介

危險源辨識與風險評價管理制度第一章總則為有效識別和評估組織內部及外部的危險源,確保安全生產和運營管理,根據《中華人民共和國安全生產法》、相關行業(yè)標準及公司內部規(guī)章制度,特制定本制度。本制度旨在建立一套科學、系統(tǒng)、可操作的危險源辨識與風險評價管理體系,以減少事故發(fā)生的可能性,保護員工的生命安全和身體健康,提高組織的安全管理水平。第二章適用范圍本制度適用于公司所有部門及其員工,涉及所有的生產、運營、管理活動。包括但不限于以下幾個方面:1.生產現(xiàn)場的設備、材料及作業(yè)環(huán)境。2.相關的業(yè)務流程和操作行為。3.組織內外部的安全管理活動。4.其他可能影響安全的因素。第三章法規(guī)依據本制度依據以下法律法規(guī)及標準制定:1.《中華人民共和國安全生產法》2.《企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范》3.《危險化學品安全管理條例》4.《職業(yè)健康安全管理體系標準》第四章目標本制度的主要目標包括:1.危險源辨識:通過系統(tǒng)的方法識別組織內外潛在的危險源。2.風險評價:對識別出的危險源進行風險評價,以確定其風險程度。3.風險控制:制定相應的控制措施,降低風險發(fā)生的概率和影響。4.持續(xù)改進:通過定期的評審與更新,確保制度的有效性和適用性。第五章管理規(guī)范5.1危險源辨識1.辨識方法:采用問卷調查、現(xiàn)場觀察、專家評審、事故案例分析等多種方法進行危險源辨識。2.責任分工:各部門應指定專人負責危險源的辨識工作,并定期組織培訓,提升辨識能力。3.記錄與報告:所有辨識結果應進行詳細記錄,并報送安全管理部門進行匯總分析。5.2風險評價1.評價標準:依據風險發(fā)生的概率和后果嚴重程度,采用定性和定量相結合的方法進行風險評價。2.風險等級劃分:將風險劃分為高、中、低三個等級,并制定相應的控制措施。3.評價流程:風險評價應納入日常管理,定期進行,特別是在新項目啟動、重大變更及事故發(fā)生后。5.3風險控制1.控制措施:針對不同風險等級,制定相應的風險控制措施,包括工程技術措施、管理制度、個人防護措施等。2.責任落實:各部門應明確責任人,確保控制措施的落實。3.控制效果評估:定期評估控制措施的有效性,并根據評估結果進行相應調整。第六章執(zhí)行流程6.1制定計劃1.各部門應根據年度工作計劃,制定相應的危險源辨識與風險評價工作計劃。2.工作計劃應明確工作目標、時間節(jié)點和責任人。6.2實施辨識與評價1.各部門按照計劃開展危險源辨識與風險評價工作,確保工作按時完成。2.辨識與評價結果需及時記錄并整理成文檔。6.3反饋與改進1.在實施過程中,發(fā)現(xiàn)的問題應及時反饋至安全管理部門。2.安全管理部門應根據反饋信息,進行制度的修訂和完善。第七章監(jiān)督機制7.1監(jiān)督責任1.安全管理部門負責對全公司危險源辨識與風險評價工作的監(jiān)督和指導。2.各部門應定期向安全管理部門匯報工作進展及遇到的問題。7.2定期檢查1.安全管理部門應每季度對各部門進行一次監(jiān)督檢查,確保制度的執(zhí)行情況。2.檢查內容包括危險源辨識記錄、風險評價結果及控制措施落實情況。7.3評估與改進1.每年進行一次全面評估,評估內容包括制度的適用性、有效性及改進建議。2.根據評估結果,提出制度修訂意見,并及時實施。第八章附則1.本制度由安全管理部門負責解釋,自頒布之日起實施。2.本制度的修訂應經過安全管理部門審核,并報公司管理層批準。3.本制度在實施過程中,如遇到新情況、新問題,應及時進行調整和完善。

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