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用友供應(yīng)鏈系統(tǒng)(20高職)學(xué)習(xí)通超星期末考試章節(jié)答案2024年只有采購結(jié)算后的采購發(fā)票才能自動(dòng)傳遞到應(yīng)付款管理系統(tǒng)。(
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答案:對(duì)付款單據(jù)也可以在應(yīng)付款系統(tǒng)手工錄入、審核。(
)
答案:對(duì)在存貨核算系統(tǒng)中,采購發(fā)票需要先記賬后制單。(
)
答案:錯(cuò)在應(yīng)收款系統(tǒng)、應(yīng)付款系統(tǒng)、采購管理系統(tǒng)、銷售管理系統(tǒng)中,都可以產(chǎn)生憑證。(
)
答案:錯(cuò)一張單據(jù)記賬后發(fā)現(xiàn)該單據(jù)有錯(cuò)誤,如果要修改,則先要去存貨核算系統(tǒng)中恢復(fù)記賬,并在存貨核算系統(tǒng)取消審核,才能修改此單據(jù)。(
)
答案:錯(cuò)下列哪個(gè)系統(tǒng)能生成憑證?(
)
答案:總賬系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)必須通過(
),才能確認(rèn)銷售出庫的成本,并生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本憑證。
答案:正常單據(jù)記賬設(shè)置轉(zhuǎn)賬分錄時(shí)無須定義以下哪一項(xiàng)?(
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答案:憑證號(hào)關(guān)于受控科目使用情況說法正確的是:(
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答案:存貨系統(tǒng)是否可以使用應(yīng)收應(yīng)付受控科目是在總賬系統(tǒng)的選項(xiàng)中控制的。按以下序號(hào):①在存貨核算系統(tǒng)系統(tǒng)中,對(duì)所有單據(jù)記賬;②在存貨核算系統(tǒng)中,對(duì)倉庫進(jìn)行期末處理;③在存貨核算系統(tǒng)系統(tǒng)中,進(jìn)行月末結(jié)賬;④在庫存管理系統(tǒng)中,進(jìn)行月末結(jié)賬;⑤在銷售管理系統(tǒng)中,進(jìn)行月末結(jié)賬;⑥在采購管理系統(tǒng)中,進(jìn)行月末結(jié)賬。月末結(jié)賬的順序應(yīng)該是:(
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答案:①⑤⑥④②③在ERP企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中處理一個(gè)正常的采購業(yè)務(wù)的操作不涉及到以下哪個(gè)系統(tǒng)(
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答案:應(yīng)收款管理系統(tǒng)?在庫存系統(tǒng)中采購入庫單只能參照其他單據(jù)生成,不能直接填制。(?
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答案:錯(cuò)調(diào)撥單是指用于同一倉庫貨位之間的調(diào)動(dòng)業(yè)務(wù)或部門之間的存貨調(diào)撥業(yè)務(wù)的單據(jù)。(
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答案:錯(cuò)存貨盤虧后生成其他出庫單,這張單據(jù)能夠直接被刪除。(
?)
答案:錯(cuò)其他入庫單都是由調(diào)撥、盤點(diǎn)等業(yè)務(wù)自動(dòng)生成,所以它不能手工填制。(?
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答案:錯(cuò)盤點(diǎn)單是用來進(jìn)行倉庫存貨的實(shí)物數(shù)量和賬面數(shù)量核對(duì)工作的單據(jù),用戶可使用空盤點(diǎn)單進(jìn)行實(shí)盤,然后將實(shí)盤數(shù)量錄入系統(tǒng),與賬面數(shù)量進(jìn)行比較。(
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答案:對(duì)在庫存管理系統(tǒng)中填制“產(chǎn)成品入庫單”時(shí),只能參照“生產(chǎn)訂單”填制。(
?)
答案:錯(cuò)因?yàn)閹齑婀芾硐到y(tǒng)只對(duì)存貨數(shù)量進(jìn)行核算,所以不能在產(chǎn)成品入庫單中填列存貨金額。(?
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答案:錯(cuò)當(dāng)采購管理模塊與庫存管理模塊集成使用時(shí),入庫業(yè)務(wù)在采購管理模塊進(jìn)行處理;當(dāng)采購管理模塊不與庫存管理模塊集成使用時(shí),入庫業(yè)務(wù)在庫存管理模塊進(jìn)行處理。()
答案:錯(cuò)銷售出庫單可以在“銷售管理”生成后傳遞到“庫存管理”,“庫存管理”再進(jìn)行審核。(
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答案:對(duì)?產(chǎn)成品入庫單中的單價(jià)和金額不可能在以下哪種方式生成(
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答案:進(jìn)行結(jié)算時(shí)自動(dòng)分?jǐn)?委托代銷結(jié)算單審核后,可以由系統(tǒng)自動(dòng)生成相應(yīng)的銷售發(fā)票,也可以手工錄入銷售發(fā)票。對(duì)手工錄入的銷售發(fā)票,系統(tǒng)不進(jìn)行自動(dòng)編號(hào);對(duì)系統(tǒng)自動(dòng)生成的銷售發(fā)票,系統(tǒng)不允許修改發(fā)票編號(hào)。(
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答案:錯(cuò)ERP-U8銷售管理中,如果選擇普通銷售必有訂單,則發(fā)貨單、發(fā)票可以手工填寫。(
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答案:錯(cuò)系統(tǒng)自動(dòng)生成的銷售出庫單不能修改,可以直接審核(
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答案:對(duì)?尚未復(fù)核的發(fā)票可以直接修改,已復(fù)核的發(fā)票不能直接修改。?(
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答案:對(duì)需要手工輸入銷售專用發(fā)票,則必須將銷售系統(tǒng)選項(xiàng)中的“普通銷售必有訂單”取消,否則不能手工輸入。(
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答案:對(duì)銷售訂單可以手工錄入,也可以根據(jù)銷售報(bào)價(jià)單參照生成。(
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答案:對(duì)銷售報(bào)價(jià)單被參照后與銷售訂單不建立關(guān)聯(lián),及時(shí)銷售訂單審核后,對(duì)應(yīng)的銷售報(bào)價(jià)單也可以刪除。(
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答案:對(duì)尚未復(fù)核的出庫單可以直接修改,已復(fù)核的出庫單不能直接修改。?(
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答案:錯(cuò)無論是否在基礎(chǔ)檔案中設(shè)置了客戶開戶銀行、稅號(hào)等信息的客戶,均可以開具銷售專用發(fā)票和銷售普通發(fā)票。(
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答案:錯(cuò)如果沒有銷售期初數(shù)據(jù),可以不輸入期初數(shù)據(jù),但必須執(zhí)行記賬操作(
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答案:錯(cuò)在進(jìn)行普通銷售業(yè)務(wù)操作時(shí),完成報(bào)價(jià)單、訂單、銷售專用發(fā)票,發(fā)貨單、出庫單,?都在銷售管理系統(tǒng)里完成。(
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答案:錯(cuò)審核后的發(fā)貨單能修改或刪除。(
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答案:錯(cuò)銷售報(bào)價(jià)單只能手工錄入。(
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答案:對(duì)如果當(dāng)月的發(fā)貨單已生成銷售發(fā)票或在存貨系統(tǒng)已經(jīng)記賬,則期初發(fā)貨單不能進(jìn)行(棄審),也不能進(jìn)行(修改)或(刪除)(
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答案:對(duì)?系統(tǒng)自動(dòng)生成發(fā)票后,如果直接單擊“復(fù)核”按鈕,則不能進(jìn)行現(xiàn)結(jié)處理,只能確認(rèn)為應(yīng)收賬款。(
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答案:對(duì)沒有被下游參照的銷售訂單可以在打開單據(jù)后執(zhí)行棄審、修改、刪除等操作;已經(jīng)被下游單據(jù)參照的銷售訂單,則不能直接修改、刪除。(
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答案:對(duì)如果銷售管理系統(tǒng)已經(jīng)執(zhí)行月末結(jié)賬,不能再對(duì)發(fā)貨單等單據(jù)執(zhí)行“棄審”(
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答案:對(duì)以下哪種方式是銷售專用發(fā)票不能采用的錄入方式:(
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答案:參照銷售出庫單生單對(duì)于自動(dòng)生成的銷售出庫單,可以單擊“末張”或者快捷鍵按鈕定位到該銷售出庫單??旖萱I按鈕是:(
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答案:Alt+PageDown?以下哪種單據(jù)是必選單據(jù):(
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答案:出庫單?即使被下游參照了,也可以直接修改、刪除的單據(jù)是:(
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答案:銷售報(bào)價(jià)單?以下關(guān)于應(yīng)收單的敘述中,錯(cuò)誤的是:(
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答案:如果是現(xiàn)結(jié),則應(yīng)收單不需要在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中審核,可以直接制單無需審核的單據(jù)是(
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答案:銷售專用發(fā)票采購管理系統(tǒng)期初記賬后,允許根據(jù)需要進(jìn)行修改和刪除(
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答案:錯(cuò)如果需要?jiǎng)h除已經(jīng)結(jié)算的發(fā)票或采購入庫單,可以在(結(jié)算單列表)中打開該結(jié)算單并刪除,這樣就能對(duì)采購發(fā)票或采購入庫單執(zhí)行相關(guān)的修改、刪除操作。(
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答案:錯(cuò)采購到貨單是必選單據(jù)。(
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答案:錯(cuò)?采購運(yùn)費(fèi)發(fā)票只能手工錄入,并將運(yùn)費(fèi)視為一項(xiàng)“存貨”。(
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答案:對(duì)采購發(fā)票可以手寫輸入,也可以根據(jù)請(qǐng)購單、采購訂單、采購入庫單參照生成。(
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答案:錯(cuò)?采購發(fā)票可以手寫輸入,也可以根據(jù)采購訂單、采購入庫單參照生成。(
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答案:對(duì)采購系統(tǒng)取消結(jié)算就是在結(jié)算單列表處刪除結(jié)算單就行了(
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答案:對(duì)采購結(jié)算分為自動(dòng)結(jié)算和手工結(jié)算、直接結(jié)算。(
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答案:對(duì)如果退貨時(shí)已經(jīng)錄入采購入庫單,但還沒有收到發(fā)票,則只需要根據(jù)退貨數(shù)量錄入紅字入庫單,對(duì)紅藍(lán)入庫單進(jìn)行自動(dòng)結(jié)算。(
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答案:對(duì)?采購結(jié)算后的現(xiàn)付發(fā)票和現(xiàn)付單據(jù)才能自動(dòng)傳遞到應(yīng)付款系統(tǒng)。(
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答案:對(duì)?如果要修改審核后的請(qǐng)購單,需要先(棄審),再(修改),然后單擊(保存)按鈕確認(rèn)。(
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答案:對(duì)支付采購款項(xiàng)或確認(rèn)應(yīng)付賬款,可以立即制單,也可以月末制單。(
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答案:對(duì)到貨后直接退回需要填寫紅字入庫單(
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答案:錯(cuò)發(fā)現(xiàn)本月入庫且收到發(fā)票的100只手表中有10只存在質(zhì)量問題,對(duì)方同意退貨,做退貨處理時(shí)我們應(yīng)做的單據(jù)有退貨單、紅字入庫單、藍(lán)字入庫單、紅字專用發(fā)票。?(
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答案:對(duì)在銷售管理系統(tǒng)期初記賬前,銷售管理系統(tǒng)的“銷售出庫”,只能錄入期初出庫單。(
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答案:錯(cuò)?拷貝采購請(qǐng)購單生成的采購訂單信息可以修改。但是如果根據(jù)請(qǐng)購單拷貝生成的采購訂單已經(jīng)審核,則不能直接修改,需要先“棄審”再“修改”。(
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答案:對(duì)結(jié)算前的退貨業(yè)務(wù)如果只是錄入到貨單,則只需要開具退貨單,不用進(jìn)行采購結(jié)算,按照實(shí)際入庫數(shù)量錄入采購入庫單(
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答案:對(duì)采購發(fā)票的編碼可以統(tǒng)一編號(hào),也可以由用戶自行編號(hào),用戶修改系統(tǒng)統(tǒng)一的編號(hào)時(shí),需要按(棄審)、(修改)按鈕,然后直接輸入正確的編碼。(
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答案:錯(cuò)當(dāng)一筆業(yè)務(wù)有運(yùn)輸發(fā)票和采購發(fā)票時(shí),應(yīng)采用自動(dòng)結(jié)算。(
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答案:錯(cuò)采購發(fā)票需要在存貨核算系統(tǒng)記賬,可在記賬后制單,記賬前不能制單。(
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答案:錯(cuò)訂單、到貨單、專用發(fā)票的單價(jià)為含稅單價(jià);普通發(fā)票、運(yùn)費(fèi)發(fā)票的單價(jià)為無稅單價(jià)。(
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答案:錯(cuò)對(duì)發(fā)貨單的審核可以單擊“批審”按鈕,以快速完成發(fā)貨單的審核工作。(
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答案:對(duì)請(qǐng)購單的制單人與審核人不可以為同一人(
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答案:錯(cuò)已經(jīng)開票之后發(fā)生退貨業(yè)務(wù),只需編制紅字退貨單和紅字入庫單。(
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答案:錯(cuò)可以在采購結(jié)算后針對(duì)每筆業(yè)務(wù)立即制單,也可以月末一次制單。(
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答案:對(duì)采購發(fā)票包括采購專用發(fā)票、采購普通發(fā)票、采購運(yùn)費(fèi)發(fā)票和采購紅字發(fā)票。(
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答案:對(duì)?采購運(yùn)費(fèi)既可以按金額分?jǐn)?也可以按數(shù)量進(jìn)行分?jǐn)?。?/p>
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答案:對(duì)?下列單據(jù)無需審核的是(
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答案:采購專用發(fā)票?在采購特殊業(yè)務(wù)處理時(shí),產(chǎn)品已入庫,未收到專用發(fā)票,但發(fā)生了質(zhì)量問題,需要退貨,一般需要填制(①紅字入庫單②采購訂單③采購入庫單④請(qǐng)購單⑤采購?fù)素泦危┲械模?/p>
)
答案:⑤①發(fā)現(xiàn)本月5日入庫的100只手表中有10只存在質(zhì)量問題,對(duì)方同意退貨,但我方尚未收到發(fā)票,不需要做的單據(jù)有(
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答案:紅字專用發(fā)票用友ERP-U8管理系統(tǒng)對(duì)采購的材料需要確認(rèn)采購的實(shí)際成本,該成本來源于以下哪種單據(jù)?(
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答案:采購發(fā)票采購系統(tǒng)的普通采購業(yè)務(wù)中,采購自動(dòng)結(jié)算模式,下面錯(cuò)誤的是(
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答案:運(yùn)費(fèi)發(fā)票和入庫單存貨采購入庫單可根據(jù)什么單據(jù)進(jìn)行生單(
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答案:訂單采購訂貨和采購入庫的中間環(huán)節(jié)是:(
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答案:采購到貨本月收到100只手表,入庫前發(fā)現(xiàn)有10只出現(xiàn)質(zhì)量問題(同意退貨),且未收到發(fā)票?做退貨處理時(shí)我們應(yīng)做的單據(jù)有退貨單與(
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答案:數(shù)量為90只的藍(lán)字入庫單在采購管理系統(tǒng)中,下面哪種采購發(fā)票類型是錯(cuò)誤的:(
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答案:紅字運(yùn)費(fèi)發(fā)票①發(fā)票②到貨單③請(qǐng)購單④入庫單⑤訂單。采購業(yè)務(wù)的一般操作流程為:(
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答案:③⑤②④①在采購系統(tǒng)中,采購手工結(jié)算完成后,系統(tǒng)(
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答案:把已結(jié)算的單據(jù)數(shù)據(jù)從屏幕清除,此時(shí)可以進(jìn)行其他采購結(jié)算企業(yè)外購材料時(shí),通常不經(jīng)過以下哪個(gè)步驟?(
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答案:報(bào)價(jià)單下面哪種方式無法生成采購到貨單?(
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答案:拷貝采購?fù)素泦武浫肟蛻舻你y行有關(guān)信息時(shí),應(yīng)錄入完該客戶的基本信息后,單擊左上角的“銀行”按鈕,然后錄入客戶開戶銀行、銀行賬號(hào)等信息。(
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答案:對(duì)客戶分類與供應(yīng)商分類是放在同一個(gè)子菜單下進(jìn)行錄入的。(
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答案:錯(cuò)新建一個(gè)帳套時(shí),帳套代碼必須唯一,而且各帳套的代碼必須是連續(xù)的,不能跳號(hào)。(
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答案:錯(cuò)在部門檔案設(shè)置中,如果存在多級(jí)部門,必須先建立上級(jí)部門,才能增加其下級(jí)部門,?下級(jí)部門編碼應(yīng)包含上級(jí)部門編碼(
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答案:對(duì)賬套主管可以新增用戶并給用戶設(shè)置權(quán)限。(
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答案:錯(cuò)一個(gè)賬套只能有一個(gè)賬套主管。(
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答案:錯(cuò)普通操作員也可以進(jìn)行增加和刪除權(quán)限的操作。(
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答案:錯(cuò)在總賬系統(tǒng)"期初余額"功能中,在輸入科目期初余額和方向的同時(shí),可根據(jù)需要對(duì)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行增、刪、改的操作。(
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答案:錯(cuò)用友U8系統(tǒng)允許系統(tǒng)管理員、賬套主管、普通用戶登錄系統(tǒng)管理。(
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答案:錯(cuò)只有VIP客戶才能通過左上角的“銀行”按鈕錄入其開戶銀行、銀行賬號(hào)等信息。(
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答案:錯(cuò)部門檔案資料一旦被其他對(duì)象引用,將不能被修改或刪除。(
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答案:對(duì)只有系統(tǒng)管理員和賬套主管有權(quán)在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中進(jìn)行系統(tǒng)啟用的設(shè)置。(
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答案:錯(cuò)?如果沒有期初數(shù)據(jù),可以不輸入期初數(shù)據(jù),但必須執(zhí)行記賬操作(
)
答案:對(duì)如果總賬系統(tǒng)的啟用時(shí)間為2020年6月1日,必要時(shí),其他各系統(tǒng)的使用時(shí)間可以提前到2020年1月1日。(
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答案:錯(cuò)在填制采購專用發(fā)票時(shí)出現(xiàn)發(fā)票號(hào)不能修改的情況,是因?yàn)橛糜裊8系統(tǒng)規(guī)定采購專用發(fā)票的發(fā)票號(hào)必須是自動(dòng)形成的。(
)
答案:錯(cuò)人員編碼可以由用戶自行定義編碼規(guī)則,為了能錄入更多的人員,人員編碼可以重復(fù)。(
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答案:錯(cuò)無換算計(jì)量單位組下的所有計(jì)量單位都以單獨(dú)形式存在,各計(jì)量單位之間不需要輸入換算率,系統(tǒng)默認(rèn)為主計(jì)量單位。(
)
答案:對(duì)因?yàn)樯霞?jí)會(huì)計(jì)科目的金額應(yīng)該由下級(jí)會(huì)計(jì)科目的金額累加計(jì)算得來,因此,在設(shè)置會(huì)計(jì)科目時(shí),應(yīng)該先設(shè)置下級(jí)會(huì)計(jì)科目,并登記金額,然后再設(shè)置上級(jí)會(huì)計(jì)科目,并累加計(jì)算其所屬下級(jí)科目的金額錄入。(
)
答案:錯(cuò)刪除當(dāng)前賬套沒有專門的操作菜單,但是在輸出時(shí)可以選擇“刪除當(dāng)前輸出賬套”選項(xiàng)。(
)
答案:對(duì)已經(jīng)使用的用戶權(quán)限和正在使用的用戶權(quán)限亦可作修改,刪除操作。(
)
答案:錯(cuò)?系統(tǒng)管理員是用友ERP-U8管理系統(tǒng)中權(quán)限最高的操作員,對(duì)系統(tǒng)安全和運(yùn)行負(fù)責(zé),有權(quán)對(duì)全部業(yè)務(wù)進(jìn)行處理。?(
)
答案:錯(cuò)只有系統(tǒng)管理員和賬套主管才有權(quán)進(jìn)行賬套的輸出和引入的操作。(
)
答案:錯(cuò)只有系統(tǒng)管理員才有權(quán)限設(shè)置或取消賬套主管,只有賬套主管才有權(quán)分配所轄賬套操作員的權(quán)限。(
)
答案:錯(cuò)設(shè)置項(xiàng)目目錄時(shí),如果待選項(xiàng)目檔案找不到,無法設(shè)置為已選科目,不可能因?yàn)橐韵履姆N原因:(
)
答案:該會(huì)計(jì)科目沒有錄入期初余額若希望某類憑證必須不能出現(xiàn)某一科目,可選擇(
)憑證限制類型
答案:憑證必?zé)o存貨的計(jì)價(jià)方式應(yīng)該在(
)中錄入。
答案:倉庫檔案某公司生產(chǎn)部的部門編碼是23,下屬的基本生產(chǎn)部的部門編碼是02,基本生產(chǎn)部的下屬第一車間的部門編碼是014,則錄入第一車間時(shí),應(yīng)錄入的編碼是:(
)
答案:2302014?某企業(yè)的銷售業(yè)務(wù)員已經(jīng)在系統(tǒng)中設(shè)置了運(yùn)輸費(fèi)這個(gè)存貨,為何在銷售訂單中無法輸入運(yùn)輸費(fèi)這個(gè)存貨呢?原因是:(
)
答案:在存貨檔案中運(yùn)輸費(fèi)存貨的屬性沒有選擇銷售付款條件“3/10,2/30,1/60,n/90”表示的意思是:(
)
答案:90天為賒銷期,過期為拖欠;10天內(nèi)付款優(yōu)惠3%;30天內(nèi)付款優(yōu)惠2%;60天內(nèi)付款優(yōu)惠1%。如果選中“銀行存款”科目,執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案/財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)科目/編輯/指定科目”命令,不正確的是:(
)
答案:應(yīng)指定為項(xiàng)目輔助核算科目關(guān)于會(huì)計(jì)科目刪除,以下說法錯(cuò)誤的是:(
)
答案:刪除會(huì)計(jì)科目后,必須重新登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái),刪除才能起作用。下列關(guān)于ERP-U8管理系統(tǒng)添加新客戶檔案時(shí)的各項(xiàng)中,必須填寫的是:?(
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