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庫存與出入庫管理制度1.目的和范圍該制度旨在規(guī)范公司的庫存與出入庫管理,確保物資的準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)、合理調(diào)撥和有效利用。適用于公司全部部門和工作人員,包含貨物入庫、出庫、調(diào)撥、報(bào)廢等相關(guān)操作。2.定義和縮寫庫存:指公司擁有的各類物資、產(chǎn)品和原材料子的數(shù)量總和。入庫:指物資、產(chǎn)品或原材料子進(jìn)入公司庫存。出庫:指從公司庫存中取出物資、產(chǎn)品或原材料子。調(diào)撥:指將庫存物資、產(chǎn)品或原材料子從一個(gè)部門或倉庫移動(dòng)到另一個(gè)部門或倉庫。報(bào)廢:指將庫存物資、產(chǎn)品或原材料子因質(zhì)量問題或其他原因不再使用,并記錄在帳內(nèi)。3.管理流程3.1入庫管理3.1.1入庫申請(qǐng)全部入庫操作必需經(jīng)過入庫申請(qǐng),由申請(qǐng)人填寫《入庫申請(qǐng)單》,明確物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、負(fù)責(zé)人等信息,并附上相關(guān)證明文件(如采購單、合同等)。入庫申請(qǐng)單需通過電子或紙質(zhì)方式提交給所在部門的庫房管理員,并抄送相關(guān)部門。庫房管理員收到入庫申請(qǐng)后,將審核申請(qǐng)單的完整性和合規(guī)性。3.1.2入庫驗(yàn)收入庫驗(yàn)收由庫房管理員負(fù)責(zé),驗(yàn)收前必需與申請(qǐng)人確認(rèn)入庫物資的準(zhǔn)確性和完整性。驗(yàn)收時(shí),庫房管理員應(yīng)依照入庫申請(qǐng)單的內(nèi)容,認(rèn)真核對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等,如有發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)與申請(qǐng)人溝通并記錄。如申請(qǐng)單與實(shí)際物資不符,庫房管理員有權(quán)拒絕驗(yàn)收,并將問題上報(bào)給相關(guān)部門。3.1.3入庫登記入庫驗(yàn)收通過后,庫房管理員將物資的信息錄入庫存管理系統(tǒng),并為每個(gè)物資調(diào)配唯一的標(biāo)識(shí)碼,同時(shí)將標(biāo)識(shí)碼貼在物資包裝上,確??勺粉櫺浴H霂斓怯浲瓿珊?,將入庫申請(qǐng)單歸檔保管,作為物資入庫的憑據(jù)。3.2出庫管理3.2.1出庫申請(qǐng)任何部門或個(gè)人需要從庫存中取出物資時(shí),必需填寫《出庫申請(qǐng)單》,明確物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、負(fù)責(zé)人等信息,并附上相關(guān)證明文件(如領(lǐng)用單、借用單等)。出庫申請(qǐng)單需通過電子或紙質(zhì)方式提交給所在部門的庫房管理員,并抄送相關(guān)部門主管。庫房管理員收到出庫申請(qǐng)后,將審核申請(qǐng)單的完整性和合規(guī)性。3.2.2出庫審批出庫申請(qǐng)經(jīng)過庫房管理員審核后,將提交給所在部門主管審批。部門主管在審核出庫申請(qǐng)時(shí),要認(rèn)真核對(duì)物資的用途和數(shù)量,確保合理合法。出庫申請(qǐng)需得到部門主管的書面批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。3.2.3出庫操作出庫操作由庫房管理員負(fù)責(zé),依照批準(zhǔn)的出庫申請(qǐng)單,將物資準(zhǔn)備好并移交給申請(qǐng)人。在移交物資時(shí),庫房管理員應(yīng)清點(diǎn)物資的數(shù)量和規(guī)格,與申請(qǐng)單進(jìn)行核對(duì),確保準(zhǔn)確無誤。出庫操作完成后,庫房管理員將出庫申請(qǐng)單歸檔保管,作為物資出庫的憑據(jù)。3.3調(diào)撥管理3.3.1調(diào)撥申請(qǐng)當(dāng)一個(gè)部門需要向另一個(gè)部門調(diào)撥物資時(shí),調(diào)撥部門必需填寫《調(diào)撥申請(qǐng)單》,明確調(diào)撥物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、接收部門等信息,并附上調(diào)撥的原因和相關(guān)證明文件。調(diào)撥申請(qǐng)單需通過電子或紙質(zhì)方式提交給相應(yīng)部門的庫房管理員,并抄送相關(guān)部門。庫房管理員收到調(diào)撥申請(qǐng)后,將審核申請(qǐng)單的完整性和合規(guī)性。3.3.2調(diào)撥審批調(diào)撥申請(qǐng)經(jīng)過庫房管理員審核后,將提交給調(diào)撥接收部門主管審批。部門主管在審批調(diào)撥申請(qǐng)時(shí),要認(rèn)真核對(duì)調(diào)撥物資的用途和數(shù)量,確保合理合法。調(diào)撥申請(qǐng)需得到部門主管的書面批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。3.3.3調(diào)撥操作調(diào)撥操作由庫房管理員負(fù)責(zé),依據(jù)批準(zhǔn)的調(diào)撥申請(qǐng)單,將調(diào)撥物資從調(diào)撥部門中移出,并移交給接收部門的庫房管理員。在移交物資時(shí),庫房管理員應(yīng)清點(diǎn)物資的數(shù)量和規(guī)格,與調(diào)撥申請(qǐng)單進(jìn)行核對(duì),確保準(zhǔn)確無誤。3.4報(bào)廢管理3.4.1報(bào)廢申請(qǐng)當(dāng)一個(gè)部門發(fā)現(xiàn)庫存物資、產(chǎn)品或原材料子顯現(xiàn)質(zhì)量問題或其他原因不再使用時(shí),必需填寫《報(bào)廢申請(qǐng)單》,明確報(bào)廢物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、負(fù)責(zé)人等信息,并附上認(rèn)真的報(bào)廢原因和相關(guān)證明文件。報(bào)廢申請(qǐng)單需通過電子或紙質(zhì)方式提交給庫房管理員,并抄送相關(guān)部門。庫房管理員收到報(bào)廢申請(qǐng)后,將審核申請(qǐng)單的完整性和合規(guī)性。3.4.2報(bào)廢審批報(bào)廢申請(qǐng)經(jīng)過庫房管理員審核后,將提交給部門主管審批。部門主管在審批報(bào)廢申請(qǐng)時(shí),要認(rèn)真核對(duì)報(bào)廢物資的原因和數(shù)量,確保合理合法。報(bào)廢申請(qǐng)需得到部門主管的書面批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。3.4.3報(bào)廢執(zhí)行報(bào)廢執(zhí)行由庫房管理員負(fù)責(zé),依據(jù)批準(zhǔn)的報(bào)廢申請(qǐng)單,將報(bào)廢物資進(jìn)行統(tǒng)一處理。庫房管理員應(yīng)記錄報(bào)廢物資的相關(guān)信息,并妥當(dāng)處理。4.監(jiān)督與審核4.1監(jiān)督公司將派遣特地的庫存管理人員進(jìn)行定期的庫存盤點(diǎn)和核實(shí),確保實(shí)際庫存與系統(tǒng)記錄全都。各部門主管有責(zé)任對(duì)所管轄的物資進(jìn)行定期檢查,確保物資安全,并上報(bào)異常情況。4.2審核庫房管理員應(yīng)定期審核庫存管理系統(tǒng)中的記錄與實(shí)際庫存是否全都,并進(jìn)行系統(tǒng)數(shù)據(jù)的備份。監(jiān)管部門或內(nèi)部審計(jì)部門有權(quán)對(duì)庫存與出入庫操作進(jìn)行隨機(jī)檢查和審核。5.懲罰措施對(duì)違反本制度的個(gè)人和部門,將依據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的處

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