檢驗與檢測體系管理制度_第1頁
檢驗與檢測體系管理制度_第2頁
檢驗與檢測體系管理制度_第3頁
檢驗與檢測體系管理制度_第4頁
全文預(yù)覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

檢驗與檢測體系管理制度第一章總則第一條目的與依據(jù)本制度的目的是為了規(guī)范和管理企業(yè)的檢驗與檢測體系,確保產(chǎn)品質(zhì)量,提升客戶滿意度。本制度依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、標準和企業(yè)質(zhì)量管理體系文件。第二條適用范圍本制度適用于企業(yè)全部涉及檢驗與檢測工作的部門和人員。涉及檢驗與檢測工作的外包單位和供應(yīng)商也需要遵守本制度。第三條重要職責企業(yè)負責人:確保檢驗與檢測體系的實施和有效運行。質(zhì)量管理部門:負責訂立與優(yōu)化檢驗與檢測體系相關(guān)的文件與流程,監(jiān)督執(zhí)行并進行評估。各部門負責人:負責本部門的檢驗與檢測工作,確保符合相關(guān)要求。檢驗與檢測人員:依照規(guī)定進行檢驗與檢測工作,并報告結(jié)果。第二章檢驗與檢測體系的建立與管理第四條檢驗與檢測體系的建立中層質(zhì)量管理人員負責檢驗與檢測體系的建立工作,包含訂立相關(guān)文件、程序和流程。檢驗與檢測體系應(yīng)包含檢驗與檢測流程、方法與技術(shù)、設(shè)備與儀器、記錄與報告等方面內(nèi)容。第五條檢驗與檢測計劃檢驗與檢測計劃應(yīng)由質(zhì)量管理部門和相關(guān)部門共同訂立,明確檢驗與檢測的對象、方法、頻次和標準。檢驗與檢測計劃需要依據(jù)產(chǎn)品類型、特性、生命周期階段和客戶需求進行調(diào)整和改進。第六條檢驗與檢測設(shè)備與儀器管理檢驗與檢測設(shè)備與儀器應(yīng)定期進行校準和檢查,確保其準確性和可靠性。檢驗與檢測設(shè)備與儀器應(yīng)依照規(guī)定進行使用、保養(yǎng)與維護和修理,并記錄相應(yīng)的操作和維護記錄。檢驗與檢測設(shè)備與儀器遇到故障或超出訪用壽命應(yīng)及時修復(fù)或淘汰。第七條檢驗與檢測流程檢驗與檢測流程應(yīng)明確每個環(huán)節(jié)的操作規(guī)范、人員職責和工作流程。檢驗與檢測流程中應(yīng)包含取樣、樣品準備、試驗操作、結(jié)果記錄與評定的要求。第八條檢驗與檢測記錄與報告檢驗與檢測記錄與報告應(yīng)及時、準確地記錄檢驗與檢測的結(jié)果和相關(guān)信息。檢驗與檢測記錄與報告應(yīng)保管肯定的時間,并按規(guī)定進行歸檔和管理。檢驗與檢測記錄與報告應(yīng)具備保密性和可追溯性,禁止私自竄改和泄露。第三章質(zhì)量監(jiān)督與連續(xù)改進第九條質(zhì)量監(jiān)督質(zhì)量管理部門應(yīng)定期開展內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)督活動,以驗證檢驗與檢測體系的有效性和符合性。質(zhì)量管理部門應(yīng)對檢驗與檢測進行抽查和復(fù)核,以確保工作的準確性和全都性。第十條風險管理檢驗與檢測工作中存在的風險應(yīng)進行評估和掌控,訂立相應(yīng)的風險管理措施。定期進行風險評估和分析,及時修訂風險管理措施,以防止可能發(fā)生的風險。第十一條連續(xù)改進企業(yè)應(yīng)建立連續(xù)改進的機制,通過對檢驗與檢測工作的分析和評估,提出改進措施并進行實施。組織內(nèi)部應(yīng)鼓舞員工提出改進建議,并進行合理評估和推廣。第四章審核、評估與認證第十二條內(nèi)部審核質(zhì)量管理部門應(yīng)定期進行內(nèi)部審核活動,審核檢驗與檢測體系的有效性和符合性。內(nèi)部審核應(yīng)遵從內(nèi)部審核程序和相關(guān)標準,記錄審核結(jié)果并提出改進看法。第十三條外部認證企業(yè)可依據(jù)需要選擇委托外部機構(gòu)進行檢驗與檢測體系的認證,以加強信譽和提升競爭力。外部認證應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和認證標準的要求,認證證書應(yīng)及時更新和維護。第五章法律責任與懲罰第十四條法律責任對于違反本制度的行為,相關(guān)人員將依法承當相應(yīng)的法律責任。如導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量不符合標準,將承當相應(yīng)的法律責任和經(jīng)濟賠償責任。第十五條懲罰措施針對違反本制度的行為,將依照企業(yè)相關(guān)管理制度進行懲罰,包含但不限于口頭警告、書面警告、停職、開除等。懲罰措施應(yīng)依據(jù)違規(guī)行為的性質(zhì)和嚴重程度進行推斷和執(zhí)行。第六章附則第十六條解釋權(quán)本制度的解釋權(quán)歸企業(yè)負責人全部。對于本制度不足的地方,可依據(jù)具體情況進行增補和完善。第十七條生效與修訂本制度自發(fā)布之日起生效。本制度的修訂應(yīng)依據(jù)實際需要,并經(jīng)主管部門批準后執(zhí)行。結(jié)束語本檢驗與檢測體系管理制度為企業(yè)確保產(chǎn)品質(zhì)量、滿足

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論