財務收支與資產(chǎn)管理制度_第1頁
財務收支與資產(chǎn)管理制度_第2頁
財務收支與資產(chǎn)管理制度_第3頁
財務收支與資產(chǎn)管理制度_第4頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

財務收支與資產(chǎn)管理制度第一章總則第一條目的和依據(jù)為了規(guī)范醫(yī)院的財務收支和資產(chǎn)管理工作,保證醫(yī)院財務的安全、規(guī)范和高效運轉,訂立本規(guī)章制度。本規(guī)章制度依據(jù)國家法律法規(guī)、有關政策文件以及醫(yī)院實際情況而訂立,適用于醫(yī)院內(nèi)的全部財務收支和資產(chǎn)管理工作。第二條適用范圍本規(guī)章制度適用于醫(yī)院內(nèi)全部的財務收支和資產(chǎn)管理工作,包含但不限于賬務管理、資金管理、采購管理、固定資產(chǎn)管理等。本規(guī)章制度適用于醫(yī)院內(nèi)全部的相關部門和人員,必需嚴格依照本規(guī)章制度的要求執(zhí)行。第三條財務收支和資產(chǎn)管理職責醫(yī)院財務部門負責醫(yī)院的財務收支和資產(chǎn)管理工作,包含賬務管理、資金管理、采購管理、固定資產(chǎn)管理等。各部門負責本部門的財務收支和資產(chǎn)管理工作,必需依照相關規(guī)定進行操作,并及時將相關數(shù)據(jù)報送財務部門。第二章財務收支管理第四條財務預算醫(yī)院每年設立財務預算,財務部門負責訂立財務預算,并報請醫(yī)院領導審批。各部門依據(jù)財務預算執(zhí)行財務收支工作,不得超出預算金額。財務部門定期對財務預算執(zhí)行情況進行檢查和匯報,如發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施進行調(diào)整。第五條資金管理醫(yī)院設立統(tǒng)一的資金賬戶,并由財務部門負責管理。財務部門負責醫(yī)院資金的收付管理,確保醫(yī)院資金的安全和合理運用。財務部門對醫(yī)院資金的使用情況進行定期審查和匯報,如發(fā)現(xiàn)問題應及時提出整改看法。第六條收費管理醫(yī)院實行按規(guī)定收費,并依據(jù)相關政策訂立收費標準。財務部門負責醫(yī)院收費工作的管理和核算,確保收費的準確性和合法性。各部門必需依照相關規(guī)定進行收費,不得私自調(diào)整收費標準。第七條費用報銷醫(yī)院實行費用報銷制度,各部門負責本部門費用的報銷工作。報銷申請必需符合相關規(guī)定,附上合法有效的票據(jù)和證明料子。財務部門負責對報銷申請進行審核和支出,確保報銷的合規(guī)性和及時性。第三章資產(chǎn)管理第八條固定資產(chǎn)管理醫(yī)院設立固定資產(chǎn)管理部門,負責醫(yī)院固定資產(chǎn)的購置、調(diào)配、使用、維護和修理和報廢等工作。固定資產(chǎn)管理部門必需建立健全固定資產(chǎn)臺賬,記錄固定資產(chǎn)的基本情況、使用情形和更改情況。固定資產(chǎn)管理部門負責對固定資產(chǎn)進行盤點和檢查,及時發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)的問題并采取相應措施。第九條辦公用品和耗材管理各部門負責辦公用品和耗材的管理和消耗情況的統(tǒng)計,確保使用的合理性和經(jīng)濟性。辦公用品和耗材的采購必需依照規(guī)定的流程,經(jīng)過嚴格的審核和審批程序。第十條儀器設備管理儀器設備由特地的管理部門負責管理,包含購置、調(diào)配、維護和修理、報廢等工作。儀器設備的購置必需依照規(guī)定的程序和標準,經(jīng)過嚴格的審核和審批。儀器設備的維護和修理和保養(yǎng)必需依照規(guī)定的要求進行,記錄并及時報告相關情況。第十一條資產(chǎn)保密和安全醫(yī)院財務部門負責醫(yī)院資產(chǎn)的保密工作,對緊要資產(chǎn)信息進行加密和備份。各部門負責本部門資產(chǎn)的保管和安全工作,確保資產(chǎn)的完整和正常使用。財務部門和各部門應加強資產(chǎn)管理人員的培訓和監(jiān)督,提高對資產(chǎn)管理的責任感和保密意識。第四章監(jiān)督與懲罰第十二條監(jiān)督機制醫(yī)院設立財務審查部門,負責對財務收支和資產(chǎn)管理的監(jiān)督和檢查。財務審查部門定期對各部門的財務收支和資產(chǎn)情況進行抽查和核對,如發(fā)現(xiàn)問題應及時報告。第十三條懲罰措施對于違反財務收支和資產(chǎn)管理規(guī)定的行為,財務審查部門有權采取相應的懲罰措施,包含警告、通報批判、責令整改等。對于嚴重違反財務收支和資產(chǎn)管理規(guī)定的行為,財務審查部門有權向上級主管部門報告,并提出相應的懲罰建議。第五章附則第十四條本制度的解釋和修訂對于本制度的解釋和修改,由醫(yī)院領導審議決議,并及時通知相關部門和人員。本制度修訂必需依照法律法規(guī)和有關政策的要求進行,不得私自修改和解釋。第十五條本制度的執(zhí)行時間本制度自頒布之日起開始執(zhí)行,并作為醫(yī)院財務收支和資產(chǎn)管理工作

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評論

0/150

提交評論