年產(chǎn)xxx雙金屬螺桿項目可行性研究報告(總投資15000萬元)_第1頁
年產(chǎn)xxx雙金屬螺桿項目可行性研究報告(總投資15000萬元)_第2頁
年產(chǎn)xxx雙金屬螺桿項目可行性研究報告(總投資15000萬元)_第3頁
年產(chǎn)xxx雙金屬螺桿項目可行性研究報告(總投資15000萬元)_第4頁
年產(chǎn)xxx雙金屬螺桿項目可行性研究報告(總投資15000萬元)_第5頁
已閱讀5頁,還剩95頁未讀 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

泓域咨詢MACRO/ 年產(chǎn)xxx雙金屬螺桿項目可行性研究報告年產(chǎn)xxx雙金屬螺桿項目可行性研究報告xxx科技發(fā)展公司摘要該雙金屬螺桿項目計劃總投資14891.96萬元,其中:固定資產(chǎn)投資12034.47萬元,占項目總投資的80.81%;流動資金2857.49萬元,占項目總投資的19.19%。達產(chǎn)年營業(yè)收入22137.00萬元,總成本費用17591.05萬元,稅金及附加275.53萬元,利潤總額4545.95萬元,利稅總額5448.51萬元,稅后凈利潤3409.46萬元,達產(chǎn)年納稅總額2039.05萬元;達產(chǎn)年投資利潤率30.53%,投資利稅率36.59%,投資回報率22.89%,全部投資回收期5.87年,提供就業(yè)職位346個。充分依托項目承辦單位現(xiàn)有的資源或社會公共設施,以降低投資,加快項目建設進度,采取切實可行的措施節(jié)約用水。貫徹主體工程與環(huán)境保護、勞動安全和工業(yè)衛(wèi)生、消防工程“同時設計、同時建設、同時投產(chǎn)”的總體規(guī)劃與建設要求。年產(chǎn)xxx雙金屬螺桿項目可行性研究報告目錄第一章 項目基本情況一、項目名稱及建設性質二、項目承辦單位三、戰(zhàn)略合作單位四、項目提出的理由五、項目選址及用地綜述六、土建工程建設指標七、設備購置八、產(chǎn)品規(guī)劃方案九、原材料供應十、項目能耗分析十一、環(huán)境保護十二、項目建設符合性十三、項目進度規(guī)劃十四、投資估算及經(jīng)濟效益分析十五、報告說明十六、項目評價十七、主要經(jīng)濟指標第二章 背景及必要性研究分析一、項目承辦單位背景分析二、產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃三、鼓勵中小企業(yè)發(fā)展四、宏觀經(jīng)濟形勢分析五、區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展概況六、項目必要性分析第三章 產(chǎn)業(yè)研究第四章 項目投資建設方案一、產(chǎn)品規(guī)劃二、建設規(guī)模第五章 選址規(guī)劃一、項目選址原則二、項目選址三、建設條件分析四、用地控制指標五、用地總體要求六、節(jié)約用地措施七、總圖布置方案八、運輸組成九、選址綜合評價第六章 項目工程設計說明一、建筑工程設計原則二、項目工程建設標準規(guī)范三、項目總平面設計要求四、建筑設計規(guī)范和標準五、土建工程設計年限及安全等級六、建筑工程設計總體要求七、土建工程建設指標第七章 工藝說明一、項目建設期原輔材料供應情況二、項目運營期原輔材料采購及管理二、技術管理特點三、項目工藝技術設計方案四、設備選型方案第八章 環(huán)境保護和綠色生產(chǎn)一、建設區(qū)域環(huán)境質量現(xiàn)狀二、建設期環(huán)境保護三、運營期環(huán)境保護四、項目建設對區(qū)域經(jīng)濟的影響五、廢棄物處理六、特殊環(huán)境影響分析七、清潔生產(chǎn)八、項目建設對區(qū)域經(jīng)濟的影響九、環(huán)境保護綜合評價第九章 企業(yè)衛(wèi)生一、消防安全二、防火防爆總圖布置措施三、自然災害防范措施四、安全色及安全標志使用要求五、電氣安全保障措施六、防塵防毒措施七、防靜電、觸電防護及防雷措施八、機械設備安全保障措施九、勞動安全保障措施十、勞動安全衛(wèi)生機構設置及教育制度十一、勞動安全預期效果評價第十章 建設風險評估分析一、政策風險分析二、社會風險分析三、市場風險分析四、資金風險分析五、技術風險分析六、財務風險分析七、管理風險分析八、其它風險分析九、社會影響評估第十一章 項目節(jié)能可行性分析一、節(jié)能概述二、節(jié)能法規(guī)及標準三、項目所在地能源消費及能源供應條件四、能源消費種類和數(shù)量分析二、項目預期節(jié)能綜合評價三、項目節(jié)能設計四、節(jié)能措施第十二章 進度說明一、建設周期二、建設進度三、進度安排注意事項四、人力資源配置五、員工培訓六、項目實施保障第十三章 項目投資可行性分析一、項目估算說明二、項目總投資估算三、資金籌措第十四章 項目經(jīng)營效益分析一、經(jīng)濟評價綜述二、經(jīng)濟評價財務測算二、項目盈利能力分析第十五章 項目招投標方案一、招標依據(jù)和范圍二、招標組織方式三、招標委員會的組織設立四、項目招投標要求五、項目招標方式和招標程序六、招標費用及信息發(fā)布第十六章 項目綜合評估附表1:主要經(jīng)濟指標一覽表附表2:土建工程投資一覽表附表3:節(jié)能分析一覽表附表4:項目建設進度一覽表附表5:人力資源配置一覽表附表6:固定資產(chǎn)投資估算表附表7:流動資金投資估算表附表8:總投資構成估算表附表9:營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表附表10:折舊及攤銷一覽表附表11:總成本費用估算一覽表附表12:利潤及利潤分配表附表13:盈利能力分析一覽表第一章 項目基本情況一、項目名稱及建設性質(一)項目名稱年產(chǎn)xxx雙金屬螺桿項目(二)項目建設性質該項目屬于新建項目,依托某開發(fā)區(qū)良好的產(chǎn)業(yè)基礎和創(chuàng)新氛圍,充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢,全力打造以雙金屬螺桿為核心的綜合性產(chǎn)業(yè)基地,年產(chǎn)值可達22000.00萬元。二、項目承辦單位xxx科技發(fā)展公司三、戰(zhàn)略合作單位xxx有限公司四、項目提出的理由信息化、市場化與國際化持續(xù)深入發(fā)展為工業(yè)轉型升級提供了重要契機。信息化發(fā)展正進入一個新的歷史階段,信息化與工業(yè)化深度融合日益成為經(jīng)濟發(fā)展方式轉變的內(nèi)在動力。近年來,資本、技術、勞動力等各類要素市場逐步健全,市場配置資源的深度和廣度不斷拓展,對外經(jīng)濟技術交流合作日益擴大,開放型經(jīng)濟體系不斷完善,經(jīng)濟體制活力顯著增強。同時,我國信息化和國際化水平與發(fā)達國家仍有較大差距,社會主義市場經(jīng)濟體制仍處于完善過程中,經(jīng)濟增長的內(nèi)生動力還不足,健全與科學發(fā)展要求相適應的體制機制尚需較長過程。某開發(fā)區(qū)把加快發(fā)展作為主題,以經(jīng)濟結構的戰(zhàn)略性調整為主線,大力調整產(chǎn)業(yè)結構,加強基礎設施建設,積極推進對外開放,加速觀念創(chuàng)新、體制創(chuàng)新、科技創(chuàng)新和管理創(chuàng)新,努力提高經(jīng)濟的競爭力和經(jīng)濟增長的質量和效益。該項目的建設,通過科學的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和發(fā)展定位可成為某開發(fā)區(qū)示范項目,有利于吸引科技創(chuàng)新型中小企業(yè)投資,吸引市內(nèi)外、省內(nèi)外、國內(nèi)外的資本、人才、技術以及先進的管理方法、經(jīng)驗集聚某開發(fā)區(qū),進一步鞏固某開發(fā)區(qū)招商引資競爭力。五、項目選址及用地綜述(一)項目選址方案項目選址位于某開發(fā)區(qū),地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,建設條件良好。(二)項目用地規(guī)模項目總用地面積50071.69平方米(折合約75.07畝),土地綜合利用率100.00%;項目建設遵循“合理和集約用地”的原則,按照雙金屬螺桿行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求進行科學設計、合理布局,符合規(guī)劃建設要求。六、土建工程建設指標項目凈用地面積50071.69平方米,建筑物基底占地面積28931.42平方米,總建筑面積60086.03平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程43092.41平方米,項目規(guī)劃綠化面積4518.62平方米。七、設備購置項目計劃購置設備共計167臺(套),主要包括:xxx生產(chǎn)線、xx設備、xx機、xx機、xxx儀等,設備購置費5912.70萬元。八、產(chǎn)品規(guī)劃方案根據(jù)項目建設規(guī)劃,達產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設計方案為:雙金屬螺桿xxx單位/年。綜合考xxx科技發(fā)展公司企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)品市場定位、資金籌措能力、產(chǎn)能發(fā)展需要、技術條件、銷售渠道和策略、管理經(jīng)驗以及相應配套設備、人員素質以及項目所在地建設條件與運輸條件、xxx科技發(fā)展公司的投資能力和原輔材料的供應保障能力等諸多因素,項目按照規(guī)?;⒘魉€生產(chǎn)方式布局,本著“循序漸進、量入而出”原則提出產(chǎn)能發(fā)展目標。九、原材料供應項目所需的主要原材料及輔助材料有:xxx、xxx、xx、xxx、xx等,xxx科技發(fā)展公司所選擇的供貨單位完全能夠穩(wěn)定供應上述所需原料,供貨商可以完全保障項目正常經(jīng)營所需要的原輔材料供應,同時能夠滿足xxx科技發(fā)展公司今后進一步擴大生產(chǎn)規(guī)模的預期要求。十、項目能耗分析1、項目年用電量553044.70千瓦時,折合67.97噸標準煤,滿足年產(chǎn)xxx雙金屬螺桿項目項目生產(chǎn)、辦公和公用設施等用電需要2、項目年總用水量17229.96立方米,折合1.47噸標準煤,主要是生產(chǎn)補給水和辦公及生活用水。項目用水由某開發(fā)區(qū)市政管網(wǎng)供給。3、年產(chǎn)xxx雙金屬螺桿項目項目年用電量553044.70千瓦時,年總用水量17229.96立方米,項目年綜合總耗能量(當量值)69.44噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量24.40噸標準煤/年,項目總節(jié)能率29.34%,能源利用效果良好。十一、環(huán)境保護項目符合某開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃,符合某開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策;對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi),項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。項目設計中采用了清潔生產(chǎn)工藝,應用清潔原材料,生產(chǎn)清潔產(chǎn)品,同時采取完善和有效的清潔生產(chǎn)措施,能夠切實起到消除和減少污染的作用。項目建成投產(chǎn)后,各項環(huán)境指標均符合國家和地方清潔生產(chǎn)的標準要求。十二、項目建設符合性(一)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx科技發(fā)展公司承辦的“年產(chǎn)xxx雙金屬螺桿項目”主要從事雙金屬螺桿項目投資經(jīng)營,其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄(2011年本)(2013年修正)有關條款限制類及淘汰類項目。(二)項目選址與用地規(guī)劃相容性年產(chǎn)xxx雙金屬螺桿項目選址于某開發(fā)區(qū),項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地,符合用地規(guī)劃要求,此外,項目建設前后,未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃;在落實該項目提出的各項污染防治措施后,可確保污染物達標排放,滿足某開發(fā)區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此,建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。(三)“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線:年產(chǎn)xxx雙金屬螺桿項目用地性質為建設用地,不在主導生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi),且不在當?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內(nèi),符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質量底線:該項目建設區(qū)域環(huán)境質量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求,有一定的環(huán)境容量,符合環(huán)境質量底線要求。3、資源利用上線:項目營運過程消耗一定的電能、水,資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少,符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準入負面清單:該項目所在地無環(huán)境準入負面清單,項目采取環(huán)境保護措施后,廢氣、廢水、噪聲均可達標排放,固體廢物能夠得到合理處置,不會產(chǎn)生二次污染。十三、項目進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月??茖W組織施工平行流水作業(yè),交叉施工,使施工機械等資源發(fā)揮最大的使用效率,做到現(xiàn)場施工有條不紊,忙而不亂。十四、投資估算及經(jīng)濟效益分析(一)項目總投資及資金構成項目預計總投資14891.96萬元,其中:固定資產(chǎn)投資12034.47萬元,占項目總投資的80.81%;流動資金2857.49萬元,占項目總投資的19.19%。(二)資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。(三)項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標項目預期達產(chǎn)年營業(yè)收入22137.00萬元,總成本費用17591.05萬元,稅金及附加275.53萬元,利潤總額4545.95萬元,利稅總額5448.51萬元,稅后凈利潤3409.46萬元,達產(chǎn)年納稅總額2039.05萬元;達產(chǎn)年投資利潤率30.53%,投資利稅率36.59%,投資回報率22.89%,全部投資回收期5.87年,提供就業(yè)職位346個。十五、報告說明根據(jù)可行性研究報告是對擬建項目進行全面技術經(jīng)濟的分析論證,綜合論證項目建設的必要性,財務盈利能力,技術上的先進性和適應性以及建設條件的可能性和可行性,為投資決策提供科學依據(jù)。因此,可行性研究在項目建設前具有決定性意義。十六、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合某開發(fā)區(qū)及某開發(fā)區(qū)雙金屬螺桿行業(yè)布局和結構調整政策;項目的建設對促進某開發(fā)區(qū)雙金屬螺桿產(chǎn)業(yè)結構、技術結構、組織結構、產(chǎn)品結構的調整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx科技公司為適應國內(nèi)外市場需求,擬建“年產(chǎn)xxx雙金屬螺桿項目”,本期工程項目的建設能夠有力促進某開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展,為社會提供就業(yè)職位346個,達產(chǎn)年納稅總額2039.05萬元,可以促進某開發(fā)區(qū)區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定,為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產(chǎn)年投資利潤率30.53%,投資利稅率36.59%,全部投資回報率22.89%,全部投資回收期5.87年,固定資產(chǎn)投資回收期5.87年(含建設期),項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、改革開放40年來,民間投資和民營經(jīng)濟由小到大、由弱變強,已日漸成為推動我國經(jīng)濟發(fā)展、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構、繁榮城鄉(xiāng)市場、擴大社會就業(yè)的重要力量。從投資總量占比看,2012年以來,民間投資占全國固定資產(chǎn)投資比重已連續(xù)5年超過60%,最高時候達到65.4%;尤其是在制造業(yè)領域,目前民間投資的比重已經(jīng)超過八成,民間投資已經(jīng)成為投資的主力軍。綜上所述,項目的建設和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。十七、主要經(jīng)濟指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米50071.6975.07畝1.1容積率1.201.2建筑系數(shù)57.78%1.3投資強度萬元/畝160.311.4基底面積平方米28931.421.5總建筑面積平方米60086.031.6綠化面積平方米4518.62綠化率7.52%2總投資萬元14891.962.1固定資產(chǎn)投資萬元12034.472.1.1土建工程投資萬元4438.622.1.1.1土建工程投資占比萬元29.81%2.1.2設備投資萬元5912.702.1.2.1設備投資占比39.70%2.1.3其它投資萬元1683.152.1.3.1其它投資占比11.30%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比80.81%2.2流動資金萬元2857.492.2.1流動資金占比19.19%3收入萬元22137.004總成本萬元17591.055利潤總額萬元4545.956凈利潤萬元3409.467所得稅萬元1.208增值稅萬元627.039稅金及附加萬元275.5310納稅總額萬元2039.0511利稅總額萬元5448.5112投資利潤率30.53%13投資利稅率36.59%14投資回報率22.89%15回收期年5.8716設備數(shù)量臺(套)16717年用電量千瓦時553044.7018年用水量立方米17229.9619總能耗噸標準煤69.4420節(jié)能率29.34%21節(jié)能量噸標準煤24.4022員工數(shù)量人346第二章 背景及必要性研究分析一、項目承辦單位背景分析(一)公司概況展望未來,公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現(xiàn),在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下,圍繞業(yè)務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑,推動體制機制改革和管理及業(yè)務模式的創(chuàng)新,加強團隊能力建設,提升核心競爭力,努力把公司打造成為國內(nèi)一流的供應鏈管理平臺。公司經(jīng)過長時間的生產(chǎn)實踐,培養(yǎng)和造就了一批管理水平高、綜合素質優(yōu)秀的職工隊伍,操作技能經(jīng)驗豐富,積累了先進的生產(chǎn)項目產(chǎn)品的管理經(jīng)驗,并擁有一批過硬的產(chǎn)品研制開發(fā)和經(jīng)營人員,因此,項目承辦單位具備較強的新產(chǎn)品開發(fā)能力和新技術應用能力,為實施項目提供了有力的技術支撐和技術人才資源保障。公司自設立以來,組建了一批經(jīng)驗豐富、能力優(yōu)秀的管理團隊。管理團隊人員對行業(yè)有著深刻的認識,能夠敏銳地把握行業(yè)內(nèi)的發(fā)展趨勢,抓住業(yè)務拓展機會,對公司未來發(fā)展有著科學的規(guī)劃。相關管理人員利用自己在行業(yè)內(nèi)深耕積累的經(jīng)驗優(yōu)勢,為公司未來業(yè)績發(fā)展提供了有力保障。 (二)公司經(jīng)濟效益分析上一年度,xxx科技公司實現(xiàn)營業(yè)收入21148.35萬元,同比增長30.08%(4889.96萬元)。其中,主營業(yè)業(yè)務雙金屬螺桿生產(chǎn)及銷售收入為18882.31萬元,占營業(yè)總收入的89.29%。上年度主要經(jīng)濟指標序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入4441.155921.545498.575287.0921148.352主營業(yè)務收入3965.295287.054909.404720.5818882.312.1雙金屬螺桿(A)1308.541744.731620.101557.796231.162.2雙金屬螺桿(B)912.021216.021129.161085.734342.932.3雙金屬螺桿(C)674.10898.80834.60802.503209.992.4雙金屬螺桿(D)475.83634.45589.13566.472265.882.5雙金屬螺桿(E)317.22422.96392.75377.651510.582.6雙金屬螺桿(F)198.26264.35245.47236.03944.122.7雙金屬螺桿(.)79.31105.7498.1994.41377.653其他業(yè)務收入475.87634.49589.17566.512266.04根據(jù)初步統(tǒng)計測算,公司實現(xiàn)利潤總額4710.76萬元,較去年同期相比增長821.28萬元,增長率21.12%;實現(xiàn)凈利潤3533.07萬元,較去年同期相比增長607.01萬元,增長率20.74%。上年度主要經(jīng)濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元21148.35完成主營業(yè)務收入萬元18882.31主營業(yè)務收入占比89.29%營業(yè)收入增長率(同比)30.08%營業(yè)收入增長量(同比)萬元4889.96利潤總額萬元4710.76利潤總額增長率21.12%利潤總額增長量萬元821.28凈利潤萬元3533.07凈利潤增長率20.74%凈利潤增長量萬元607.01投資利潤率33.58%投資回報率25.18%財務內(nèi)部收益率25.70%企業(yè)總資產(chǎn)萬元32293.27流動資產(chǎn)總額占比萬元29.03%流動資產(chǎn)總額萬元9374.94資產(chǎn)負債率27.01%二、產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃(一)中國制造20252008年國際金融危機后,發(fā)達國家開始重新審視發(fā)展實體經(jīng)濟的意義,紛紛實施“再工業(yè)化”戰(zhàn)略;一些發(fā)展中國家也在加快謀劃和布局,積極參與全球產(chǎn)業(yè)再分工,承接產(chǎn)業(yè)及資本轉移。我國制造業(yè)面臨發(fā)達國家和其他發(fā)展中國家“雙向擠壓”的嚴峻挑戰(zhàn):低于歐美的單位勞動生產(chǎn)率和高于東南亞的制造成本,逼迫“中國制造”必須要盡快找到新的發(fā)力點,重塑競爭新優(yōu)勢。(二)工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃改革開放以來,中國工業(yè)化發(fā)展取得了舉世矚目的成就,已成為世界第一制造大國和第一貨物貿(mào)易國。然而,長期以“高投入、高消耗、高污染、低質量、低效益、低產(chǎn)出”和“先污染,后治理”為特征的增長模式主導中國工業(yè)發(fā)展,資源浪費、環(huán)境惡化、結構失衡等矛盾和問題十分突出。隨著中國經(jīng)濟進入新常態(tài),工業(yè)發(fā)展仍具有廣闊的市場空間,同時也面臨工業(yè)4.0時代新一輪全球競爭的挑戰(zhàn)。(三)xxx十三五發(fā)展規(guī)劃技術創(chuàng)新是推動戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要動力。技術創(chuàng)新會對產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局產(chǎn)生重大影響,同時產(chǎn)業(yè)發(fā)展又能形成巨大的市場需求,帶動產(chǎn)業(yè)投資,激發(fā)技術進步。因此,必須把提升科技創(chuàng)新能力作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重中之重。要圍繞關鍵技術攻關,鼓勵企業(yè)突破關鍵核心技術,搶占科技制高點,贏得市場競爭優(yōu)勢,支持企業(yè)增強自主創(chuàng)新能力。由于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)具有多種不確定性,不存在唯一正確的技術創(chuàng)新模式,常用的模式有外溢模式、聯(lián)盟模式、大規(guī)模制定模式、供應模式等,企業(yè)可以根據(jù)自身的綜合實力、技術創(chuàng)新資源、風險防控能力等關鍵因素,選擇適宜的技術創(chuàng)新模式完成技術創(chuàng)新。(四)xx高質量發(fā)展規(guī)劃新常態(tài)下全面深化改革,首先要精心謀劃好和利用好我國經(jīng)濟的巨大韌性、潛力和回旋余地,依靠促改革調結構,推動經(jīng)濟發(fā)展提質增效升級。要堅持用改革的辦法不斷改善經(jīng)濟運行的微觀基礎和產(chǎn)業(yè)基礎,努力保持穩(wěn)增長和調結構平衡,有針對性地加大民生保障力度,為推動經(jīng)濟轉型升級創(chuàng)造更為有利的條件,為改革持續(xù)推進創(chuàng)造更加穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境。三、鼓勵中小企業(yè)發(fā)展改革開放40年來,民間投資和民營經(jīng)濟由小到大、由弱變強,已日漸成為推動我國經(jīng)濟發(fā)展、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構、繁榮城鄉(xiāng)市場、擴大社會就業(yè)的重要力量。從投資總量占比看,2012年以來,民間投資占全國固定資產(chǎn)投資比重已連續(xù)5年超過60%,最高時候達到65.4%;尤其是在制造業(yè)領域,目前民間投資的比重已經(jīng)超過八成,民間投資已經(jīng)成為投資的主力軍。綜合判斷,“十三五”時期,我國中小企業(yè)發(fā)展仍處于大有可為的重要戰(zhàn)略機遇期。要準確把握國內(nèi)外發(fā)展形勢,利用好國際國內(nèi)兩個市場、兩種資源,抓住發(fā)展機遇,轉變發(fā)展方式,提高發(fā)展質量,依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑,贏得發(fā)展主動權,實現(xiàn)發(fā)展新突破。四、宏觀經(jīng)濟形勢分析我國經(jīng)濟發(fā)展已由高速增長階段轉向高質量發(fā)展階段,正處在轉變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟結構、轉換增長動力的攻關期,新一輪經(jīng)濟轉型的特征更趨明顯。經(jīng)濟轉型是經(jīng)濟發(fā)展向更高級形態(tài)、更復雜分工、更合理結構演變的“驚險一躍”。在這個過程中,各類風險易發(fā)高發(fā),有可能集中釋放。本文用系統(tǒng)化、網(wǎng)絡化的視角,將經(jīng)濟社會系統(tǒng)劃分為六個部門,以居民、企業(yè)、金融、政府部門為核心部門,運用“部門資產(chǎn)負債表”方法,分析風險在經(jīng)濟系統(tǒng)中的形成、傳遞、轉移路徑。經(jīng)濟系統(tǒng)的風險外溢將激化社會部門的矛盾,一旦超過臨界值,就有可能引發(fā)或增大社會風險。在經(jīng)濟全球化環(huán)境下,國內(nèi)經(jīng)濟社會風險積累,將增大整個經(jīng)濟社會系統(tǒng)面對外部沖擊的脆弱性。五、區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展概況地區(qū)生產(chǎn)總值3593.20億元,比上年增長8.83%。其中,第一產(chǎn)業(yè)增加值287.46億元,增長11.16%;第二產(chǎn)業(yè)增加值2227.78億元,增長10.73%第三產(chǎn)業(yè)增加值1077.96億元,增長7.65%。一般公共預算收入297.30億元,同比增長11.23%,一般公共預算支出564.17億元,同比增長10.01%。國稅收入376.50億元,同比增長8.21%;地稅收入億元42.25,同比增長11.43%。居民消費價格上漲1.11%。其中,食品煙酒上漲0.64%,衣著上漲1.06%,居住上漲0.86%,生活用品及服務上漲0.76%,教育文化和娛樂上漲0.93%,醫(yī)療保健上漲1.04%,其他用品和服務上漲0.80%,交通和通信上漲0.98%。全部工業(yè)完成增加值1798.34億元。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)增加值1297.15億元,比上年增長8.99%。規(guī)模以上AA、BB、CC、DD(含雙金屬螺桿)等主導行業(yè)共完成工業(yè)增加值1262.01億元,增長8.73%。AA完成增加值404.24億元,增長7.29%;BB完成工業(yè)增加值366.21億元,增長7.96%;CC完成工業(yè)增加值216.86億元,增長9.80%;DD完成工業(yè)增加值138.06億元,增長11.69%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入5775.56億元,比上年增長10.28%。實現(xiàn)利潤總額469.16億元,比上年增長10.44%。固定資產(chǎn)投資完成4325.14億元,比上年增長7.62%。其中,建設項目投資完成3806.12億元,增長8.85%;房地產(chǎn)開發(fā)投資完成519.02億元,增長7.38%。在固定資產(chǎn)投資中,第一產(chǎn)業(yè)投資完成216.26億元,同比增長9.47%;第二產(chǎn)業(yè)投資完成3287.11億元,同比增長5.49%;第三產(chǎn)業(yè)投資完成821.78億元,增長8.36%。高新技術產(chǎn)業(yè)投資613.86億元,增長8.15%。民間投資3210.94億元,增長7.89%。城市基礎設施投資515.85億元,增長9.71%。重點項目845個,完成投資2620.87億元,增長10.27%。全市實現(xiàn)社會消費品零售總額1086.80億元,比上年增長11.13%。城鎮(zhèn)實現(xiàn)零售額1120.68億元,增長5.52%;鄉(xiāng)村實現(xiàn)零售額533.17億元,增長8.12%。限額以上批發(fā)零售企業(yè)商品零售額億元306.31,增長13.81%。實際利用外資63972.89萬美元,同比增長57.38%。外貿(mào)進出口總值230.66億元,同比增長59.63%。其中,出口總值149.93億元,同比增長52.87%;進口總值80.73億元,同比增長51.06%。六、項目必要性分析(一)符合雙金屬螺桿產(chǎn)業(yè)政策要求1、當前,全球正迎來一場新工業(yè)革命,這將深刻改變制造業(yè)的生產(chǎn)方式、產(chǎn)業(yè)組織和競爭格局,并重塑全球經(jīng)濟的面貌。經(jīng)過多年發(fā)展,我國已形成門類齊全、規(guī)模龐大、配套能力強的制造業(yè)體系,但仍然存在產(chǎn)業(yè)組織結構不合理、專業(yè)化分工協(xié)作程度不高、低水平同質化競爭嚴重等問題。應抓住新工業(yè)革命帶來的機遇,積極打造產(chǎn)業(yè)內(nèi)部、產(chǎn)業(yè)之間開放創(chuàng)新、協(xié)同融合的產(chǎn)業(yè)組織新生態(tài),推動形成制造業(yè)高效率、差異化、高質量的供給能力,進一步增強中國制造的核心競爭力。2、強化創(chuàng)新引領,加快發(fā)展先進制造業(yè),瞄準智能制造打造兩化融合升級版,實施新一輪重大技術改造升級工程,持續(xù)升級和擴大信息消費,釋放數(shù)字經(jīng)濟潛能。我國工業(yè)運行保持在合理區(qū)間,創(chuàng)新驅動發(fā)展步入快車道。制造業(yè)創(chuàng)新體系日趨完善,新興產(chǎn)業(yè)和先進制造業(yè)加速壯大。但同時,制造業(yè)也面臨著錯綜復雜的國內(nèi)外形勢,轉型升級壓力較大。未來,我國將把推動制造業(yè)高質量發(fā)展放在更加突出的位置,以促進技術變革、提升產(chǎn)業(yè)鏈條為重點,不斷增強創(chuàng)新力和競爭力。3、項目承辦單位已經(jīng)形成了廣闊的視野和集成外部技術的能力,在此基礎上公司成立了技術研發(fā)中心,開展集成創(chuàng)新,實現(xiàn)了相對項目產(chǎn)品設計、制造、工藝、檢驗、調試等服務流程,完成了項目產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化制造的各項準備工作。(二)順應宏觀經(jīng)濟環(huán)境發(fā)展方向1、我國經(jīng)濟發(fā)展已由高速增長階段轉向高質量發(fā)展階段,正處在轉變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟結構、轉換增長動力的攻關期,新一輪經(jīng)濟轉型的特征更趨明顯。經(jīng)濟轉型是經(jīng)濟發(fā)展向更高級形態(tài)、更復雜分工、更合理結構演變的“驚險一躍”。在這個過程中,各類風險易發(fā)高發(fā),有可能集中釋放。本文用系統(tǒng)化、網(wǎng)絡化的視角,將經(jīng)濟社會系統(tǒng)劃分為六個部門,以居民、企業(yè)、金融、政府部門為核心部門,運用“部門資產(chǎn)負債表”方法,分析風險在經(jīng)濟系統(tǒng)中的形成、傳遞、轉移路徑。經(jīng)濟系統(tǒng)的風險外溢將激化社會部門的矛盾,一旦超過臨界值,就有可能引發(fā)或增大社會風險。在經(jīng)濟全球化環(huán)境下,國內(nèi)經(jīng)濟社會風險積累,將增大整個經(jīng)濟社會系統(tǒng)面對外部沖擊的脆弱性。2、我國目前的經(jīng)濟發(fā)展基于凈出口、投資、消費的經(jīng)濟結構,但是這種經(jīng)濟結構并不利于我國的長期的經(jīng)濟發(fā)展。為了讓經(jīng)濟結構符合經(jīng)濟發(fā)展,我國把新常態(tài)引入到了經(jīng)濟發(fā)展中去,但是新常態(tài)不僅給經(jīng)濟發(fā)展帶來了諸多機遇,同時也帶來了很多挑戰(zhàn),讓我國的經(jīng)濟無法快速發(fā)展,比如說財政收支平衡受影響,銀行儲蓄變動這些都會影響到我國的經(jīng)濟發(fā)展,所以應該把控經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)趨勢,應對不良影響。(三)項目建設有利條件隨著世界經(jīng)濟一體化的發(fā)展,項目產(chǎn)品及相關行業(yè)在國際市場競爭中已具有龍頭地位,同時,xx省又是相關行業(yè)在國內(nèi)的生產(chǎn)基地,這就使本行業(yè)在國際市場有不可估量的發(fā)展空間;項目承辦單位通過參加國外會展和網(wǎng)絡銷售,可以使公司項目產(chǎn)品在國際市場中占有更大的市場份額。(四)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必然選擇當今高速增長的中國經(jīng)濟又一次面臨世界經(jīng)濟風云變幻的新一輪挑戰(zhàn),為確保中國經(jīng)濟的順利發(fā)展,離不開相關工業(yè)的支撐和發(fā)展;建設好項目,將有助于發(fā)揮項目承辦單位集聚效應、資源共享、充分協(xié)作、合理競爭,同時,在一定程度上還有助于快速提高當?shù)仨椖慨a(chǎn)品制造工業(yè)的技術水平和行業(yè)市場競爭能力,對于項目產(chǎn)品制造企業(yè)為國家實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)振興計劃、推進產(chǎn)業(yè)結構調整和優(yōu)化升級,都具有十分重要的現(xiàn)實意義。第三章 產(chǎn)業(yè)研究目前,區(qū)域內(nèi)擁有各類雙金屬螺桿企業(yè)837家,規(guī)模以上企業(yè)49家,從業(yè)人員41850人。截至2017年底,區(qū)域內(nèi)雙金屬螺桿產(chǎn)值173699.83萬元,較2016年157837.19萬元增長10.05%。產(chǎn)值前十位企業(yè)合計收入81238.45萬元,較去年70685.16萬元同比增長14.93%。區(qū)域內(nèi)雙金屬螺桿行業(yè)經(jīng)營情況項目單位指標備注行業(yè)產(chǎn)值萬元173699.83同期產(chǎn)值萬元157837.19同比增長10.05%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家837規(guī)上企業(yè)家49從業(yè)人數(shù)人41850前十位企業(yè)產(chǎn)值萬元81238.45去年同期70685.16萬元。1、xxx科技公司(AAA)萬元19903.422、xxx科技發(fā)展公司萬元17872.463、xxx(集團)有限公司萬元10561.004、xxx有限公司萬元8936.235、xxx集團萬元5686.696、xxx科技公司萬元5280.507、xxx(集團)有限公司萬元406.198、xxx有限公司萬元3330.789、xxx集團萬元3168.3010、xxx科技公司萬元2437.15區(qū)域內(nèi)雙金屬螺桿企業(yè)經(jīng)營狀況良好。以AAA為例,2017年產(chǎn)值19903.42萬元,較上年度17259.30萬元增長15.32%,其中主營業(yè)務收入19152.60萬元。2017年實現(xiàn)利潤總額5689.09萬元,同比增長11.15%;實現(xiàn)凈利潤1650.68萬元,同比增長17.62%;納稅總額115.10萬元,同比增長12.74%。2017年底,AAA資產(chǎn)總額28160.89萬元,資產(chǎn)負債率39.75%。2017年區(qū)域內(nèi)雙金屬螺桿企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)增加值81536.45萬元,同比2016年68066.16萬元增長19.79%;行業(yè)凈利潤21247.26萬元,同比2016年18736.56萬元增長13.40%;行業(yè)納稅總額42137.72萬元,同比2016年35323.77萬元增長19.29%;雙金屬螺桿行業(yè)完成投資56230.16萬元,同比2016年48798.19萬元增長15.23%。區(qū)域內(nèi)雙金屬螺桿行業(yè)營業(yè)能力分析序號項目單位指標1行業(yè)工業(yè)增加值萬元81536.451.1同期增加值萬元68066.161.2增長率19.79%2行業(yè)凈利潤萬元21247.262.12016年凈利潤萬元18736.562.2增長率13.40%3行業(yè)納稅總額萬元42137.723.12016納稅總額萬元35323.773.2增長率19.29%42017完成投資萬元56230.164.12016行業(yè)投資萬元15.23%區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展持續(xù)向好,預計到2020年地區(qū)生產(chǎn)總值6000.08億元,年均增長7.68%。預計區(qū)域內(nèi)雙金屬螺桿行業(yè)市場需求規(guī)模將達到261077.99萬元,利潤總額71561.43萬元,凈利潤31758.93萬元,納稅16911.96萬元,工業(yè)增加值79658.12萬元,產(chǎn)業(yè)貢獻率13.60%。區(qū)域內(nèi)雙金屬螺桿行業(yè)市場預測(單位:萬元)序號項目2018年2019年2020年1產(chǎn)值202178.79229748.63261077.992利潤總額55417.1762974.0671561.433凈利潤24594.1227947.8631758.934納稅總額13096.6214882.5216911.965工業(yè)增加值61687.2570099.1579658.126產(chǎn)業(yè)貢獻率8.00%12.00%13.60%7企業(yè)數(shù)量100412251568第四章 項目投資建設方案一、產(chǎn)品規(guī)劃(一)產(chǎn)品放方案項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術水平的先進程度、項目經(jīng)濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。該項目主要產(chǎn)品為雙金屬螺桿,具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調整,各年生產(chǎn)綱領是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產(chǎn)量和銷量視為一致,本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算,根據(jù)確定的產(chǎn)品方案和建設規(guī)模及預測的雙金屬螺桿產(chǎn)品價格根據(jù)市場情況,確定年產(chǎn)量為xxx,預計年產(chǎn)值22137.00萬元。(二)營銷策略進入二十一世紀以來,隨著我國國民經(jīng)濟的快速持續(xù)發(fā)展,經(jīng)濟建設提出了走新型工業(yè)化發(fā)展道路的目標,國家出臺并實施了加快經(jīng)濟發(fā)展的一系列政策,對于相關行業(yè)來說,調整產(chǎn)業(yè)結構、提高管理水平、籌措發(fā)展資金、參與國際分工,都將起到積極的推動作用,尤其是隨著我國國民經(jīng)濟逐漸融入全球經(jīng)濟大循環(huán),各行各業(yè)面臨市場國際化,相應企業(yè)將面對極具技術優(yōu)勢、管理優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢的競爭對手,市場份額將會形成新的分配格局。產(chǎn)品方案一覽表序號產(chǎn)品名稱單位年產(chǎn)量年產(chǎn)值1雙金屬螺桿A單位xx9961.652雙金屬螺桿B單位xx5534.253雙金屬螺桿C單位xx3320.554雙金屬螺桿D單位xx1770.965雙金屬螺桿E單位xx1106.856雙金屬螺桿F單位xx442.74合計單位xxx22137.00二、建設規(guī)模(一)用地規(guī)模該項目總征地面積50071.69平方米(折合約75.07畝),其中:凈用地面積50071.69平方米(紅線范圍折合約75.07畝)。項目規(guī)劃總建筑面積60086.03平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程43092.41平方米,計容建筑面積60086.03平方米;預計建筑工程投資4438.62萬元。(二)設備購置項目計劃購置設備共計167臺(套),設備購置費5912.70萬元。(三)產(chǎn)能規(guī)模項目計劃總投資14891.96萬元;預計年實現(xiàn)營業(yè)收入22137.00萬元。第五章 選址規(guī)劃一、項目選址原則對各種設施用地進行統(tǒng)籌安排,提高土地綜合利用效率,同時,采用先進的工藝技術和設備,達到“節(jié)約能源、節(jié)約土地資源”的目的。二、項目選址該項目選址位于某開發(fā)區(qū)。園區(qū)不斷堅持產(chǎn)城融合綠色協(xié)調發(fā)展,產(chǎn)業(yè)科技新城形象日益凸顯。國家高新區(qū)努力踐行綠色協(xié)調發(fā)展的新型工業(yè)化道路,經(jīng)歷了從實現(xiàn)科技價值、到經(jīng)濟價值、再到社會價值的轉變。持續(xù)推動園區(qū)基礎設施建設,商貿(mào)、醫(yī)療、交通、學校、娛樂等城市配套功能不斷改進。社會治理模式不斷創(chuàng)新,互聯(lián)網(wǎng)新興手段、廣大社會力量廣泛參與園區(qū)社會事務,產(chǎn)業(yè)社區(qū)、創(chuàng)業(yè)社區(qū)大量涌現(xiàn)。三、建設條件分析隨著世界經(jīng)濟一體化的發(fā)展,項目產(chǎn)品及相關行業(yè)在國際市場競爭中已具有龍頭地位,同時,xx省又是相關行業(yè)在國內(nèi)的生產(chǎn)基地,這就使本行業(yè)在國際市場有不可估量的發(fā)展空間;項目承辦單位通過參加國外會展和網(wǎng)絡銷售,可以使公司項目產(chǎn)品在國際市場中占有更大的市場份額。四、用地控制指標投資項目占地稅收產(chǎn)出率符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設用地控制指標(國土資發(fā)【2008】24號)中規(guī)定的產(chǎn)品制造行業(yè)占地稅收產(chǎn)出率150.00萬元/公頃的規(guī)定;同時,滿足項目建設地確定的“占地稅收產(chǎn)出率150.00萬元/公頃”的具體要求。五、用地總體要求本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)57.78%,建筑容積率1.20,建設區(qū)域綠化覆蓋率7.52%,固定資產(chǎn)投資強度160.31萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積()基底面積()建筑面積()計容面積()投資(萬元)1主體生產(chǎn)工程20454.5120454.5143092.4143092.413501.611.1主要生產(chǎn)車間12272.7112272.7125855.4525855.452171.001.2輔助生產(chǎn)車間6545.446545.4413789.5713789.571120.521.3其他生產(chǎn)車間1636.361636.362499.362499.36210.102倉儲工程4339.714339.7111045.8511045.85652.782.1成品貯存1084.931084.932761.462761.46163.192.2原料倉儲2256.652256.655743.845743.84339.452.3輔助材料倉庫998.13998.132540.552540.55150.143供配電工程231.45231.45231.45231.4515.393.1供配電室231.45231.45231.45231.4515.394給排水工程266.17266.17266.17266.1713.764.1給排水266.17266.17266.17266.1713.765服務性工程2748.482748.482748.482748.48162.435.1辦公用房1506.181506.181506.181506.1891.585.2生活服務1242.301242.301242.301242.3076.456消防及環(huán)保工程775.36775.36775.36775.3651.556.1消防環(huán)保工程775.36775.36775.36775.3651.557項目總圖工程115.73115.73115.73115.73-56.117.1場地及道路硬化7355.351384.541384.547.2場區(qū)圍墻1384.547355.357355.357.3安全保衛(wèi)室115.73115.73115.73115.738綠化工程2777.5297.21合計28931.4260086.0360086.034438.62六、節(jié)約用地措施投資項目建設認真貫徹執(zhí)行專業(yè)化生產(chǎn)的原則,除了主要生產(chǎn)過程和關鍵工序由項目承辦單位實施外,其他附屬商品采取外協(xié)(外購)的方式,從而減少重復建設,節(jié)約了資金、能源和土地資源。七、總圖布置方案(一)平面布置總體設計原則根據(jù)項目承辦單位發(fā)展趨勢,綜合考慮工藝、土建、公用等各種技術因素,做到總圖合理布置,達到“規(guī)劃投資省、建設工期短、生產(chǎn)成本低、土地綜合利用率高”的效果。(二)主要工程布置設計要求項目承辦單位項目建設場區(qū)主干道寬度6.00米,次干道寬度3.00米,人行道寬度采用1.20米。道路路緣石轉彎半徑,一般需通行消防車的為12.00米,通行其它車輛的為9.00米、6.00米。道路均采用砼路面,道路類型為城市型。(三)綠化設計場區(qū)植物配置以本地區(qū)樹種為主,綠化設計的樹木花草配置應依據(jù)項目建設區(qū)域的總體布置、豎向、道路及管線綜合布置等要求,并適合當?shù)貧庀?、土壤、生態(tài)習性與防護性能,疏密適當高低錯落,形成一定的層次感。(四)輔助工程設計1、投資項目采用雨、污分流制排水系統(tǒng),分別匯集后排入項目建設區(qū)不同污水管網(wǎng)。2、投資項目消防對象主要是廠房、庫房、辦公場地等;因此,室外消防用水量按25.00L/S,火災延續(xù)時間按2.00小時計,同一時間發(fā)生火災次數(shù)按一次考慮;室內(nèi)消防栓用水量15.00L/S,火災延續(xù)時間按2.00小時計,室內(nèi)外的消防栓均按規(guī)范間距要求布置。3、車間照明分為普通照明、值班照明、事故照明和局部照明;普通照明是整個照明系統(tǒng)應用最多的系統(tǒng),根據(jù)不同廠房對照度的要求,對燈具按照“合理、美觀、有效、節(jié)能”的原則進行布置。高大空間的主體工程頂燈采用金屬鹵化物燈,車間沿生產(chǎn)線吊架上設置雙管熒光燈,檢測室采用熒光燈,車間局部采用節(jié)能燈,金屬鹵化物燈燈具為塊板式節(jié)能燈具,并帶電容補償,熒光燈采用高效反射燈具。4、話音通信部分:根據(jù)場區(qū)通信業(yè)務需求及場區(qū)周圍情況,行政調度電話均為安裝市話,其中綜合值班室安裝調度電話和行政電話。八、運輸組成(一)運輸組成總體設計1、項目建設規(guī)劃區(qū)內(nèi)部和外部運輸做到物料流向合理,場內(nèi)部和外部運輸、接卸、貯存形成完整的、連續(xù)的工作系統(tǒng),盡量使場內(nèi)、外的運輸與車間內(nèi)部運輸密切結合統(tǒng)一考慮。2、外部運輸和內(nèi)部運輸可采用送貨制;采用合適的運輸方式和運輸路線,使企業(yè)的物流組成達到合理優(yōu)化;把企業(yè)的組成內(nèi)部從原材料輸入、產(chǎn)品外運以及車間與車間、車間與倉庫、車間內(nèi)部各工序之間的物料流動都作為整體系統(tǒng)進行物流系統(tǒng)設計,使全場物料運輸形成有機的整體。(二)場內(nèi)運輸1、場內(nèi)運輸系統(tǒng)的設計要注意物料支撐狀態(tài)的選擇,盡量做到物料不落

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論