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井陘縣審計局行政權(quán)力公開透明運行項目流程圖2006年8月對本級各部門和下級政府預算的執(zhí)行情況和決算及其他財政收支情況進行審計監(jiān)督1. 審計準備階段流程圖(一)經(jīng)濟性質(zhì)、管理體制、機構(gòu)設置、人員編制情況;(二)財政、財務隸屬關(guān)系或者國有資產(chǎn)監(jiān)督管理關(guān)系;(三)職責范圍或者經(jīng)營范圍; (四)財務會計機構(gòu)及其工作情況;(五)相關(guān)內(nèi)部控制及執(zhí)行情況; (六)重大會計政策選用及變動情況;(七)以往接受審計情況;(八)其他需要了解的情況。審前調(diào)查根據(jù)單位行業(yè)性質(zhì)進行重要性水平測定審計準備階段審計組對審計項目進行審計風險測試根據(jù)年度計劃確定審計項目對本級各部門和下級政府預算的執(zhí)行情況和決算及其他財政收支情況進行審計監(jiān)督指定審計組長提出審計實施方案代審計局擬定審計通知書將審計通知書送達被審計單位, 同時送達廉政反饋卡經(jīng)主管局長審核2、審計實施階段流程圖審計人員對本級各部門和下級政府預算的執(zhí)行情況和決算及其他財政收支情況進行審計記錄審計實施階段審計人員根據(jù)審計過程編制審計日記編制相應的審計工作底稿對有問題的審計事項進行復印或?qū)徲嬘涗?,形成審計證據(jù)審計證據(jù)要加蓋被審計單位的公章并有財務人員的簽名審計記錄、審計底稿、審計證據(jù)要有審計人員簽名3、審計報告階段流程圖審計報告階段對本級各部門和下級政府預算的執(zhí)行情況和決算及其他財政收支審計結(jié)束后,審計組在十日內(nèi)提出審計報告。審計組將審計報告報主管局長審核審計報告送達被審計單位征求意見由局長、主管局長參加的審計業(yè)務會議,會上由審計組長提出對審計事項的處理意見,經(jīng)審核確定該項目的處理意見。審計組代審計局擬定審計報告監(jiān)督電話法制辦:82023981監(jiān)察局:82022076審計局:82022188對事業(yè)組織和使用財政資金的其他事業(yè)組織的收支情況進行審計監(jiān)督1. 審計準備階段流程圖(一)經(jīng)濟性質(zhì)、管理體制、機構(gòu)設置、人員編制情況;(二)財政、財務隸屬關(guān)系或者國有資產(chǎn)監(jiān)督管理關(guān)系;(三)職責范圍或者經(jīng)營范圍; (四)財務會計機構(gòu)及其工作情況;(五)相關(guān)內(nèi)部控制及執(zhí)行情況; (六)重大會計政策選用及變動情況;(七)以往接受審計情況;(八)其他需要了解的情況。審前調(diào)查根據(jù)單位行業(yè)性質(zhì)進行重要性水平測定審計準備階段審計組對審計項目進行審計風險測試對事業(yè)組織和使用財政資金的其他事業(yè)組織的收支情況進行審計監(jiān)督根據(jù)年度計劃確定審計項目指定審計組長提出審計實施方案代審計局擬定審計通知書將審計通知書送達被審計單位, 同時送達廉政反饋卡經(jīng)主管局長審核2、審計實施階段流程圖審計人員對對事業(yè)組織和使用財政資金的其他事業(yè)組織的收支情況進行審計記錄審計實施階段審計人員根據(jù)審計過程編制審計日記編制相應的審計工作底稿對有問題的審計事項進行復印或?qū)徲嬘涗?,形成審計證據(jù)審計證據(jù)要加蓋被審計單位的公章并有財務人員的簽名審計記錄、審計底稿、審計證據(jù)要有審計人員簽名3、審計報告階段流程圖審計報告階段對事業(yè)組織和使用財政資金的其他事業(yè)組織的收支情況審計結(jié)束后,審計組在十日內(nèi)提出審計報告。審計組將審計報告報主管局長審核審計報告送達被審計單位征求意見由局長、主管局長參加的審計業(yè)務會議,會上由審計組長提出對審計事項的處理意見,經(jīng)審核確定該項目的處理意見。審計組代審計局擬定審計報告監(jiān)督電話法制辦:82023981監(jiān)察局:82022076審計局:82022188對國有企業(yè)的資產(chǎn)、負債、損益情況進行審計監(jiān)督1. 審計準備階段流程圖(一)經(jīng)濟性質(zhì)、管理體制、機構(gòu)設置、人員編制情況;(二)財政、財務隸屬關(guān)系或者國有資產(chǎn)監(jiān)督管理關(guān)系;(三)職責范圍或者經(jīng)營范圍; (四)財務會計機構(gòu)及其工作情況;(五)相關(guān)內(nèi)部控制及執(zhí)行情況; (六)重大會計政策選用及變動情況;(七)以往接受審計情況;(八)其他需要了解的情況。審前調(diào)查根據(jù)單位行業(yè)性質(zhì)進行重要性水平測定審計準備階段審計組對審計項目進行審計風險測試根據(jù)年度計劃確定審計項目對國有企業(yè)的資產(chǎn)、負債、損益情況進行審計監(jiān)督指定審計組長提出審計實施方案代審計局擬定審計通知書將審計通知書送達被審計單位, 同時送達廉政反饋卡經(jīng)主管局長審核2、審計實施階段流程圖審計人員對國有企業(yè)的資產(chǎn)、負債、損益情況進行審計記錄審計實施階段審計人員根據(jù)審計過程編制審計日記編制相應的審計工作底稿對有問題的審計事項進行復印或?qū)徲嬘涗洠纬蓪徲嬜C據(jù)審計證據(jù)要加蓋被審計單位的公章并有財務人員的簽名審計記錄、審計底稿、審計證據(jù)要有審計人員簽名3、審計報告階段流程圖審計報告階段對國有企業(yè)的資產(chǎn)、負債、損益情況審計結(jié)束后,審計組在十日內(nèi)提出審計報告。審計組將審計報告報主管局長審核審計報告送達被審計單位征求意見由局長、主管局長參加的審計業(yè)務會議,會上由審計組長提出對審計事項的處理意見,經(jīng)審核確定該項目的處理意見。審計組代審計局擬定審計報告監(jiān)督電話法制辦:82023981監(jiān)察局:82022076審計局:82022188對政府投資和以政府投資為主的建設項目進行審計監(jiān)督1. 審計準備階段流程圖(一)經(jīng)濟性質(zhì)、管理體制、機構(gòu)設置、人員編制情況;(二)財政、財務隸屬關(guān)系或者國有資產(chǎn)監(jiān)督管理關(guān)系;(三)職責范圍或者經(jīng)營范圍; (四)財務會計機構(gòu)及其工作情況;(五)相關(guān)內(nèi)部控制及執(zhí)行情況; (六)重大會計政策選用及變動情況;(七)以往接受審計情況;(八)其他需要了解的情況。審前調(diào)查根據(jù)單位行業(yè)性質(zhì)進行重要性水平測定審計準備階段審計組對審計項目進行審計風險測試對政府投資和以政府投資為主的建設項目進行審計監(jiān)督根據(jù)年度計劃確定審計項目指定審計組長提出審計實施方案代審計局擬定審計通知書將審計通知書送達被審計單位, 同時送達廉政反饋卡經(jīng)主管局長審核2、審計實施階段流程圖審計人員對政府投資和以政府投資為主的建設項目情況進行審計記錄審計實施階段審計人員根據(jù)審計過程編制審計日記編制相應的審計工作底稿對有問題的審計事項進行復印或?qū)徲嬘涗?,形成審計證據(jù)審計證據(jù)要加蓋被審計單位的公章并有財務人員的簽名審計記錄、審計底稿、審計證據(jù)要有審計人員簽名3、審計報告階段流程圖審計報告階段對政府投資和以政府投資為主的建設項目情況審計結(jié)束后,審計組在十日內(nèi)提出審計報告。審計組將審計報告報主管局長審核審計報告送達被審計單位征求意見由局長、主管局長參加的審計業(yè)務會議,會上由審計組長提出對審計事項的處理意見,經(jīng)審核確定該項目的處理意見。審計組代審計局擬定審計報告監(jiān)督電話法制辦:82023981監(jiān)察局:82022076審計局:82022188對社會保障基金、社會捐贈資金以及其他有關(guān)基金、資金的收支情況進行審計監(jiān)督1. 審計準備階段流程圖(一)經(jīng)濟性質(zhì)、管理體制、機構(gòu)設置、人員編制情況;(二)財政、財務隸屬關(guān)系或者國有資產(chǎn)監(jiān)督管理關(guān)系;(三)職責范圍或者經(jīng)營范圍; (四)財務會計機構(gòu)及其工作情況;(五)相關(guān)內(nèi)部控制及執(zhí)行情況; (六)重大會計政策選用及變動情況;(七)以往接受審計情況;(八)其他需要了解的情況。審前調(diào)查根據(jù)單位行業(yè)性質(zhì)進行重要性水平測定審計準備階段審計組對審計項目進行審計風險測試對社會保障基金、社會捐贈資金以及其他有關(guān)基金、資金的收支情況進行審計監(jiān)督根據(jù)年度計劃確定審計項目指定審計組長提出審計實施方案代審計局擬定審計通知書將審計通知書送達被審計單位, 同時送達廉政反饋卡經(jīng)主管局長審核2、審計實施階段流程圖審計人員對社會保障基金、社會捐贈資金以及其他有關(guān)基金、資金的收支情況進行審計監(jiān)督進行審計記錄審計實施階段審計人員根據(jù)審計過程編制審計日記編制相應的審計工作底稿對有問題的審計事項進行復印或?qū)徲嬘涗?,形成審計證據(jù)審計證據(jù)要加蓋被審計單位的公章并有財務人員的簽名審計記錄、審計底稿、審計證據(jù)要有審計人員簽名3、審計報告階段流程圖審計報告階段對社會保障基金、社會捐贈資金以及其他有關(guān)基金、資金的收支情況審計結(jié)束后,審計組在十日內(nèi)提出審計報告。審計組將審計報告報主管局長審核審計報告送達被審計單位征求意見由局長、主管局長參加的審計業(yè)務會議,會上由審計組長提出對審計事項的處理意見,經(jīng)審核確定該項目的處理意見。審計組代審計局擬定審計報告監(jiān)督電話法制辦:82023981監(jiān)察局:82022076審計局:82022188對國際組織和外國政府援助、貸款項目的財務收支情況進行審計監(jiān)督1. 審計準備階段流程圖(一)經(jīng)濟性質(zhì)、管理體制、機構(gòu)設置、人員編制情況;(二)財政、財務隸屬關(guān)系或者國有資產(chǎn)監(jiān)督管理關(guān)系;(三)職責范圍或者經(jīng)營范圍; (四)財務會計機構(gòu)及其工作情況;(五)相關(guān)內(nèi)部控制及執(zhí)行情況; (六)重大會計政策選用及變動情況;(七)以往接受審計情況;(八)其他需要了解的情況。審前調(diào)查根據(jù)單位行業(yè)性質(zhì)進行重要性水平測定審計準備階段審計組對審計項目進行審計風險測試對國際組織和外國政府援助、貸款項目的財務收支情況進行審計監(jiān)督根據(jù)年度計劃確定審計項目指定審計組長提出審計實施方案代審計局擬定審計通知書將審計通知書送達被審計單位, 同時送達廉政反饋卡經(jīng)主管局長審核2、審計實施階段流程圖審計人員對國際組織和外國政府援助、貸款項目的財務收支情況進行審計記錄審計實施階段審計人員根據(jù)審計過程編制審計日記編制相應的審計工作底稿對有問題的審計事項進行復印或?qū)徲嬘涗?,形成審計證據(jù)審計證據(jù)要加蓋被審計單位的公章并有財務人員的簽名審計記錄、審計底稿、審計證據(jù)要有審計人員簽名3、審計報告階段流程圖審計報告階段對國際組織和外國政府援助、貸款項目的財務收支情況進行審計結(jié)束后,審計組在十日內(nèi)提出審計報告。審計組將審計報告報主管局長審核審計報告送達被審計單位征求意見由局長、主管局長參加的審計業(yè)務會議,會上由審計組長提出對審計事項的處理意見,經(jīng)審核確定該項目的處理意見。審計組代審計局擬定審計報告監(jiān)督電話法制辦:82023981監(jiān)察局:82022076審計局:82022188對國家機關(guān)和依法屬于審計機關(guān)審計監(jiān)督對象其他單位的主要負責人在任職期間的經(jīng)濟責任履行情況進行審計監(jiān)督1. 審計準備階段流程圖(一)經(jīng)濟性質(zhì)、管理體制、機構(gòu)設置、人員編制情況;(二)財政、財務隸屬關(guān)系或者國有資產(chǎn)監(jiān)督管理關(guān)系;(三)職責范圍或者經(jīng)營范圍; (四)財務會計機構(gòu)及其工作情況;(五)相關(guān)內(nèi)部控制及執(zhí)行情況; (六)重大會計政策選用及變動情況;(七)以往接受審計情況;(八)其他需要了解的情況。審前調(diào)查根據(jù)單位行業(yè)性質(zhì)進行重要性水平測定審計準備階段審計組對審計項目進行審計風險測試對國家機關(guān)和依法屬于審計機關(guān)審計監(jiān)督對象其他單位的主要負責人在任職期間的經(jīng)濟責任履行情況進行審計監(jiān)督根據(jù)年度計劃確定審計項目指定審計組長提出審計實施方案代審計局擬定審計通知書將審計通知書送達被審計單位, 同時送達廉政反饋卡經(jīng)主管局長審核2、審計實施階段流程圖審計人員對國家機關(guān)和依法屬于審計機關(guān)審計監(jiān)督對象其他單位的主要負責人在任職期間的經(jīng)濟責任履行情況進行審計記錄審計實施階段審計人員根據(jù)審計過程編制審計日記編制相應的審計工作底稿對有問題的審計事項進行復印或?qū)徲嬘涗?,形成審計證據(jù)審計證據(jù)要加蓋被審計單位的公章并有財務人員的簽名審計記錄、審計底稿、審計證據(jù)要有審計人員簽名3、審計報告階段流程圖對國家機關(guān)和依法屬于審計機關(guān)審計監(jiān)督對象其他單位的主要負責人在任職期間的經(jīng)濟責任履行情況審計結(jié)束后,審計組在十日內(nèi)提出審計報告。審計報告階段審計組將審計報告報主管局長審核審計報告送達被審計單位征求意見由局長、主管局長參加的審計業(yè)務會議,會上由審計組長提出對審計事項的處理意見,經(jīng)審核確定該項目的處理意見。審計組代審計局擬定審計報告監(jiān)督電話法制辦:82023981監(jiān)察局:82022076審計局:82022188對國家財政收支有關(guān)的特定事項向有關(guān)部門、單位進行專項審計調(diào)查1. 審計準備階段流程圖(一)經(jīng)濟性質(zhì)、管理體制、機構(gòu)設置、人員編制情況;(二)財政、財務隸屬關(guān)系或者國有資產(chǎn)監(jiān)督管理關(guān)系;(三)職責范圍或者經(jīng)營范圍; (四)財務會計機構(gòu)及其工作情況;(五)相關(guān)內(nèi)部控制及執(zhí)行情況; (六)重大會計政策選用及變動情況;(七)以往接受審計情況;(八)其他需要了解的情況。審前調(diào)查根據(jù)單位行業(yè)性質(zhì)進行重要性水平測定審計準備階段審計組對審計項目進行審計風險測試對國家財政收支有關(guān)的特定事項向有關(guān)部門、單位進行專項審計調(diào)查根據(jù)年度計劃確定審計項目指定審計組長提出審計實施方案代審計局擬定審計通知書將審計通知書送達被審計單位, 同時送達廉政反饋卡經(jīng)主管局長審核2、審計實施階段流程圖審計人員對國家財政收支有關(guān)的特定事項向有關(guān)部門、單位進行專項審計調(diào)查情況進行審計記錄審計實施階段審計人員根據(jù)審計過程編制審計日記編制相應的審計工作底稿對有問題的審計事項進行復印或?qū)徲嬘涗?,形成審計證據(jù)審計證據(jù)要加蓋被審計單位的公章并有財務人員的簽名審計記錄、審計底稿、審計證據(jù)要有審計人員簽名3、審計報告階段流程圖對國家財政收支有關(guān)的特定事項向有關(guān)部門、單位進行專項審計調(diào)查審計結(jié)束后,審計組在十日內(nèi)提出審計報告。審計報告階段審計組將審計報告報主管局長審核審計報告送達被審計單位征求意見由局長、主管局長參加的審計業(yè)務會議,會上由審計組長提出對審計事項的處理意見,經(jīng)審核確定該項目的處理意見。審計組代審計局擬定審計報告監(jiān)督電話法制辦:82023981監(jiān)察局:82022076審計局:82022188對社會審計機構(gòu)進行審

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