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新縣房產(chǎn)管理中心2018年部門預算收支情況說明目 錄一 、部門基本情況(一)機構(gòu)設置(二)主要職責(三)人員情況(四) 預算年度主要工作任務二、2018年度部門預算情況說明三、 名詞解釋附件:2018 年度部門預算表01、2018年單位部門預算收支總表02、2018年單位部門預算收入總表03、2018年單位部門預算支出總表04、2018年單位部門預算財政撥款收支總表05、2018年單位部門預算財政撥款一般公共預算支出總表06、2018年單位部門預算財政撥款一般公共預算基本支出總表06-1、2018年單位財政撥款一般公共預算基本支出預算明細表(工資福利支出)06-2、2018年單位財政撥款一般公共預算基本支出預算明細表(對個人和家庭補助支出)06-3、2018年單位財政撥款一般公共預算基本支出預算明細表(商品和服務支出)07、2018年單位“三公”經(jīng)費支出預算明細表07-1、2018年單位財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算明細表08、2018年單位財政撥款政府性基金預算支出預算明細表09、2018年單位政府采購支出預算明細表10、2018年預算單位國有資本經(jīng)營收支預算表一、部門基本情況(一)機構(gòu)設置新縣房產(chǎn)管理中心前身為新縣房地產(chǎn)管理局,于2010年3月更名為新縣房產(chǎn)管理中心(新文201038號),為新縣住房和城鄉(xiāng)建設局領導的正科級事業(yè)單位。內(nèi)設新縣住房保障中心、辦公室、房產(chǎn)管理股、物業(yè)管理股、房產(chǎn)監(jiān)察中隊五個股室。下設新縣直屬公房管理所,新縣房產(chǎn)測繪評估所。(二)主要職責新縣房產(chǎn)管理中心負責全縣房產(chǎn)業(yè)務行業(yè)管理和執(zhí)法監(jiān)督工作,全縣房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)管理,全縣房產(chǎn)交易市場管理,全縣物業(yè)管理行業(yè)管理及全縣房產(chǎn)市場的統(tǒng)計分析,直管公房的產(chǎn)權產(chǎn)籍和經(jīng)營管理工作,負責全縣保障房的相關工作,負責完成縣委、縣政府和住房和城鄉(xiāng)建設局交給的其他各項工作任務。(三)人員情況新縣房產(chǎn)管理中心經(jīng)縣編委辦核定機關事業(yè)編制10人,其中主任1名,副主任2名。為進一步規(guī)范全縣房產(chǎn)開發(fā)市場,促進房地產(chǎn)行業(yè)健康有序發(fā)展,中心按照相關股室職能、職責對其工作人員進行了充實,目前,新縣房管中心現(xiàn)有主任1名,副主任1名,專職紀檢員1名,工會主任1名,副主任科員3名,其他干部職工16人,共計23人(全部在職)。(四)預算年度主要工作任務一是規(guī)范房地產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)動態(tài)考核,加大房產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察力度,進一步規(guī)范房產(chǎn)市場秩序。嚴格落實商品房預售管理制度,推進我縣商品房預售資金監(jiān)管制度的建立,建設商品房預售資金監(jiān)管信息系統(tǒng)。加強房產(chǎn)交易和抵押備案管理,進一步探索房屋租賃市場管理辦法,促進房地產(chǎn)市場工作再上新臺階。二是全面落實國家的保障房建設任務。按照市政府安排,我縣在2018年將全面啟動所有棚戶區(qū)改工作,縣房管中心將全力協(xié)調(diào)各部門按時保質(zhì)完成。同時,縣房管中心也將進一步加大各個棚戶區(qū)改造項目的督查力度,爭取在上級要求的時間節(jié)點完成。三是推進物業(yè)規(guī)范化服務,積極征收住宅專項維修基金,積極組建小區(qū)業(yè)主委員會,逐步提高物業(yè)管理水平,不斷改善人居環(huán)境,構(gòu)建“和諧新縣”。四是深化和拓展房產(chǎn)評估、測繪業(yè)務。五是加大直管公房管理力度,提升保障房小區(qū)物業(yè)管理水平。二、2018年年度部門預算說明(一)收支預算總體說明2018年收入預算總計280.19萬元,支出預算總計280.19萬元,與2017年相比,收、支預算基本持平。 (二)收入預算總體說明2018年收入預算280.19萬元,其中:財政撥款280.19萬元。(三)支出預算總體說明2018年支出預算280.19萬元,其中:基本支出270.19萬元,占預算96%;項目支出10萬元,占預算4%。(四)財政撥款收入支出預算總體說明2018年財政撥款收入預算280.19萬元,財政撥款支出預算280.19萬元。與 2017 年相比,財政撥款收支預算增加116萬元,增長70%。增長的主要原因為人員經(jīng)費增加收入支出和房管中心事業(yè)收入全部納入財政預算內(nèi)管理。(五)財政撥款一般公共預算支出預算情況說明2018年一般公共預算支出預算280.19萬元。其中:基本支出270.19萬元,項目支出10萬元。基本支出中工資福利支出127.42萬元,對個人和家庭的補助支出9.43萬元,商品和服務支出133.34萬元。項目支出中房屋建筑物購建支出0萬元,設備購置10萬元,基礎設施建設0萬元,大型修繕0萬元,其他0萬元。(六)財政撥款一般公共預算基本支出情況說明2018年一般公共預算基本支出預算270.19萬元。其中:工資福利支出127.42萬元,對個人和家庭的補助支出9.43萬元,商品和服務支出133.34萬元。1、工資福利支出127.42萬元,其中:基本工資47.73萬元、其他工資0.70萬元、統(tǒng)一津貼補貼6.73萬元、其他津貼補貼9.14萬元、獎金2.44萬元、基礎性績效8.33萬元、獎勵性績效4.15元、社會保障繳費27.42萬元、住房公積金8.48萬元、其他工資福利支出12.30萬元。2、對個人和家庭補助支出9.43萬元,其中:離休人員經(jīng)費0萬元、退休人員經(jīng)費0萬元、定補人員生活補助0萬元、其他對個人和家庭的補助9.43萬元。3、商品和服務支出133.34萬元,其中辦公費4.0萬元,印刷費11.0萬元、水電費4.5萬元、差旅費11.0萬元、福利費1.63萬元、工會經(jīng)費0.78萬元、其他交通費5.38萬元、其他辦公費7.0萬元、會議費6.0萬元、培訓費2.50萬元、公務接待費30.0萬元、公務用車運行維護費9.0萬元、因公出國(境)費0萬元、委托業(yè)務費0萬元、其他商品和服務支出40.55萬元。(七)“三公”經(jīng)費支出預算情況說明 2018 年“三公”經(jīng)費支出預算39.0萬元,較上年無增減。其中,公務接待費30.0萬元,較上年增(減)0%,公務車運行維護費9.0萬元,較上年增(減)0%,因公出國(境)費0萬元,較上年增(減)0%。財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出預算39.0萬元,與 2017 年增(減)0%。財政撥款安排的“三公”經(jīng)費具體支出情況如下:1、因公出國(境)費0萬元,較上年增(減)0%。 2、公務用車購置及運行費9.0萬元,較上年增(減)0%。其中:公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費9.0萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務用車購置費0萬元。3、公務接待費30.0萬元,較上年增(減)0%。主要用于中心機關及每年的保障房審計的各類公務接待支出。(八)財政撥款府性基金預算支出預算情況說明新縣房產(chǎn)管理中心2018年無政府性基金收入預算,因此沒有支出預算數(shù)據(jù)。(九)2018年單位政府采購支出預算情況說明新縣房產(chǎn)管理中心2018年政府采購預算安排10.0萬元,其中:政府采購貨物類支出預算10.0萬元、政府采購工程類支出預算0萬元、工程類支出預算0萬元。主要用于購買辦公設備。(十)其他重要事項情況說明 1、機關運行經(jīng)費支出情況 新縣房產(chǎn)管理中心2018年機關運行經(jīng)費支出預算280.19萬元,包括保障機關人員工資發(fā)放、機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職,完成預算年度主要工作任務需要。2、關于預算績效管理工作開展情況說明2018年,新縣房產(chǎn)管理中心沒有開展項目預算績效評價。3、 關于國有資本經(jīng)營收支預算情況說明 2018年,本單位國有資本經(jīng)營收支預算為零。三、名詞解釋 1、財政撥款收入:是指縣本級財政當年安排的資金。2、事業(yè)和經(jīng)營性收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。3、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、 “事業(yè)和經(jīng)營性收入”等以外的收入。 4、基本支出:是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。5、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。6、財政撥款“三公”經(jīng)費支出:是指納入縣級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路

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