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文檔簡介
1、龍沙區(qū)人力資源和社會保障局2017年部門預(yù)算說明目錄第一部分 龍沙區(qū)人力資源和社會保障局概況一、主要職能二、內(nèi)設(shè)機構(gòu)第二部分 龍沙區(qū)人力資源和社會保障局2017年部門預(yù)算表一、財政撥款收支總表二、一般公共預(yù)算支出表三、一般公共預(yù)算基本支出表四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表五、政府性基金預(yù)算支出表六、部門收支總表七、部門收入總表八、部門支出總表第三部分 龍沙區(qū)人力資源和社會保障局2017年部門預(yù)算情況說明第四部分 名詞解釋龍沙區(qū)人力資源和社會保障局2017年部門預(yù)算及有關(guān)情況說明第一部分 人社局概況一、主要職責(zé)(一)貫徹執(zhí)行人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策,并組織實施和監(jiān)督檢查。(二)組織
2、實施全市人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策,促進人力資源合理流動、有效配置;組織開展人事代理工作。(三)負(fù)責(zé)促進就業(yè)工作。組織實施統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策,推動創(chuàng)業(yè)促進就業(yè)、就業(yè)帶動創(chuàng)業(yè),完善公共就業(yè)服務(wù)體系,組織落實就業(yè)援助制度和職業(yè)資格制度,統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度,負(fù)責(zé)技工教育工作,落實高校畢業(yè)生就業(yè)政策,會同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵政策。(四)統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。組織實施城鄉(xiāng)社會保險及其補充保險政策和標(biāo)準(zhǔn)。(五)負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo),擬訂應(yīng)對預(yù)案,實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制,保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支
3、平衡。(六)組織實施市制定的機關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革實施意見及企業(yè)職工和國有企業(yè)負(fù)責(zé)人工資收入分配的調(diào)控政策和辦法,促進建立機關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制,組織實施機關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。(七)組織實施事業(yè)單位人事制度改革,執(zhí)行上級事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理政策,參與人才管理工作;執(zhí)行專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策,牽頭推進深化職稱制度改革工作,負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。(八)執(zhí)行上級軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策和安置計劃,組織實施部分企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策。(九)根據(jù)干部管理權(quán)限,負(fù)責(zé)政府機關(guān)公務(wù)員綜合管理,執(zhí)行有關(guān)人員調(diào)配政策,組織落
4、實國家榮譽制度。(十)統(tǒng)籌實施勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度,執(zhí)行上級勞動關(guān)系政策,完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制,監(jiān)督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策。組織實施勞動監(jiān)察,協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作,依法查處各類案件。(十一)受理人事、勞動信訪事項,會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理有關(guān)勞動、人事方面的重大信訪事件或突發(fā)事件。(十二)承辦區(qū)政府交辦的其他事項。二、內(nèi)設(shè)機構(gòu)龍沙區(qū)人力資源和社會保障局機構(gòu)共有四個,分別為:龍沙區(qū)人力資源和社會保障局、龍沙區(qū)人才交流服務(wù)中心、龍沙區(qū)勞動就業(yè)服務(wù)中心、龍沙區(qū)勞動仲裁院,行政單位1個,事業(yè)單位3個。三、人員構(gòu)成本單位共有編制47人,行政編制10人,其中工勤1人,參
5、公編制26人,事業(yè)編制10人第二部分 龍沙區(qū)人力資源和社會保障局2017年部門預(yù)算表部門公開表1財政撥款收支總表單位:萬元收入支出項目預(yù)算數(shù)項目合計一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算一、一般公共預(yù)算撥款883.22一、一般公共服務(wù)支出451.17 451.17 二、政府性基金預(yù)算撥款二、外交支出三、國防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出354.60 354.60 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出17.36 17.36 十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、
6、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出60.09 60.09二十、糧油物資儲備支出二十一、預(yù)備費二十二、其他支出二十三、轉(zhuǎn)移性支出二十四、債務(wù)還本支出二十五、債務(wù)付息支出二十六、債務(wù)發(fā)行費用支出收入總計717.66支出總計717.66717.660部門公開表2一般公共預(yù)算支出表單位:萬元功能分類科目2017年預(yù)算數(shù)科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出201一般公共服務(wù)388.53 151.50237.0320110 人力資源事務(wù)388.53151.50237.032011001 行政運行151.50151.500.002011002 一般行政管理事務(wù)237.030.0023
7、7.03208社會保障和就業(yè)417.24317.24100.0020801 人力資源和社會保障管理事務(wù)316.16216.16100.002080101 行政運行216.16216.160.002080102 一般行政管理事務(wù)100.000.00100.0020805 行政事業(yè)單位離退休101.08101.08101.082080504 未歸口管理的行政單位離退休101.08101.08101.08210醫(yī)療衛(wèi)生支出17.3617.360.0021005醫(yī)療保障17.3617.360.002100501行政單位醫(yī)療17.3617.360.00221住房保障支出60.0960.090.00221
8、02住房改革支出60.0960.090.002210201住房公積金30.9730.970.002210202提租補貼29.1229.120.00合計833.22546.19337.03部門公開表3一般公共預(yù)算基本支出表單位:萬元經(jīng)濟分類科目2017年基本支出科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費301工資福利支出308.43308.430.0030101基本工資156.27156.270.0030102津貼補貼95.4395.430.0030103獎金27.4327.430.0030104其他社會保障繳費29.329.30.00302商品和服務(wù)支出56.1437.818.3430201辦公費9
9、.920.009.9230208取暖費8.420.008.4230216培訓(xùn)費5.075.070.0030228工會經(jīng)費6.766.760.0030229福利費0.140.140.0030239其他交通費用25.8325.830.00303對個人和家庭的補助181.62181.620.0030302退休費101.08101.080.0030309獎勵金5.715.710.0030311住房公積金30.9730.970.0030312提租補貼29.1229.120.0030314取暖費14.5614.560.0030399其他對個人和家庭的補助0.180.180.00合計546.19527.85
10、18.34部門公開表4一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表單位:萬元合計因公出國(境)費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費1.201.200.000.001.200.00部門公開表5-1政府性基金預(yù)算支出表(功能分類)單位:萬元功能分類科目2017年預(yù)算數(shù)科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出212城鄉(xiāng)社區(qū)支出021207政府住房基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出02120701管理費用支出02120702廉租住房支出02120704公共租賃住房支出02120705公共租賃住房維護和管理支出02120706保障性住房租金補貼02120799其他政府住房基金支出0合計000部門
11、公開表5-2政府性基金預(yù)算支出表(經(jīng)濟分類)單位:萬元經(jīng)濟分類科目2017年預(yù)算數(shù)科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出部門公開表6部門收支總表單位:萬元收入支出項目預(yù)算數(shù)項目預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算撥款收入883.22 一、一般公共服務(wù)支出451.17 二、政府性基金預(yù)算撥款收入二、外交支出三、事業(yè)收入三、國防支出四、事業(yè)單位經(jīng)營收入四、公共安全支出五、其他收入五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出354.60 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出17.36 十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
12、十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出60.09 二十、糧油物資儲備支出二十一、預(yù)備費二十二、其他支出二十三、轉(zhuǎn)移性支出二十四、債務(wù)還本支出二十五、債務(wù)付息支出二十六、債務(wù)發(fā)行費用支出收入總計883.22支出總計883.22部門公開表7部門收入總表單位:萬元科目合計一般公共預(yù)算撥款收入政府性基金預(yù)算撥款收入事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營收入上級補助收入附屬單位上繳收入其他收入用事業(yè)基金彌補收支差額科目編碼科目名稱201一般公共服務(wù)388.53 388.53 20110 人力資源事務(wù)388.53388.532011001 行政運行151.50151.50201100
13、2 一般行政管理事務(wù)237.03237.03208社會保障和就業(yè)417.24417.2420801 人力資源和社會保障管理事務(wù)316.16316.162080101 行政運行216.16216.162080102 一般行政管理事務(wù)100.00100.0020805 行政事業(yè)單位離退休101.08101.082080504 未歸口管理的行政單位離退休101.08101.08210醫(yī)療衛(wèi)生支出17.3617.3621005醫(yī)療保障17.3617.362100501行政單位醫(yī)療17.3617.36221住房保障支出60.0960.0922102住房改革支出60.0960.092210201住房公積金
14、30.9730.972210202提租補貼29.1229.12合計883.22883.220 000000部門公開表8部門支出總表單位:萬元科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出上繳上級支出事業(yè)單位經(jīng)營支出對附屬單位補助支出301工資福利支出308.43308.430.0030101基本工資156.27156.270.0030102津貼補貼95.4395.430.0030103獎金27.4327.430.0030104其他社會保障繳費29.3029.300.00302商品和服務(wù)支出158.4756.14102.3330201辦公費11.059.921.1330208取暖費8.428.420.00
15、30213維修(護)費100.00100.000.0030216培訓(xùn)費5.075.070.0030228工會經(jīng)費6.766.760.0030229福利費0.140.140.0030231公務(wù)用車維護費1.200.001.2030239其他交通費用25.8325.830.00303對個人和家庭的補助416.32181.62234.7030302退休費101.08101.080.0030305生活補助153.500.00153.5030309獎勵金84.915.7179.2030311住房公積金30.9730.970.0030312提租補貼29.1229.120.0030314取暖費14.5614
16、.560.0030399其他對個人和家庭的補助2.180.182.00合計883.22546.19337.03第三部分 龍沙區(qū)人力資源和社會保障局2017年部門預(yù)算安排情況說明一、關(guān)于財政撥款收支預(yù)算情況總體說明龍沙區(qū)人力資源和社會保障局2017年收支總預(yù)算883.22萬元。其中:財政撥款收入883.22萬元;一般公共服務(wù)支出451.70萬元、社會保障和就業(yè)支出354.60萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出17.36萬元、住房保障支出60.09萬元。二、關(guān)于一般公共預(yù)算財政撥款情況說明(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款規(guī)模變化情況龍沙區(qū)人力資源和社會保障局2017
17、收支總預(yù)算883.22萬元,比2016年增加165.56萬元,主要是因為從2016年起新農(nóng)合醫(yī)療保險區(qū)匹配資金納入人社局管理及人員工資的上漲。 (二) 一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況一般公共服務(wù)支出451.17萬元,占51.08%;社會保障和就業(yè)支出354.60萬元,占40.15%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出17.36萬元,占1.97%;住房保障支出60.09萬元,占6.80%。(三) 一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況龍沙區(qū)人力資源和社會保障局2017年財政撥款預(yù)算數(shù)883.22萬元,具體安排情況如下:1、一般公共服務(wù)支出(類)人力資源事務(wù)(款)行政運行(項)2017年預(yù)算數(shù)為151.50萬元,用于
18、龍沙區(qū)人社局行政編在職人員工資、經(jīng)費等方面的基本支出,較2016年增加11.18萬元,主要是因為人員工資的上漲。2、一般公共服務(wù)支出(類)人力資源事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)2017年預(yù)算數(shù)為237.03萬元,用于優(yōu)秀公務(wù)員獎勵和新農(nóng)合醫(yī)保等方面的基本支出,較2016年增加156.53萬元,主要是因為從2016年起新農(nóng)合醫(yī)療保險區(qū)匹配資金納入人社局管理。3、社會保障和就業(yè)(類)人力資源和社會保障(款)行政運行(項)2017年預(yù)算數(shù)為216.16萬元,用于龍沙區(qū)人社局參公事業(yè)編制在職人員工資、經(jīng)費等方面的基本支出,較2016年增加29.10萬元,主要是因為人員工資的上漲。4、社會保障和就業(yè)(
19、類)人力資源和社會保障(款)一般行政管理事務(wù)(項)2017年預(yù)算數(shù)為100萬元,用于龍沙區(qū)勞動就業(yè)培訓(xùn)基地的維修維護,較2016年減少60.64萬元,主要是因為維修項目減少。4、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)2017年預(yù)算數(shù)為101.08萬元,用于龍沙區(qū)人社局離退休人員工資,較2016年減少6.92萬元,主要是因為工資增加。6、醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項)2017年預(yù)算數(shù)為17.36萬元,主要由于財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,較2016年減少3.75萬元。7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2
20、017年預(yù)算數(shù)為30.97萬元,較2016年增加11.15萬元。主要是因為人員工資的上漲。8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)2017年預(yù)算數(shù)為29.12萬元,較2016年增加15.07萬元。主要是因為人員工資的上漲。三、關(guān)于人力資源和社會保障局2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明龍沙區(qū)人力資源和社會保障局2017年一般公共預(yù)算基本支出546.19萬元,其中:人員經(jīng)費527.85萬元,主要包括:基本工資156.27萬元、津貼補貼95.43萬元、獎金27.43萬元、社會保障繳費29.30萬元、培訓(xùn)費5.07萬元、工會經(jīng)費6.76萬元,福利費0.14萬元、其他交通費用25.83
21、萬元、退休費101.08萬元、獎勵金5.71萬元、住房公積金30.97萬元、提租補貼29.12萬元、取暖費14.56萬元、其他對個人和家庭的補助0.18萬元。公用費18.34萬元,主要包括:辦公費9.92萬元、取暖費8.42萬元。四、關(guān)于“三公”經(jīng)費預(yù)算表的說明龍沙區(qū)人社局2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算為1.20萬元,此筆款項為公務(wù)用車運行費。與16年相比增加1.20萬元,增長100%。主要原因是由于工作需要龍沙區(qū)人社局2016年年底向區(qū)政府申請于購入勞動監(jiān)察執(zhí)法車1臺用于勞動監(jiān)察行政執(zhí)法。五、關(guān)于龍沙區(qū)人社局2017年政府性基金預(yù)算支出情況的說明龍沙區(qū)人社局2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安
22、排的支出。六、關(guān)于龍沙區(qū)人社局2017年收支預(yù)算情況的總體說明按照綜合預(yù)算的原則,龍沙區(qū)人社局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。龍沙區(qū)人社局2017年收支總預(yù)算883.22萬元。七、關(guān)于龍沙區(qū)人社局2017年收入預(yù)算情況說明龍沙區(qū)人社局2017年收入預(yù)算883.22萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入717.66萬元,占100%。八、關(guān)于龍沙區(qū)人社局2017年支出預(yù)算情況說明龍沙區(qū)人社局2017年支出預(yù)算883.22萬元,其中:基本支出546.19萬元,占61.84%;項目支出337.03萬元,占38.16%。九、其他重要事項的情況說明(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2017年龍沙區(qū)人社局的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算18.34萬元,比2016年增長1.88萬元,增長率為11.42%,增長原因:因人員及業(yè)務(wù)范圍增加故辦公消耗增加。(二)政府采購情況。2017年龍沙區(qū)人社局政府采購未做預(yù)算。(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2016年12月31日,龍沙區(qū)人力資源和社會保障局共有車輛0輛,其中,部級領(lǐng)導(dǎo)干部用
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