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文檔簡介
1、泓域咨詢 MACRO/武漢鋰離子電池項目商業(yè)計劃書武漢鋰離子電池項目商業(yè)計劃書xx(集團)有限公司報告說明近年來,隨著鋰離子電池行業(yè)的快速發(fā)展,正負極材料、隔離膜、電解液等上游行業(yè)需求情況也持續(xù)上漲,未來原材料價格的走勢取決于上游行業(yè)產(chǎn)能及產(chǎn)量能否相應進行擴張,若上游行業(yè)產(chǎn)量增長速度慢于本行業(yè)的產(chǎn)量增速,則有可能出現(xiàn)原材料價格上漲的情形。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資17603.11萬元,其中:建設投資13252.74萬元,占項目總投資的75.29%;建設期利息130.85萬元,占項目總投資的0.74%;流動資金4219.52萬元,占項目總投資的23.97%。項目正常運營每年營業(yè)收入39400.
2、00萬元,綜合總成本費用33001.03萬元,凈利潤4671.03萬元,財務內部收益率18.20%,財務凈現(xiàn)值5722.93萬元,全部投資回收期6.04年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。近年來,隨著鋰離子電池在電動汽車、3C(Computer、Communication、ConsumerElectronics,合稱“信息家電”,下同)等領域的應用快速增長,全球鋰離子電池的總體產(chǎn)量和市場規(guī)模得到快速提升。根據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)統(tǒng)計數(shù)據(jù):2015年,全球鋰離子電池總體產(chǎn)量達到100.75GWh,同比增長39.45%。2005年至2015年,全球鋰電池
3、市場規(guī)模從56億美元增長到221億美元,年復合增長率高達14.7%;預計2020年全球鋰電池市場規(guī)模將達到363億美元,將繼續(xù)維持在較高水平。本項目生產(chǎn)線設備技術先進,即提高了產(chǎn)品質量,又增加了產(chǎn)品附加值,具有良好的社會效益和經(jīng)濟效益。本項目生產(chǎn)所需原料立足于本地資源優(yōu)勢,主要原材料從本地市場采購,保證了項目實施后的正常生產(chǎn)經(jīng)營。綜上所述,項目的實施將對實現(xiàn)節(jié)能降耗、環(huán)境保護具有重要意義,本期項目的建設,是十分必要和可行的。本報告基于可信的公開資料,參考行業(yè)研究模型,旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 項目總論第二章 項目背景、必要性第三章
4、 市場分析第四章 項目投資主體概況第五章 運營模式分析第六章 法人治理結構第七章 發(fā)展規(guī)劃分析第八章 SWOT分析說明第九章 創(chuàng)新驅動第十章 產(chǎn)品規(guī)劃與建設內容第十一章 建筑工程技術方案第十二章 項目風險分析第十三章 進度規(guī)劃方案第十四章 項目投資計劃第十五章 項目經(jīng)濟效益分析第十六章 總結分析第十七章 補充表格 附表1:主要經(jīng)濟指標一覽表附表2:建設投資估算一覽表附表3:建設期利息估算表附表4:流動資金估算表附表5:總投資估算表附表6:項目總投資計劃與資金籌措一覽表附表7:營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表附表8:綜合總成本費用估算表附表9:利潤及利潤分配表附表10:項目投資現(xiàn)金流量表附表1
5、1:借款還本付息計劃表第一章 項目總論一、項目定位及建設理由鋰離子電池行業(yè)是一個市場化程度較高的行業(yè),WIND資訊的數(shù)據(jù)顯示,截至2016年我國鋰離子電池制造企業(yè)家數(shù)已超過500家。國內參與本行業(yè)市場競爭的企業(yè)眾多,市場競爭比較激烈,基本處于完全競爭的狀態(tài),行業(yè)內競爭的核心包括技術水平、價格水平、服務水平。從國際市場來看,鋰離子電池行業(yè)廠商主要集中在中、日、韓三國,日韓的鋰電池生產(chǎn)企業(yè)與國內廠商之間也存在競爭關系。總體而言,“十三五”時期,機遇與挑戰(zhàn)交織,仍是武漢加快發(fā)展的黃金機遇期。必須主動適應世界經(jīng)濟發(fā)展新趨向新態(tài)勢,審慎把握我國經(jīng)濟發(fā)展的新特點新要求,立足新階段新問題,牢牢把握發(fā)展機遇,
6、積極應對風險和挑戰(zhàn),以更強的責任擔當,更大的改革魄力,更廣的開放胸懷,更實的創(chuàng)新精神,主動作為,積極進取,努力實現(xiàn)“十三五”經(jīng)濟社會發(fā)展的新跨越。二、項目名稱及建設性質(一)項目名稱武漢鋰離子電池項目(二)項目建設性質本項目屬于新建項目三、項目承辦單位(一)項目承辦單位名稱xx(集團)有限公司(二)項目聯(lián)系人蔡xx(三)項目建設單位概況公司滿懷信心,發(fā)揚“正直、誠信、務實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越,回報社會” 的企業(yè)宗旨,以優(yōu)良的產(chǎn)品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優(yōu)質產(chǎn)品及服務。公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營理念,以“市場為導向、顧客為中心”的企業(yè)服務宗旨,
7、竭誠為國內外客戶提供優(yōu)質產(chǎn)品和一流服務,歡迎各界人士光臨指導和洽談業(yè)務。公司自成立以來,堅持“品牌化、規(guī)?;?、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本,強調服務,一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰(zhàn)略轉型和管理變革,實現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一,質量第一,信譽第一”為原則,在產(chǎn)品質量上精益求精,追求完美,對客戶以誠相待,互動雙贏。公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上,堅持優(yōu)化結構,提質增效。不斷促進企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式,補齊生態(tài)環(huán)境保護不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調的短板,走綠色、協(xié)調和可持續(xù)發(fā)展道路,不斷優(yōu)化供給結構,提高發(fā)展質
8、量和效益。牢固樹立并切實貫徹創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享的發(fā)展理念,以提質增效為中心,以提升創(chuàng)新能力為主線,降成本、補短板,推進供給側結構性改革。四、項目建設選址本期項目選址位于xxx,占地面積約31.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。五、項目生產(chǎn)規(guī)模項目建成后,形成年產(chǎn)15000噸鋰離子電池的生產(chǎn)能力。六、建筑物建設規(guī)模本期項目建筑面積39102.70,其中:生產(chǎn)工程25785.65,倉儲工程6930.81,行政辦公及生活服務設施4805.96,公共工程1580.28。七、項目總投資及資金構成(一)項目總投資構成分
9、析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資17603.11萬元,其中:建設投資13252.74萬元,占項目總投資的75.29%;建設期利息130.85萬元,占項目總投資的0.74%;流動資金4219.52萬元,占項目總投資的23.97%。(二)建設投資構成本期項目建設投資13252.74萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用11297.16萬元,工程建設其他費用1544.75萬元,預備費410.83萬元。八、資金籌措方案本期項目總投資17603.11萬元,其中申請銀行長期貸款5340.64萬元,其余部分由企業(yè)自籌。九、項目預期經(jīng)濟效益
10、規(guī)劃目標(一)經(jīng)濟效益目標值(正常經(jīng)營年份)1、營業(yè)收入(SP):39400.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):33001.03萬元。3、凈利潤(NP):4671.03萬元。(二)經(jīng)濟效益評價目標1、全部投資回收期(Pt):6.04年。2、財務內部收益率:18.20%。3、財務凈現(xiàn)值:5722.93萬元。十、項目建設進度規(guī)劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規(guī)和實施指南要求進行建設,本期項目建設期限規(guī)劃12個月。十一、項目綜合評價此項目建設條件良好,可利用當?shù)刎S富的水、電資源以及便利的生產(chǎn)、生活輔助設施,項目投資省、見效快;此項目貫徹“先進適用、穩(wěn)妥可靠、經(jīng)濟合理、低耗優(yōu)質”的原則,技術
11、先進,成熟可靠,投產(chǎn)后可保證達到預定的設計目標。主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積20667.00約31.00畝1.1總建筑面積39102.70容積率1.891.2基底面積12193.53建筑系數(shù)59.00%1.3投資強度萬元/畝410.462總投資萬元17603.112.1建設投資萬元13252.742.1.1工程費用萬元11297.162.1.2工程建設其他費用萬元1544.752.1.3預備費萬元410.832.2建設期利息萬元130.852.3流動資金萬元4219.523資金籌措萬元17603.113.1自籌資金萬元12262.473.2銀行貸款萬元5340.644營業(yè)收
12、入萬元39400.00正常運營年份5總成本費用萬元33001.036利潤總額萬元6228.047凈利潤萬元4671.038所得稅萬元1557.019增值稅萬元1424.3810稅金及附加萬元170.9311納稅總額萬元3152.3212工業(yè)增加值萬元10593.3313盈虧平衡點萬元17305.50產(chǎn)值14回收期年6.04含建設期12個月15財務內部收益率18.20%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元5722.93所得稅后第二章 項目背景、必要性一、發(fā)展思路從政策法規(guī)、體制機制、規(guī)劃設計、標準規(guī)范、技術推廣、建設運營和產(chǎn)業(yè)支撐等方面努力提高產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平,促進產(chǎn)業(yè)轉型發(fā)展,加快構建優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。二、
13、產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景分析1、行業(yè)的競爭格局和市場化情況鋰離子電池行業(yè)是一個市場化程度較高的行業(yè),WIND資訊的數(shù)據(jù)顯示,截至2016年我國鋰離子電池制造企業(yè)家數(shù)已超過500家。國內參與本行業(yè)市場競爭的企業(yè)眾多,市場競爭比較激烈,基本處于完全競爭的狀態(tài),行業(yè)內競爭的核心包括技術水平、價格水平、服務水平。從國際市場來看,鋰離子電池行業(yè)廠商主要集中在中、日、韓三國,日韓的鋰電池生產(chǎn)企業(yè)與國內廠商之間也存在競爭關系。在鋰離子電池行業(yè)快速發(fā)展,以及新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策紅利等多重因素刺激下,我國鋰電行業(yè)呈現(xiàn)出大規(guī)模增長態(tài)勢。但大量企業(yè)涌入行業(yè)導致了鋰電池產(chǎn)能結構性過剩,低端鋰電池廠商主要依靠低價搶占市場。隨著競爭的
14、加劇,未來一些低端產(chǎn)能將會被淘汰。另一方面,隨著下游高端產(chǎn)品的需求擴大,行業(yè)在原材料配方工藝、與下游產(chǎn)品的配套能力、產(chǎn)品品質等方面的要求將逐步提升,具有自主研發(fā)能力、技術實力強、產(chǎn)品性能優(yōu)異、工藝效率較高的鋰電池生產(chǎn)企業(yè)的市場占有率將穩(wěn)步增長。2、行業(yè)壁壘(1)技術壁壘鋰離子電池,尤其是啟動電池對生產(chǎn)技術水平要求較高,為保證產(chǎn)品質量的穩(wěn)定性,生產(chǎn)者須具備較高的技術水平、專業(yè)的生產(chǎn)裝備并經(jīng)過較長時間的生產(chǎn)實踐。此外,啟動用電池產(chǎn)品使用的地區(qū)、環(huán)境、用途差別很大,與之配套使用的各類設備本身往往也差異較大,從而要求生產(chǎn)企業(yè)根據(jù)客戶的需求在產(chǎn)品的創(chuàng)新、開發(fā)能力、個性化設計方面做出快速反應。企業(yè)需要有較
15、高的技術水平與研發(fā)能力,并長期對行業(yè)內新技術、客戶新需求進行跟蹤與吸收,才能形成滿足市場及未來發(fā)展的要求。(2)資金壁壘本行業(yè)的規(guī)模效應相當明顯,新進入行業(yè)者,產(chǎn)出規(guī)模要達到一定的水平,前期需要金額較大的生產(chǎn)廠房和設備的投入。生產(chǎn)中,企業(yè)需要提前購進原材料進行生產(chǎn),雖然行業(yè)內原材料采購周期普遍較短、單次采購金額較小,但是必須保持一定量的在產(chǎn)品和成品庫存,由于原材料價格較高,占用的企業(yè)資金規(guī)模較大,也對企業(yè)的資金實力提出了較高要求。(3)人才壁壘鋰離子電池行業(yè)具備技術密集型的特征,因此,專業(yè)技術人才對鋰電池電池企業(yè)的重要性是不言而喻的。企業(yè)的順利發(fā)展需要形成科學完善的組織結構和業(yè)務流程,需要吸引
16、和培養(yǎng)高層次的核心技術人才、專業(yè)的國際商務人才及大批熟練技工。因此良好的組織管理、有效的業(yè)務流程和運營管理系統(tǒng)、人力資源管理以及良好的企業(yè)文化等是企業(yè)發(fā)展的必要條件。(4)市場準入壁壘隨著全社會環(huán)保、安全意識的不斷提高,對產(chǎn)品環(huán)保性能的要求也越來越高。許多國家對各種電池產(chǎn)品也制定了產(chǎn)品品質認證標準,如歐盟CE認證、美國UL認證等。企業(yè)要進入該市場,首先必須取得相應的產(chǎn)品資質認證。相關標準及認證不僅對啟動電池行業(yè)內企業(yè)提出了更高的要求,也提高了本行業(yè)市場的準入門檻。3、有利因素(1)產(chǎn)業(yè)政策支持2012年7月,我國國務院發(fā)布了節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020年),規(guī)劃中提出:到2
17、015年,我國純電動汽車和插電式混合動力汽車累計產(chǎn)銷量達到50萬輛;到2020年,純電動汽車和插電式混合動力汽車生產(chǎn)能力達200萬輛、累計產(chǎn)銷量超過500萬輛。國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃中明確提出“實施新能源汽車推廣計劃,提高電動車產(chǎn)業(yè)化水平”,也顯示了政府對新能源汽車產(chǎn)業(yè)的重視。因此,隨著未來全球電動汽車銷量不斷提升,將帶動鋰離子電池行業(yè)的發(fā)展。(2)技術水平逐步成熟近年來,磷酸鐵鋰以及三元材料電池正極加工技術有較大改善,電極材料配比和極片涂布工藝得以優(yōu)化,顯著提高了鋰離子電池的技術水平,使鋰離子電池在放電能力、容量、壽命、安全性等方面性能得到優(yōu)化,從而廣泛地被應用于汽車動力、摩托車
18、引擎點火等諸多領域。隨著鋰離子電池領域技術的持續(xù)進步,性能、安全性水平進一步提升以及生產(chǎn)成本的逐步降低,鋰離子電池將在汽車動力、摩托車啟動等領域得到更大規(guī)模的應用。(3)下游需求穩(wěn)健增長全球著名跑車制造廠商保時捷在2009年底開始為911GT3、911GT3RS、BoxsterSpyder等車款提供選裝啟動鋰電池的服務,世界知名摩托車制造企業(yè)杜卡迪、KTM也開始批量使用磷酸鐵鋰聚合物鋰離子電池作為車輛原配啟動電源。啟動用鋰離子電池行業(yè)成為鋰離子電池行業(yè)起步較晚的一個子行業(yè),盡管發(fā)展時間較短,由于產(chǎn)品具備高啟動能力、重量輕、綠色環(huán)保無污染、自放電小、循環(huán)壽命長的顯著優(yōu)點,目前應用規(guī)模及市場需求快
19、速增長。近年來,全球電動汽車等行業(yè)持續(xù)高速發(fā)展,導致市場對動力用鋰離子電池需求激增,隨著電動汽車行業(yè)從小規(guī)模、實驗性投放到逐漸實現(xiàn)量產(chǎn),預計未來對動力用鋰離子電池的市場需求將持續(xù)增長,市場空間巨大。(4)環(huán)保要求日趨嚴格隨著全社會環(huán)保、安全意識的不斷提高,對電池環(huán)保性能的要求也越來越高。歐盟率先制定法規(guī)限制含鉛零配件在汽車上的使用。我國摩托車啟動電池及電動自行車動力電池市場中,鉛酸蓄電池占比依然較高。鉛酸蓄電池生產(chǎn)過程中所排放的廢酸、廢堿、廢水對環(huán)境的污染較大,加上我國鉛酸蓄電池回收率較低,給環(huán)保帶來較大壓力。相比之下,鋰離子電池在環(huán)保上則擁有天然的優(yōu)勢,將逐步替代鉛酸電池占據(jù)更高的市場份額。
20、4、不利因素(1)補貼退坡已成趨勢,將給新能源汽車行業(yè)帶來較大的壓力汽車動力電池作為電動汽車的核心部件,其市場需求取決于下游電動汽車行業(yè)的發(fā)展情況。根據(jù)財政部、科技部、工信部及國家發(fā)改委于2015年4月發(fā)布的關于2016-2020年新能源汽車推廣應用財政支持政策的通知,將在2016-2020年繼續(xù)實施新能源汽車推廣應用補助政策,2017-2020年除燃料電池汽車外其他車型補助標準適當退坡,其中:2017-2018年補助標準在2016年基礎上下降20%,2019-2020年補助標準在2016年基礎上下降40%。根據(jù)財政部、科技部、工信部及國家發(fā)改委于2016年12月發(fā)布的關于調整新能源汽車推廣應
21、用財政補貼政策的通知,對補貼政策進行了調整完善,提高推薦車型目錄門檻并動態(tài)調整,對整車能耗、整車續(xù)駛里程門檻、動力電池性能等均提出了新的技術要求。盡管政府已經(jīng)明確我國在2020年之前將繼續(xù)實施新能源汽車推廣應用補助政策,但若2020年后政府對電動汽車消費者的補貼政策取消或補貼標準下降,均有可能影響下游客戶電動汽車廠家的銷售,進而減少對汽車動力電池的需求。(2)部分原材料呈現(xiàn)上漲趨勢生產(chǎn)使用的原材料主要包括鈷酸鋰、磷酸鐵鋰、三元材料等正極材料,以及負極粉、電解液、隔離膜等。受上游鎳、鈷資源產(chǎn)出影響,2016年以來部分鋰電池原材料如鈷酸鋰、三元材料價格呈現(xiàn)上漲的趨勢,這在一定程度上壓縮了鋰電池生產(chǎn)
22、企業(yè)的利潤空間。三、產(chǎn)業(yè)發(fā)展原則1、堅持創(chuàng)新發(fā)展。著力產(chǎn)品創(chuàng)新、工藝創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新,加快由規(guī)模擴張向質量、效益提升轉變。2、因地制宜,示范引領。著眼區(qū)域實際,充分考慮經(jīng)濟社會發(fā)展水平,逐步研究制定適合區(qū)域特點的能效標準。制定合理技術路線,采用適宜技術、產(chǎn)品和體系,總結經(jīng)驗,開展多種示范。3、系統(tǒng)推進,突出重點。在推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展的過程中,充分考慮細分領域的差異性,按照合理分級、梯度推進,整體強制、部分先行的原則,從整體上推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展,并注重集中資金和政策,支持行業(yè)重點項目率先突破。4、開放融合。樹立全球視野,對標國際先進,把握“一帶一路”重大戰(zhàn)略契機,聚焦產(chǎn)業(yè)重點領域,探索發(fā)展合作新模式,在全
23、球范圍配置產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈和價值鏈,更大范圍、更高層次上參與產(chǎn)業(yè)競爭合作,走開放式創(chuàng)新和國際化發(fā)展的道路。5、堅持協(xié)調發(fā)展。注重發(fā)展速度與質量、效益相統(tǒng)一,與資源、環(huán)境相協(xié)調,實現(xiàn)合理布局,進一步提高產(chǎn)業(yè)集中度,促進有序發(fā)展。6、市場主導,政府引導。發(fā)揮市場配置資源的決定性作用,尊重企業(yè)主體地位,激發(fā)企業(yè)活力和創(chuàng)造力,創(chuàng)新經(jīng)營模式和業(yè)態(tài),推動聯(lián)合重組,增加有效供給,促進優(yōu)勝劣汰;健全公平開放透明的市場規(guī)則,完善支持政策,搭建服務平臺,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。四、區(qū)域產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析“十三五”時期,國際國內環(huán)境顯著變化。世界經(jīng)濟在深度調整中曲折復蘇,國際環(huán)境復雜多變。我國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài),呈現(xiàn)速度變化、結
24、構優(yōu)化、動力轉換三大特點,經(jīng)濟韌性好、潛力足、回旋余地大的基本特征沒有變,經(jīng)濟發(fā)展長期向好的基本面沒有變,仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期。創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享等五大理念,為適應引領新常態(tài)指明了方向?!笆濉睍r期,是武漢率先全面建成小康社會決勝階段,是推進經(jīng)濟總量“萬億倍增”、建設國家中心城市的關鍵階段。一些結構性矛盾、功能性缺陷、體制性障礙、周期性問題與外部環(huán)境的不確定不穩(wěn)定因素相互交織并集中體現(xiàn),呈現(xiàn)爬坡過坎、滾石上坡的階段性特征。經(jīng)濟下行壓力較大,經(jīng)濟發(fā)展方式亟待轉變;交通擁堵、環(huán)境污染、空間擁擠等“城市病”加劇,城市發(fā)展方式亟待轉變;社會不穩(wěn)定因素和風險增多,社會治理方式亟
25、待轉變。適應國家中心城市建設的交通樞紐功能、產(chǎn)業(yè)帶動功能、要素聚集功能和綜合服務管理創(chuàng)新功能亟待增強。尚存在著產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力不足、民營經(jīng)濟發(fā)展不夠、居民收入水平不高的問題,公共服務和產(chǎn)品依然呈現(xiàn)結構性短缺,弱勢群體和困難群體數(shù)量規(guī)模還較大,補短板、兜底線任務仍較繁重?!笆濉睍r期,多重國家戰(zhàn)略機遇疊加,保持持續(xù)較快發(fā)展的支撐條件沒有變:一是長江經(jīng)濟帶戰(zhàn)略賦予武漢建設長江中游航運中心和引領長江中游城市群發(fā)展的重任,有利于加快高端要素集聚,提升輻射帶動功能,在推動形成區(qū)域協(xié)同發(fā)展增長極中發(fā)揮更大作用。二是全面創(chuàng)新改革試驗和國家創(chuàng)新型城市建設,有利于強化體制創(chuàng)新和有效供給,加快改造傳統(tǒng)增長引擎,促進
26、大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新,超前布局支撐城市未來發(fā)展的產(chǎn)業(yè)體系和創(chuàng)新體系。三是國家新型城鎮(zhèn)化綜合試點、武漢城市圈科技金融改革創(chuàng)新等國家戰(zhàn)略推進實施,有利于發(fā)揮內需前沿陣地優(yōu)勢,拓展新的消費、投資空間,是武漢率先全面建成小康社會、打造創(chuàng)新驅動型經(jīng)濟的重要支撐。五、產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點任務(一)實施產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展工程依托優(yōu)勢企業(yè),整合要素資源,支持區(qū)域以產(chǎn)業(yè)為特色的產(chǎn)業(yè)基地建設。產(chǎn)業(yè)基地要根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎和資源稟賦,實行“差別競爭、錯位發(fā)展”,完善產(chǎn)業(yè)鏈條,促進產(chǎn)業(yè)集聚。 (二)優(yōu)化組織結構支持優(yōu)勢骨干企業(yè)以技術、資本、資源、品牌等為紐帶,實施跨地區(qū)、跨所有制聯(lián)合重組,提高產(chǎn)業(yè)集中度和要素配置效率。支持中小加工企業(yè)
27、發(fā)揮機制靈活、貼近市場、專精特新、吸納就業(yè)能力強的優(yōu)勢,加快自主創(chuàng)新,著力發(fā)展面向消費市場的產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品服務。形成個性化發(fā)展,大中小企業(yè)協(xié)調并進的發(fā)展格局。(三)強化政策落實,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構以新型工業(yè)化為牽引,加快推進消費升級,開展示范試點,推進新型產(chǎn)業(yè)發(fā)展,不斷擴大應用市場。協(xié)調各部門職能部門,出臺相應的政策措施,加快結構調整步伐。促進全行業(yè)整體素質的提高和經(jīng)濟效益的增長。(四)大力發(fā)展產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟積極推進多種形式的產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新聯(lián)盟建設,形成產(chǎn)業(yè)共性關鍵技術的有效解決機制;推進產(chǎn)學研用合作,加快創(chuàng)新成果的產(chǎn)業(yè)化應用步伐,培育新的產(chǎn)業(yè)形態(tài);建設各類中小企業(yè)技術創(chuàng)新服務平臺,為中小企業(yè)發(fā)展提供技術支撐。尤
28、其要加強新興產(chǎn)業(yè)企業(yè)與產(chǎn)業(yè)鏈下游企業(yè)、相關應用領域的合作、聯(lián)動,形成既有產(chǎn)品研發(fā)優(yōu)勢又有產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,通過提升集成能力,提高產(chǎn)品附加值,有效帶動新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。(五)實施科技創(chuàng)新提升工程引導行業(yè)企業(yè)提高信息化、自動化水平。重點建設各類產(chǎn)業(yè)公共研發(fā)平臺、重點試驗室、工程中心、企業(yè)技術中心等高水平創(chuàng)新平臺。依托大型企業(yè)集團、科研院所、高校等單位,構建完善產(chǎn)學研用相結合的產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)新體系。創(chuàng)建一批以行業(yè)為特色的技術中心、工程中心或重點實驗室,完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需公共研發(fā)、技術轉化、檢驗認證等平臺。提升行業(yè)產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新能力。推動企業(yè)與行業(yè)科研機構合作,加強核心技術自主創(chuàng)新和引進消化吸收再創(chuàng)新,到x
29、x年新增創(chuàng)新平臺xx個。六、項目建設必要性分析(一)提升公司核心競爭力項目的投資,引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負債結構,補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力,降低公司財務費用水平,提升公司盈利能力,促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產(chǎn)業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持,提高公司核心競爭力。第三章 市場分析一、市場分析1、關于對電池、涂料征收消費稅的通知鋰離子蓄電池免征消費稅,使鋰離子電池在與鉛酸電池等產(chǎn)品的競爭中占據(jù)優(yōu)勢。2、汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件規(guī)范對企業(yè)產(chǎn)能提出明確要求:鋰離子動力蓄電池單體企業(yè)年產(chǎn)能力不得低于2億瓦時,同時還從生產(chǎn)條件、產(chǎn)品要求
30、、質量保證能力等方面對企業(yè)進行規(guī)范。3、鋰離子電池行業(yè)規(guī)范該文件設立了行業(yè)準入標準,同時還對鋰離子電池的產(chǎn)業(yè)布局、生產(chǎn)規(guī)模和工藝技術、產(chǎn)品質量及性能、資源綜合利用及環(huán)境保護、安全管理等方面的要求,隨著競爭的加劇,一些低端產(chǎn)能將會被淘汰。4、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要明確提出:推動低碳循環(huán)發(fā)展。推進能源革命,加快能源技術創(chuàng)新;加強儲能行業(yè)建設。新能源行業(yè)成為國家重點發(fā)展領域,將繼續(xù)保持快速增長。5、電池行業(yè)清潔生產(chǎn)評價指標體系涵蓋了電池制造企業(yè)在生產(chǎn)設備和工藝、資源和能源消耗、資源綜合利用等六個方面的評價指標,體現(xiàn)了國家對電池行業(yè)清潔生產(chǎn)工作的高度重視。6、鋰離子電池行業(yè)規(guī)范公告管理暫
31、行辦法為落實鋰離子電池行業(yè)規(guī)范,辦法對于從事鋰電池行業(yè)的生產(chǎn)企業(yè),提出了經(jīng)營管理等相應的具體要求。7、鋰離子電池綜合標準化技術體系到2020年,鋰離子電池標準的技術水平達到國際水平,初步形成科學合理、技術先進、協(xié)調配套的鋰離子電池綜合標準化技術體系,制修訂標準80項,其中新制定70項,總體上滿足鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求。8、促進汽車動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案提出分三個階段推進我國動力電池發(fā)展并具體提出5個方面的發(fā)展目標。科學規(guī)劃了汽車動力電池行業(yè)發(fā)展目標、進一步明確了任務和措施,有利于加快提高動力電池產(chǎn)品性能和質量水平,提高我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展核心競爭力,推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。9、關于進一步做
32、好新能源汽車推廣應用工作的通知新能源汽車補貼標準2014年在2013年標準基礎上由下降10%調整到5%,2015年在2013年標準基礎上由下降20%調整到10%。10、關于加快新能源汽車推廣應用的指導意見加快充電設施建設、積極引導企業(yè)創(chuàng)新商業(yè)模式、推動公共服務領域率先推廣應用、進一步完善政策體系、堅決破除地方保護、加強技術創(chuàng)新和產(chǎn)品質量監(jiān)管。11、國家發(fā)展改革委關于電動汽車用電價格政策有關問題的通知對電動汽車充換電設施用電實行扶持性電價政策。12、關于新能源汽車充電設施建設獎勵的通知對推廣新能源汽車充電設施達到標準的城市給予獎勵。13、國家重點研發(fā)計劃新能源汽車重點專項實施方案(征求意見稿)轎
33、車動力電池的單體比能量2015年底達到200Wh/kg,2020年達到300Wh/kg。14、關于2016-2020年新能源汽車推廣應用財政支持政策的通知明確新能源汽車購車對象,產(chǎn)品和標準。15、關于完善城市公交車成品油價格補助政策加快新能源汽車推廣應用的通知逐步減少燃油公交車漲價補助,同時新能源公交車獲得運營補助。16、關于節(jié)約能源使用新能源車船車船稅優(yōu)惠政策的通知新能源車船,免征車船稅;節(jié)約能源車船,減半征收車船稅。17、中國制造2025推動自主品牌節(jié)能與新能源汽車同國際先進水平接軌。18、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要節(jié)能與新能源汽車被列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),推進交通運輸?shù)吞及l(fā)展,實行
34、公共交通優(yōu)先,加強軌道交通建設,鼓勵自行車等綠色出行。實施新能源汽車推廣計劃,提高電動車產(chǎn)業(yè)化水平。19、關于加快電動汽車充電基礎設施建設的指導意見加快電動汽車充電基礎設施和城市停車場建設,力爭到2020年基本建成充電基礎設施體系,滿足超過500萬輛電動汽車的充電需求。20、四部門關于開展新能源汽車推廣應用核查工作的通知四部委將對新能源汽車推廣應用實施情況及財政資金使用管理情況進行專項核查。21、五部門關于“十三五”新能源汽車充電基礎設施獎勵政策及加強新能源汽車推廣應用的通知為加快推動新能源汽車充電基礎設施建設,培育良好的新能源汽車應用環(huán)境,20162020年中央財政將繼續(xù)安排資金對充電基礎設
35、施建設、運營給予獎補。22、新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件對廢舊動力電池綜合利用作出規(guī)范。廢舊動力蓄電池綜合利用企業(yè)應依據(jù)相關國家、行業(yè)標準,參考新能源汽車和動力蓄電池生產(chǎn)企業(yè)提供的拆卸、拆解技術信息,嚴格遵循先梯級利用后再生利用的原則,提高綜合利用水平。23、關于調整新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知提高推薦車型目錄門檻并動態(tài)調整;在保持2016-2020年補貼政策總體穩(wěn)定的前提下,調整新能源汽車補貼標準。其中還主要提及到除燃料電池汽車外,各類車型2019-2020年中央及地方補貼標準和上限,在現(xiàn)行標準基礎上退坡20%;改進補貼資金撥付方式。24、新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準入
36、管理規(guī)定對新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)的準入要求有所提高,并強化了新能源汽車產(chǎn)品的安全要求,建立“叫?!敝贫取6?、行業(yè)發(fā)展及市場前景分析1、行業(yè)與上下游之間的關聯(lián)性及其影響鋰離子電池行業(yè)的上游行業(yè)主要為正負極材料、電解液、隔離膜等行業(yè),下游行業(yè)包括電動汽車、摩托車、電動玩具、電子數(shù)碼產(chǎn)品、其他電動交通工具、儲能等行業(yè)。(1)上游行業(yè)與本行業(yè)的關聯(lián)性及其影響原材料價格是本行業(yè)成本變動的重要影響因素。如果正極材料、負極材料、電解液、隔離膜等主要原材料價格增長,將直接導致本行業(yè)生產(chǎn)成本上漲,在短期內壓縮本行業(yè)的利潤空間,從而給本行業(yè)帶來不利影響。如果正負極材料等主要原材料價格下降,將降低本行業(yè)的生產(chǎn)成本,在短
37、期內給本行業(yè)帶來有利影響。近年來,隨著鋰離子電池行業(yè)的快速發(fā)展,正負極材料、隔離膜、電解液等上游行業(yè)需求情況也持續(xù)上漲,未來原材料價格的走勢取決于上游行業(yè)產(chǎn)能及產(chǎn)量能否相應進行擴張,若上游行業(yè)產(chǎn)量增長速度慢于本行業(yè)的產(chǎn)量增速,則有可能出現(xiàn)原材料價格上漲的情形。若上游原材料價格上漲,將導致短期內本行業(yè)利潤空間受到擠壓,原材料價格的上漲將最終帶動本行業(yè)產(chǎn)品價格上漲,因此長期來看對本行業(yè)利潤的影響較小。相應的,若上游原材料價格下降,短期內本行業(yè)利潤空間相應增大,但本行業(yè)的市場化程度較高,因此成本的下降將最終帶動本行業(yè)產(chǎn)品價格下降。(2)下游行業(yè)與本行業(yè)的關聯(lián)性及其影響鋰離子電池行業(yè)的下游主要包括新能
38、源汽車、電動自行車、摩托車啟動領域、汽車應急啟動領域、電動工具、電動玩具、電子數(shù)碼產(chǎn)品、其他電動交通工具、儲能等行業(yè)。下游行業(yè)的需求增加將給鋰離子電池行業(yè)帶來有利影響。國民經(jīng)濟的持續(xù)增長帶動了內需的釋放以及消費結構升級,新能源汽車動力電池、摩托車啟動電池以及其他下游需求持續(xù)增長,促進了本行業(yè)收入和利潤空間的增長。下游行業(yè)的需求減少將會給鋰離子電池行業(yè)帶來不利影響。由于鋰離子電池的應用領域較為廣泛,對單一下游行業(yè)不存在重大依賴,各個下游行業(yè)分散了鋰離子電池行業(yè)的波動風險。但若宏觀經(jīng)濟及下游行業(yè)出現(xiàn)大面積的衰退和需求減緩,則會對本行業(yè)發(fā)展帶來較大的風險??傮w來看,隨著全球新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展以
39、及其他電子產(chǎn)品的不斷更新,我國鋰電池行業(yè)呈現(xiàn)出持續(xù)增長的態(tài)勢。隨著能源、環(huán)保問題的日益凸顯,綠色環(huán)保的鋰離子電池將進一步發(fā)揮替代效應,取得更大的市場份額。鋰離子電池行業(yè)將隨著下游各領域的不斷發(fā)展,保持良好的增長勢頭。第四章 項目投資主體概況一、公司基本信息1、公司名稱:xx(集團)有限公司2、法定代表人:蔡xx3、注冊資本:820萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2012-9-157、營業(yè)期限:2012-9-15至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營范圍:從事鋰離子電池相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動
40、;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后依批準的內容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)二、公司簡介公司自成立以來,堅持“品牌化、規(guī)?;?、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本,強調服務,一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰(zhàn)略轉型和管理變革,實現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一,質量第一,信譽第一”為原則,在產(chǎn)品質量上精益求精,追求完美,對客戶以誠相待,互動雙贏。公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上,堅持優(yōu)化結構,提質增效。不斷促進企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式,補齊生態(tài)環(huán)境保護不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調的短板,走綠
41、色、協(xié)調和可持續(xù)發(fā)展道路,不斷優(yōu)化供給結構,提高發(fā)展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享的發(fā)展理念,以提質增效為中心,以提升創(chuàng)新能力為主線,降成本、補短板,推進供給側結構性改革。三、公司主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日資產(chǎn)總額5537.754430.204153.313931.80負債總額2836.962269.572127.722014.24股東權益合計2700.792160.632025.591917.56公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度20
42、17年度營業(yè)收入23274.3918619.5117455.7916524.82營業(yè)利潤4761.743809.393571.303380.84利潤總額4265.393412.313199.043028.43凈利潤3199.042495.252303.312175.35歸屬于母公司所有者的凈利潤3199.042495.252303.312175.35第五章 運營模式分析一、公司經(jīng)營宗旨憑借專業(yè)化、集約化的經(jīng)營策略,發(fā)揮公司各方面的優(yōu)勢,創(chuàng)造良好的經(jīng)濟效益,為全體股東提供滿意的經(jīng)濟回報。二、公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企
43、業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經(jīng)濟效益,完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、鋰離子電池行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。
44、3、根據(jù)國家法律、法規(guī)和鋰離子電池行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經(jīng)營要素,組織實施重大投資活動,對投入產(chǎn)出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內鋰離子電池行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經(jīng)營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn),搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產(chǎn)收益,用于再投入和結構調整。三、各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具
45、體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和
46、供就能力進行評估,根據(jù)公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產(chǎn)品采購,保證產(chǎn)品供應及時,確保產(chǎn)品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責(1)圍繞公司的經(jīng)營目標,擬定項目發(fā)實施方案。(2)負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核
47、。(3)負責對產(chǎn)品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協(xié)議,組織簽訂供應商合作協(xié)議。(4)負責對公司采購的產(chǎn)品進行詢價,擬定產(chǎn)品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經(jīng)理審批后,組織簽訂合同。(5)負責起草產(chǎn)品銷售合同,按財務部和總經(jīng)理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。(6)協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。(7)負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。(8)協(xié)調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一
48、件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。(9)負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責(1)負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。(2)根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。(3)依據(jù)公司管理需要,組織并執(zhí)行內部運行控制工作,協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程,降低管理風險。(4)定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法(如經(jīng)濟活動分析、專題調查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產(chǎn)品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制
49、的供應商評估報告和供應商合作協(xié)議進行審查,并提出審查意見。(5)負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。(6)負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。四、核心人員介紹1、蔡xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。2、劉xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。3、鄧xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003
50、年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。4、林xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。5、姜xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006
51、年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。6、覃xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。7、崔xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、梁xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公
52、司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)。五、財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn),不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利
53、潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經(jīng)股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大
54、會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為:公司采取積極的現(xiàn)金方式分配利潤,即公司當年度實現(xiàn)盈利,在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。(1)利潤分配原則公司的利潤分配應重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性,并符合法律、法規(guī)的相關規(guī)定。(2)具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期:公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利,公司優(yōu)先采用現(xiàn)金方式分配利潤,現(xiàn)金分配的比例不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%。公司當年如實現(xiàn)盈利并有可供分配利潤時,應每年度進行利潤分配。董事會可以根據(jù)公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分紅。除非經(jīng)
55、董事會論證同意,且經(jīng)獨立董事發(fā)表獨立意見、監(jiān)事會決議通過,兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月?,F(xiàn)金分紅的具體條件:公司在當年盈利且累計未分配利潤為正,現(xiàn)金流滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和未來發(fā)展的前提下,最近三個會計年度內,公司以現(xiàn)金形式分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,提出具體現(xiàn)金分紅政策:公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%;公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅
56、在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;公司發(fā)展階段屬成長期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產(chǎn)或購買資產(chǎn)累計支出達到或超過公司最近一次經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%。出現(xiàn)以下情形之一的,公司可不進行現(xiàn)金分紅:合并報表或母公司報表當年度未實現(xiàn)盈利;合并報表或母公司報表當年度經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額或者現(xiàn)金流量凈額為負數(shù);合并報表或母公司報表期末資產(chǎn)負債率超過70%(包括70%);合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數(shù);公司財務報告被審計機構出具非標準無保留意見;公司在可預見的未來一定時期內存在重大資金支出安排,進行現(xiàn)金分紅可能導致公司現(xiàn)金流無法滿足公司經(jīng)營或投資需要。(3)利潤分配的決
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