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文檔簡介
1、泓域咨詢 /太原兒童藥品項目申請報告目錄第一章 緒論6一、 項目名稱及投資人6二、 編制原則6三、 編制依據(jù)7四、 編制范圍及內(nèi)容7五、 項目建設(shè)背景8六、 結(jié)論分析9主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表11第二章 項目建設(shè)單位說明13一、 公司基本信息13二、 公司簡介13三、 公司競爭優(yōu)勢14四、 公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)16公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)16公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)16五、 核心人員介紹16六、 經(jīng)營宗旨18七、 公司發(fā)展規(guī)劃18第三章 項目背景、必要性25一、 行業(yè)進入壁壘25二、 我國醫(yī)藥行業(yè)整體發(fā)展概況27三、 我國兒童用藥行業(yè)發(fā)展概況28四、 項目實施的必要性32第四章 行業(yè)、市場分析33一、
2、全球醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展概況33二、 全球醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展概況33三、 心腦血管疾病中成藥34第五章 運營管理37一、 公司經(jīng)營宗旨37二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)37三、 各部門職責(zé)及權(quán)限38四、 財務(wù)會計制度41第六章 法人治理45一、 股東權(quán)利及義務(wù)45二、 董事48三、 高級管理人員54四、 監(jiān)事56第七章 進度計劃58一、 項目進度安排58項目實施進度計劃一覽表58二、 項目實施保障措施59第八章 節(jié)能說明60一、 項目節(jié)能概述60二、 能源消費種類和數(shù)量分析61能耗分析一覽表61三、 項目節(jié)能措施62四、 節(jié)能綜合評價63第九章 項目環(huán)保分析64一、 編制依據(jù)64二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析65
3、三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析67四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析67五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析67六、 營運期環(huán)境影響68七、 環(huán)境管理分析69八、 結(jié)論73九、 建議73第十章 人力資源分析74一、 人力資源配置74勞動定員一覽表74二、 員工技能培訓(xùn)74第十一章 投資方案分析76一、 投資估算的編制說明76二、 建設(shè)投資估算76建設(shè)投資估算表78三、 建設(shè)期利息78建設(shè)期利息估算表79四、 流動資金80流動資金估算表80五、 項目總投資81總投資及構(gòu)成一覽表81六、 資金籌措與投資計劃82項目投資計劃與資金籌措一覽表83第十二章 項目風(fēng)險評估85一、 項目風(fēng)險分析85二、 項目風(fēng)險對策87
4、第十三章 項目綜合評價90第十四章 補充表格91建設(shè)投資估算表91建設(shè)期利息估算表91固定資產(chǎn)投資估算表92流動資金估算表93總投資及構(gòu)成一覽表94項目投資計劃與資金籌措一覽表95營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表96綜合總成本費用估算表97固定資產(chǎn)折舊費估算表98無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表99利潤及利潤分配表99項目投資現(xiàn)金流量表100本報告基于可信的公開資料,參考行業(yè)研究模型,旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 緒論一、 項目名稱及投資人(一)項目名稱太原兒童藥品項目(二)項目投資人xxx投資管理公司(三)建設(shè)地點本期項目選址位于xxx。
5、二、 編制原則為實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo),報告確定按如下原則編制:1、認真貫徹國家和地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體思路:資源綜合利用、節(jié)約能源、提高社會效益和經(jīng)濟效益。2、嚴格執(zhí)行國家、地方及主管部門制定的環(huán)保、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防和節(jié)能設(shè)計規(guī)定、規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。3、積極采用新工藝、新技術(shù),在保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時,力求節(jié)能降耗。4、堅持可持續(xù)發(fā)展原則。三、 編制依據(jù)1、中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要;2、中國制造2025;3、建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)及使用手冊(第三版);4、項目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關(guān)資料及相關(guān)數(shù)據(jù)等。四、 編制范圍及內(nèi)容投資必要性:主要根據(jù)市場調(diào)查及分析預(yù)測的結(jié)果,以及
6、有關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策等因素,論證項目投資建設(shè)的必要性;技術(shù)的可行性:主要從事項目實施的技術(shù)角度,合理設(shè)計技術(shù)方案,并進行比選和評價;財務(wù)可行性:主要從項目及投資者的角度,設(shè)計合理財務(wù)方案,從企業(yè)理財?shù)慕嵌冗M行資本預(yù)算,評價項目的財務(wù)盈利能力,進行投資決策,并從融資主體的角度評價股東投資收益、現(xiàn)金流量計劃及債務(wù)清償能力;組織可行性:制定合理的項目實施進度計劃、設(shè)計合理組織機構(gòu)、選擇經(jīng)驗豐富的管理人員、建立良好的協(xié)作關(guān)系、制定合適的培訓(xùn)計劃等,保證項目順利執(zhí)行;經(jīng)濟可行性:主要是從資源配置的角度衡量項目的價值,評價項目在實現(xiàn)區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展目標(biāo)、有效配置經(jīng)濟資源、增加供應(yīng)、創(chuàng)造就業(yè)、改善環(huán)境、提高人民生活等
7、方面的效益;風(fēng)險因素及對策:主要是對項目的市場風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、組織風(fēng)險、法律風(fēng)險、經(jīng)濟及社會風(fēng)險等因素進行評價,制定規(guī)避風(fēng)險的對策,為項目全過程的風(fēng)險管理提供依據(jù)。五、 項目建設(shè)背景伴隨著人口老齡化及城鎮(zhèn)化進程的推進,中國心血管病危險因素流行趨勢日益明顯,相關(guān)疾病發(fā)病率和死亡率的不斷上升,催生出了心血管系統(tǒng)用藥市場的巨大空間與增量。2011-2015年間,我國心腦血管疾病中成藥市場規(guī)模由714.52億元增長到1,188.66億元,年均復(fù)合增長率為13.57%。2015年心血管系統(tǒng)用藥總體規(guī)模2,562.01億元,較2014年增長8.4%,份額占比為18.6%,在全部14個藥品大類中位
8、列第一,其中,化學(xué)藥市場份額為52.0%,中成藥市場份額為45.4%,生物制劑2.6%2,中成藥市場份額已接近化學(xué)藥。我市發(fā)展仍處于大有可為的重要戰(zhàn)略機遇期,同時也面臨諸多矛盾和嚴峻挑戰(zhàn)。必須深刻領(lǐng)會、準(zhǔn)確把握對當(dāng)前形勢的分析判斷,繼續(xù)保持“三個高壓態(tài)勢”,創(chuàng)造更優(yōu)發(fā)展環(huán)境;必須堅持把發(fā)展作為第一要務(wù),主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài),積極轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu),實施創(chuàng)新驅(qū)動,努力保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快健康發(fā)展;必須堅持目標(biāo)導(dǎo)向和問題導(dǎo)向相結(jié)合,著力解決經(jīng)濟社會發(fā)展中的短板和突出問題,不斷厚植發(fā)展優(yōu)勢,實現(xiàn)各項目標(biāo)任務(wù)。六、 結(jié)論分析(一)項目選址本期項目選址位于xxx,占地面積約11.00畝。(二)建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方
9、案項目正常運營后,可形成年產(chǎn)xxx升兒童藥品的生產(chǎn)能力。(三)項目實施進度本期項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。(四)投資估算本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務(wù)估算,項目總投資5763.04萬元,其中:建設(shè)投資4574.01萬元,占項目總投資的79.37%;建設(shè)期利息45.03萬元,占項目總投資的0.78%;流動資金1144.00萬元,占項目總投資的19.85%。(五)資金籌措項目總投資5763.04萬元,根據(jù)資金籌措方案,xxx投資管理公司計劃自籌資金(資本金)3925.13萬元。根據(jù)謹慎財務(wù)測算,本期工程項目申請銀行借款總額1837.91萬元。(六)經(jīng)濟評價1、項目達產(chǎn)
10、年預(yù)期營業(yè)收入(SP):10600.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):9132.48萬元。3、項目達產(chǎn)年凈利潤(NP):1068.79萬元。4、財務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR):10.57%。5、全部投資回收期(Pt):7.17年(含建設(shè)期12個月)。6、達產(chǎn)年盈虧平衡點(BEP):5183.72萬元(產(chǎn)值)。(七)社會效益本項目生產(chǎn)線設(shè)備技術(shù)先進,即提高了產(chǎn)品質(zhì)量,又增加了產(chǎn)品附加值,具有良好的社會效益和經(jīng)濟效益。本項目生產(chǎn)所需原料立足于本地資源優(yōu)勢,主要原材料從本地市場采購,保證了項目實施后的正常生產(chǎn)經(jīng)營。綜上所述,項目的實施將對實現(xiàn)節(jié)能降耗、環(huán)境保護具有重要意義,本期項目的建設(shè),是十分必
11、要和可行的。本項目實施后,可滿足國內(nèi)市場需求,增加國家及地方財政收入,帶動產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展,為社會提供更多的就業(yè)機會。另外,由于本項目環(huán)保治理手段完善,不會對周邊環(huán)境產(chǎn)生不利影響。因此,本項目建設(shè)具有良好的社會效益。(八)主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積7333.00約11.00畝1.1總建筑面積12824.751.2基底面積4693.121.3投資強度萬元/畝391.072總投資萬元5763.042.1建設(shè)投資萬元4574.012.1.1工程費用萬元3813.272.1.2其他費用萬元620.772.1.3預(yù)備費萬元139.972.2建設(shè)期利息萬元45.032.3
12、流動資金萬元1144.003資金籌措萬元5763.043.1自籌資金萬元3925.133.2銀行貸款萬元1837.914營業(yè)收入萬元10600.00正常運營年份5總成本費用萬元9132.486利潤總額萬元1425.057凈利潤萬元1068.798所得稅萬元356.269增值稅萬元353.8810稅金及附加萬元42.4711納稅總額萬元752.6112工業(yè)增加值萬元2665.8913盈虧平衡點萬元5183.72產(chǎn)值14回收期年7.1715內(nèi)部收益率10.57%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元-766.80所得稅后第二章 項目建設(shè)單位說明一、 公司基本信息1、公司名稱:xxx投資管理公司2、法定代表人:
13、肖xx3、注冊資本:1020萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關(guān):xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2011-11-47、營業(yè)期限:2011-11-4至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營范圍:從事兒童藥品相關(guān)業(yè)務(wù)(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)二、 公司簡介未來,在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時,公司以“和諧發(fā)展”為目標(biāo),踐行社會責(zé)任,秉承“責(zé)任、公平、開放、求實”的企業(yè)責(zé)任,服務(wù)全國。公司堅持提升企業(yè)素質(zhì),即“企業(yè)管理水平進
14、一步提高,人力資源結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化,人員素質(zhì)進一步提升,安全生產(chǎn)意識和社會責(zé)任意識進一步增強,誠信經(jīng)營水平進一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素質(zhì)企業(yè)員工,企業(yè)品牌影響力不斷提升。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)工藝技術(shù)優(yōu)勢公司一直注重技術(shù)進步和工藝創(chuàng)新,通過引入國際先進的設(shè)備,不斷加大自主技術(shù)研發(fā)和工藝改進力度,形成較強的工藝技術(shù)優(yōu)勢。公司根據(jù)客戶受托產(chǎn)品的品種和特點,制定相應(yīng)的工藝技術(shù)參數(shù),以滿足客戶需求,已經(jīng)積累了豐富的工藝技術(shù)。經(jīng)過多年的技術(shù)改造和工藝研發(fā),公司已經(jīng)建立了豐富完整的產(chǎn)品生產(chǎn)線,配備了行業(yè)先進的設(shè)備,形成了門類齊全、品種豐富的工藝,可為客戶提供一體化綜合服務(wù)。(二)節(jié)能環(huán)保和清潔
15、生產(chǎn)優(yōu)勢公司圍繞清潔生產(chǎn)、綠色環(huán)保的生產(chǎn)理念,依托科技創(chuàng)新,注重從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝技術(shù)的優(yōu)化來減少三廢排放,實現(xiàn)污染的源頭和過程控制,通過引進智能化設(shè)備和采用自動化管理系統(tǒng)保障清潔生產(chǎn),提高三廢末端治理水平,保障環(huán)境績效。經(jīng)過持續(xù)加大環(huán)保投入,公司已在節(jié)能減排和清潔生產(chǎn)方面形成了較為明顯的競爭優(yōu)勢。(三)智能生產(chǎn)優(yōu)勢近年來,公司著重打造 “智慧工廠”,通過建立生產(chǎn)信息化管理系統(tǒng)和自動輸送系統(tǒng),將企業(yè)的決策管理層、生產(chǎn)執(zhí)行層和設(shè)備運作層進行有機整合,搭建完整的現(xiàn)代化生產(chǎn)平臺,智能系統(tǒng)的建設(shè)有利于公司的訂單管理和工藝流程的優(yōu)化,在確保滿足客戶的各類功能性需求的同時縮短了產(chǎn)品交付期,提高了公司的競爭力
16、,增強了對客戶的服務(wù)能力。(四)區(qū)位優(yōu)勢公司地處產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經(jīng)驗,能源配套優(yōu)勢明顯。產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)和配套資源優(yōu)勢使公司在市場拓展、技術(shù)創(chuàng)新以及環(huán)保治理等方面具有獨特的競爭優(yōu)勢。(五)經(jīng)營管理優(yōu)勢公司擁有一支敬業(yè)務(wù)實的經(jīng)營管理團隊,主要高級管理人員長期專注于印染行業(yè),對行業(yè)具有深刻的洞察和理解,對行業(yè)的發(fā)展動態(tài)有著較為準(zhǔn)確的把握,對產(chǎn)品趨勢具有良好的市場前瞻能力。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進等方式,建立了一支團結(jié)進取的核心管理團隊,形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構(gòu)。公司管理團隊對公司的品牌建設(shè)、營銷網(wǎng)絡(luò)管理、人才管理等均有深入的理解,能夠及時根
17、據(jù)客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)進行調(diào)整,為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。四、 公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額1968.541574.831476.40負債總額1122.64898.11841.98股東權(quán)益合計845.90676.72634.42公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入5273.804219.043955.35營業(yè)利潤1291.031032.82968.27利潤總額1088.69870.95816.52凈利潤816.52636.89587.89歸屬于母公司所有者的凈利潤
18、816.52636.89587.89五、 核心人員介紹1、肖xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1971年出生,本科學(xué)歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。2、何xx,中國國籍,1977年出生,本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。3、陳xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1961年出生,本科學(xué)歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。4、陳xx,中國國籍,1976年
19、出生,本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。5、黎xx,中國國籍,1978年出生,本科學(xué)歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。6、侯xx,1957年出生,大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3
20、月至今任公司董事。7、盧xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1958年出生,本科學(xué)歷,高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理;2019年3月至今任公司董事。8、余xx,1974年出生,研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。六、 經(jīng)營宗旨根據(jù)國家法律、法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定,依照誠實信用
21、、勤勉盡責(zé)的原則,充分運用經(jīng)濟組織形式的優(yōu)良運行機制,為公司股東謀求最大利益,取得更好的社會效益和經(jīng)濟效益。七、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)發(fā)展計劃1、發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產(chǎn)業(yè)的重要技術(shù)支撐,正在轉(zhuǎn)變發(fā)展思路,由“高速增長階段”向“高質(zhì)量發(fā)展”邁進。公司順應(yīng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢,以“科技、創(chuàng)新”為經(jīng)營理念,以技術(shù)創(chuàng)新、智能制造、產(chǎn)品升級和節(jié)能環(huán)保為重點,致力于構(gòu)造技術(shù)密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質(zhì)優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè),推進公司高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。2、經(jīng)營目標(biāo)目前,行業(yè)正在從粗放式擴張階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段,公司將進一步擴大高端產(chǎn)品的生產(chǎn)能力,抓住市場機遇,提高市場占有率;進一步加大研發(fā)投入,注重技術(shù)創(chuàng)新,
22、提升公司科技研發(fā)能力;進一步加強環(huán)境保護工作,積極開發(fā)應(yīng)用節(jié)能減排染整技術(shù),保持清潔生產(chǎn)和節(jié)能減排的競爭優(yōu)勢;進一步完善公司內(nèi)部治理機制,按照公司治理準(zhǔn)則的要求規(guī)范公司運行,提升運營質(zhì)量和效益,努力把公司打造成為行業(yè)的標(biāo)桿企業(yè)。(二)具體發(fā)展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現(xiàn)有市場基礎(chǔ)上,根據(jù)下游行業(yè)個性化、多元化的消費特點,以新技術(shù)新產(chǎn)品為支撐,加快市場開拓步伐。主要計劃如下:(1)密切跟蹤市場消費需求的變化,建立市場、技術(shù)、生產(chǎn)多部門聯(lián)動機制,提高公司對市場變化的反應(yīng)能力; (2)進一步完善市場營銷網(wǎng)絡(luò),加強銷售隊伍建設(shè),優(yōu)化以營銷人員為中心的銷售責(zé)任制,激發(fā)營銷人員的工作積極性; (3)
23、加強品牌建設(shè),以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)贏得客戶,充分利用互聯(lián)網(wǎng)宣傳途徑,擴大公司知名度,增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感; (4)在鞏固現(xiàn)有市場的基礎(chǔ)上,積極開拓新市場,推進省內(nèi)外市場的均衡協(xié)調(diào)發(fā)展,進一步提升公司市場占有率。2、技術(shù)開發(fā)計劃公司的技術(shù)開發(fā)工作將重點圍繞提升產(chǎn)品品質(zhì)、節(jié)能環(huán)保、知識產(chǎn)權(quán)保護等方面展開。公司將在現(xiàn)有專利、商標(biāo)等相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)的基礎(chǔ)上,進一步加強知識產(chǎn)權(quán)的保護工作,將技術(shù)研發(fā)成果整理并進行相應(yīng)的專利申請,通過對公司無形資產(chǎn)的保護,切實做好知識產(chǎn)權(quán)的維護。為保證上述技術(shù)開發(fā)計劃的順利實施,公司將加大科研投入,強化研發(fā)隊伍素質(zhì),創(chuàng)新管理機制和服務(wù)機制,積極參加行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定,不
24、斷提高企業(yè)的整體技術(shù)開發(fā)能力。3、人力資源發(fā)展計劃培育、擁有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力的人才隊伍,是企業(yè)核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展的原動力。隨著經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大,公司對人才的需求將更為迫切,人才對公司發(fā)展的支撐作用將進一步顯現(xiàn)。為此,公司將重點做好以下工作:(1)加強人才的培養(yǎng)與引進工作,培育優(yōu)秀技術(shù)人才、管理人才;(2)加強與高校間的校企人才合作,充分利用高校的人才優(yōu)勢和教育資源優(yōu)勢,開展技術(shù)合作和人才培養(yǎng),全面提升技術(shù)人員的整體素質(zhì);(3)加強對基層員工的技能培訓(xùn)和崗位培訓(xùn),提高勞動熟練程度和自動化設(shè)備的操作能力,有效提高勞動效率和產(chǎn)品質(zhì)量。(4)積極探索員工激勵機制,進一步完善以績效為導(dǎo)向的人
25、力資源管理體系,充分調(diào)動員工的積極性。4、企業(yè)并購計劃公司將抓住行業(yè)整合機會,根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略,充分利用現(xiàn)有的綜合競爭優(yōu)勢,整合有價值的市場資源,推進收購、兼并、控股或參股同行業(yè)具有一定互補優(yōu)勢的公司,實現(xiàn)產(chǎn)品經(jīng)營和資本經(jīng)營、產(chǎn)業(yè)資本與金融資本的有機結(jié)合,進一步增強公司的經(jīng)營規(guī)模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發(fā)展期,新生產(chǎn)線建設(shè)、技術(shù)改造、科技開發(fā)、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據(jù)經(jīng)營發(fā)展計劃和需要,綜合考慮融資成本、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、資金使用時間等多種因素,采取多元化的籌資方式,滿足不同時期的資金需求,推動公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。積極利用資本市場的直接融資功
26、能,為公司的長遠發(fā)展籌措資金。(三)面臨困難公司資產(chǎn)規(guī)模將進一步增長,業(yè)務(wù)將不斷發(fā)展和擴大,但在戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷策略、組織設(shè)計、資源配置,特別是資金管理和內(nèi)部控制等方面面臨新的挑戰(zhàn)。同時,公司今后發(fā)展中,需要大量的管理、營銷、技術(shù)等方面的人才,也使公司面臨較大的人才培養(yǎng)、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應(yīng)對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現(xiàn)各項業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。1、資金不足發(fā)展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一,所需資金主要通過銀行貸款解決,融資成本較高,還本付息壓力較大,難以滿足公司快速發(fā)展的要求。因此,能否借助資本市場,將成為公司發(fā)展計劃能否成功實施的關(guān)鍵。如果不能順
27、利募集到足夠的資金,公司的發(fā)展計劃將難以如期實現(xiàn)。2、人才緊缺隨著經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大,公司在新產(chǎn)品新技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營管理方面,高級科研人才和管理人才相對缺乏,將影響公司進一步提高研發(fā)能力和管理水平。因此,能否盡快引進、培養(yǎng)這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發(fā)展產(chǎn)生較大的影響。(四)采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系,實現(xiàn)公司經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)公司擬建立資本市場直接融資渠道,改變?nèi)谫Y渠道單一依賴銀行貸款的現(xiàn)狀,為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金,確保公司經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)的實現(xiàn)。同時,加強與商業(yè)銀行的聯(lián)系,構(gòu)建良好的銀企合作關(guān)系,及時獲得商業(yè)銀行的貸款支持,緩解公司發(fā)展過程中的資金
28、壓力。1、內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進高層次人才,應(yīng)對經(jīng)營規(guī)??焖偬嵘媾R的挑戰(zhàn)公司現(xiàn)有人員在數(shù)量、知識結(jié)構(gòu)和專業(yè)技能等方面將不能完全滿足公司快速發(fā)展的需求,公司需加快內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進高層次人才的力度,確保高素質(zhì)技術(shù)人才、經(jīng)營管理人才以及營銷人才滿足公司發(fā)展需要。為此,公司擬采取下列措施:1、加強人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃,通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業(yè)晉升機制,吸引優(yōu)秀的技術(shù)、營銷、管理人才加入公司,提升公司綜合競爭力;2、進一步完善以績效為導(dǎo)向的員工激勵與約束機制,努力營造團結(jié)和諧的企業(yè)文化,強化員工對企業(yè)的歸屬感和責(zé)任感,保持公司人才隊伍的穩(wěn)定性和積極性;3、加強年輕人才的培養(yǎng),建立人才儲
29、備機制,增強公司人才隊伍的深度和厚度,形成完整有序的人才梯隊,實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。2、以市場需求為驅(qū)動,提高公司競爭能力公司將以市場為導(dǎo)向,認真研究市場需求,密切跟蹤印染行業(yè)政策及最新發(fā)展動向,推動科技創(chuàng)新和加大研發(fā)投入,優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),開拓高端市場,不斷提升管理水平和服務(wù)質(zhì)量,豐富服務(wù)內(nèi)容,完善和延伸產(chǎn)業(yè)鏈,提升公司的核心競爭力和市場地位,最終實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。第三章 項目背景、必要性一、 行業(yè)進入壁壘1、政策準(zhǔn)入壁壘藥品安全直接關(guān)乎到人民的生命健康,國家在藥品的生產(chǎn)、經(jīng)營等各環(huán)節(jié)均制定的各項法律法規(guī),并進行嚴格的監(jiān)管,存在較高的準(zhǔn)入壁壘。根據(jù)中華人民共和國藥品管理法,開辦藥品生產(chǎn)企業(yè),
30、須經(jīng)企業(yè)所在地省級藥品監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)并頒發(fā)藥品生產(chǎn)許可證,并必須具有依法經(jīng)過資格認定的藥學(xué)技術(shù)人員及工程技術(shù)人員及相應(yīng)的技術(shù)工人、具有與其藥品生產(chǎn)相適應(yīng)的廠房、設(shè)施、衛(wèi)生環(huán)境、檢驗機構(gòu)、檢驗人員及儀器設(shè)備,具有保證藥品質(zhì)量的質(zhì)量管理體系。同時,藥品生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范要求藥品生產(chǎn)企業(yè)在生產(chǎn)、控制及產(chǎn)品放行、貯存、發(fā)運的全過程中進行嚴格的質(zhì)量管理控制,只有符合GMP認證后,方可按照藥品GMP組織生產(chǎn)。2011年3月1日,修訂后的新版GMP正式實施,對藥品生產(chǎn)企業(yè)提出了更嚴格要求。2、資金、技術(shù)、人才壁壘醫(yī)藥制造行業(yè)屬于知識密集型、科技含量高的產(chǎn)業(yè),生產(chǎn)工藝技術(shù)和研發(fā)能力是醫(yī)藥制造企業(yè)的核心競爭
31、力。企業(yè)即便通過GMP認證,具備藥品生產(chǎn)能力,但如果不具備成熟、先進的生產(chǎn)工藝技術(shù),很難在保證藥品質(zhì)量的基礎(chǔ)上不斷提升生產(chǎn)效能。特別對于中成藥制藥行業(yè)來說,由于涉及從中藥材中高效提取、分離有效藥用成分,以及原材料的物理改性和掩味技術(shù),對生產(chǎn)工藝制程技術(shù)有較高的要求。藥品從研究開發(fā)、臨床四期試驗、試生產(chǎn)到最終產(chǎn)品的銷售,需投入大量的資金、人才、設(shè)備等資源,研發(fā)周期通常超過10年,而最終的投資收益需要等到新藥順利獲準(zhǔn)生產(chǎn)批文,生產(chǎn)銷售進入市場才能逐步實現(xiàn),收益實現(xiàn)的不確定性較大。隨著我國醫(yī)藥行業(yè)的產(chǎn)業(yè)化和規(guī)范化趨勢日益明顯,醫(yī)藥企業(yè)在技術(shù)、設(shè)備、人才等方面的投入日益提升,醫(yī)藥行業(yè)存在較高的資金、技
32、術(shù)和人才壁壘。3、品牌壁壘藥品作為一類特殊的商品,直接關(guān)系到公眾的健康,因此在選擇用藥時人們傾向謹慎。不同制藥企業(yè)產(chǎn)品的差異性主要表現(xiàn)在藥品適應(yīng)癥、藥品給要方式、藥品療效、藥品質(zhì)量、藥品外形包裝、藥品價格以及售后服務(wù)上,而這些差異增強了各家企業(yè)藥品的獨特性,降低了產(chǎn)品之間的可替代性,從而使顧客對特定企業(yè)的藥品產(chǎn)生忠誠度,繼而形成制藥企業(yè)的品牌特點。隨著醫(yī)院藥品采購的日益透明化和規(guī)范化,醫(yī)院、醫(yī)生、藥師會更多從藥品的藥效、臨床使用情況、品牌等方面綜合考量,為患者選擇更為合適的藥品。而人們也會根據(jù)個人的用藥經(jīng)驗、外部的訊息,更傾向并習(xí)慣于購買“熟悉”的品牌。很難在短時間內(nèi)形成較短的品牌影響力,因此
33、行業(yè)的品牌效應(yīng)構(gòu)成了新企業(yè)進入醫(yī)藥制藥行業(yè)的品牌壁壘。4、營銷網(wǎng)絡(luò)壁壘中國國土面積大,省份眾多,藥品流通市場層級復(fù)雜,很少有制藥企業(yè)能通過自身的銷售力量覆蓋全國市場。在專業(yè)化學(xué)術(shù)推廣模式下,醫(yī)藥行業(yè)的銷售主要依賴于學(xué)術(shù)推廣服務(wù)商,企業(yè)和學(xué)術(shù)推廣服務(wù)商之前通常需要較長時間才能建立穩(wěn)定的合作關(guān)系、確定適當(dāng)?shù)穆毮軇澐帧I銷網(wǎng)絡(luò)的廣度決定了藥品是否可以覆蓋全國各地的醫(yī)院,行業(yè)新進入的制藥企業(yè)需要花費大量的時間和經(jīng)濟成本建設(shè)自身營銷網(wǎng)絡(luò);營銷網(wǎng)絡(luò)的深度決定了是否可以有效改變醫(yī)生用藥習(xí)慣。在制藥企業(yè)和配送商建立關(guān)系之后,還需要進行持續(xù)不斷的市場推廣工作,不斷提高產(chǎn)品的市場滲透率和影響力。與學(xué)術(shù)推廣服務(wù)商合
34、作關(guān)系是否持續(xù)穩(wěn)定、雙方營銷活動是否默契配合,對于新進入的企業(yè)形成較大挑戰(zhàn)。二、 我國醫(yī)藥行業(yè)整體發(fā)展概況醫(yī)藥行業(yè)是我國國民經(jīng)濟的重要組成部分,是關(guān)系國計民生的重要領(lǐng)域。隨著我國改革開放的推進,我國國民經(jīng)濟快速發(fā)展、居民生活水平顯著提高、醫(yī)療衛(wèi)生體系制度的不斷完善、生活工作環(huán)境的變化和人們健康觀念的轉(zhuǎn)變以及人口老齡化進程的加快,我國醫(yī)藥行業(yè)得到了快速發(fā)展。根據(jù)國家衛(wèi)生健康委發(fā)布的2017年我國衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報和2018年我國衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報,2018年我國衛(wèi)生總費用預(yù)計達57,998.30億元,較2017年的51,598.80億元增長達12.40%。2018年度中國醫(yī)藥市場發(fā)展
35、藍皮書的數(shù)據(jù)顯示,2017年我國醫(yī)藥工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入29,826.00億元,同比增長12.20%,增速較上年同期提高2.30個百分點。工業(yè)和信息化部的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2016年我國醫(yī)藥工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入29,635.86億元,同比增長9.92%,增速較上年同期提高0.90個百分點,高于全國工業(yè)整體增速5.02個百分點;2017年1至9月,醫(yī)藥工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入22,936.45億元,同比增長10.09%。2016年11月7日,國家工信部發(fā)布的醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃指南指出,到2020年我國醫(yī)藥工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入將保持中高速增長,年均增速高于10%,占工業(yè)經(jīng)濟的
36、比重顯著提高,預(yù)計到2020年全國規(guī)模以上醫(yī)藥制造企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入將達到4萬億元。三、 我國兒童用藥行業(yè)發(fā)展概況1、我國兒童用藥適用群體及兒童疾病概況(1)我國兒童用藥適用群體兒童用藥指應(yīng)用于兒童患病所使用的藥物,包括專門針對兒童的專用藥品或藥品說明書中標(biāo)明兒童使用用法用量的藥品。我國醫(yī)學(xué)界對兒童年齡的定義介于0-14歲,狹義的兒童用藥指說明書中僅針對兒童使用的藥品,廣義的兒童用藥指成人和兒童都能使用的藥品。兒童機體尚未發(fā)育成熟,與成人在生理上具有顯著不同,不適合直接使用成人用藥。(2)我國主要兒童疾病及用藥情況兒童疾病分布較為集中,我國兒童患病的三大種類是呼吸系統(tǒng)疾病、消化系統(tǒng)疾病以及傳染
37、病。因此兒童用藥市場中銷量最大的產(chǎn)品均為常規(guī)用藥,其中抗感染用藥、呼吸系統(tǒng)用藥、消化/胃腸用藥超過兒童處方藥總銷售額的70%。2、兒童用藥市場規(guī)模增長迅速,需求超千億但有效供給不足從市場規(guī)模來看,國內(nèi)兒童用藥市場已由2005年的454億元,快速攀升至2015年的1,213億元,年均復(fù)合增長率達10.33%,已成長為千億級市場。然而,從消費結(jié)構(gòu)來看,藥品說明書標(biāo)明兒童用藥的僅占整個市場的50%左右,遠超過一半的消費是直接通過減量使用成人藥品,對用藥兒童潛在的健康影響已不容忽視。根據(jù)南方所的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截至2018年5月,國內(nèi)藥物生產(chǎn)批文近17萬條,但專用于兒童的藥品批文僅4,039條,涉及品種
38、658個。從藥品分類來看,化學(xué)藥1,522個,中成藥2,575個。從中成藥治療領(lǐng)域來看,呼吸系統(tǒng)治療領(lǐng)域和消化系統(tǒng)治療領(lǐng)域最多,分別為1,413和783個。同時,國內(nèi)專門生產(chǎn)兒童用藥的企業(yè)寥寥無幾。全國工商聯(lián)藥業(yè)商會的調(diào)查顯示,全國6,000多家藥廠,專門生產(chǎn)兒童用藥的僅10余家,生產(chǎn)兒童用藥的企業(yè)不超過30余家。國家衛(wèi)計委藥政司2011-2012年開展的兒童用藥現(xiàn)狀調(diào)查分析顯示,15家樣本兒童醫(yī)院使用藥品品種數(shù)1,098種,兒童專用藥僅有45種,占比4.1%;包含兒童用法用量的共455種,占比41.44%,因此,在兒童用藥整體市場兒童專用藥與包含兒童用法用量的占比僅50%左右。(1)兒童用藥
39、研發(fā)難度大、開發(fā)周期長兒童用藥的研發(fā)需要針對兒童不同的年齡層次進行臨床試驗,且對療效和安全性要求更高,增加了臨床試驗的風(fēng)險和難度。截至到2018年12月,CFDA上列出的“藥物臨床試驗機構(gòu)名單”顯示臨床研究單位共有825家,但其中具備兒科試驗資格的臨床研究單位只有80多家,而且專業(yè)分布并不均衡。同時,兒科新藥從研發(fā)到上市所需的時間較普通新藥要長,普通新藥需要10-12年時間,而兒科新藥則需要14-16年,兒童用藥的研發(fā)周期明顯超過普通新藥。(2)藥物評價難度大藥物上市要經(jīng)過人體試驗,但依據(jù)國際倫理準(zhǔn)則,不是所有的藥品都可以在兒童身上做試驗。同時,兒童新藥評審要求更為嚴格,獲批通過率較低,給兒童
40、藥物的研發(fā)與上市帶來了困難。(3)生產(chǎn)局限性大兒童用藥作為一種??扑幬?,僅局限于兒童,盡管兒童用藥市場規(guī)模較大,但是由于部分兒童用藥被成人藥品減量所替代,使成人藥品擠占了兒童用藥市場,兒童用藥市場競爭加劇。同時,兒童患病多集中于呼吸和消化系統(tǒng)等領(lǐng)域,這些藥物大部分具有一定的季節(jié)性,不利于企業(yè)統(tǒng)籌安排全年生產(chǎn)。3、我國兒童用藥未來市場容量隨著我國“二孩政策”的全面放開,兒童人口基數(shù)將進一步擴大;環(huán)境污染等社會問題造成兒童發(fā)病率上升;國家日益重視兒童用藥問題,連續(xù)出臺了多項政策,支持兒童藥物的研發(fā)創(chuàng)新,加快兒童用藥注冊申請的審批速度,加強兒童用藥的政策扶持,優(yōu)先將兒童用藥納入醫(yī)保。在市場需求持續(xù)增
41、長、政策扶持力度增強和醫(yī)療投入加大的背景下,我國兒童用藥將迎來新的市場機遇。根據(jù)南方所的預(yù)測,未來我國兒童用藥銷售規(guī)模將繼續(xù)保持年均兩位數(shù)以上的增長速度。以年化10%增長率測算,到2020年我國兒童專用藥規(guī)模將接近1,079億元,加上減量使用的非兒童專用藥,兒童用藥需求總規(guī)模接近3,000億元。四、 項目實施的必要性(一)提升公司核心競爭力項目的投資,引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu),補充流動資金將提高公司應(yīng)對短期流動性壓力的能力,降低公司財務(wù)費用水平,提升公司盈利能力,促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持,提高公司核心競爭力
42、。第四章 行業(yè)、市場分析一、 全球醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展概況世界經(jīng)濟的發(fā)展、人口總量的增長和社會老齡化程度的提高,導(dǎo)致藥品需求呈上升趨勢。全球醫(yī)藥市場近年來持續(xù)快速增長,根據(jù)IQVIA1統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,近十年全球的醫(yī)藥市場銷售額呈現(xiàn)逐年增長的態(tài)勢,2015年全球藥品銷售總額達到10,345億美元,預(yù)計至2021年,全球醫(yī)藥市場將達到1.4萬億美元,年均復(fù)合增長率達5.17%。隨著新興市場經(jīng)濟體的不斷發(fā)展,以中國為首的新興國家醫(yī)藥行業(yè)進入快速發(fā)展期,政府對于醫(yī)療健康領(lǐng)域的投入不斷加大,醫(yī)療保險所覆蓋的人群將在未來持續(xù)增長,新藥品陸續(xù)上市為患者提供更多的用藥選擇。二、 全球醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展概況世界經(jīng)濟的發(fā)展、人口
43、總量的增長和社會老齡化程度的提高,導(dǎo)致藥品需求呈上升趨勢。全球醫(yī)藥市場近年來持續(xù)快速增長,根據(jù)IQVIA1統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,近十年全球的醫(yī)藥市場銷售額呈現(xiàn)逐年增長的態(tài)勢,2015年全球藥品銷售總額達到10,345億美元,預(yù)計至2021年,全球醫(yī)藥市場將達到1.4萬億美元,年均復(fù)合增長率達5.17%。隨著新興市場經(jīng)濟體的不斷發(fā)展,以中國為首的新興國家醫(yī)藥行業(yè)進入快速發(fā)展期,政府對于醫(yī)療健康領(lǐng)域的投入不斷加大,醫(yī)療保險所覆蓋的人群將在未來持續(xù)增長,新藥品陸續(xù)上市為患者提供更多的用藥選擇。三、 心腦血管疾病中成藥1、心腦血管疾病中成藥概況心腦血管疾病是心血管疾病和腦血管疾病的統(tǒng)稱,泛指由于高脂血癥、血液
44、粘稠、動脈粥樣硬化、高血壓等所致的心臟、大腦組織發(fā)生缺血性或出血性疾病的統(tǒng)稱。心血管疾病屬于循環(huán)系統(tǒng)疾病,以冠心病為主,還包括心臟病、高血壓、高脂血癥等;腦血管疾病是指腦部動脈或支配腦的頸部動脈發(fā)生病變,從而引起顱內(nèi)血液循環(huán)障礙,腦組織受損的一組疾病,腦血管疾病按其性質(zhì)可以分為缺血性腦血管病和出血性腦血管病。心腦血管疾病病情復(fù)雜、嚴重,病種多,病程長,致殘率和死亡率高,是全世界導(dǎo)致死亡的主要疾病之一。2、心腦血管疾病在中成藥市場中的地位中成藥在心腦血管領(lǐng)域的作用特點體現(xiàn)為多靶點,其活血化瘀的治療功效能夠?qū)θ梭w血壓、血脂、血液流變學(xué)產(chǎn)生綜合的改善作用,其多靶點的作用特點非常適合心腦血管等慢性病,
45、而且中成藥長期使用不良反應(yīng)相對較小,因此較化藥在心腦血管領(lǐng)域具有獨特的治療優(yōu)勢。3、心腦血管疾病中成藥市場規(guī)模根據(jù)國家衛(wèi)健委發(fā)布的2018年中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計年鑒,從我國居民疾病死亡專率及死因構(gòu)成來看,2017年我國心腦血管疾病合計死亡率達2.68(城市)和3.12(農(nóng)村),死因構(gòu)成中占比居首位,分別達到43.56%(城市)和45.91%(農(nóng)村),高于腫瘤及其他疾病,成為威脅我國居民健康的第一殺手。數(shù)據(jù)顯示,我國中老年人為心腦血管疾病的高發(fā)人群,尤其是60歲以上老年人患病占比均過半,成為心腦血管疾病的高危人群。伴隨著人口老齡化及城鎮(zhèn)化進程的推進,中國心血管病危險因素流行趨勢日益明顯,相關(guān)疾病發(fā)病
46、率和死亡率的不斷上升,催生出了心血管系統(tǒng)用藥市場的巨大空間與增量。2011-2015年間,我國心腦血管疾病中成藥市場規(guī)模由714.52億元增長到1,188.66億元,年均復(fù)合增長率為13.57%。2015年心血管系統(tǒng)用藥總體規(guī)模2,562.01億元,較2014年增長8.4%,份額占比為18.6%,在全部14個藥品大類中位列第一,其中,化學(xué)藥市場份額為52.0%,中成藥市場份額為45.4%,生物制劑2.6%2,中成藥市場份額已接近化學(xué)藥。按照給藥方式分類,心腦血管疾病中成藥主要有口服劑型、注射劑型兩類??诜┬椭谐伤幹饕槍Σ∏檩^輕的心腦血管疾病,以預(yù)防、緩解治療為主,該品種的銷售額由2011年
47、的298.54億元上升至2015年的510.84億元,復(fù)合增長率為14.37%;注射劑型中成藥在該市場占主導(dǎo)地位,該品種的銷售額由2011年的415.98億元上升至2015年的677.82億元,復(fù)合增長率為12.98%,占心腦血管中成藥市場總規(guī)模的50%以上。但隨著我國中藥注射劑上市后再評價地不斷推進,以及2017年新版醫(yī)保目 錄對中藥注射劑使用的限制,未來口服劑型的心腦血管疾病中成藥將具備良好的增長空間。第五章 運營管理一、 公司經(jīng)營宗旨根據(jù)國家法律、法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定,依照誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則,充分運用經(jīng)濟組織形式的優(yōu)良運行機制,為公司股東謀求最大利益,取得更好的社會效益和經(jīng)濟效益。二
48、、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)(一)目標(biāo)近期目標(biāo):深化企業(yè)改革,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經(jīng)濟效益,完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。遠期目標(biāo):探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內(nèi)兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策,在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導(dǎo)向,依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)
49、政策、兒童藥品行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、根據(jù)國家法律、法規(guī)和兒童藥品行業(yè)有關(guān)政策,優(yōu)化配置經(jīng)營要素,組織實施重大投資活動,對投入產(chǎn)出效果負責(zé),增強市場競爭力,促進區(qū)域內(nèi)兒童藥品行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內(nèi)部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導(dǎo)和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè),統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽等無形資產(chǎn),搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。6、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定,集中資產(chǎn)收益,用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。
50、三、 各部門職責(zé)及權(quán)限(一)銷售部職責(zé)說明1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo),并負責(zé)具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo),明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò),并對任務(wù)進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負責(zé)收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展?fàn)顩r等,并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4、負責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測,建立起
51、牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息,并對供應(yīng)商進行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進行評估,根據(jù)公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產(chǎn)品采購,保證產(chǎn)品供應(yīng)及時,確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預(yù)算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責(zé)對部門員工進行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責(zé)1、圍繞公司的經(jīng)營目標(biāo),擬定項目發(fā)實施方案。2、負責(zé)市場信息的收集
52、、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責(zé)對產(chǎn)品供應(yīng)商質(zhì)量管理、技術(shù)、供應(yīng)能力和財務(wù)評估情況進行匯總,編制供應(yīng)商評估報告,擬定供應(yīng)商合作方案和合作協(xié)議,組織簽訂供應(yīng)商合作協(xié)議。4、負責(zé)對公司采購的產(chǎn)品進行詢價,擬定產(chǎn)品采購方案,制定市場標(biāo)準(zhǔn)價格;擬定采購合同并報總經(jīng)理審批后,組織簽訂合同。5、負責(zé)起草產(chǎn)品銷售合同,按財務(wù)部和總經(jīng)理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓(xùn);協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責(zé)客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務(wù)資
53、源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調(diào)處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設(shè)訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結(jié)果,每月向公司上報投訴情況及處理結(jié)果。9、負責(zé)公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責(zé)1、負責(zé)公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內(nèi)部運行控制流程、方法及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。3、依據(jù)公司管理需要,組織并執(zhí)行內(nèi)部運行控制工作,協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務(wù)流程及操作規(guī)程,降低管理風(fēng)險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法(如經(jīng)濟活動分析、專題調(diào)查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況
54、,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產(chǎn)品供應(yīng)商過程,定期不定期對商務(wù)部部門編制的供應(yīng)商評估報告和供應(yīng)商合作協(xié)議進行審查,并提出審查意見。5、負責(zé)監(jiān)督檢查公司運營、財務(wù)、人事等業(yè)務(wù)政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責(zé)平衡內(nèi)部控制的要求與實際業(yè)務(wù)發(fā)展的沖突,其他與內(nèi)部運行控制相關(guān)的工作。四、 財務(wù)會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定,制定公司的財務(wù)會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn),不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤時,應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定
55、公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經(jīng)股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其占用的資金。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是,資本
56、公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項。如股東存在違規(guī)占用公司資金情形的,公司在利潤分配時,應(yīng)當(dāng)先從該股東應(yīng)分配的現(xiàn)金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為:(1)利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策,重視對投資者的合理投資回報,并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。(2)利潤分配的形式公司采取現(xiàn)金分配形式。在符合條件的前提下,公司應(yīng)優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配股利。公司一般情況下進行年度利潤分配,但在有條件的情況下,公司董事會可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分配。(3)現(xiàn)金分紅的具體條件和比例在當(dāng)年盈利的條件下,如無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出
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