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文檔簡介

1、精選稅務(wù)自查報告范文2021 稅務(wù)自查報告范文 篇1:企業(yè)稅務(wù)自查報告范文 某某國稅局: 我公司是某某食品有限公司在XX登記注冊的全資子公司,屬于食品加工企業(yè),經(jīng)營范圍為方便面、掛面、粉絲、調(diào)味品的生產(chǎn)與銷售。注冊資金1000萬元。 我公司于20xx年正式生產(chǎn)運(yùn)營,設(shè)有供給、生產(chǎn)、物流、營銷、財務(wù)等部分,遵守企業(yè)會計核算方法,設(shè)置總賬、明細(xì)賬等,目前使用金蝶軟件,我公司納稅申報依照要求同一進(jìn)行網(wǎng)上申報,各年度國稅、地稅申報稅種有增值稅、城建稅、房產(chǎn)稅、教育費(fèi)附加、個人所得稅等稅種,均為自行申報,沒有聘請稅務(wù)等代理機(jī)構(gòu)。我公司每一年都聘請某稅務(wù)師事務(wù)所的職員對我司所得稅匯算清繳、年度審計工作進(jìn)行

2、核實檢查并出具報告,現(xiàn)將我公司的自查情況匯報以下: 我公司用于抵扣進(jìn)項稅額的增值稅專用發(fā)票是真實正當(dāng)?shù)?,沒有開票單位與收款單位不一致或票面所記載貨物與實際進(jìn)庫貨物不一致的發(fā)票用于抵扣。 用于抵扣進(jìn)項的運(yùn)費(fèi)發(fā)票是真實正當(dāng)?shù)?,沒有與購進(jìn)和銷售貨物無關(guān)的運(yùn)費(fèi)申報抵扣進(jìn)項稅額;沒有以購進(jìn)固定資產(chǎn)發(fā)生的運(yùn)費(fèi)或銷售免納增值稅的固定資產(chǎn)發(fā)生的運(yùn)費(fèi)抵扣進(jìn)項稅額;沒有以國際貨物運(yùn)輸代理業(yè)發(fā)票和國際貨物運(yùn)輸發(fā)票抵扣進(jìn)項;不存在以開票方與承運(yùn)方不一致的運(yùn)輸發(fā)票抵扣進(jìn)項;不存在以項目填寫不齊全的運(yùn)輸發(fā)票抵扣進(jìn)項稅額等情況。 我公司獲得的增值稅普通發(fā)票、通用機(jī)打發(fā)票、手工發(fā)票等,已國稅官網(wǎng)查詢,查詢信息與票面均一致。

3、不存在購進(jìn)房屋建筑類固定資產(chǎn)申報抵扣進(jìn)項稅額的情況。 不存在購進(jìn)材料、電、汽等貨物用于在建工程、集體福利等非應(yīng)稅項目等未按規(guī)定轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額的情況。 發(fā)生退貨或獲得折讓已按規(guī)定作進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。 用于非應(yīng)稅項目和免稅項目、非正常損失的貨物依照規(guī)定作進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。 銷售收進(jìn)是完全及時進(jìn)賬:不存在以貨易貨交易未記收進(jìn)的情況;不存在以貨抵債收進(jìn)未記收進(jìn)的情況;不存在銷售產(chǎn)品不開發(fā)票,獲得的收進(jìn)不按規(guī)定進(jìn)賬的情況;不存在銷售收進(jìn)長時間掛帳不轉(zhuǎn)收進(jìn)的情況。不存在視同銷售行為、未按規(guī)定計提銷項稅額的情況 不存在開具不符合規(guī)定的紅字發(fā)票沖減應(yīng)稅收進(jìn)的情況:發(fā)生銷貨退回、銷售折扣或折讓,開具的紅字發(fā)票和賬務(wù)處理符

4、合稅法規(guī)定。 營業(yè)收進(jìn)完全及時進(jìn)賬,現(xiàn)金收進(jìn)按規(guī)定進(jìn)賬;給客戶開具發(fā)票,相應(yīng)的收進(jìn)按規(guī)定進(jìn)賬。按營業(yè)稅暫行條例規(guī)定的時間確認(rèn)收進(jìn),準(zhǔn)時完成納稅義務(wù)。 不存在各種減免流轉(zhuǎn)稅及各項補(bǔ)貼、收到政府嘉獎,未按規(guī)定計進(jìn)應(yīng)納稅所得額。 不存在利用虛開發(fā)票或虛列人工費(fèi)等虛增本錢、使用不符合稅法規(guī)定的發(fā)票及憑證,列支本錢用度、在本錢用度中一次性列支到達(dá)固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的物品未作納稅調(diào)劑;到達(dá)無形資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的管理系統(tǒng)軟件,在營業(yè)用度中一次性列支,未進(jìn)行納稅調(diào)劑。 不存在計提的職工福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)超過計稅標(biāo)準(zhǔn),未進(jìn)行納稅調(diào)劑、計提的基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、失業(yè)保險和職工住房公積金超過計稅標(biāo)準(zhǔn),未進(jìn)行納

5、稅調(diào)劑、計提的補(bǔ)充養(yǎng)老保險、補(bǔ)充醫(yī)療保險、年金等超過計稅標(biāo)準(zhǔn),未進(jìn)行納稅調(diào)劑。 不存在擅自改變本錢計價方法,調(diào)理利潤。 不存在超標(biāo)準(zhǔn)計提固定資產(chǎn)折舊和無形資產(chǎn)攤銷:計提折舊時固定資產(chǎn)殘值率低于稅法規(guī)定的殘值率或電子類裝備折舊年限與稅收規(guī)定有差異的,未進(jìn)行納稅調(diào)劑;計提固定資產(chǎn)折舊和無形資產(chǎn)攤銷年限與稅收規(guī)定有差異的部份,已進(jìn)行了納稅調(diào)劑。 不存在超標(biāo)準(zhǔn)列支業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)、業(yè)務(wù)接待費(fèi)和廣告費(fèi)、擅自擴(kuò)大技術(shù)開發(fā)用度的列支范圍,享受稅收優(yōu)惠。 企業(yè)以各種情勢向職工發(fā)放的工薪收進(jìn)已依法扣繳個人所得稅。 我公司將在稅收專項檢查納稅自查中,及時、正確的完成我公司稅收自查工作。 篇2:企業(yè)稅務(wù)自查報告范文 我公

6、司與20xx年3月12日對公司20xx年1月20xx年12月的帳務(wù)進(jìn)行了自查,現(xiàn)將清查的情況匯報如下,由于時間倉促,匯報的內(nèi)容難免有些問題或有所遺漏,如有不妥,請理解和指正,謝謝! 納稅人名稱 稅務(wù)登記號 納稅人識別號 經(jīng)濟(jì)類型 法人代表 檢查時限 20xx年1月20xx年12月 一、 企業(yè)基本情況: 我公司系私營企業(yè),經(jīng)營地址:主營:注冊資金: 人。法人代表: ,在冊職工工資總額 。20xx年實現(xiàn)營業(yè)收入 20xx年度經(jīng)營性虧損元 。 二、 流轉(zhuǎn)稅(地稅): 1.主營業(yè)務(wù)收入:我司20xx年實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入元。 其中: 2.營業(yè)稅:我司20xx年上繳納營業(yè)稅元。 其中: 3、城市維護(hù)建設(shè)稅:

7、我司20xx年上繳城市維護(hù)建設(shè)稅元。 其中: 4、教育費(fèi)附加:我司20xx年上繳教育費(fèi)附加元。 其中: 5、 堤防費(fèi):我司20xx年應(yīng)繳堤防費(fèi)元。 6、 平抑食品價格基金:我司20xx年應(yīng)繳平抑食品價格基金元。 7、 教育發(fā)展費(fèi):我司20xx年應(yīng)繳教育發(fā)展費(fèi)元。 其中: 三、地方各稅部分: 1.個人所得稅:我公司法人代表 20xx年工資收入元,我司20xx年個人工資收入未達(dá)到個人所得稅納稅標(biāo)準(zhǔn),無個人所得稅。 2. 土地使用稅:無 3. 房產(chǎn)稅:我司20xx年度無房產(chǎn)稅 4. 車船使用稅:我司擁有小車 輛,應(yīng)繳納車船使用稅 元,已繳納。 5. 印花稅:我公司20xx年主營業(yè)務(wù)收入元,按0.03

8、%稅率應(yīng)繳納印花稅元。帳本4本,每本5元貼花,共計元。合計應(yīng)繳納印花稅元。 四、 規(guī)費(fèi)、基金部分: 1、 我司20xx年度為職工4人繳納了社會養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險,其他人員未在我司繳納,原因系這批職工的社會養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險仍由以前的工作單位代繳,關(guān)系未轉(zhuǎn)入我公司。 2、 我公司20xx年交繳殘疾人就業(yè)保障金元。 五、 發(fā)票使用情況 20xx 年度-20xx 年度我公司開具了XXXX發(fā)票,多少張,金額多少,已全部記帳作收入。 以上自查,請XXXX稅務(wù)局審核,因水平有限,不當(dāng)之處,請多批評指導(dǎo)。 篇3:企業(yè)稅務(wù)自查報告范文 20xx年6月29日貴局召開了稅收專項檢查動員大會,會后我們根據(jù)大檢查安排

9、意見對我單位20xx年至20xx年1至5月底以前的納稅情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查。現(xiàn)將自查情況報告如下: 一、企業(yè)概況 實收資本xxxx,公司下設(shè)工程部、財務(wù)部、銷售部、辦公室等職能科室。目實現(xiàn)銷售收入xxxxxx元。 二、自查情況 根據(jù)貴局大檢查安排意見,我們重點對本企業(yè)20xx年至20xx年5月底以前的納稅情況進(jìn)行了自查,自查結(jié)果為: 1. 營業(yè)稅檢查情況:截止20xx年5月底,本企業(yè)少繳營業(yè)稅:.元;城建稅:.元;教育費(fèi)附加:.元;土地增值稅:.元;水利基金:2.元;少繳稅的主要原因是:20xx年6月公司競拍土地12.64畝,當(dāng)時的成交價為每畝地500萬元,原計劃土地拿到后能盡快開工建設(shè),加快資金回籠,但由于在拆遷過程中個別住戶設(shè)置障礙,以至于拖到現(xiàn)在無法拆遷,加之大部分住戶的安置補(bǔ)償、過渡費(fèi)等費(fèi)用使企業(yè)資金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)了嚴(yán)重的困難,因此造成了稅款的拖欠。 2. 代扣稅檢查情況 根據(jù)稅務(wù)局要求,我們對建筑企業(yè)的稅收情況進(jìn)行了認(rèn)真的監(jiān)督,并積極進(jìn)行了代扣代繳,盡管如此目前還有一些問題:

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