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文檔簡介

1、公司費用報銷制度及報銷流程第一章總則第一條:為了加強公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司費用報銷流程,合理控制費用支出,特制定本制度。第二條:本制度根據(jù)本公司公司的實際情況而定第三條:本制度適用公司各部門第二章費用報銷基本制度及流程:1.報銷單據(jù)填寫應力求整潔美觀,不得隨意涂改;2.報銷單據(jù)一律用碳水黑筆或簽字筆填寫3.費用報銷單上必須填寫好部門、日期、費用項目、費用類別、金額報銷、金額合計大寫及報銷人簽名;4.報銷人必須取得合法有效的報銷原始單據(jù),如:發(fā)票、收據(jù)、送貨單、入庫單、快遞單、網(wǎng)購無發(fā)票或單據(jù)的需要把付款截圖打印出來等,原始單據(jù)按標準粘貼到原始憑證單粘貼單上5.報銷單與后面的原始憑證粘貼單須大小

2、一致,各票據(jù)不得突出于報銷單和粘貼單之外(票據(jù)過大時應按報銷單大小折疊好);6.按公司費用審批流程,審批過后提交到財務(wù)出納并提供收款信息資料(可填寫在費用報銷單背面)7.出納付款后通知費用報銷人,確認收款情況8費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應費用報銷費一須辦.理申請或出入單手續(xù)的應附批準后申請單或出入單一部門經(jīng)理審批簽字一財務(wù)部復核 f 總經(jīng)理審批f 到出納處報銷。(金額過大須由董事長審批簽字,按公司授權(quán)表執(zhí)行)第三章具體費用項目報銷需要的單據(jù)說明:單據(jù)類型業(yè)務(wù)類型原始單據(jù)附件1、 OA審批過采購申請單,2、 采購合同復印件(小金額單次采購若未簽訂采購合同無需提供)3、 發(fā)票(

3、若無法提供發(fā)票,須詳細說明)采購付款4、 蓋有供應商公章的銷售清單5、 入庫單(或倉管簽收的送貨單)6、 按授權(quán)表簽字或OA簽呈付款單1、運輸協(xié)議(運輸合同)復印件2、發(fā)票(若無法提供發(fā)票,須詳細說明)物流公司運費3、按授權(quán)表簽字或OA簽呈1、項目造價單2、合同復印件項目工程備注如無法對公匯款,提供對供應商委托收款證明及受托人身份證明、戶名相同的賬戶資料。3、發(fā)票(若無法提供發(fā)票,須詳細說明)4、相關(guān)責任人驗收合格單5、按授權(quán)表簽字或OA簽呈1、項目造價單2、合同復印件預付項目3、按授權(quán)表簽字或OA簽呈1、繳費清單2、發(fā)票蒸汽費3、按授權(quán)表簽字或OA簽呈1、中國石油公司預收款憑證單2、發(fā)票油卡

4、充值3、自制油卡充值分配明細表4、按授權(quán)表簽字或OA簽呈1、發(fā)票(若無法提供發(fā)票,須詳細說明)修理、修配2、按授權(quán)表簽字或OA簽呈1、發(fā)票(若無法提供發(fā)票,須詳細說明)其他付款單2、大金額的采購需提供采購合同或合作協(xié)議復印件3、按授權(quán)表簽字或OA簽呈借款未還者原則上不得再次借款,逾期未借款單員工因公借支1、OA 審批過借款申請單還借支者轉(zhuǎn)為個人借款從工資中扣回1、出差申請單2、發(fā)票(如:住宿發(fā)票、機票(指行程按公司規(guī)定報銷標準差旅費報銷單,登機牌無效)、高鐵票、出租車執(zhí)行票、公交地鐵票,含機打電子發(fā)票3、按授權(quán)表簽字或OA簽呈1、發(fā)票(若無法提供發(fā)票,須注明原因,費用報銷提供對方開具的蓋有公章的收款收據(jù);單次報銷超過 1000業(yè)務(wù)招待費無法提供收據(jù),需備注提供受禮對象)兀,須董事長審批單2、按授權(quán)表簽字或OA簽呈1、發(fā)票(比如:油票、住宿、旅游、交通油補、工資補類發(fā)票等)按補貼標準報銷2、按授權(quán)表簽字或OA付款申請簽呈1、發(fā)票其他費用報銷按授權(quán)表簽字或OA付款申請簽呈2、銀行自動各類稅費1、取得完稅憑證扣款2、OA付款申請簽呈1、自制繳納社醫(yī)保明細表(表頭包括:部門、姓名、公司繳納金額及個人繳納金社醫(yī)保額等信息)2、OA付款申請簽呈1、發(fā)票電費OA付款申請簽呈2、1、發(fā)票其他水費OA付款申請簽呈2、1、發(fā)票其他OA付款申請簽呈2、說明:所以業(yè)務(wù)

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