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1、202x財務(wù)出納工作總結(jié)優(yōu)秀范文精選五篇 預(yù)防呆賬,減少壞賬,是財務(wù)出納人員必須要做到的,保證財務(wù)體系的標(biāo)準(zhǔn)化和專業(yè)化,才能讓企業(yè)平穩(wěn)又快向前開展。東星資源網(wǎng)的給大家收集的關(guān)于202x財務(wù)出納工作總結(jié)范文,歡送借鑒參考。想要獲取更多文章,敬請關(guān)注東星資源網(wǎng),謝謝大家! 在財務(wù)部在董事長、總經(jīng)理的正確指導(dǎo)和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下,以提高企業(yè)效益為核心,以增強企業(yè)綜合競爭力為目標(biāo),以維系組織架構(gòu)、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)為重點,全面落實強根底,抓標(biāo)準(zhǔn),實現(xiàn)了業(yè)務(wù)制度標(biāo)準(zhǔn)化,經(jīng)營管理合理化,企業(yè)效益化,有力地推動了財務(wù)部管理水平的進一步提高,充分發(fā)揮了財務(wù)管理在企業(yè)治理中的核心作用?,F(xiàn)將20xx
2、年度酒店財務(wù)部工作總結(jié)如下: 一、財務(wù)核算和財務(wù)管理本職工作 1、組織財務(wù)活動、處理與各方面的財務(wù)關(guān)系是我部的本職工作,隨著業(yè)務(wù)的不斷擴張,記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率,使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在引入某財務(wù)軟件,進行了會計電算化的實施,經(jīng)過不僅減少了工作量,還很好地提高了數(shù)據(jù)的查詢功能,為財務(wù)分析打下了良好的根底,使財務(wù)工作上了一個新的臺階。 2、財務(wù)部全體人員通過屢次的學(xué)習(xí)交流,大大地增進了業(yè)務(wù)知識,有效地改善了之前支付貨款即作本錢核算,以便條代賬,以單代賬,收支無審核,現(xiàn)金量過大等等不標(biāo)準(zhǔn)的核算工作,有效地堵塞了存在性的危險。同時實現(xiàn)了收支同步、債權(quán)債務(wù)
3、關(guān)系及時反映并能同步做出報表向上級主管上報的能力。 3、開展大規(guī)模的資產(chǎn)清查工作,連下腳料都有效地評估,使酒店資產(chǎn)得到提高,有效地盤活了資產(chǎn),并合理地做出折舊方案,合理地計算經(jīng)營本錢。 4、成立“xx小組”,通過密切 溝通、上門商討、利刀劈牛肉、拆門等方式開展工作,針對特別野蠻賴皮、自產(chǎn)品存在問題及存在其他手尾的客戶進行全方位的清查解決,確保貨款的回收,提升酒店形象及聲譽。 5、財務(wù)部雖然人手較少,但在我們高效、有序的組織下,能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務(wù)部每天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳、記帳工作。這是財務(wù)部最平常最繁重的工作,一年來,我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應(yīng)有的支持。根本上滿
4、足了各部門對我部的財務(wù)要求。酒店資金流量一直很大,在回收銷售款和結(jié)算支付貨款工作中,現(xiàn)金流量巨大而繁瑣,我們本著“認真、仔細、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng),各項資金收付平安、準(zhǔn)確、及時,在財務(wù)核算工作中盡職盡責(zé),認真處理每一筆業(yè)務(wù),為酒店節(jié)省各項開支費用盡自己的努力。 6、制度屬于企業(yè)的硬性管理,任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴(yán)格的規(guī)章制度。在過去的一年中,財務(wù)部相繼提出了關(guān)于財產(chǎn)管理、合同簽定、費用控制等方面的合理建議。為完善酒店各項內(nèi)部管理制度,建設(shè)財務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé)。 7、財務(wù)部除了認真負責(zé)地處理酒店內(nèi)部財務(wù)關(guān)系外,為達成酒店的目標(biāo)任務(wù),還要妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系,與外部建立并保
5、持良好的聯(lián)系。與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系,并圓滿完成了對統(tǒng)計、工商、稅務(wù)、經(jīng)貿(mào)、開發(fā)區(qū)等各部門有關(guān)資料的申報。 二、財務(wù)部存在的問題及解決方法 1、有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠;首先確定制度和規(guī)定的適用性和可執(zhí)行性,如有問題,修改,然后堅決執(zhí)行到底。 2、財務(wù)各人員綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平不一;每人都定立學(xué)習(xí)目標(biāo),通過學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、交流來逐步提高自我。 3、未能有效、準(zhǔn)確地核算控制酒店所生產(chǎn)、經(jīng)營產(chǎn)品本錢;通過加強人手進駐生產(chǎn)車間統(tǒng)計,熟悉車間生產(chǎn)流程各個環(huán)節(jié),嚴(yán)格審核倉儲部上報報表及計算依據(jù),制定嚴(yán)密的物料控制方案。 4、財務(wù)部的管理職能沒有充分發(fā)揮;通過參與管理,參與
6、酒店的重大經(jīng)營決策,來充分發(fā)揮財務(wù)部的管理職能,先從管理會計的角度做起,充分與高管溝通好,為董事會做好參謀。 5、在財務(wù)部內(nèi)部的自查和反檢中,發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務(wù)帳務(wù)處理不夠嚴(yán)謹(jǐn),比方多頭掛往來、多頭客戶的現(xiàn)象時有發(fā)生。工作量大,沒有時間復(fù)核是客觀原因,主觀上還是處理業(yè)務(wù)時不夠細心嚴(yán)謹(jǐn),沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習(xí)慣。下年度將加大內(nèi)部自查、對賬工作,時時確保每筆業(yè)務(wù)準(zhǔn)確無誤。 隨著時間的流逝,時間到了20xx年,總結(jié)20xx年的工作以予在20xx年中更好的發(fā)現(xiàn)自己,完善自我。 20xx年過去了,在這一年里通過領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對我的幫助和關(guān)心,讓我也清楚的認識到了自己在工作中的缺乏,從而也讓我學(xué)到了很多,使
7、我在工作方面有了很大的提升,出納及物流的工作做出以下總結(jié); 一、失誤、缺點 1、每月跟“主辦會計”進行帳務(wù)核對,發(fā)現(xiàn)過失及時查找,做到帳實相符。 2、心態(tài)調(diào)整。其實正所謂“天下難事始于易,天下大事始于細”。 3、外圍退貨的跟蹤。 二、出納職責(zé) 在這期間,我因在財務(wù)上做如下具體工作。 1、嚴(yán)格按照公司的管理制度進行資金的把關(guān),杜絕浪費及不正常的開支。 2、出納員支付(包括公、私借用)每一筆款項,不管金額大小均須總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、經(jīng)辦人簽字。 3、必須建立健全現(xiàn)金日記帳,逐筆記載現(xiàn)金收付。每日核對現(xiàn)金庫存,并填報當(dāng)日現(xiàn)金流量表,做到日清月結(jié)、每日結(jié)算、帳款相符、定期盤點。 4、銷售、維修配件的貨款
8、必須入賬。 5、提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現(xiàn)金必須入賬。 6、當(dāng)日有到款,必須當(dāng)日開具收款收據(jù)。 7、月底及時與財務(wù)人員對帳。(帳實相符,帳帳相符) 7.1現(xiàn)金帳收支。 7.2工程部回款與已送未結(jié)。 7.3外圍發(fā)貨及到款。 知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容,絕非“雕蟲小技”,它是經(jīng)濟工作的第一線,財務(wù)收支的關(guān)口,占有重要的地位。 三、今后的努力方向 作為一個合格的出納,我必須具備以下的根本要求: 1、學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能。 2、學(xué)會制訂本職崗位工作制度,揮財務(wù)控制、監(jiān)督的作用。 3、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。 4、出納人
9、員要有較強的平安意識。 現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒的保管。 四、很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力。 物流作為公司物流部,及時準(zhǔn)確的將貨物高效率送達指定地點(顧客、經(jīng)銷商、專賣店)和外圍退貨的及時跟蹤到位,做到完善的物流效勞。同時,我要進行物流與財務(wù)知識的不斷學(xué)習(xí)與實踐,吸取xx20xx年遺憾與缺乏及收獲的經(jīng)驗,來進一步完善自己的工作,這樣才能更好的跟上公司開展步伐。學(xué)習(xí)前輩們的長處來發(fā)現(xiàn)自己,開展自己,及時的與他人溝通,建立良好的工作氣氛。 以上是我工作以來的一些體會和認識,也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實踐相結(jié)合的一個過程。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏,我的20xx年
10、將在充實、喜悅、獲中度過。以我的座右銘“好好學(xué)習(xí),天天向上”(善良)為準(zhǔn)那么。 在此,我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心,這是對我工作最大的肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝! 隨著時間的流逝,時間到了xxxx年,總結(jié)xxxx年的工作以予在xxxx年中更好的發(fā)現(xiàn)自己,完善自我。 xxxx年過去了,在這一年里通過上級領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁對我的幫助和關(guān)心,讓我也清楚的認識到了自己在工作中的缺乏,從而也讓我學(xué)到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,出納及物流的工作做出以下總結(jié); 一、失誤、缺點 1、每月跟“主辦會計”進行帳務(wù)核對,發(fā)現(xiàn)過失及時查找,做到帳實相符 2、心態(tài)調(diào)整。其實正所
11、謂“天下難事始于易,天下大事始于細” 3、外圍退貨的跟蹤。 二、出納職責(zé) 在這期間,我因在財務(wù)上做如下具體工作。 1、嚴(yán)格按照公司的管理制度進行資金的把關(guān),杜絕浪費及不正常的開支。 2、出納員支付(包括公、私借用)每一筆款項,不管金額大小均須總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、經(jīng)辦人簽字。 3、必須建立健全現(xiàn)金日記帳,逐筆記載現(xiàn)金收付。每日核對現(xiàn)金庫存,并填報當(dāng)日現(xiàn)金流量表,做到日清月結(jié)、每日結(jié)算、帳款相符、定期盤點。 4、銷售、維修配件的貨款必須入賬。 5、提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現(xiàn)金必須入賬。 6、當(dāng)日有到款,必須當(dāng)日開具收款收據(jù)。 7、月底及時與財務(wù)人員對帳。(帳實相符,帳帳相符) 7.1現(xiàn)金
12、帳收支。 7.2工程部回款與已送未結(jié). 7.3外圍發(fā)貨及到款。 知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容,絕非“雕蟲小技”,它是經(jīng)濟工作的第一線,財務(wù)收支的關(guān)口,占有重要的地位。 三、今后的努力方向 1、作為一個合格的出納,我必須具備以下的根本要求: 一.學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能。 二.學(xué)會制訂本職崗位工作制度,發(fā)揮財務(wù)控制、監(jiān)督的作用。 三.出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。四.出納人員要有較強的平安意識,現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒的保管。 五.很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力。 2、物流 作為公司物流部,及時準(zhǔn)確的將貨物高效果送達指定地點
13、(顧客、經(jīng)銷商、專賣店)和外圍退貨的及時跟蹤到位,做到完善的物流效勞。 同時,我要進行物流與財務(wù)知識的不斷學(xué)習(xí)與實踐,吸取xx年遺憾與缺乏及收獲的經(jīng)驗,來進一步完善自己的工作,這樣才能更好的跟上公司開展步伐。學(xué)習(xí)前輩們的長處來發(fā)現(xiàn)自己,開展自己,及時的與他人溝通,建立良好的工作氣氛。 以上是我工作以來的一些體會和認識,也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實踐相結(jié)合的一個過程。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏,我的xx年將在充實、喜悅、收獲中度過。以我的座右銘“好好學(xué)習(xí),天天向上”(善良)為準(zhǔn)那么。 在此,我要特別感謝公司上級領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心,這是對我工作最大
14、的肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝! 20xx年9月份我有幸成為公司的一員,主要是在財務(wù)部擔(dān)任出納工作,在財務(wù)部業(yè)務(wù)種類繁多的地方,我的職責(zé)是現(xiàn)金收支,現(xiàn)金日記賬的登記和賬務(wù)核對,手寫支票,工資及獎金的核對和發(fā)放。回憶這幾個月來的工作,我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識,用心配合同事之間的工作,努力適應(yīng)新的工作崗位,以最快的速度和的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)。我的缺點也是不可掩飾的。我的述職報告請大家評議,歡送大家提出珍貴意見。 首先,在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識,使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有上下之分,必須要好好工作,
15、來表達人生價值。同時為了提高工作效率,平時自學(xué)電腦知識和erp的出納知識及操作,利用erp使工作更加準(zhǔn)確和快速。 其次作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作: 一、日常工作 1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與賬目,發(fā)現(xiàn)金額不符,做到及時匯報,及時處理。 2、及時收回公司各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行。 3、根據(jù)會計帶給的依據(jù),與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。 4、堅持財務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核(憑證上務(wù)必有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付),對不符手續(xù)
16、的憑證不付款。 二、其他工作 1、迎接公司上市財務(wù)審計,準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料為迎接審計部門對我公司賬務(wù)狀況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。在工作中,我忠于職守,盡力而為,領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。 2、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。 三、回憶檢查自身存在的問題 一、學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前,以信息技術(shù)為根底的會計軟件的應(yīng)用及理論根底、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作。 二、對針對以上問題,今后的努力方向是: 加強理論學(xué)習(xí),進一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉,務(wù)必透過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí),虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強分析問題、解決問題的潛力,努力學(xué)習(xí),
17、爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。 綜上所述。在過去的幾個月中,付出過努力,也得到過回報。人到中年,用嚴(yán)肅認真的態(tài)度對待工作,在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹(jǐn)慎的對待工作,并在工作中掌握財務(wù)人員就應(yīng)掌握的原那么。作為財務(wù)人員個性需要在制度和人情之間把握好分寸,既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年,我會揚長避短,更好的完本錢職工作。 酒店的工作環(huán)境比擬復(fù)雜,每天有各色各樣的客人,收付工作很多,所以工作量比擬大。在這段時間的工作中,我積極做好了工作,爭取讓我的工作成果能讓酒店領(lǐng)導(dǎo)作出好的決策,這樣就
18、能讓酒店朝著更好的方向開展。下面,我進行工作總結(jié): 一、出納根底工作方面 為了確保財務(wù)核算在單位的各項工作中發(fā)揮準(zhǔn)確的指導(dǎo)作用,我們在遵守財務(wù)制度的前提下,認真履行財務(wù)工作要求,正確地發(fā)揮會計工作的重要性。總結(jié)各方面工作的特點,制定財務(wù)工作方案,扎實地做好財務(wù)根底工作,年初以來,我們把會計根底學(xué)習(xí)及酒店下達的各項方案、制度相結(jié)合,真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要根底工作放到了重要工作日程上來,并按照每月份工作方案,組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔,按時完成了憑證的裝訂工作。 嚴(yán)格按照會計根底工作達標(biāo)的要求,認真登記各類賬簿及臺帳,部門內(nèi)部、部門之間及時對帳,做到帳帳相符、
19、帳實相符。 二、出納管理方面 1、資產(chǎn)管理:按會計制度要求進行資產(chǎn)管理,堅持酒店的各項制度,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)部下發(fā)的資產(chǎn)管理方法及內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥程序。認真設(shè)置整體資產(chǎn)賬簿,對帳外資產(chǎn)設(shè)置備查登記,要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳,并將責(zé)任落實到個人,堅持每月盤點制度,對盤虧資產(chǎn)查明原因從責(zé)任人當(dāng)月工資中扣回。在人員辦理辭職手續(xù)時,認真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進行審核,做到萬無一失。 2、債權(quán)債務(wù)管理:對酒店債權(quán)債務(wù)認真清理,每月及時收回各項應(yīng)收款項,對員工賠償物品及 費超支等個人掛帳均在當(dāng)月工資中扣回,做到清理及時,為公司減少損失。 3、監(jiān)督職能:加大監(jiān)控力度,主要表現(xiàn)在如下幾個方面: (1)財務(wù)
20、監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起,即從前臺收銀到日夜審、出納,每個環(huán)節(jié)緊密銜接,相互監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)問題,及時上報; (2)對日常采購價格進行監(jiān)督,制定了每月原材料采購及定價制度(菜價、肉價、干調(diào)、冰鮮),酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供給商的進貨價格進行嚴(yán)格控制,同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理,從而及時控制和掌握了購進物品的質(zhì)量與價格,及時了解市場情況及動態(tài); (3)加強客房部本錢控制: 1、要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理,對未用的一次性用品及時回收,建立二次回收臺帳; 2、對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報,及時了解酒水進銷存情況,從而控制本錢并最終降低本錢。 3、貨幣資金管理:嚴(yán)格遵守財務(wù)規(guī)定,由會計人員監(jiān)督,定期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤,并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤,現(xiàn)金收支能嚴(yán)格遵守財務(wù)制度,做到現(xiàn)金管理無過失。 三、對內(nèi)、對外協(xié)調(diào)方面 對內(nèi):協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)班子控制本錢費用開支。 1、編制費用預(yù)算,為各部門確定費用使用上限,催促各部門從一點一滴節(jié)省費
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