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文檔簡介
1、2017年云浮市水電工程質量監(jiān)督站部門預算目 錄第一部分 云浮市水電工程質量監(jiān)督站概況1、 主要職責2、 機構設置第二部分 2017年部門預算表1、 收支總體情況表2、 收入總體情況表3、 支出總體情況表4、 財政撥款收支總體情況表5、 一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)6、 一般公共預算基本支出情況表(按支出經濟分類科目)7、 一般公共預算項目支出情況表(按支出經濟分類科目)8、 一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表9、 政府性基金預算支出情況表10、 部門預算基本支出預算表11、 部門預算項目支出及其他支出預算表第三部分 2017年部門預算情況說明第四部分 名詞解釋第一部分
2、 云浮市水電工程質量監(jiān)督站概況1、 主要職責我單位是財政全額預算撥款的事業(yè)單位。主要職能為貫徹執(zhí)行國家、水利部、省和上級質量監(jiān)督機構有關水利工程建設質量管理方針、政策和法規(guī);負責管理我市水利水電工程的質量監(jiān)督工作;對市直屬水利水電工程實施質量監(jiān)督;對各縣(市)區(qū)質量監(jiān)督站指導監(jiān)督。 二、機構設置 (一)、 我單位是市水務局的下屬單位,部門預算本級預算。(二)、本部門內設機構、人員構成情況:我單位是事業(yè)編制6人。實有人數5人。由財政全額撥款。本單位無內設機構。20 / 20文檔可自由編輯打印第二部分 2017年部門預算表表1收支總體情況表單位名稱:云浮市水電工程質量監(jiān)督站單位:萬元收 入支 出項
3、 目2017年預算項 目2017年預算一、財政撥款53.36一、基本支出48.36二、財政專戶撥款二、項目支出5.00三、其他資金三、事業(yè)單位經營支出本年收入合計53.36本年支出合計53.36四、上級補助收入四、對附屬單位補助支出五、附屬單位上繳收入五、上繳上級支出六、用事業(yè)基金彌補收支總額六、結轉下年收入總計53.36支出總計53.36注:財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。表2收入總體情況表單位名稱:云浮市水電工程質量監(jiān)督站單位:萬元項 目2017年預算一、預算撥款53.36 一般公共預算撥款53.36 基金預算撥款二、財政專戶撥款 教育收費
4、其他財政收入撥款三、其他資金 事業(yè)收入 事業(yè)單位經營收入 其他收入本 年 收 入 合 計53.36四、上級補助收入五、附屬單位上繳收入六、用事業(yè)基金彌補收支總額收 入 總 計53.36表3支出總體情況表單位名稱:云浮市水電工程質量監(jiān)督站單位:萬元項 目2017年預算一、基本支出48.36 工資福利支出35.49 一般商品和服務支出6.27 對個人和家庭的補助6.60 其他資本性支出等二、項目支出5.00 日常運轉類項目 政府購買服務類項目 其他類項目 科技研發(fā)類項目 基本建設類項目 補助企事業(yè)類項目 信息化運維類項目 專項業(yè)務類項目 因公出國(境)項目 信息系統(tǒng)建設類項目 水利安全監(jiān)督5.00
5、三、事業(yè)單位經營支出本 年 支 出 合 計53.36四、對附屬單位補助支出五、上繳上級支出六、結轉下年支 出 總 計53.36表4財政撥款收支總體情況表單位名稱:云浮市水電工程質量監(jiān)督站單位:萬元收 入支 出項 目2017年預算項 目2017年預算一、一般公共預算53.36一、一般公共預算53.36二、政府性基金預算二、政府性基金預算三、國有資本經營預算三、國有資本經營預算本年收入合計53.36本年支出合計53.36表5一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)單位名稱:云浮市水電工程質量監(jiān)督站單位:萬元功能科目名稱一般公共預算支出小計其中:基本支出項目支出合 計53.3648.365.0020
6、1一般公共服務支出 20104發(fā)展與改革事務 2010499其他發(fā)展與改革事務支出 20111紀檢監(jiān)察事務 2011105派駐派出機構 20131黨委辦公廳(室)及相關機構事務 2013101行政運行 2013102一般行政管理事務 2013103機關服務 2013105專項業(yè)務 2013199其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出204公共安全支出 20409國家保密 2040905保密管理 2040999其他國家保密支出205教育支出 20502普通教育 2050201學前教育208社會保障和就業(yè)支出 20805行政事業(yè)單位離退休 2080501歸口管理的行政單位離退休 2080502事業(yè)
7、單位離退休 2080599其他行政事業(yè)單位離退休支出210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.381.3821005 醫(yī)療保障1.381.382100502 事業(yè)單位醫(yī)療1.381.38213農林水支出42.1937.195.0021303 水利42.1937.195.002130301 行政運行37.1937.192130322 水利安全監(jiān)督5.005.00221住房保障支出9.799.7922102 住房改革支出9.799.792210201 住房公積金3.673.672210203 購房補貼6.126.12表6一般公共預算基本支出情況表(按支出經濟分類科目)單位名稱:云浮市水電工程質量監(jiān)督站單位:
8、萬元政府預算支出經濟分類部門預算支出經濟科目2017年預算合 計48.36501機關工資福利支出301工資福利支出 50101工資獎金津補貼 30101基本工資 50101工資獎金津補貼 30102津貼補貼 50101工資獎金津補貼 30103獎金 50102社會保障繳費 30112其他社會保障繳費 50103住房公積金 30113住房公積金 50199其他工資福利支出 30106伙食補助費502機關商品和服務支出302商品和服務支出 50201辦公經費 30201辦公費 50201辦公經費 30202印刷費 50201辦公經費 30204手續(xù)費 50201辦公經費 30205水費 50201
9、辦公經費 30206電費 50201辦公經費 30207郵電費 50201辦公經費 30209物業(yè)管理費 50201辦公經費 30211差旅費 50201辦公經費 30214租賃費 50201辦公經費 30228工會經費 50201辦公經費 30229福利費 50201辦公經費 30239其他交通費用 50202會議費 30215會議費 50203培訓費 30216培訓費 50205委托業(yè)務費 30203咨詢費 50205委托業(yè)務費 30226勞務費 50205委托業(yè)務費 30227委托業(yè)務費 50206公務接待費 30217公務接待費 50207因公出國(境)費用 30212因公出國(境)費
10、用 50208公務用車運行維護費 30231公務用車運行維護費 50209維修(護)費 30213維修(護)費 50299其他商品和服務支出 30299其他商品和服務支出503機關資本性支出(一)310資本性支出 50306設備購置 31002辦公設備購置505對事業(yè)單位經常性補助301工資福利支出35.49 50501工資福利支出 30101基本工資10.63 50501工資福利支出 30102津貼補貼18.34 50501工資福利支出 30103獎金 50501工資福利支出 30107績效工資 50501工資福利支出 30113住房公積金3.67 50501工資福利支出 30199其他工資
11、福利支出 30111 公務員醫(yī)療補助繳費2.85505對事業(yè)單位經常性補助302商品和服務支出6.27 50502商品和服務支出 30201辦公費2.28 30231 公務用車運行維護費1.90 50502商品和服務支出 30299其他商品和服務支出2.09509對個人和家庭的補助303對個人和家庭的補助6.60 50901社會福利和救助 30304撫恤金 50901社會福利和救助 30305生活補助 50901社會福利和救助 30307醫(yī)療費補助0.40 50901社會福利和救助 30309獎勵金 50905離退休費 30301離休費 50905離退休費 30302退休費 50999其他對個
12、人和家庭的補助 30399其他對個人和家庭的補助6.20表7一般公共預算項目支出情況表(按支出經濟分類科目)單位名稱:云浮市水電工程質量監(jiān)督站單位:萬元政府預算支出經濟分類部門預算支出經濟科目2017年預算合 計5.00501機關工資福利支出301工資福利支出 50199其他工資福利支出 30106伙食補助費 50199其他工資福利支出 30199其他工資福利支出502機關商品和服務支出302商品和服務支出 50201辦公經費 30201辦公費 50201辦公經費 30202印刷費 50201辦公經費 30204手續(xù)費 50201辦公經費 30205水費 50201辦公經費 30206電費 5
13、0201辦公經費 30207郵電費 50201辦公經費 30209物業(yè)管理費 50201辦公經費 30211差旅費 50201辦公經費 30214租賃費 50201辦公經費 30239其他交通費用 50202會議費 30215會議費 50203培訓費 30216培訓費 50205委托業(yè)務費 30203咨詢費 50205委托業(yè)務費 30226勞務費 50206公務接待費 30217公務接待費 50208公務用車運行維護費 30231公務用車運行維護費 50209維修(護)費 30213維修(護)費 50299其他商品和服務支出 30299其他商品和服務支出503機關資本性支出(一)310資本性支
14、出 50301房屋建筑物購建 31001房屋建筑物購建 50303公務用車購置 31013公務用車購置 50306設備購置 31002辦公設備購置 50306設備購置 31003專用設備購置 50306設備購置 31007信息網絡及軟件購置更新 50307大型修繕 31006大型修繕 50399其他資本性支出 31099其他資本性支出509對個人和家庭的補助303對個人和家庭的補助 50901社會福利和救助 30307醫(yī)療費補助 50999其他對個人和家庭的補助 30399其他對個人和家庭的補助2130322水利安全監(jiān)督5.00表8一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表單位名稱:云浮市
15、水電工程質量監(jiān)督站單位:萬元項 目2017年預算行政經費6.27“三公”經費2.02 其中:(一)因公出國(境)支出 (二)公務用車購置及運行維護支出1.90 1.公務用車購置 2.公務用車運行維護費1.90 (三)公務接待費支出0.12注:1、行政經費包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等(不包括離退休支出,包括離退休人員管理機構的在職人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經費支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計范圍) (2)一般行政管理項目支出。具體包括出國費
16、、招待費、會議費、辦公用房維修租賃、購置費(包括設備、計算機、車輛等)、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、信息網絡運行維護費等。2、“三公”經費包括因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。表92017年政府性基金預算支出情況表單位名稱:云浮市水電工程質量監(jiān)督站單位:萬元
17、功能科目名稱政府性基金預算支出小計其中:基本支出項目支出注:如該部門無政府性基金安排的支出,則本表為空。同時按照財政部有關要求,以空表呈報省人代會審議。表102017年部門預算基本支出預算表單位名稱:云浮市水電工程質量監(jiān)督站金額:萬元支出項目類別(資金使用單位)總計財政撥款財政專戶撥款其他資金合計一般公共預算政府性基金預算國有資本經營預算部門預算支出經濟科目1234567合計48.3648.3648.36301工資福利支出35.4935.4935.49 30101基本工資10.6310.6310.63 30102津貼補貼18.3418.3418.34 30113住房公積金3.673.673.6
18、7 30111 公務員醫(yī)療補助繳費2.852.852.85302商品和服務支出6.276.276.27 30201辦公費2.282.282.28 30231 公務用車運行維護費1.901.901.90 30299其他商品和服務支出2.092.092.09303對個人和家庭的補助6.606.606.60 30307醫(yī)療費補助0.400.400.40 30399其他對個人和家庭的補助6.206.206.20表112017年部門預算項目支出及其他支出預算表單位名稱:云浮市水電工程質量監(jiān)督站金額:萬元支出項目類別(資金使用單位)總計財政撥款財政專戶撥款其他資金績效目標合計一般公共預算政府性基金預算國有
19、資本經營預算*12345678合計5.005.005.002130322水利安全監(jiān)督5.005.005.00第三部分 2017年部門預算情況說明1、 部門預算收支增減變化情況2017年本部門收入預算53.36萬元,比上年增加5.48元,增長1.11%,主要原因是人員經費增加,支出預算53.36萬元,比上年增加5.48萬元,增長1.。(或:與上年保持不變)。2、 “三公”經費安排情況說明2017年本部門“三公”經費預算安排2.02萬元,與上年保持不變;其中:因公出國(境)費0萬元,比上年增加/減少0萬元,與上年保持不變;公務用車購置及運行費1.9萬元,與上年保持不變;公務接待費0.12萬元,與上年保持不變,主要原因是厲行節(jié)約。3、 機關運行經費安排情況 2017年,本部門機關運行經費安排6.27萬元,比上年減少0.37萬元,下降0.94%,主要原因是辦公費減少。其中:辦公費2.28,印刷費0,郵電費0,差旅費0,會議費0,福利費0,日常維修費0,專用材料及一般設備購置費2.09,辦公用房水電費0,辦公用房取暖費0,辦公用房物業(yè)管理費0,公務用車運行維護費1.9等。四、政府采購情況 2017年本部門政府采購安排0萬元,其中:貨物類采購預算0萬元,工程類采購預算0萬元,服務類采購預算0萬元等。五、國有資產占有使用情況 截至2016年12月31日,本部門占有使用國
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