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文檔簡介
1、泓域咨詢 /宣城關于成立汽車制動器總成公司商業(yè)計劃書宣城關于成立汽車制動器總成公司商業(yè)計劃書xxx(集團)有限公司目錄第一章 擬組建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)9公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)11六、 項目概況11第二章 公司組建方案16一、 公司經營宗旨16二、 公司的目標、主要職責16三、 公司組建方式17四、 公司管理體制17五、 部門職責及權限18六、 核心人員介紹22七、 財務會計制度23第三章 項目建設背景、必要性27一、 行業(yè)競爭格局27
2、二、 影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素30三、 汽車制動系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展狀況33第四章 行業(yè)發(fā)展分析36一、 行業(yè)壁壘36二、 行業(yè)基本風險特征38第五章 發(fā)展規(guī)劃分析40一、 公司發(fā)展規(guī)劃40二、 保障措施46第六章 法人治理49一、 股東權利及義務49二、 董事51三、 高級管理人員55四、 監(jiān)事58第七章 項目風險分析59一、 項目風險分析59二、 公司競爭劣勢62第八章 環(huán)保方案分析63一、 環(huán)境保護綜述63二、 建設期大氣環(huán)境影響分析63三、 建設期水環(huán)境影響分析64四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析65五、 建設期聲環(huán)境影響分析65六、 營運期環(huán)境影響65七、 環(huán)境影響綜合評價66第九
3、章 選址分析68一、 項目選址原則68二、 建設區(qū)基本情況68三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展70四、 社會經濟發(fā)展目標70五、 產業(yè)發(fā)展方向71六、 項目選址綜合評價74第十章 經濟效益75一、 經濟評價財務測算75營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表75綜合總成本費用估算表76固定資產折舊費估算表77無形資產和其他資產攤銷估算表78利潤及利潤分配表79二、 項目盈利能力分析80項目投資現(xiàn)金流量表82三、 償債能力分析83借款還本付息計劃表84第十一章 投資估算86一、 投資估算的依據(jù)和說明86二、 建設投資估算87建設投資估算表89三、 建設期利息89建設期利息估算表89四、 流動資金90流動資金估算表9
4、1五、 總投資92總投資及構成一覽表92六、 資金籌措與投資計劃93項目投資計劃與資金籌措一覽表93第十二章 進度實施計劃95一、 項目進度安排95項目實施進度計劃一覽表95二、 項目實施保障措施96第十三章 總結97第十四章 附表附錄99主要經濟指標一覽表99建設投資估算表100建設期利息估算表101固定資產投資估算表102流動資金估算表102總投資及構成一覽表103項目投資計劃與資金籌措一覽表104營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表105綜合總成本費用估算表106固定資產折舊費估算表107無形資產和其他資產攤銷估算表107利潤及利潤分配表108項目投資現(xiàn)金流量表109借款還本付息計劃表11
5、0建筑工程投資一覽表111項目實施進度計劃一覽表112主要設備購置一覽表113能耗分析一覽表113報告說明中國汽車零部件行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展之下,我國汽車零配件的進出口得到良好發(fā)展。根據(jù)海關總署數(shù)據(jù)顯示,2015年受到全球經濟低迷與傳統(tǒng)出口市場萎縮的影響,我國汽車零配件進出口金額有所下滑;2018年雖然受到中美貿易摩擦的影響,但是中國汽車零配件保持了穩(wěn)步增長,進口金額為2309.5億元,出口金額為3307.42億元,貿易順差為1318.2億元。2016-2018年,我國汽車零配件保持良好發(fā)展趨勢,長期處于貿易順差狀態(tài)。xxx(集團)有限公司主要由xxx有限公司和xx(集團)有限公司共同出資成立。其中
6、:xxx有限公司出資616.50萬元,占xxx(集團)有限公司45%股份;xx(集團)有限公司出資754萬元,占xxx(集團)有限公司55%股份。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資21199.38萬元,其中:建設投資17253.21萬元,占項目總投資的81.39%;建設期利息197.87萬元,占項目總投資的0.93%;流動資金3748.30萬元,占項目總投資的17.68%。項目正常運營每年營業(yè)收入45300.00萬元,綜合總成本費用35341.81萬元,凈利潤7292.64萬元,財務內部收益率27.56%,財務凈現(xiàn)值15316.02萬元,全部投資回收期4.90年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財
7、務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。本期項目技術上可行、經濟上合理,投資方向正確,資本結構合理,技術方案設計優(yōu)良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xxx(集團)有限公司(以工商登記信息為準)二、 注冊資本1370萬元三、 注冊地址宣城xxx四、 主要經營范圍經營范圍:從事汽車制動器總成相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)五、 主要股東xxx(集團)有限公司主要由xxx有限公司和xx(集團)有限公司發(fā)
8、起成立。(一)xxx有限公司基本情況1、公司簡介公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用,建立了工會組織,并通過明確職工代表大會各項職權、組織制度、工作制度,進一步規(guī)范廠務公開的內容、程序、形式,企業(yè)民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質量發(fā)展,以提高全員思想政治素質、業(yè)務素質和履職能力為核心,堅持戰(zhàn)略導向、問題導向和需求導向,持續(xù)深化教育培訓改革,精準實施培訓,努力實現(xiàn)員工成長與公司發(fā)展的良性互動。經過多年的發(fā)展,公司擁有雄厚的技術實力,豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系,綜合實力進一步增強。公司將繼續(xù)提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發(fā)。集團成立至今,
9、始終堅持以人為本、質量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進,以技術領先求發(fā)展的方針。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額9522.597618.077141.94負債總額5075.994060.793806.99股東權益合計4446.603557.283334.95公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入23847.7719078.2217885.83營業(yè)利潤3679.122943.302759.34利潤總額3229.772583.822422.33凈利潤2422.331889.421744.08歸屬于母公司所
10、有者的凈利潤2422.331889.421744.08(二)xx(集團)有限公司基本情況1、公司簡介未來,在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時,公司以“和諧發(fā)展”為目標,踐行社會責任,秉承“責任、公平、開放、求實”的企業(yè)責任,服務全國。公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略,以高度的社會責任積極響應政府城市發(fā)展號召,融入各級城市的建設與發(fā)展,在商業(yè)模式思路上領先業(yè)界,對服務區(qū)域經濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。 2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額9522.597618.077141.94負債
11、總額5075.994060.793806.99股東權益合計4446.603557.283334.95公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入23847.7719078.2217885.83營業(yè)利潤3679.122943.302759.34利潤總額3229.772583.822422.33凈利潤2422.331889.421744.08歸屬于母公司所有者的凈利潤2422.331889.421744.08六、 項目概況(一)投資路徑xxx(集團)有限公司主要從事關于成立汽車制動器總成公司的投資建設與運營管理。(二)項目提出的理由我國的商用車市場尚未形成比較穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)
12、勢,存在較大的波動性。2007-2010年是我國商用車市場階段性高速發(fā)展的時期,受益于4萬億刺激政策,2009、2010年,全國商用車產量增長率連續(xù)兩年保持20%以上的增速,至2010年,全國商用車產量達434.77萬輛,為近10年來的階段性高點;2010-2015年,由于國內宏觀經濟增速放緩,行業(yè)去庫存壓力凸顯,全國商用車產量整體呈現(xiàn)緩慢下降趨勢,僅2013年因國III標準實施引起提前上牌購置需求帶來了商用車產量階段性略有回升,至2015年,全國商用車產量342.39萬輛,為近5年的階段性低點;在2015年觸及行業(yè)產量階段性底部后,受益于“十三五”開局基建投資需求、存量商用車更新需求以及新能
13、源客車的政策支持等多重因素影響,2016年,行業(yè)新車產量明顯企穩(wěn),全年產量369.81萬輛,較上年增長8.01%;2017年,行業(yè)新車產量達到近5年最高點,全年產量420.87萬輛,較2016年增長13.81%,2018年,行業(yè)新車產量再創(chuàng)新高,全年產量427.98萬輛,商用車市場整體進入新的階段性增長周期。實施補鏈固鏈強鏈工程,在推進工業(yè)強市上實現(xiàn)新突破培育壯大主導產業(yè)。推行產業(yè)鏈“鏈長制”、產業(yè)集群“群長制”,培育一批“鏈長”“群主”企業(yè),著力打造汽車零部件、新能源等十大特色產業(yè)集群。強力推進省、市戰(zhàn)新基地建設,積極申報省“三重一創(chuàng)”,力爭戰(zhàn)略性新興產業(yè)產值增長15%。發(fā)展分布式能源產業(yè),
14、推廣異質結、銅銦鎵硒薄膜太陽能發(fā)電技術應用。實施產業(yè)鏈招商,編制產業(yè)招商地圖,完善招商項目評價機制,突出專業(yè)招商,力爭新建10億元以上項目20個、到位長三角資金增長10%以上。加快產業(yè)轉型升級。持續(xù)實施“千企升級”計劃,加快傳統(tǒng)產業(yè)數(shù)字化智能化綠色化改造,擴大制造業(yè)設備更新和技術改造投資,確保技改投資增長10%以上,新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)150戶,力爭省級專精特新企業(yè)突破200戶。深化質量提升行動,培育創(chuàng)建省質量提升示范區(qū),制定省級以上標準6件以上。推進先進制造業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)深度融合,培育一批服務型制造示范企業(yè)。大力發(fā)展數(shù)字經濟。加快工業(yè)互聯(lián)網建設,全面推進“企業(yè)上云用數(shù)賦智”,樹立一批互聯(lián)網和
15、制造業(yè)融合發(fā)展的行業(yè)標桿。建設SAP宣城工業(yè)互聯(lián)網創(chuàng)智中心。加快5G基站建設和“5G+”商用。建設宛陵大數(shù)據(jù)中心實體場館,建立健全運營管理體制,加速推動數(shù)據(jù)資源與政務服務、社會治理、經濟管理融合開發(fā)利用。布局“5G+工業(yè)互聯(lián)網+AI+大數(shù)據(jù)”等未來產業(yè),形成高質量發(fā)展新增長點。(三)項目選址項目選址位于xx園區(qū),占地面積約53.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)生產規(guī)模項目建成后,形成年產xxx千套汽車制動器總成的生產能力。(五)建設規(guī)模項目建筑面積65504.13,其中:生產工程46091.13,倉儲工程83
16、67.46,行政辦公及生活服務設施5347.03,公共工程5698.51。(六)項目投資根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資21199.38萬元,其中:建設投資17253.21萬元,占項目總投資的81.39%;建設期利息197.87萬元,占項目總投資的0.93%;流動資金3748.30萬元,占項目總投資的17.68%。(七)經濟效益(正常經營年份)1、營業(yè)收入(SP):45300.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):35341.81萬元。3、凈利潤(NP):7292.64萬元。4、全部投資回收期(Pt):4.90年。5、財務內部收益率:27.56%。6、財務凈現(xiàn)值:15316.02萬元。(八)項目進
17、度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃12個月。(九)項目綜合評價綜上所述,本項目能夠充分利用現(xiàn)有設施,屬于投資合理、見效快、回報高項目;擬建項目交通條件好;供電供水條件好,因而其建設條件有明顯優(yōu)勢。項目符合國家產業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思想,有利于行業(yè)結構調整。第二章 公司組建方案一、 公司經營宗旨根據(jù)國家法律、行政法規(guī)的規(guī)定,依照誠實信用、勤勉盡責的原則,以專業(yè)經營的方式管理和經營公司資產,為全體股東創(chuàng)造滿意的投資回報。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度
18、及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據(jù)國家和地方產業(yè)政策、汽車制動器總成行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內部管理,促
19、進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx(集團)有限公司主要由xxx有限公司和xx(集團)有限公司共同出資成立。其中:xxx有限公司出資616.50萬元,占xxx(集團)有限公司45%股份;xx(集團)有限公司出資754萬元,占xxx(集團)有限公司55%股份。四、 公司管理體制xxx(集團)有限公司實行董事會領導下的總經理負責制,各部門按其規(guī)定的職能范圍,履行各自的管理
20、服務職能,而且直接對總經理負責;公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系,確立各部門相應的經濟責任目標,加強產品質量和定額目標管理,確保公司生產經營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行,有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展??偨浝淼闹饕氊熑缦拢?、全面領導企業(yè)的日常工作;對企業(yè)的產品質量負責;向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性;2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標,采取有效措施,保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執(zhí)行;3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系,批準發(fā)布本公司的質量手冊;4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系;5、確保質量管理體系運行所必
21、要的資源配備;6、任命管理者代表,并為其有效開展工作提供支持;7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限(一)綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質量體系,并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表,組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件(包括記錄)的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理,制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán)境,并對工作環(huán)境中與產品符合性有關的條件加以管理。(二)財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析
22、工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門,如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析,向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作,每月負責編制銷售應收款報表,并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作,并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制,匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對,每月5日前完成會計報表的編制,并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作,并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會
23、計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理,負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管,辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理,審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證,登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬,月末與銀行對賬單和對銀行存款余額,并編制余額調節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作,現(xiàn)金收付工作。(三)投資發(fā)展部1、調查、搜集、整理有關市場信息,并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業(yè)政策,負責公司產業(yè)結構、投資結構的調整。6、及時完成
24、領導交辦的其他事項。(四)銷售部1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的
25、物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據(jù)公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、任xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年
26、4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。2、錢xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。3、袁xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。4、陸xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至20
27、11年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。5、尹xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。6、湯xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、姜xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年1
28、1月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。8、馬xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。七、 財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、
29、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其占用的資金。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分
30、配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。如股東存在違規(guī)占用公司資金情形的,公司在利潤分配時,應當先從該股東應分配的現(xiàn)金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為:(1)利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策,重視對投資者的合理投資回報,并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。(2)利潤分配的形式公司
31、采取現(xiàn)金分配形式。在符合條件的前提下,公司應優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配股利。公司一般情況下進行年度利潤分配,但在有條件的情況下,公司董事會可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分配。(3)現(xiàn)金分紅的具體條件和比例在當年盈利的條件下,如無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生,公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%,且連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于該三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會在制定以現(xiàn)金形式分配股利的方案時,應當綜合考慮公司所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平等因素在當年實現(xiàn)的可供分配利潤的20%-80%的范圍內確定現(xiàn)金分紅在本次利潤
32、分配中所占比例。獨立董事應針對已制定的現(xiàn)金分紅方案發(fā)表明確意見。7、公司利潤分配決策機制與程序為:公司當年盈利且符合實施現(xiàn)金分紅條件但公司董事會未做出現(xiàn)金利潤分配方案的,應在當年的定期報告中披露未進行現(xiàn)金分紅的原因以及未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途,獨立董事應該對此發(fā)表明確意見。第三章 項目建設背景、必要性一、 行業(yè)競爭格局1、企業(yè)正加劇分化市場競爭,是市場發(fā)揮資源配置作用的直接表現(xiàn)。隨著市場競爭加劇,企業(yè)的整合與分化將會頻繁發(fā)生,利潤也會在不同企業(yè)間不均勻地分配。在一些企業(yè)依然獲得高額利潤的同時,另一些企業(yè)則會陷入經營困境,會被并購或被淘汰。汽車產業(yè)是資金、技術密集的產業(yè)。誰擁有核心技術
33、和雄厚資本,誰就擁有對汽車產業(yè)的話語權,就能夠攫取高額利潤。短時間內,外資仍將是中國汽車零部件產業(yè)的主導力量,在乘用車高端零部件領域更是如此。改革開放以來,民營汽車零部件企業(yè)取得了長足進步,已經在一些零部件領域具有顯著的競爭優(yōu)勢,部分企業(yè)成功地進入國際市場。民營汽車零部件企業(yè)將成為中國汽車零部件行業(yè)一支重要的力量。中國汽車市場具有“發(fā)展快、容量大、多層次、易進入”的特征,潛在市場容量決定著各種資本主體在相當長時期內各得其所??鐕緹o論多么強大,都要從建車間、設銷售點等做起,需要積累本土化知識。在這種新形勢下,中國汽車零部件企業(yè)學習國際先進技術和管理知識的成本已經大大降低,在本土化知識上具有顯
34、著的比較優(yōu)勢。2、產業(yè)結構正逐步優(yōu)化在現(xiàn)階段的零部件配套體系中,一級供應商網絡相對封閉,有較強的獨立性。當前,雖然不同資本主體、不同配套體系間出現(xiàn)了不斷融合、優(yōu)化的趨勢,但是不同資本主體、不同配套體系利益的根本差異,決定了獨立發(fā)展依然是零部件產業(yè)的主流。中國巨大的市場發(fā)展空間,必然會產生具有本土文化特征的供應鏈協(xié)作需求。雖然中國在汽車產業(yè)經濟規(guī)模、經營效益方面和發(fā)達國家有很大的差距,但是在中低檔商用車和經濟型乘用車領域擁有一定數(shù)量的自主整車品牌,聚集了一定規(guī)模的自主產業(yè)資源。3、政策環(huán)境有利于零部件產業(yè)發(fā)展“引進外資政策的繼續(xù)實施和投資準入制度的改革,為各種資本進入中國零部件產業(yè)創(chuàng)造了便利條件
35、”將加快零部件制造的本地化進程,促進零部件技術的發(fā)展和生產能力的提高。環(huán)保、節(jié)能、安全等法規(guī)的加速實施,也將極大地推動零部件先進技術的發(fā)展,加速縮短中國汽車零部件產業(yè)和國際先進水平的差距。4、自主品牌的培育促使核心競爭力提升汽車生產規(guī)模持續(xù)擴大,將成為拉動汽車零部件產業(yè)發(fā)展的主要力量。李贊峰表示,對中國零部件產業(yè)規(guī)?;l(fā)展貢獻最大的將是自主品牌的經濟型乘用車。我國零部件行業(yè)第一輪國產替代始于2005年,當年零部件進出口數(shù)據(jù)顯示出口額首次超過進口額,零部件國產化成效初顯。當時替代的主要形式是國內整車廠與國際零部件巨頭合資建廠,一些技術含量低的零部件比如內外飾件等初步實現(xiàn)了本土生產裝配。2010-
36、2015年間,隨著行業(yè)逐步發(fā)展進口替代的程度明顯提高,進口替代由技術含量低的零部件逐漸傳導到發(fā)動機、變速器等核心零部件總成。2010年零部件全系列進口增速高于整體汽車銷量增速,而到了2015年零部件全系列進口增速已經低于行業(yè)銷量增速。2015年至今,隨著自主品牌乘用車市場份額逐步提升,新一輪深度國產替代開啟,自主品牌零部件供應商也迎來更多配套機會。5、中國成為世界零部件制造中心隨著汽車市場的迅速發(fā)展,中國汽車產業(yè)已經成為世界汽車領域最大的蛋糕。在蛋糕越做越大的同時,中國汽車零部件企業(yè)也迎來爆發(fā)期。中國汽車零部件制造業(yè)預計在未來五年里將實現(xiàn)每年20%以上的增長。在新車需求繼續(xù)推動乘用車銷量的同時
37、,售后市場將會成為零部件行業(yè)新的增長引擎?!暗昧悴考叩锰煜隆?,國家“十二五”汽車零部件產業(yè)規(guī)劃指出,要加快實現(xiàn)汽車產業(yè)關鍵零部件自主化。因此,未來的510年,汽車零部件產業(yè)將是國內最有前景的行業(yè)之一,必將保持較高的增長速度。二、 影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素1、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素(1)國家產業(yè)政策扶持促進我國制動系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展2009年3月,國務院頒布了汽車產業(yè)調整和振興規(guī)劃(國發(fā)20095號),對穩(wěn)定汽車消費,加快結構調整,增強自主創(chuàng)新能力,推動產業(yè)升級,促進我國汽車產業(yè)持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展提出了總體要求。2011年6月,國家發(fā)改委、科學技術部、工信部、商務部、國家知識產權局發(fā)布當
38、前優(yōu)先發(fā)展的高技術產業(yè)化重點領域指南,確定了當前的信息、生物、航空航天、新材料、先進能源、現(xiàn)代農業(yè)、先進制造、節(jié)能環(huán)保和資源綜合利用、海洋、高技術服務十大產業(yè)中的137項高技術產業(yè)化重點領域,其中汽車關鍵零部件是先進制造業(yè)中的一項高技術產業(yè)化重點領域。2015年5月,國務院發(fā)布中國制造2025,對汽車行業(yè)生產設備智能化改造、電動汽車和燃料電池汽車發(fā)展、探索利用產業(yè)基金、國有資本收益等渠道支持汽車行業(yè)裝備和優(yōu)勢產能走出去、實施海外投資并購等方面提出了指導意見。產業(yè)政策的扶持有利于包括汽車制動系統(tǒng)行業(yè)在內的汽車零部件行業(yè)的良好、快速發(fā)展。(2)汽車行業(yè)的快速發(fā)展帶動了我國汽車零部件行業(yè)的發(fā)展我國汽
39、車制動系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展與汽車行業(yè)的發(fā)展密切相關。汽車行業(yè)作為我國經濟發(fā)展的支柱產業(yè),在經過多年的高速發(fā)展后,近年來曾出現(xiàn)增長速度有所放緩的情況,但隨著我國居民生活水平的提高以及新型城鎮(zhèn)化的推進,剛性需求導致的汽車保有量增長仍將長期存在,我國汽車市場仍存在增長的空間。另一方面,我國汽車保有量的不斷上升,將帶動汽車零部件售后市場的發(fā)展,增加對企業(yè)零部件的需求,而新能源汽車的快速發(fā)展也將增加對相關配套汽車零部件產品的需求。上述因素將保障我國汽車制動系統(tǒng)行業(yè)繼續(xù)保持一定的增長速度。(3)技術的發(fā)展拓寬了行業(yè)的發(fā)展空間汽車正朝著智能化方向發(fā)展,而輔助駕駛是汽車智能化發(fā)展的第一階段。高級駕駛輔助系統(tǒng)(ADA
40、S)利用安裝在車上的各式傳感器,在汽車行駛過程中隨時來感知周圍的環(huán)境,收集數(shù)據(jù),進行靜態(tài)、動態(tài)物體的辨識、偵測與追蹤,并結合導航儀地圖數(shù)據(jù)進行系統(tǒng)的運算與分析,有效增加汽車駕駛的舒適性和安全性。高級駕駛輔助系統(tǒng)主要由三部分構成,分別為信息采集系統(tǒng)、信息處理系統(tǒng)和執(zhí)行系統(tǒng)。執(zhí)行系統(tǒng)的汽車轉向與制動是汽車安全最核心的技術,也是與整車廠關系最為密切的部分。隨著汽車制動系統(tǒng)從機械制動向電控制動發(fā)展,電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)和線控制動的推出已為智能駕駛做好了執(zhí)行端的技術儲備。在此基礎上,汽車制動系統(tǒng)生產企業(yè)可以進一步增加相關傳感器和控制元器件的生產,設計開發(fā)相應的控制軟件,進而通過系統(tǒng)整合最終實現(xiàn)高級駕駛輔助系
41、統(tǒng)的相關功能。因此,國內已具備自主研發(fā)生產電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)等電控制動產品能力的汽車制動系統(tǒng)生產企業(yè)將迎來良好的市場發(fā)展機遇。(4)全球化采購為我國汽車零部件行業(yè)提供了新的發(fā)展機遇在汽車產業(yè)全球化過程中,我國汽車零部件行業(yè)已開始融入國際大循環(huán),進入全球采購體系。許多國際著名汽車制造企業(yè)及汽車零部件巨頭大量從我國進口汽車零部件以滿足本國的需要,這為我國汽車零部件行業(yè)提供了良好的發(fā)展機會。2、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素(1)國際品牌零部件企業(yè)的進入對國內企業(yè)帶來較大的沖擊世界著名汽車零部件集團如博世公司、德國大陸集團、采埃孚天合汽車集團等紛紛在我國設廠,不僅給國內企業(yè)提供配套生產,也同時向國外出口??鐕?/p>
42、企業(yè)具有明顯的資金、技術和規(guī)模優(yōu)勢,對我國汽車制動系統(tǒng)產品件生產企業(yè)形成較大的沖擊,加劇了國內市場的競爭。(2)上下游行業(yè)的雙重擠壓對企業(yè)的經營造成較大壓力近年來我國汽車市場增速有所放緩,已逐步發(fā)展成為買方市場,整車市場價格不斷下降。為了轉移降價壓力,整車廠商持續(xù)降低汽車制動系統(tǒng)產品的采購成本。同時鋼材、生鐵、廢鋼、鋁合金等上游原材料價格的波動也將對汽車制動系統(tǒng)產品生產企業(yè)的營業(yè)成本產生較大的影響。三、 汽車制動系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展狀況汽車制動系統(tǒng)技術經歷了從單一的傳統(tǒng)液壓、氣壓制動發(fā)展到融合較多制動功能的電控與液壓結合的方式。線控制動技術將是汽車制動技術的長期發(fā)展趨勢。1、初期汽車制動技術為液壓/氣
43、壓制動方式汽車誕生初期,整體結構較為簡單,簡單的機械制動結構即可產生足夠的制動力矩使車身停下。后期隨著車身重量的增加,僅僅依靠人力與機械結構助力產生的制動力無法滿足制動需求,因此產生了液壓/氣壓制動方式。液壓/氣壓制動時能夠產生較為均勻的車輪制動力,并且能夠獲得足夠的制動力矩。同時,為將制動踏板產生的輸出力放大增加制動力,乘用車制動系統(tǒng)采用真空助力器進行輔助制動。2、目前汽車制動技術主要為融合電子控制的液壓/氣壓制動由于結構和工作原理的限制,僅靠基礎機械制動系統(tǒng)的制動性能已經無法滿足日益增長的行車安全需求。隨著電子技術的不斷進步,汽車制動系統(tǒng)的供能裝置、控制裝置、傳動裝置和制動器等組成部分均已
44、不同程度地應用了電子技術。汽車制動系統(tǒng)電子化不僅提升了制動性能,而且改善了行車安全。行車制動方面,配置了制動防抱死系統(tǒng)/電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)的制動系統(tǒng)依托于盤式制動器、鼓式制動器等機械制動部件,融入檢測各類行車信息的傳感器及執(zhí)行各類控制決策的電控單元。駐車制動方面,由最初的鼓式制動器逐步發(fā)展到盤中鼓制動器(DIH)、綜合駐車盤式制動器(IPB),以及正在普及的電子駐車制動系統(tǒng)(EPB)。3、線控制動技術將是汽車制動技術的長期發(fā)展趨勢乘用車制動系統(tǒng)一般采用真空助力器、利用發(fā)動機產生的真空源進行輔助制動。新能源汽車中的純電動汽車由于缺乏真空源,不得不額外配置真空泵,卻又面臨真空泵耐久性難以滿足整車壽命
45、要求的困境。此外,目前廣泛應用的制動系統(tǒng)也無法滿足緊急自主制動功能對制動反應時間的要求。在這種情況下,國內外汽車制動行業(yè)領先的生產商開始投資研發(fā)線控制動系統(tǒng)。線控制動以液壓助力取代了真空助力器和真空泵,具有集成度高、總體重量輕、制動反應時間短以及支持緊急自主制動等功能的優(yōu)勢,適合于新能源汽車和未來的自動駕駛汽車,被認為是汽車制動技術的長期發(fā)展趨勢。第四章 行業(yè)發(fā)展分析一、 行業(yè)壁壘1、技術壁壘隨著人們對汽車安全性的重視程度不斷提高,對汽車制動產品的性能要求也在不斷提高。汽車制動產品涉及的零配件眾多,技術和工藝非常復雜。同時,隨著電子技術在制動系統(tǒng)的廣泛應用,汽車制動產品的生產過程同時涉及機械制
46、造及電子信息技術,技術含量也越來越高。2、客戶壁壘制動系統(tǒng)生產企業(yè)要進入車橋廠商的供應商體系,需經過投標、產品開發(fā)、小批量試生產、反饋改進、大批量生產等多個環(huán)節(jié),所需時間大約2-3年,時間周期較長且成本高。汽車制動產品與行車安全密切相關,如發(fā)生質量事故,很可能導致整車召回。因此,車橋廠商對潛在供應商的審核非常嚴格,除考察其現(xiàn)有的質量保障能力、供貨能力和研發(fā)能力,還要同時考察其以往的市場表現(xiàn),而新進入者很難在短期內符合上述要求。另一方面,隨著制動系統(tǒng)企業(yè)和車橋廠商在研發(fā)、生產以及產品配套上的合作越來越緊密,車橋廠商更換制動系統(tǒng)供應商的成本和代價將會越來越高,使得新進入者很難打破車橋廠商與既有的制
47、動系統(tǒng)生產企業(yè)業(yè)已形成的長期合作關系。3、資金壁壘本行業(yè)屬于資金、技術密集型行業(yè)。本行業(yè)不僅初始投資量和需要持續(xù)投入的資金較大,而且對生產企業(yè)的技術、裝備、工藝水平、檢測水平、開發(fā)能力等方面有較高的要求,新進入者往往難以擁有如此雄厚的資金支持。汽車整車制造屬于大批量生產,整車廠商對零部件供應商的供貨能力和供貨質量要求較高,因此只有具備較大生產規(guī)模與較強質量保證能力的制動系統(tǒng)廠家才具有為大中型整車廠商按時、按質、按量供貨的能力,而新進入者往往在短期內難以達到相應的規(guī)模。4、質量壁壘制動系統(tǒng)產品是保障汽車安全行駛的重要零部件,整車廠商對制動系統(tǒng)產品的質量要求十分嚴格。首先,制動系統(tǒng)零部件供應商須獲
48、得ISO9001/TS16949質量體系認證,以保證在采購、生產、檢驗等質量控制環(huán)節(jié)達到先進的管理水平。其次,車橋廠商還會設定全面、嚴格的質量考核指標,定期對供應商進行考核,不達標的供應商將被淘汰。5、人才壁壘汽車制動產品的研發(fā)和生產高度依賴技術開發(fā)、項目管理、質量管理、原材料采購、生產制造、物流運輸及供貨等方面的專業(yè)人才隊伍,并且人才成長的周期比較長,員工還需要在企業(yè)中經過長期生產管理的實踐和鍛煉才能勝任崗位,新進入者難以僅憑市場化招聘個別的專業(yè)人士而建立制動系統(tǒng)生產企業(yè)所要求的高素質專業(yè)人才團隊。二、 行業(yè)基本風險特征1、市場競爭風險市場競爭,是市場發(fā)揮資源配置作用的直接表現(xiàn)。隨著市場競爭
49、加劇,企業(yè)的整合與分化將會頻繁發(fā)生,利潤也會在不同企業(yè)間不均勻地分配。在一些企業(yè)依然獲得高額利潤的同時,另一些企業(yè)則會陷入經營困境,會被并購或被淘汰。2、政策風險汽車零部件及配件制造業(yè),是國家鼓勵發(fā)展的行業(yè),享受國家產業(yè)政策的支持。同時,行業(yè)屬于技術密集型行業(yè),行業(yè)內主要企業(yè)被評定為高新技術企業(yè),享有高新技術企業(yè)的所得稅優(yōu)惠。未來國家產業(yè)政策的改變或者對高新技術企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策的取消都將對行業(yè)內的企業(yè)帶來一定的不利影響。3、技術更新風險隨著市場競爭的加劇,技術更新?lián)Q代周期越來越短。技術的創(chuàng)新、新產品的開發(fā)是行業(yè)公司核心競爭力的關鍵因素。如果行業(yè)內的企業(yè)不能及時準確把握行業(yè)、產品的發(fā)展趨勢,將
50、削弱已有的競爭優(yōu)勢。4、技術人才不足的風險行業(yè)要實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,充足的人才儲備將是關鍵之一。當前我國專業(yè)院校培養(yǎng)的專業(yè)人才與實際生產需要存在一定脫節(jié),而在生產實踐中培養(yǎng)人才需要時間較長,也并非成體系科學地培養(yǎng)人才,造成汽車零部件業(yè)人才緊缺,行業(yè)發(fā)展速度存在人才瓶頸問題。第五章 發(fā)展規(guī)劃分析一、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)發(fā)展計劃1、發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產業(yè)的重要技術支撐,正在轉變發(fā)展思路,由“高速增長階段”向“高質量發(fā)展”邁進。公司順應產業(yè)的發(fā)展趨勢,以“科技、創(chuàng)新”為經營理念,以技術創(chuàng)新、智能制造、產品升級和節(jié)能環(huán)保為重點,致力于構造技術密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè),推進公
51、司高質量可持續(xù)發(fā)展。2、經營目標目前,行業(yè)正在從粗放式擴張階段轉向高質量發(fā)展階段,公司將進一步擴大高端產品的生產能力,抓住市場機遇,提高市場占有率;進一步加大研發(fā)投入,注重技術創(chuàng)新,提升公司科技研發(fā)能力;進一步加強環(huán)境保護工作,積極開發(fā)應用節(jié)能減排染整技術,保持清潔生產和節(jié)能減排的競爭優(yōu)勢;進一步完善公司內部治理機制,按照公司治理準則的要求規(guī)范公司運行,提升運營質量和效益,努力把公司打造成為行業(yè)的標桿企業(yè)。(二)具體發(fā)展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現(xiàn)有市場基礎上,根據(jù)下游行業(yè)個性化、多元化的消費特點,以新技術新產品為支撐,加快市場開拓步伐。主要計劃如下:(1)密切跟蹤市場消費需求的變化,建
52、立市場、技術、生產多部門聯(lián)動機制,提高公司對市場變化的反應能力; (2)進一步完善市場營銷網絡,加強銷售隊伍建設,優(yōu)化以營銷人員為中心的銷售責任制,激發(fā)營銷人員的工作積極性; (3)加強品牌建設,以優(yōu)質的產品和服務贏得客戶,充分利用互聯(lián)網宣傳途徑,擴大公司知名度,增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感; (4)在鞏固現(xiàn)有市場的基礎上,積極開拓新市場,推進省內外市場的均衡協(xié)調發(fā)展,進一步提升公司市場占有率。2、技術開發(fā)計劃公司的技術開發(fā)工作將重點圍繞提升產品品質、節(jié)能環(huán)保、知識產權保護等方面展開。公司將在現(xiàn)有專利、商標等相關知識產權的基礎上,進一步加強知識產權的保護工作,將技術研發(fā)成果整理并進行相應的
53、專利申請,通過對公司無形資產的保護,切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發(fā)計劃的順利實施,公司將加大科研投入,強化研發(fā)隊伍素質,創(chuàng)新管理機制和服務機制,積極參加行業(yè)標準的制定,不斷提高企業(yè)的整體技術開發(fā)能力。3、人力資源發(fā)展計劃培育、擁有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力的人才隊伍,是企業(yè)核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展的原動力。隨著經營規(guī)模的不斷擴大,公司對人才的需求將更為迫切,人才對公司發(fā)展的支撐作用將進一步顯現(xiàn)。為此,公司將重點做好以下工作:(1)加強人才的培養(yǎng)與引進工作,培育優(yōu)秀技術人才、管理人才;(2)加強與高校間的校企人才合作,充分利用高校的人才優(yōu)勢和教育資源優(yōu)勢,開展技術合作和人才培養(yǎng),全面提升技
54、術人員的整體素質;(3)加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓,提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力,有效提高勞動效率和產品質量。(4)積極探索員工激勵機制,進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系,充分調動員工的積極性。4、企業(yè)并購計劃公司將抓住行業(yè)整合機會,根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略,充分利用現(xiàn)有的綜合競爭優(yōu)勢,整合有價值的市場資源,推進收購、兼并、控股或參股同行業(yè)具有一定互補優(yōu)勢的公司,實現(xiàn)產品經營和資本經營、產業(yè)資本與金融資本的有機結合,進一步增強公司的經營規(guī)模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發(fā)展期,新生產線建設、技術改造、科技開發(fā)、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司
55、將根據(jù)經營發(fā)展計劃和需要,綜合考慮融資成本、資產結構、資金使用時間等多種因素,采取多元化的籌資方式,滿足不同時期的資金需求,推動公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。積極利用資本市場的直接融資功能,為公司的長遠發(fā)展籌措資金。(三)面臨困難公司資產規(guī)模將進一步增長,業(yè)務將不斷發(fā)展和擴大,但在戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷策略、組織設計、資源配置,特別是資金管理和內部控制等方面面臨新的挑戰(zhàn)。同時,公司今后發(fā)展中,需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才,也使公司面臨較大的人才培養(yǎng)、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現(xiàn)各項業(yè)務發(fā)展目標。1、資金不足發(fā)展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公
56、司融資手段較為單一,所需資金主要通過銀行貸款解決,融資成本較高,還本付息壓力較大,難以滿足公司快速發(fā)展的要求。因此,能否借助資本市場,將成為公司發(fā)展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金,公司的發(fā)展計劃將難以如期實現(xiàn)。2、人才緊缺隨著經營規(guī)模的不斷擴大,公司在新產品新技術開發(fā)、生產經營管理方面,高級科研人才和管理人才相對缺乏,將影響公司進一步提高研發(fā)能力和管理水平。因此,能否盡快引進、培養(yǎng)這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發(fā)展產生較大的影響。(四)采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系,實現(xiàn)公司經營發(fā)展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道,改變融資渠道單一依賴銀行貸款的現(xiàn)狀,為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金,確保公司經營發(fā)展目標的實現(xiàn)。同時,加強與商業(yè)銀行的聯(lián)系,構建良好的銀企合作關系,及時獲得商業(yè)銀行的貸款支持,緩解公司發(fā)展過程中的資金壓力。1、內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才,應對經營規(guī)模快速提升面臨的挑戰(zhàn)公司現(xiàn)有人員在數(shù)量、知識結構和專業(yè)技能等方面將不能完全滿足公司快速發(fā)展的需求,公司需加快內部培養(yǎng)和外部引進高
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