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1、(一)主營業(yè)務(wù)的范圍及其經(jīng)營情況本公司屬白酒類食品制造行業(yè),主要從事五糧液及其系列酒的生產(chǎn)和銷售。根據(jù)市場的實(shí)際情況,公司將審時度勢,進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)能力,從而滿足市場對五糧液系列酒的需求。2001年,公司不斷以市場危機(jī)感和緊迫感自加壓力,以顧客為中心、以市場為導(dǎo)向,公司制訂了“穩(wěn)價上量、拓寬市場、打假保真、服務(wù)到位、順價銷售、實(shí)現(xiàn)雙贏”的銷售政策。著重建設(shè)了銷售網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程,打假系統(tǒng)工程,宣傳促銷系統(tǒng)工程和服務(wù)系統(tǒng)工程等四大系統(tǒng)工程,并取得了明顯的成效。公司的銷售渠道進(jìn)一步拓寬,經(jīng)銷商隊伍進(jìn)一步擴(kuò)大,目前已發(fā)展壯大到了700多家(其中五糧液專賣店已超過260家)。在全國萬般商品無俏貨的大環(huán)境下
2、,通過廠商的共同努力,使公司出品的五糧液系列酒順銷賺錢,創(chuàng)造了經(jīng)銷商批發(fā)“五糧液”均有較大收益的可喜形勢。公司的產(chǎn)銷量、銷售收入和實(shí)現(xiàn)利稅等三項主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)獲得了重大突破,全年銷售形勢淡季不淡,旺季更旺。2001年度,公司共銷售五糧液系列酒13.86萬噸、實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入47.42億元、凈利潤8.11億元,分別比上年同期增長-7.78%、19.94%、5.64%,其中主營業(yè)務(wù)收入和凈利潤再創(chuàng)歷史新高,園滿地完成了公司年初確定的經(jīng)營目標(biāo)。1、生產(chǎn)方面不斷深化生產(chǎn)管理,公司生產(chǎn)形勢處于持續(xù)穩(wěn)步增長的良好態(tài)勢。釀酒生產(chǎn)車間產(chǎn)質(zhì)量保持持續(xù)增長勢頭,基礎(chǔ)酒質(zhì)量水平不斷提高,優(yōu)質(zhì)品率增長接近4%,一級酒較
3、去年同期增長13%,噸酒糧、糠消耗較上年同期有所下降,勾兌總產(chǎn)量、包裝總產(chǎn)量分別完成年初目標(biāo)任務(wù)的128%、123%;環(huán)保效益、經(jīng)濟(jì)效益協(xié)調(diào)發(fā)展,五糧液公司于2001年10月成功獲得由中國進(jìn)出口質(zhì)量認(rèn)證中心(CQC)頒發(fā)的ISO14001標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證,為五糧液系列酒產(chǎn)品全面走向國際市場再次奠定了基礎(chǔ)。2、銷售方面(1)質(zhì)量為基礎(chǔ),顧客為中心,市場為導(dǎo)向,效益為紐帶,確保五糧液公司的市場領(lǐng)先地位公司將“服務(wù)”觀念貫穿于整個生產(chǎn)經(jīng)營全過程,不斷提高市場對五糧液系列酒的滿意度和美譽(yù),度提升顧客對五糧液系列酒的忠誠度。全體員工牢記五糧液公司“敬業(yè)奉公、精藝克靡,為消費(fèi)者而生而長,先天下消費(fèi)者之憂而憂,后天
4、下消費(fèi)者之樂而樂”的經(jīng)營理念,深刻領(lǐng)會“先有用戶,后有市場”,“先有服務(wù),后有效益”的道理,并時刻銘記在心。在營銷工作中,售前,主動走訪市場,聽取廣大消費(fèi)者的意見,廣泛收集客戶信息,尋找客戶,挖掘市場潛在需求,通過各種形式的宣傳,將五糧液系列酒產(chǎn)品的品質(zhì)特點(diǎn)、品牌價值及企業(yè)文化介紹給消費(fèi)者,強(qiáng)化五糧液品牌的宣傳,增強(qiáng)消費(fèi)者對五糧液系列酒產(chǎn)品的認(rèn)知度,擴(kuò)大五糧液系列酒的知名度;售中,片區(qū)市場銷售人員密切配合經(jīng)銷商,在公司既定營銷策略的指導(dǎo)下深入全國各地抓促銷、抓零售,啟動終端消費(fèi),公司內(nèi)部簡化辦事程序,提高工作效率,做到客戶只需提報計劃和打入貨款,其余的事情全部由公司承辦,使經(jīng)銷商感到和五糧液合
5、作最快捷、最方便、最安全、最省心、最愉快;售后,制定完善的服務(wù)措施,建立完善的服務(wù)體系,不斷提高服務(wù)質(zhì)量,及時處理各種售后服務(wù)事宜,使客戶的意見越來越少,投訴率越來越低。從而使五糧液公司及其系列酒產(chǎn)品的知名度不斷擴(kuò)大,市場認(rèn)知度不斷提升,美譽(yù)度不斷增加。(2)加強(qiáng)與經(jīng)銷商的深度合作,實(shí)現(xiàn)廠商雙贏經(jīng)銷商是我們賴以生存和發(fā)展的基礎(chǔ)。五糧液公司具有一流的技術(shù)、一流的設(shè)備、一流的人才、一流的管理優(yōu)勢及強(qiáng)大的品牌優(yōu)勢,公司將此資源與經(jīng)銷商熟悉市場、長于銷售、有銷售網(wǎng)絡(luò)和渠道等方面的優(yōu)勢結(jié)合起來,形成強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,形成戰(zhàn)略合作關(guān)系?,F(xiàn)在公司共發(fā)展經(jīng)銷商700多家,設(shè)立專賣店柜超過260家,銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國31
6、個省市、500多個地市,五糧液系列酒產(chǎn)品覆蓋全國各地的商場、超市、酒店、零售終端,極大地方便了消費(fèi)者。各經(jīng)銷商通過與我們的合作,在其業(yè)務(wù)量和經(jīng)銷實(shí)力不斷壯大的同時,也獲得了可觀的效益,從而進(jìn)一步增強(qiáng)了經(jīng)銷商對我們的信心。不管是淡季還是旺季,是市場形勢好還是市場形勢嚴(yán)峻,絕大部份經(jīng)銷商都看好五糧液的質(zhì)量、信譽(yù)、實(shí)力和發(fā)展前景,堅定與五糧液的長遠(yuǎn)合作不動搖,從而實(shí)現(xiàn)了公司2001年淡季生產(chǎn)經(jīng)營仍然旺銷的可喜局面。(3)關(guān)注需求,研究市場,不斷實(shí)施產(chǎn)品創(chuàng)新企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展主要表現(xiàn)在企業(yè)的核心競爭力,而核心競爭力又主要體現(xiàn)在技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新上,產(chǎn)品創(chuàng)新是企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的增長源。2001年,五糧春、金六福
7、、瀏陽河、京酒、老作坊五大重點(diǎn)支持品牌銷售量、銷售收入較上年同期有較大幅度增長,五糧神、天地春、蜀糧醇、金火爆等公司十大重點(diǎn)扶持品牌銷售量、銷售收入也保持了持續(xù)增長。新開發(fā)的人民大會堂國宴酒、百年老店在投放市場不到半年的時間就有不俗的市場表現(xiàn),得到了消費(fèi)者的充分認(rèn)可,取得了良好的市場效益和經(jīng)濟(jì)效益。有競爭才有動力,只有扶優(yōu)汰劣才能更有后勁,2001年公司還對金龍四海春、海浪四海春、逍遙醉、三杯爽、留君醉、圣酒等近十個銷售不力的品牌進(jìn)行了清理,或取消其經(jīng)銷資格,或?qū)ζ贩N進(jìn)行淘汰,避免五糧液無形資產(chǎn)的浪費(fèi)。3、打假保真2001年,公司進(jìn)一步加大了打假隊伍建設(shè),增強(qiáng)打假工作的領(lǐng)導(dǎo)力度,并以國務(wù)院頒布
8、關(guān)于嚴(yán)厲打擊制售假冒、整頓市場經(jīng)濟(jì)秩序法規(guī)之契機(jī),不斷強(qiáng)化內(nèi)控制度,提高打假效率,密切與全國各地的工商、技監(jiān)、公安、酒類專賣等執(zhí)法部門配合,協(xié)同作戰(zhàn),集中力量進(jìn)一步加大打假力度,打假保真,嚴(yán)厲打擊了制售假(仿)冒五糧液系列酒行為,全年查遍了全國各省市及主要地區(qū),做到了什么地方有假冒,什么地方就有五糧液公司打假人員的身影,快速反擊,徹底打擊了制售假冒的囂張氣焰,遏制了假(仿)冒五糧液系列酒行為,凈化了市場,保護(hù)了消費(fèi)者的合法權(quán)益,為公司的銷售創(chuàng)造了良好的環(huán)境。4、管理方面公司不斷加強(qiáng)內(nèi)部管理,實(shí)行管理創(chuàng)新,以信息化為手段,提高服務(wù)質(zhì)量。隨著市場競爭的激烈和客戶對服務(wù)質(zhì)量的要求不斷提高,原有的管理
9、模式受到嚴(yán)重的挑戰(zhàn),我們本著向管理要效益的精神,不斷加強(qiáng)內(nèi)部管理,實(shí)現(xiàn)管理創(chuàng)新。通過充分論證,公司已建立了“五糧液銷售訂單信息管理系統(tǒng)”,2001年經(jīng)過近四個月的努力開發(fā)建設(shè),新的銷售訂單信息管理系統(tǒng)與原電腦管理系統(tǒng)正在同步運(yùn)行。在2002年度,公司將正式啟用銷售訂單信息管理系統(tǒng),從而提高工作效率,更好地為客戶和市場服務(wù)。1、募集資金情況2001年3月實(shí)施完成的2000年度配股募集資金總額為78,000萬元,其中:貨幣資金62,655萬元,資產(chǎn)認(rèn)配15,344萬元,扣除發(fā)行費(fèi)用1,342萬元后,實(shí)際募集資金為76,657萬元。配股資金于2001年3月8日全部到位。3、配股資金投資項目情況配股所
10、募資金于2001年3月8日到位后,公司及時投入配股說明書承諾的九個工程項目。序號投資項目計劃投資實(shí)際投資工程進(jìn)度1江北片區(qū)供水網(wǎng)絡(luò)工程2,5002,37595%2釀酒工業(yè)廢水綜合利用環(huán)保工程3,5003,35096%3釀酒工業(yè)廢糟綜合利用環(huán)保工程19,50018,55095%4青梅果酒技改工程3,0002,85095%5彌猴桃果酒技改工程2,9852,83695%6蘋果果酒技改工程2,9502,80295%7廣柑果酒技改工程2,9802,83195%8精美絲網(wǎng)印刷技改工程2,9853,497全面完工9一萬噸/年復(fù)糟酒技改工程12,00011,90099%合計52,40050,991三、報告期內(nèi)
11、的財務(wù)狀況及經(jīng)營成果分析序號項目單位2001年度2000年度增減比例1總資產(chǎn)萬元668,787460,09245.36%2長期負(fù)債萬元2,2502,3504.26%3股東權(quán)益萬元469,375318,86147.20%4主營業(yè)務(wù)利潤萬元164,120180,831-9.24%5凈利潤萬元81,14176,8115.64%增減變動原因:1、總資產(chǎn):本年度實(shí)施配股增加資產(chǎn)7.8億元及當(dāng)年盈利8.11億元等引起總資產(chǎn)增加。2、長期負(fù)債:資產(chǎn)置換后宜賓塑膠瓶蓋廠原長期負(fù)債置出減少100萬元。3、股東權(quán)益:本年度實(shí)施配股及當(dāng)年盈利引起大幅增加。4、主營業(yè)務(wù)利潤:酒類產(chǎn)品消費(fèi)稅從量計征使公司稅負(fù)水平大幅度
12、增加,致使主營業(yè)務(wù)利潤較上年同期有所下降。5、凈利潤:本年度公司稅負(fù)水平較上年增幅較大,但本公司不斷強(qiáng)化內(nèi)部管理,控制營業(yè)費(fèi)用中的廣告宣傳費(fèi)及市場促銷費(fèi)用的開支,使其較上年同期降低41.20%,同時所得稅返還款較上年同期增長60.70%,從而確保凈利潤較上年同期仍然增長。四、酒類產(chǎn)品消費(fèi)稅調(diào)整對公司經(jīng)營成果的影響根據(jù)財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整酒類產(chǎn)品消費(fèi)稅政策的通知(財稅2001)84號規(guī)定,從2001年5月1日起調(diào)整酒類產(chǎn)品消費(fèi)稅計稅辦法,糧食白酒、薯類白酒計稅辦法由從價定率計算應(yīng)納稅額的辦法調(diào)整為實(shí)行從量定額和從價定率相結(jié)合計算應(yīng)納稅額的復(fù)合計稅辦法。對每斤(500克)白酒在從價征收25%
13、消費(fèi)稅的同時再從量征收一道消費(fèi)稅,即對每斤(500克)白酒再按0.5元從量征收一道消費(fèi)稅,同時,取消現(xiàn)行的以外購酒勾兌生產(chǎn)的企業(yè)可以扣除其購進(jìn)酒已納消費(fèi)稅的抵扣政策。2002年度公司將繼續(xù)保持行業(yè)第一,繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)品市場占有率,維護(hù)公司主要產(chǎn)品供不應(yīng)求的大好局面,堅持先款后貨,進(jìn)一步提高優(yōu)質(zhì)品率,調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),提高產(chǎn)品附加值。同時加大技術(shù)投入,用現(xiàn)代生物技術(shù)改進(jìn)傳統(tǒng)生產(chǎn)技術(shù),延長發(fā)酵期和陳釀期,增加高檔酒產(chǎn)銷量,但系列酒總銷量將可能有所下降。此外還將采取進(jìn)一步加大資運(yùn)營力度等措施,消化稅收政策變化帶來的影響,2002年度主營業(yè)務(wù)收入約增長10%、利潤總額約增長5%。五、2002年所得稅優(yōu)惠政策變
14、化情況本報告期公司執(zhí)行的所得稅率為33%。按照四川省財政廳川財稅200038號文規(guī)定,本公司享受所得稅先征33%再返還18%的優(yōu)惠政策,該政策執(zhí)行到2001年12月31日止。從2002年1月1日起公司將不再享受該項所得稅優(yōu)惠政策,因此對公司未來業(yè)績將產(chǎn)生影響。2.9應(yīng)收款項壞賬核算方法、壞賬確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)A、債務(wù)人失蹤、死亡、撤銷或破產(chǎn),以其財產(chǎn)清償后尚不能收回的部分;B、賬齡在五年以上、債務(wù)單位資不抵債、現(xiàn)金流量嚴(yán)重不足,確有證據(jù)表明不能收回的款項。、本公司壞賬核算采用備抵法,按賬齡分析法計提壞賬準(zhǔn)備,根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn),確定的提取比例為:A、賬齡1年以內(nèi)、按其余額的5%計提;B、賬齡1-2年,按其余額
15、的10%計提;C、賬齡2-3年,按其余額的15%計提;D、賬齡3年以上,按其余額的20%計提;母公司與子公司及子公司之間的往來款不計提壞賬準(zhǔn)備;根據(jù)對本公司關(guān)聯(lián)單位的生產(chǎn)經(jīng)營和財務(wù)狀況的分析,本公司應(yīng)收關(guān)聯(lián)單位款不存在壞賬損失,故不計提壞賬準(zhǔn)備金;對個別應(yīng)收款項,若估計其產(chǎn)生損失大于按上述比例提取的壞賬準(zhǔn)備,則加大計提比例,直至按100%計提。2.10、存貨核算方法、本公司存貨包括原材料、包裝物、委托加工材料、在制品、自制半成品、產(chǎn)成品。、盤存制度:永續(xù)盤存法。、核算方法:原材料、包裝物、低值易耗品的購入與發(fā)出按計劃成本核算,實(shí)際成本與計劃成本的差額計入材料成本差異,月末按分類材料成本差異率計
16、算發(fā)出材料應(yīng)分?jǐn)偟牟町?將發(fā)出材料成本調(diào)整為實(shí)際成本;在制品自制半成品產(chǎn)成品按實(shí)際成本進(jìn)行核算發(fā)出按加權(quán)平均法計價,低值易耗品領(lǐng)用時按一次攤銷法攤銷(如成批領(lǐng)用列入待攤費(fèi)用分期攤銷)。、期末采用成本與可變現(xiàn)凈值孰低法,按單個存貨項目的成本與可變現(xiàn)凈值計量并計提存貨跌價準(zhǔn)備;對于數(shù)量繁多、單價較低的存貨,按存貨類別計量成本與可變現(xiàn)凈值并分別計提存貨跌價準(zhǔn)備。2.13、固定資產(chǎn)及累計折舊核算方法、本公司固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)為:使用年限在一年以上,單位價值在2,000元以上的房屋建筑物、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸工具以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等不屬于主要生產(chǎn)經(jīng)營設(shè)備的,單位價值在2,000元以上且使用年限
17、在2年以上的資產(chǎn)亦列入固定資產(chǎn)核算。固定資產(chǎn)按取得時的實(shí)際成本計價。融資租入固定資產(chǎn)的計價:如融資租入固定資產(chǎn)總額小于本公司資產(chǎn)總額的30%含(30%),按最低租賃付款額作為租入資產(chǎn)的入賬價值;如融資租入固定資產(chǎn)總額大于公司資產(chǎn)總額的30%,按租賃開始日租賃資產(chǎn)原賬面價值與最低租賃付款額的現(xiàn)值兩者中較低者作為租入資產(chǎn)的入賬價值;、固定資產(chǎn)折舊采用年限平均法計提,并按各類固定資產(chǎn)預(yù)計使用年限扣除凈殘值(凈殘值率為原值的3%)確定其折舊率,分類折舊率如下:固定資產(chǎn)類別預(yù)計使用年限年折舊率房屋建筑物25-30年3.88-3.23%通用設(shè)備10-12年9.70-8.08%專用設(shè)備8年12.13%運(yùn)輸設(shè)
18、備6年16.17%其他設(shè)備6年16.17%、固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的計提:期末對固定資產(chǎn)逐項進(jìn)行檢查,如果由于市價持續(xù)下跌、或技術(shù)陳舊、損壞、長期閑置等原因?qū)е缕淇墒栈亟痤~低于賬面價值,的將可收回金額低于其賬面價值的差額作為固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備按單項資產(chǎn)計提。根據(jù)對固定資產(chǎn)的使用狀況、技術(shù)狀況以及為公司帶來未來經(jīng)濟(jì)利益的情況進(jìn)行分析,如果固定資產(chǎn)實(shí)質(zhì)上已經(jīng)發(fā)生了減值,則按估計減值額計提減值準(zhǔn)備。對存在下列情況之一的固定資產(chǎn),全額計提減值準(zhǔn)備:(一)、長期閑置不用,在可預(yù)見的未來不會再使用,且已無轉(zhuǎn)讓價值;(二)、由于技術(shù)進(jìn)步等原因,已不能使用;(三)、雖然尚可使用但使用后產(chǎn)生大量不合格
19、品;(四)、已遭毀損以至于不再具有使用價值和轉(zhuǎn)讓價值;(五)、其他實(shí)質(zhì)上已經(jīng)不能再給企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)利益的固定資產(chǎn)。已全額計提減值準(zhǔn)備的固定資產(chǎn),不再計提折舊。*自2001年5月1日起,消費(fèi)稅實(shí)行按從價和從量復(fù)合征收,即按生產(chǎn)環(huán)節(jié)銷售收入的25%和銷售量每市斤0.50元計算繳納(復(fù)糟酒按10%計征),同時取消以外購酒勾兌生產(chǎn)酒可以扣除其購進(jìn)酒已納消費(fèi)稅的政策。3.2、所得稅:本公司執(zhí)行的所得稅率為33%。按照四川省財政廳川財稅200038號文規(guī)定,本公司繼續(xù)享受所得稅先征33%再返18%的政策,該政策執(zhí)行到2001年12月31日止。5.24、主營業(yè)務(wù)收入項目本年數(shù)上年數(shù)酒類產(chǎn)品4,742,095,
20、340.653,953,640,138.96合計4,742,095,340.653,953,640,138.96、主要為酒類產(chǎn)品銷售。、本年度前5名客戶的銷售收入總額為11.96億元,占主營業(yè)務(wù)收入的25.22%。5.25、主營業(yè)務(wù)成本項目本年數(shù)上年數(shù)酒類產(chǎn)品2,643,927,861.491,930,789,417.83合計2,643,927,861.491,930,789,417.83、主營業(yè)務(wù)成本主要為酒類產(chǎn)品銷售成本。、本年主營業(yè)務(wù)收入比上年增加19.94%,主營業(yè)務(wù)成本比上年增加36.94%,是由于毛利率較低的中低檔白酒銷售數(shù)量增加所致。5.28、營業(yè)費(fèi)用本項目上年數(shù)為587,572
21、,449.05元,本年數(shù)為345,465,316.55元,本年比上年減少41.20%,主要是根據(jù)本公司年度經(jīng)營計劃,廣告宣傳費(fèi)及市場開發(fā)費(fèi)用降低所致。5.29、財務(wù)費(fèi)用類別本年數(shù)上年數(shù)利息支出79,050.00減利息收入25,500,367.7414,357,343.67匯兌損失減匯兌收益其他382.908,719.53合計5.34、處置經(jīng)營單位的現(xiàn)金流量:本公司與四川省宜賓五糧液酒廠進(jìn)行了資產(chǎn)置換,置入資產(chǎn)為四川省宜賓五糧液酒廠507513515517和607釀酒生產(chǎn)車間的資產(chǎn),置出資產(chǎn)為本公司所屬宜賓塑膠瓶蓋廠的全部資產(chǎn),此次置換本公司應(yīng)支付置換差額款1,559,636,715.69元人民
22、幣,截至2001年12月31日已支付完畢。-25,420,934.84-14,348,624.14首頁 上市公司 公司動態(tài)五 糧 液:將砍掉一半白酒品牌 2001-12-07 11:09 中國青年報素有中國酒業(yè)大王之稱的五糧液集團(tuán)將收縮戰(zhàn)線:根據(jù)五糧液集團(tuán)2002年總體部署,五糧液酒廠旗下的67個品牌中,有50的品牌可能在新的一年中被淘汰;集團(tuán)下屬服務(wù)公司的10多個白酒品牌,都將被砍掉。日前在“蜀糧醇推廣會”上獲悉,五糧液集團(tuán)明年將重點(diǎn)扶持旗下的蜀糧醇、金六福、瀏陽河、京酒等10個白酒品牌,在資金、生產(chǎn)、銷售方面給予優(yōu)惠政策,而其他經(jīng)營不善的品牌將被市場自然淘汰,五糧液酒廠不再扶持。向記者透露
23、這則消息時,四川宜賓蜀糧醇銷售有限公司總經(jīng)理張友權(quán)毫不掩飾他的興奮。他說,蜀糧醇白酒上市僅一年多,市場銷售量、銷售額、上繳利稅3項指標(biāo)就在五糧液酒廠67個品牌中名列第9位,并被五糧液集團(tuán)重點(diǎn)推廣。據(jù)介紹,五糧液集團(tuán)去年無形資產(chǎn)達(dá)126億元,今年預(yù)計可達(dá)150多億元,在飲料行業(yè)中居第一位,這其中有70多個白酒品牌的貢獻(xiàn)。但是,這些年來,五糧液家族過于龐大,魚龍混雜。有些品牌甚至已經(jīng)損害了五糧液品牌的形象??车?0的品牌,就是為了進(jìn)一步樹立五糧液的形象。五 糧 液:主營收入和凈利潤均創(chuàng)歷史新高 2002-02-28 08:58 證券時報五糧液(000858)今日公布的2001年度年報顯示,該公司去
24、年克服了國家對白酒行業(yè)稅收政策的改革帶來的壓力,全年實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入47.42億元、凈利潤8.11億元,分別比上年同期增長19.94、5.64,雙雙再創(chuàng)歷史新高。公司表示,2001年,公司不斷強(qiáng)化內(nèi)部管理,控制營業(yè)費(fèi)用中的廣告宣傳費(fèi)及市場促銷費(fèi)用的開支,使其較上年同期降低41.20,同時所得稅返還款較上年同期增長60.70,從而確保凈利潤較上年同期仍然增長。此外,公司針對市場情況,著重建設(shè)了銷售網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程,打假系統(tǒng)工程,宣傳促銷系統(tǒng)工程和服務(wù)系統(tǒng)工程等四大系統(tǒng)工程。目前公司的銷售渠道已發(fā)展壯大到了700多家,其中五糧液專賣店已超過260家。同時公司還淘汰一部分銷售不好的產(chǎn)品,并針對性地開發(fā)了
25、人民大會堂國宴酒、百年老店等新品。記者了解到,五糧液目前已經(jīng)將2002年確立為“銷售服務(wù)年”,并將在生產(chǎn)經(jīng)營方面全面引入訂單管理。公司表示,今年,公司原則上不再開發(fā)新品牌。對一些開發(fā)不力的特別是年銷售額達(dá)不到1000萬元的新品牌將限期整改,以此來完善品牌管理,優(yōu)化五糧液系列酒品牌體系。5.4、應(yīng)收賬款、賬齡分析:賬齡期初余額期末余額金額比例%壞賬準(zhǔn)備金額比例%一年以內(nèi)8,312,647.7954.83300,902.782,425,908.0022.19一至二年17,054.510.111,705.452,396,261.1721.91二至三年1,406,489.409.28210,973.4
26、114,563.230.13三年以上5,425,930.0735.781,085,186.016,098,675.1655.77合計15,162,121.77100.001,598,767.6510,935,407.56100.00賬齡期末余額壞賬準(zhǔn)備一年以內(nèi)121,295.40一至二年239,626.08二至三年2,184.48三年以上2,661,829.15合計3,024,935.11、本項目中無持本公司5%(含5%)以上股份的股東單位欠款。、應(yīng)收賬款余額前五名列示如下:欠款單位欠款金額欠款原因欠款時間備注宜賓卷煙廠4,199,595.35貨款3年以上湖南中商公司2,259,009.55貨
27、款1年以內(nèi)2002年元月已收回五糧液制藥廠1,215,561.65貨款1-2年五糧液服務(wù)公司1,051,502.80貨款1-2年貴州習(xí)酒廠623,857.32貨款3年以上合計9,349,526.67應(yīng)收賬款前5名欠款單位金額合計占應(yīng)收賬款總額的85.50%。、期末數(shù)比期初數(shù)減少27.88%,主要原因?yàn)楸酒谪浛罨厥涨闆r較好,使應(yīng)收賬款有較大幅度的下降。5.5、其他應(yīng)收款、賬齡分析:期初余額期末余額賬齡金額比例%壞賬準(zhǔn)備金額比例%一年以內(nèi)18,301,681.2769.55144,529.16163,833,248.3796.09一至二年2,649,604.5910.07254,955.061,3
28、74,896.640.81二至三年928,616.273.52139,292.4485,744.910.05三年以上4,436,966.4516.86901,290.985,202,812.823.05合計26,316,868.58100.001,440,067.64170,496,702.74100.00賬齡期末余額壞賬準(zhǔn)備一年以內(nèi)374,214.92一至二年137,489.67二至三年12,861.74三年以上4,503,478.13合計5,028,044.46期末數(shù)比期初數(shù)增加547.86%,主要是預(yù)付2002年廣告費(fèi)所致,其中:預(yù)付廣告費(fèi)未計提壞賬準(zhǔn)備。、本項目中無持本公司5%(含5%
29、)以上股份的股東單位欠款。、其他應(yīng)收款余額前五名列示如下:欠款單位欠款金額欠款原因欠款時間北京世邦廣告公司113,013,950.00預(yù)付廣告費(fèi)1年以內(nèi)北京圣火廣告公司43,335,000.00預(yù)付廣告費(fèi)1年以內(nèi)湖南瀏陽河酒業(yè)有限公司3,752,456.56代墊廣告費(fèi)1年以內(nèi)珠海榮山酒業(yè)公司975,000.55往來款1年以內(nèi)宜賓市糖酒采購供應(yīng)站647,114.83往來款1年以內(nèi)合計161,723,521.94其他應(yīng)收款前5名欠款單位金額合計占其他應(yīng)收款總額的94.85%。5.7、存貨期初余額期末余額項目金額跌價準(zhǔn)備金額跌價準(zhǔn)備原材料43,924,596.4127,617,867.38在途材料4
30、4,216.04包裝物222,295,010.04242,029,799.3515,170,306.93自制半成品533,700,554.02743,886,226.18在制品64,044,023.80150,942,907.25產(chǎn)成品100,891,560.47158,925,789.59低值易耗品46,200.00委托加工材料7,201,294.873,535,411.913,040,300.00合計972,147,455.651,326,938,001.6618,210,606.93存貨期末余額比期初余額增加36.50%,其中:、因?yàn)殇N售量增加導(dǎo)致自制半成品增加了210,185,672.
31、16元,增加39.38%;、因?yàn)殇N售量增加導(dǎo)致在制品增加了86,898,883.45元,增加135.86%;、因?yàn)殇N售量增加導(dǎo)致成品增加了58,034,229.12元,增加57.52%;本年因加強(qiáng)了對購進(jìn)原材料的管理,使原材料儲備減少了37.12%。存貨可變現(xiàn)凈值以存貨銷售價格減去銷售環(huán)節(jié)的費(fèi)用、稅金后的余額為確定依據(jù)。5.10、固定資產(chǎn)及累計折舊、固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、固定資產(chǎn)原值類別期初余額本期增加房屋及建筑物803,534,220.392,107,122,376.55通用設(shè)備280,118,524.8997,604,174.76專用設(shè)備523,987,852.9986,369,029.70運(yùn)輸設(shè)備20,152,079.518,734,388.0
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