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文檔簡介
1、CMC·泓域咨詢 /迪慶鋰電池材料項目融資報告目錄第一章 項目基本情況10一、 項目名稱及項目單位10二、 項目建設地點10三、 可行性研究范圍10四、 編制依據(jù)和技術原則11五、 建設背景、規(guī)模12六、 項目建設進度13七、 原輔材料及設備13八、 環(huán)境影響14九、 建設投資估算14十、 項目主要技術經濟指標15主要經濟指標一覽表15十一、 主要結論及建議16第二章 建設單位基本情況18一、 公司基本信息18二、 公司簡介18三、 公司競爭優(yōu)勢19四、 公司主要財務數(shù)據(jù)21公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)21公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)21五、 核心人員介紹21六、 經營宗旨23七、 公司發(fā)展
2、規(guī)劃23第三章 項目投資背景分析30一、 擴產周期長擴產周期長且產能利用率有待提升30二、 下游電池企業(yè)降本訴求驅動極薄化30三、 堅持新發(fā)展理念,推動經濟高質量發(fā)展31四、 預計未來我國鋰電銅箔市場規(guī)??焖贁U大32五、 造車新勢力加速發(fā)展,傳統(tǒng)車企紛紛切入新能源汽車賽道32六、 新能源汽車已成為世界各國產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的重點領域33第四章 行業(yè)發(fā)展分析35一、 成本占比不高,但對鋰電池性能具有重要影響35二、 登峰造“極”,大勢所趨35第五章 產品方案與建設規(guī)劃38一、 建設規(guī)模及主要建設內容38二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領38產品規(guī)劃方案一覽表39第六章 選址方案40一、 項目選址原則40二、
3、 建設區(qū)基本情況40三、 堅持統(tǒng)籌謀劃,推動城鄉(xiāng)一體化發(fā)展43四、 堅持優(yōu)化升級,推動特色產業(yè)提質增效43五、 堅持改革創(chuàng)新,推動發(fā)展環(huán)境不斷優(yōu)化44第七章 法人治理結構45一、 股東權利及義務45二、 董事47三、 高級管理人員51四、 監(jiān)事53第八章 運營管理56一、 公司經營宗旨56二、 公司的目標、主要職責56三、 各部門職責及權限57四、 財務會計制度60五、 動力和儲能鋰電池快速發(fā)展,鋰電銅箔市場基礎堅實66六、 鋰電銅箔需求測算68七、 工藝、認證、資金壁壘構筑護城河68八、 鋰電池行業(yè)天花板不斷提升,增長動能切換69第九章 技術方案71一、 企業(yè)技術研發(fā)分析71二、 項目技術工
4、藝分析73三、 質量管理74四、 設備選型方案75主要設備購置一覽表76第十章 環(huán)境保護分析77一、 編制依據(jù)77二、 環(huán)境影響合理性分析78三、 建設期大氣環(huán)境影響分析79四、 建設期水環(huán)境影響分析83五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析83六、 建設期聲環(huán)境影響分析84七、 環(huán)境管理分析84八、 結論及建議86第十一章 組織機構、人力資源分析88一、 人力資源配置88勞動定員一覽表88二、 員工技能培訓88第十二章 原輔材料供應91一、 項目建設期原輔材料供應情況91二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理91第十三章 項目投資計劃93一、 投資估算的依據(jù)和說明93二、 建設投資估算94建設投
5、資估算表96三、 建設期利息96建設期利息估算表96四、 流動資金97流動資金估算表98五、 總投資99總投資及構成一覽表99六、 資金籌措與投資計劃100項目投資計劃與資金籌措一覽表100第十四章 經濟收益分析102一、 基本假設及基礎參數(shù)選取102二、 經濟評價財務測算102營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表102綜合總成本費用估算表104利潤及利潤分配表106三、 項目盈利能力分析106項目投資現(xiàn)金流量表108四、 財務生存能力分析109五、 償債能力分析109借款還本付息計劃表111六、 經濟評價結論111第十五章 項目招投標方案112一、 項目招標依據(jù)112二、 項目招標范圍112三
6、、 招標要求113四、 招標組織方式113五、 招標信息發(fā)布114第十六章 總結評價說明115第十七章 補充表格117營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表117綜合總成本費用估算表117固定資產折舊費估算表118無形資產和其他資產攤銷估算表119利潤及利潤分配表119項目投資現(xiàn)金流量表120借款還本付息計劃表122建設投資估算表122建設投資估算表123建設期利息估算表123固定資產投資估算表124流動資金估算表125總投資及構成一覽表126項目投資計劃與資金籌措一覽表127報告說明根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資33435.28萬元,其中:建設投資26157.94萬元,占項目總投資的78.23%;
7、建設期利息768.57萬元,占項目總投資的2.30%;流動資金6508.77萬元,占項目總投資的19.47%。項目正常運營每年營業(yè)收入75100.00萬元,綜合總成本費用63742.34萬元,凈利潤8276.12萬元,財務內部收益率17.26%,財務凈現(xiàn)值8562.38萬元,全部投資回收期6.42年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。鋰電銅箔極薄化發(fā)展,新能源汽車產業(yè)引爆需求。支撐極薄化鋰電銅箔滲透率提升的邏輯有四:1)電池能量密度提升需求驅動極薄化;2)下游電池企業(yè)降本訴求驅動極薄化;3)極薄化銅箔提升產品溢價;4)寧德時代等下游電池廠商的設備技術突破。6m和
8、4.5m的鋰電銅箔相比較于8m的銅箔能提升5.11%和8.82%的質量能量密度,用其制造的電動車單車可節(jié)約成本18.1%和20.3%,且毛利率較8m及以上銅箔毛利率高7.80pct、16.23pct,加上寧德時代等下游電池廠商設備技術的突破,極薄化成為鋰電銅箔的未來發(fā)展方向。本報告為模板參考范文,不作為投資建議,僅供參考。報告產業(yè)背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息;項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。第一章 項目基本情況一、 項目名稱及項目單位項目名稱:迪慶鋰電池材料項目項目單位:xxx有限公司二、 項目建設地點本期
9、項目選址位于xxx(待定),占地面積約85.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍投資必要性:主要根據(jù)市場調查及分析預測的結果,以及有關的產業(yè)政策等因素,論證項目投資建設的必要性;技術的可行性:主要從事項目實施的技術角度,合理設計技術方案,并進行比選和評價;財務可行性:主要從項目及投資者的角度,設計合理財務方案,從企業(yè)理財?shù)慕嵌冗M行資本預算,評價項目的財務盈利能力,進行投資決策,并從融資主體的角度評價股東投資收益、現(xiàn)金流量計劃及債務清償能力;組織可行性:制定合理的項目實施進度計劃、設計合理組織機構、選
10、擇經驗豐富的管理人員、建立良好的協(xié)作關系、制定合適的培訓計劃等,保證項目順利執(zhí)行;經濟可行性:主要是從資源配置的角度衡量項目的價值,評價項目在實現(xiàn)區(qū)域經濟發(fā)展目標、有效配置經濟資源、增加供應、創(chuàng)造就業(yè)、改善環(huán)境、提高人民生活等方面的效益;風險因素及對策:主要是對項目的市場風險、技術風險、財務風險、組織風險、法律風險、經濟及社會風險等因素進行評價,制定規(guī)避風險的對策,為項目全過程的風險管理提供依據(jù)。四、 編制依據(jù)和技術原則(一)編制依據(jù)1、一般工業(yè)項目可行性研究報告編制大綱;2、建設項目經濟評價方法與參數(shù)(第三版);3、建設項目用地預審管理辦法;4、投資項目可行性研究指南;5、產業(yè)結構調整指導目
11、錄。(二)技術原則本項目從節(jié)約資源、保護環(huán)境的角度出發(fā),遵循創(chuàng)新、先進、可靠、實用、效益的指導方針。保證本項目技術先進、質量優(yōu)良、保證進度、節(jié)省投資、提高效益,充分利用成熟、先進經驗,實現(xiàn)降低成本、提高經濟效益的目標。1、力求全面、客觀地反映實際情況,采用先進適用的技術,以經濟效益為中心,節(jié)約資源,提高資源利用率,做好節(jié)能減排,在采用先進適用技術的同時,做好投資費用的控制。2、根據(jù)市場和所在地區(qū)的實際情況,合理制定產品方案及工藝路線,設計上充分體現(xiàn)設備的技術先進,操作安全穩(wěn)妥,投資經濟適度的原則。3、認真貫徹國家產業(yè)政策和企業(yè)節(jié)能設計規(guī)范,努力做到合理利用能源和節(jié)約能源。采用先進工藝和高效設備
12、,加強計量管理,提高裝置自動化控制水平。4、根據(jù)擬建區(qū)域的地理位置、地形、地勢、氣象、交通運輸?shù)葪l件及安全,保護環(huán)境、節(jié)約用地原則進行布置;同時遵循國家安全、消防等有關規(guī)范。5、在環(huán)境保護、安全生產及消防等方面,本著“三同時”原則,設計上充分考慮裝置在上述各方面投資,使得環(huán)境保護、安全生產及消防貫穿工程的全過程。做到以新代勞,統(tǒng)一治理,安全生產,文明管理。五、 建設背景、規(guī)模(一)項目背景鋰電銅箔是鋰電池負極集流體的核心材料。電解銅箔根據(jù)應用領域的不同可以分為鋰電銅箔和標準銅箔。其中鋰電銅箔在鋰電池電芯材料中的成本占比達到5%-8%,是動力電池企業(yè)供應鏈布局中的重要一環(huán)。鋰電銅箔有四大制造工序
13、,技術指標復雜、對添加劑配方和生產控制技術等方面要求也很高,因其優(yōu)質的特性成為鋰離子電池負極集流體的首選,且被替代的可能性較低。(二)建設規(guī)模及產品方案該項目總占地面積56667.00(折合約85.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積91850.53。其中:生產工程59143.92,倉儲工程16801.55,行政辦公及生活服務設施8293.10,公共工程7611.96。項目建成后,形成年產xxx噸鋰電池材料的生產能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況,xxx有限公司將項目工程的建設周期確定為24個月,其工作內容包括:項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、
14、試車投產等。七、 原輔材料及設備(一)項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括xx、xx、xxx等。(二)主要設備主要設備包括xx、xx、xxx等。八、 環(huán)境影響該項目在建設過程中,必須嚴格按照國家有關建設項目環(huán)保管理規(guī)定,建設項目須配套建設的環(huán)境保護設施必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用。各類污染物的排放應執(zhí)行環(huán)保行政管理部門批復的標準。九、 建設投資估算(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資33435.28萬元,其中:建設投資26157.94萬元,占項目總投資的78.23%;建設期利息768.57萬元,占項目總投資的
15、2.30%;流動資金6508.77萬元,占項目總投資的19.47%。(二)建設投資構成本期項目建設投資26157.94萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用22492.77萬元,工程建設其他費用3150.33萬元,預備費514.84萬元。十、 項目主要技術經濟指標(一)財務效益分析根據(jù)謹慎財務測算,項目達產后每年營業(yè)收入75100.00萬元,綜合總成本費用63742.34萬元,納稅總額5771.81萬元,凈利潤8276.12萬元,財務內部收益率17.26%,財務凈現(xiàn)值8562.38萬元,全部投資回收期6.42年。(二)主要數(shù)據(jù)及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標
16、備注1占地面積56667.00約85.00畝1.1總建筑面積91850.531.2基底面積32866.861.3投資強度萬元/畝295.232總投資萬元33435.282.1建設投資萬元26157.942.1.1工程費用萬元22492.772.1.2其他費用萬元3150.332.1.3預備費萬元514.842.2建設期利息萬元768.572.3流動資金萬元6508.773資金籌措萬元33435.283.1自籌資金萬元17750.043.2銀行貸款萬元15685.244營業(yè)收入萬元75100.00正常運營年份5總成本費用萬元63742.34""6利潤總額萬元11034.82&
17、quot;"7凈利潤萬元8276.12""8所得稅萬元2758.70""9增值稅萬元2690.27""10稅金及附加萬元322.84""11納稅總額萬元5771.81""12工業(yè)增加值萬元20172.33""13盈虧平衡點萬元33641.11產值14回收期年6.4215內部收益率17.26%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元8562.38所得稅后十一、 主要結論及建議綜上所述,該項目屬于國家鼓勵支持的項目,項目的經濟和社會效益客觀,項目的投產將改善優(yōu)化當?shù)禺a業(yè)結構,實現(xiàn)高質
18、量發(fā)展的目標。第二章 建設單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱:xxx有限公司2、法定代表人:江xx3、注冊資本:750萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2012-9-207、營業(yè)期限:2012-9-20至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事鋰電池材料相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介當前,國內外經濟發(fā)展形勢依然錯綜復雜。從國際看,世界經濟深度調整、復蘇乏力,外
19、部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加,中小企業(yè)外貿形勢依然嚴峻,出口增長放緩。從國內看,發(fā)展階段的轉變使經濟發(fā)展進入新常態(tài),經濟增速從高速增長轉向中高速增長,經濟增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長,經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創(chuàng)新驅動為主。新常態(tài)對經濟發(fā)展帶來新挑戰(zhàn),企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發(fā)展新環(huán)境,公司依然面臨著較大的經營壓力,資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時,也面臨著重大機遇。隨著改革的深化,新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農業(yè)現(xiàn)代化的推進,以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速
20、實施,企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發(fā)展形勢,利用好國際國內兩個市場、兩種資源,抓住發(fā)展機遇,轉變發(fā)展方式,提高發(fā)展質量,依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑,贏得發(fā)展主動權,實現(xiàn)發(fā)展新突破。公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力,不斷投入巨資引入先進研發(fā)設備,更新思想觀念,依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術等優(yōu)勢,不斷加大新產品的研發(fā)力度,以實現(xiàn)公司的永續(xù)經營和品牌發(fā)展。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)公司具有技術研發(fā)優(yōu)勢,創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高,持續(xù)進行研究開發(fā)與技術成果轉化,形成企業(yè)核心的自主知識產權。公司產品在行業(yè)中的始終保持良好的技術與質量優(yōu)勢。此外,公司目前主要生產
21、線為使用自有技術開發(fā)而成。(二)公司擁有技術研發(fā)、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經營管理與市場經驗的資深人士組成,與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協(xié)作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍,為公司保持持續(xù)技術創(chuàng)新和不斷擴張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。(三)公司具有優(yōu)質的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術創(chuàng)新、產品質量和服務,樹立了良好的品牌形象,獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優(yōu)質客戶保持穩(wěn)定的合作關系,對于行業(yè)的核心需求、產品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻,有利于研發(fā)生產更符合市場需求產品,提高公司的核心競爭力。(四)公司在
22、行業(yè)中占據(jù)較為有利的競爭地位公司經過多年深耕,已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢;同時隨著行業(yè)的深度整合,行業(yè)集中度提升,下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩(wěn)定,在現(xiàn)有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。四、 公司主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額13495.9610796.7710121.97負債總額4621.533697.223466.15股東權益合計8874.437099.546655.82公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收
23、入41912.5333530.0231434.40營業(yè)利潤9434.447547.557075.83利潤總額7685.316148.255763.98凈利潤5763.984495.904150.07歸屬于母公司所有者的凈利潤5763.984495.904150.07五、 核心人員介紹1、江xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、金xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨
24、立董事。3、韓xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。4、黎xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。5、張xx,中國國籍,無永久境外居留權,
25、1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。6、石xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。7、江xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。8
26、、龍xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。六、 經營宗旨根據(jù)國家法律、行政法規(guī)的規(guī)定,依照誠實信用、勤勉盡責的原則,以專業(yè)經營的方式管理和經營公司資產,為全體股東創(chuàng)造滿意的投資回報。七、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)發(fā)展計劃1、發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產業(yè)的重要技術支撐,正在轉變發(fā)展思路,由“高速增長階段”向“高質量發(fā)展”邁進。公司順應產業(yè)的發(fā)展趨勢,以“科技、創(chuàng)新”為經營理念,以技術創(chuàng)新、智能制造、產品升級和節(jié)能環(huán)保為重點,致力于構造技術密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè),推進公司高質
27、量可持續(xù)發(fā)展。2、經營目標目前,行業(yè)正在從粗放式擴張階段轉向高質量發(fā)展階段,公司將進一步擴大高端產品的生產能力,抓住市場機遇,提高市場占有率;進一步加大研發(fā)投入,注重技術創(chuàng)新,提升公司科技研發(fā)能力;進一步加強環(huán)境保護工作,積極開發(fā)應用節(jié)能減排染整技術,保持清潔生產和節(jié)能減排的競爭優(yōu)勢;進一步完善公司內部治理機制,按照公司治理準則的要求規(guī)范公司運行,提升運營質量和效益,努力把公司打造成為行業(yè)的標桿企業(yè)。(二)具體發(fā)展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現(xiàn)有市場基礎上,根據(jù)下游行業(yè)個性化、多元化的消費特點,以新技術新產品為支撐,加快市場開拓步伐。主要計劃如下:(1)密切跟蹤市場消費需求的變化,建立市場
28、、技術、生產多部門聯(lián)動機制,提高公司對市場變化的反應能力; (2)進一步完善市場營銷網(wǎng)絡,加強銷售隊伍建設,優(yōu)化以營銷人員為中心的銷售責任制,激發(fā)營銷人員的工作積極性; (3)加強品牌建設,以優(yōu)質的產品和服務贏得客戶,充分利用互聯(lián)網(wǎng)宣傳途徑,擴大公司知名度,增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感; (4)在鞏固現(xiàn)有市場的基礎上,積極開拓新市場,推進省內外市場的均衡協(xié)調發(fā)展,進一步提升公司市場占有率。2、技術開發(fā)計劃公司的技術開發(fā)工作將重點圍繞提升產品品質、節(jié)能環(huán)保、知識產權保護等方面展開。公司將在現(xiàn)有專利、商標等相關知識產權的基礎上,進一步加強知識產權的保護工作,將技術研發(fā)成果整理并進行相應的專利申
29、請,通過對公司無形資產的保護,切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發(fā)計劃的順利實施,公司將加大科研投入,強化研發(fā)隊伍素質,創(chuàng)新管理機制和服務機制,積極參加行業(yè)標準的制定,不斷提高企業(yè)的整體技術開發(fā)能力。3、人力資源發(fā)展計劃培育、擁有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力的人才隊伍,是企業(yè)核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展的原動力。隨著經營規(guī)模的不斷擴大,公司對人才的需求將更為迫切,人才對公司發(fā)展的支撐作用將進一步顯現(xiàn)。為此,公司將重點做好以下工作:(1)加強人才的培養(yǎng)與引進工作,培育優(yōu)秀技術人才、管理人才;(2)加強與高校間的校企人才合作,充分利用高校的人才優(yōu)勢和教育資源優(yōu)勢,開展技術合作和人才培養(yǎng),全面提升技術人員
30、的整體素質;(3)加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓,提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力,有效提高勞動效率和產品質量。(4)積極探索員工激勵機制,進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系,充分調動員工的積極性。4、企業(yè)并購計劃公司將抓住行業(yè)整合機會,根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略,充分利用現(xiàn)有的綜合競爭優(yōu)勢,整合有價值的市場資源,推進收購、兼并、控股或參股同行業(yè)具有一定互補優(yōu)勢的公司,實現(xiàn)產品經營和資本經營、產業(yè)資本與金融資本的有機結合,進一步增強公司的經營規(guī)模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發(fā)展期,新生產線建設、技術改造、科技開發(fā)、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據(jù)
31、經營發(fā)展計劃和需要,綜合考慮融資成本、資產結構、資金使用時間等多種因素,采取多元化的籌資方式,滿足不同時期的資金需求,推動公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。積極利用資本市場的直接融資功能,為公司的長遠發(fā)展籌措資金。(三)面臨困難公司資產規(guī)模將進一步增長,業(yè)務將不斷發(fā)展和擴大,但在戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷策略、組織設計、資源配置,特別是資金管理和內部控制等方面面臨新的挑戰(zhàn)。同時,公司今后發(fā)展中,需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才,也使公司面臨較大的人才培養(yǎng)、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現(xiàn)各項業(yè)務發(fā)展目標。1、資金不足發(fā)展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資
32、手段較為單一,所需資金主要通過銀行貸款解決,融資成本較高,還本付息壓力較大,難以滿足公司快速發(fā)展的要求。因此,能否借助資本市場,將成為公司發(fā)展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金,公司的發(fā)展計劃將難以如期實現(xiàn)。2、人才緊缺隨著經營規(guī)模的不斷擴大,公司在新產品新技術開發(fā)、生產經營管理方面,高級科研人才和管理人才相對缺乏,將影響公司進一步提高研發(fā)能力和管理水平。因此,能否盡快引進、培養(yǎng)這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發(fā)展產生較大的影響。(四)采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系,實現(xiàn)公司經營發(fā)展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道,改變融資渠道單一依賴銀行貸款的現(xiàn)狀,為
33、公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金,確保公司經營發(fā)展目標的實現(xiàn)。同時,加強與商業(yè)銀行的聯(lián)系,構建良好的銀企合作關系,及時獲得商業(yè)銀行的貸款支持,緩解公司發(fā)展過程中的資金壓力。1、內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才,應對經營規(guī)??焖偬嵘媾R的挑戰(zhàn)公司現(xiàn)有人員在數(shù)量、知識結構和專業(yè)技能等方面將不能完全滿足公司快速發(fā)展的需求,公司需加快內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才的力度,確保高素質技術人才、經營管理人才以及營銷人才滿足公司發(fā)展需要。為此,公司擬采取下列措施:1、加強人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃,通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業(yè)晉升機制,吸引優(yōu)秀的技術、營銷、管理人才加入公司,提升公司綜合競爭力;
34、2、進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制,努力營造團結和諧的企業(yè)文化,強化員工對企業(yè)的歸屬感和責任感,保持公司人才隊伍的穩(wěn)定性和積極性;3、加強年輕人才的培養(yǎng),建立人才儲備機制,增強公司人才隊伍的深度和厚度,形成完整有序的人才梯隊,實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。2、以市場需求為驅動,提高公司競爭能力公司將以市場為導向,認真研究市場需求,密切跟蹤印染行業(yè)政策及最新發(fā)展動向,推動科技創(chuàng)新和加大研發(fā)投入,優(yōu)化產品結構,開拓高端市場,不斷提升管理水平和服務質量,豐富服務內容,完善和延伸產業(yè)鏈,提升公司的核心競爭力和市場地位,最終實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標。第三章 項目投資背景分析一、 擴產周期長擴產周期長且產
35、能利用率有待提升雖然各家銅箔廠商都紛紛提出自己的擴產計劃,但擴產能否迅速而有效地兌現(xiàn)仍然存在較多不確定因素。鋰電銅箔擴產周期長,速度明顯慢于下游電池廠擴產計劃。鋰電銅箔新建產能一般需要大約2年的時間,中間經歷項目規(guī)劃、基建工程、裝修工程、設備采購及安裝、人員招聘與培訓、試運行等過程,而產能建成后還需要經歷大約1年的產能爬坡過程,整個過程持續(xù)大約3年,明顯慢于下游電池廠擴產速度。以中一科技招股書中披露的募投項目的產能建設和達產時間表為例,產能建設時間長達21個月,而產能爬坡還要從30%逐漸向80%、100%過度,最終實現(xiàn)達產100%還需要15個月。國內產能利用率有待進一步提升。根據(jù)高工鋰電的數(shù)據(jù)
36、統(tǒng)計,2020年國內產能利用率為42.1%,隨著新建產能逐漸達產,產能利用率將逐漸提升。二、 下游電池企業(yè)降本訴求驅動極薄化定性看,雖然6m和4.5m的銅箔加工費可能較8m更高,但是通過銅箔厚度的減小使得“原材料減少”帶來的降本空間大于“加工費的增加”,因此極薄銅箔的單車銅箔成本更為劃算。在降本的訴求驅動下,下游電池廠商具備較強的動機進行研發(fā)并生產極薄銅箔。使用8m/6m/4.5m銅箔的電動乘用車單車的銅箔用量分別為40.6kg/30.3kg/23.6kg;銅箔定價以“銅價+加工費”為依據(jù):銅價方面,根據(jù)上市公司公告披露的信息,多采用長江有色金屬網(wǎng)月度銅均價做基礎來定價,根據(jù)近期的銅價走勢,這
37、里設定銅價為7萬元/噸;加工費方面,根據(jù)上海有色網(wǎng)等公開信息來源的數(shù)據(jù),設定8m/6m/4.5m銅箔的加工費分別為3.6萬元/噸、4.6萬元/噸、7.5萬元/噸。根據(jù)以上設定進行測算,使用8m/6m/4.5m銅箔的電動車單車銅箔成本分別為4293元、3515元、3422元,使用元,使用6m和4.5m銅箔分別較使用8m銅箔的電動車單車節(jié)約成本18.1%和20.3%。三、 堅持新發(fā)展理念,推動經濟高質量發(fā)展牢牢抓住加快發(fā)展不放松,聚焦發(fā)展不平衡、不充分的問題,全面把握政策機遇,積極推進新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化和農業(yè)現(xiàn)代化,加快建設現(xiàn)代化經濟體系。主動融入國家發(fā)展戰(zhàn)略和全省經濟文化體系,充分發(fā)揮區(qū)
38、位、生態(tài)、人文等資源優(yōu)勢,努力在全國、全省發(fā)展大局中發(fā)揮更加積極的作用。進一步提高文化旅游、高原特色現(xiàn)代農業(yè)、綠色能源、綠色礦業(yè)為主的產業(yè)支撐能力,不斷優(yōu)化調整三次產業(yè)結構。在質量和效益不斷提升的基礎上實現(xiàn)經濟持續(xù)健康發(fā)展,努力縮小與全國、全省的發(fā)展差距,走出一條具有迪慶特色的高質量發(fā)展之路。四、 預計未來我國鋰電銅箔市場規(guī)模快速擴大在鋰電池較快發(fā)展推動下,我國鋰電銅箔的市場規(guī)??焖贁U大。根據(jù)高工鋰電預計,除2019年受新能源汽車補貼政策變化影響外,我國鋰電銅箔(不包括港澳臺和合資企業(yè))出貨量保持較快增長,市場規(guī)模由2015年的4.1萬噸提高到2019年的9.3萬噸,約占全球鋰電銅箔產量的54
39、.7%,年復合增速約23%。動力及儲能領域電池需求較快增長,3C及其他領域鋰電池增長較為平穩(wěn);6微米及4.5微米厚度銅箔在動力電池滲透率不斷提升;單位電量銅箔使用量:8微米、6微米、4.5微米分別為800噸/GWh、620噸/GWh、450噸/GWh。根據(jù)測算,預計在新能源汽車以及儲能領域帶動下,20202025年我國鋰電銅箔的市場規(guī)模保持35%復合增速,并于2025年達到約47萬噸市場規(guī)模。其中動力電池領域占比由2020年的55%提高到2025年66%,而儲能領域占比由2020年的12%提高到2025年的25%。五、 造車新勢力加速發(fā)展,傳統(tǒng)車企紛紛切入新能源汽車賽道目前的新能源汽車市場格局
40、方面,特斯拉一騎絕塵,市占率排名第一,根據(jù)EVSales的數(shù)據(jù),特斯拉的全球新能源汽車市占率為16.64%,蔚來、理想、小鵬等中國新能源汽車廠商也占據(jù)一定市場份額。由于各國的限售或禁售燃油車的政策推動,傳統(tǒng)車企的生存空間受到擠壓,面對新能源汽車這片藍海市場,傳統(tǒng)車企也紛紛切入新能源汽車賽道。六、 新能源汽車已成為世界各國產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的重點領域中國:根據(jù)國務院印發(fā)的新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(20212035年),到2025年,新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右;中國汽車工程學會編制的節(jié)能與新能源汽車技術路線圖2.0則明確,到2025、2030、2035年,新能源汽車銷量占比分別達
41、到20%、40%、50%。而根據(jù)中汽協(xié)的數(shù)據(jù),2021年上半年的新能源汽車銷量的滲透率僅為10%,未來幾年我國新能源汽車替代空間很大。歐洲:供給和補貼的增加推動新能源汽車銷售放量。一方面,歐洲各國普遍提高了新能源汽車的政府補貼額度,以德國為例,補貼逐漸從2019年的最高金額2,000歐元提高到9,000歐元。另一方面,歐洲主要國家相繼宣布燃油車禁售時間表,其中最早的為2025年,最晚的也將在2040年全面禁售。美國:2021年8月5日,拜登簽署行政命令,聲明將采取措施推動美國在清潔汽車和卡車方面的領導地位,目標是新能源汽車在新車和小型卡車中的比例到2030年提高到50%。2021年11月19日
42、,美國眾議院通過了1.75萬億元的支出計劃(BuildBackBetter),其中包括新能源汽車稅收抵免法案,計劃為電動汽車提供最高達12500美元的稅收抵免,抵免政策還需要參議院和總統(tǒng)拜登簽署。2022年開始,美國電動車有望呈現(xiàn)大爆發(fā)態(tài)勢。第四章 行業(yè)發(fā)展分析一、 成本占比不高,但對鋰電池性能具有重要影響鋰電銅箔作為鋰離子電池負極集流體,充當負極活性材料的載體;同時又充當負極電子收集與傳導體,其作用則是將電池活性物質產生的電流匯集起來,以產生更大的輸出電流。盡管鋰電池銅箔在鋰電池成本占比不高,大概在510%左右,但對電池綜合性能具有重要影響。因此,鋰電銅箔是鋰電池不容忽視的重要部件。二、 登
43、峰造“極”,大勢所趨銅箔行業(yè)的發(fā)展經歷了生產工藝的演變,從傳統(tǒng)的壓延工藝改進到目前的電解工藝,顯著降低生產成本并提升銅箔產品品質;而未來,極薄化將繼續(xù)成為鋰電銅箔的發(fā)展方向??v觀全行業(yè),極薄化趨勢極為顯著:2016年,國內的動力電池主要應用9-12m銅箔產品;2017年,8m產品逐漸成為主流產品;2017年下半年開始,6m產品開始進入市場,隨后市占率不斷提升;2020年,4.5m銅箔進入量產期,國內部分龍頭企業(yè)具備規(guī)?;哪芰Α6ㄟ^對嘉元科技產品結構升級路徑的梳理,同樣發(fā)現(xiàn)極薄銅箔的產品研發(fā)生產進程也在不斷加快。電池能量密度關乎著電動汽車的續(xù)航,可以說續(xù)航時間和里程是制約電動車發(fā)展的重要
44、因素,因此提升電池能量密度也就成為了鋰電池廠商的必然選擇。鋰電池能量密度基本由電池正負極決定,而單純的正負極活性材料不能保證電池能發(fā)電,電池內必須要有電解液、隔離膜、粘結劑、導電劑、集流體、基體、殼體材料等非活性物質,這樣才能獲得穩(wěn)定的、持續(xù)的、安全的電能載體。正負極活性材料相當于“紅花”,而非活性材料是“綠葉”,有了綠葉的襯托,紅花才能更好地完成任務,但如果能通過降低綠葉重量的同時,保證綠葉依舊能夠穩(wěn)定地襯托紅花,那么剩余的空間可以增加更多的紅花,使得花兒更加鮮艷。在本文開篇的鋰電池質量占比中可以看到,正負極材料以外的部分質量占據(jù)電池的60%,這其中就蘊含著增加活性物質、提升電池能量密度的空
45、間。定性看,通過降低銅箔厚度,可以實現(xiàn)電池在電芯體積不變的情況下,增加活性材料用量,進而增加漿料涂覆厚度,從而使得電芯的能量密度提升,最終汽車續(xù)航里程增加。定量看,6m和和4.5m的鋰電銅箔相比較于8m的銅箔能提升5.11%和和8.82%的質量能量密度。根據(jù)鋰電池質量能量密度的計算公式:質量能量密度=電池容量/電池質量。即,理論上可以通過保持電池容量不變的情況下,減小電池質量以提升質量能量密度;或通過保持電池質量不變的情況下,提升電池容量。極薄化的鋰電銅箔能通過第一種方式實現(xiàn)能量密度的提升;同時,更薄的鋰電銅箔也能降低電池內阻,實現(xiàn)更好的電池性能。6m和和4.5m的鋰電銅箔的的鋰電銅箔的能量密
46、度分別為能量密度分別為240.49Wh/kg、248.98Wh/kg,相比較8m銅箔能分別提升能量銅箔能分別提升能量密度密度5.11%和和8.82%。第五章 產品方案與建設規(guī)劃一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積56667.00(折合約85.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積91850.53。(二)產能規(guī)模根據(jù)國內外市場需求和xxx有限公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xxx噸鋰電池材料,預計年營業(yè)收入75100.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領鋰電銅箔生產難度較大,對工藝控制、設備精度和自控精度等要求較高,且厚度越薄難度越高。此外鋰電銅箔還存在投資強度大、核
47、心設備生箔機供給受限和建設及客戶認證周期較長的特點,有較高的進入門檻。2020年我國鋰電銅箔產能22.9萬噸,預計隨著2021年鋰電銅箔需求快速增長,行業(yè)供給偏緊,鋰電銅箔加工費也出現(xiàn)較大上漲。根據(jù)CCFA,20212022年我國將有18萬噸鋰電銅箔建成,從主要公司項目進度看,投產多集中在2022年的下半年到年底,考慮達產時間,新增產能到2023年才能較為充分釋放,20212022年供給維持偏緊態(tài)勢。本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的
48、調整,各年生產綱領是根據(jù)人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1鋰電池材料噸2鋰電池材料噸3鋰電池材料噸4.噸5.噸6.噸合計xxx75100.00第六章 選址方案一、 項目選址原則1、符合城鄉(xiāng)建設總體規(guī)劃,應符合當?shù)毓I(yè)項目占地使用規(guī)劃的要求,并與大氣污染防治、水資源和自然生態(tài)保護相一致。2、項目選址應避開自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水源地和其它特別需要保護的敏感性目標。3、節(jié)約土地資源,充分利用空閑地、非耕地或荒地,盡可能不占良田或少占耕地。4、
49、項目選址選擇應提供足夠的場地以滿足工藝及輔助生產設施的建設需要。5、項目選址應具備良好的生產基礎條件,水源、電力、運輸?shù)壬a要素供應充裕,能源供應有可靠的保障。6、項目選址應靠近交通主干道,具備便利的交通條件,有利于原料和產成品的運輸。通訊便捷,有利于及時反饋市場信息。7、地勢平緩,便于排除雨水和生產、生活廢水。8、應與居民區(qū)及環(huán)境污染敏感點有足夠的防護距離。二、 建設區(qū)基本情況迪慶藏族自治州,是云南省的8個自治州之一,首府香格里拉市。藏語意為“吉祥如意的地方”。位于云南省西北部,滇、藏、川三省區(qū)交界處,青藏高原伸延部分南北縱向排列的橫斷山脈,金沙江、瀾滄江、怒江三江并流國家級風景名勝區(qū)腹地,
50、瀾滄江和金沙江自北向南貫穿全境,總面積23870平方千米。迪慶藏族自治州管理1個縣(德欽縣)、1個自治縣(維西傈僳族自治縣),1個縣級市(香格里拉市)。迪慶境內有26種民族,千人以上的有藏、傈僳、漢、納西、白、回、彝、苗、普米等9個民族。根據(jù)第七次人口普查數(shù)據(jù),截至2020年11月1日零時,迪慶藏族自治州常住人口為387511人。2020年,迪慶全州GDP267億元,是1955年的2350倍;人均GDP達到68622元,是1955年的980倍。迪慶藏族自治州香格里拉市地處青藏高原南緣,橫斷山脈腹地,是滇、川、藏三省區(qū)交匯處,是英國著名作家詹姆斯希爾頓在其長篇小說消失的地平線中,描繪的一個遠在東
51、方群山峻嶺之中的永恒和平寧靜之地“香格里拉”。五年來,全州地區(qū)生產總值從2015年的161億元,增長到2020年的260億元,年均增長9.6%;人均生產總值達6.5萬元,年均增長8.7%;固定資產投資總額(不含農戶)年均增長11.9%;公共預算收入年均增長10.6%;社會消費品零售總額年均增長7.6%;人民幣各項貸款余額年均增長12.5%。各項經濟指標都保持了良好增長態(tài)勢,經濟發(fā)展的質量和效益不斷提高?!笆奈濉睍r期是我國從全面建成小康社會向基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化邁進的關鍵時期,也是我州經濟社會加快發(fā)展的重要戰(zhàn)略機遇期,我們要堅定信心、搶抓機遇、乘勢而上,努力開創(chuàng)奮進新時代、開啟新征程、建設新
52、迪慶的生動局面。統(tǒng)籌推進“五位一體”總體布局,協(xié)調推進“四個全面”戰(zhàn)略布局,堅持共同團結奮斗、共同繁榮發(fā)展民族工作主題,牢牢把握鑄牢中華民族共同體意識工作主線,緊扣長治久安和高質量發(fā)展總目標,抓好穩(wěn)定、發(fā)展、生態(tài)和邊疆穩(wěn)固四件大事,著力補齊基礎設施和公共服務短板,著力打造文化旅游、高原特色現(xiàn)代農業(yè)、綠色能源、綠色礦業(yè)為主導的現(xiàn)代產業(yè)體系,著力保障和改善民生,著力加強黨的組織和政權建設,全面融入全省經濟文化體系新格局,努力爭當云南建設民族團結進步示范區(qū)和生態(tài)文明建設排頭兵的模范,在推進面向南亞東南亞輻射中心建設中有力彰顯迪慶民族團結進步影響力,奮力建設團結富裕文明和諧美麗平安的新時代新迪慶?!笆?/p>
53、四五”時期,地區(qū)生產總值年均增長6%左右,全面推進民族團結進步、生態(tài)文明建設、特色產業(yè)提質升級、基礎設施不斷完善、公共服務全民覆蓋、社會長治久安等重點工作,到2025年,團結富裕文明和諧美麗平安的新時代新迪慶建設取得明顯成效。三、 堅持統(tǒng)籌謀劃,推動城鄉(xiāng)一體化發(fā)展遵循城鄉(xiāng)發(fā)展規(guī)律,統(tǒng)籌規(guī)劃、建設、管理三個環(huán)節(jié),推進以人為核心的新型城鎮(zhèn)化,加快構建城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村莊三級融合發(fā)展新局面。實施城市更新行動,推進城鎮(zhèn)生態(tài)修復、功能完善工程,穩(wěn)步推進德欽縣城搬遷避讓工程和高海拔地區(qū)供氧工程,不斷提升城鎮(zhèn)品質。鞏固拓展脫貧攻堅成果,全面實施鄉(xiāng)村建設行動,著力補齊農村基礎設施、特色產業(yè)等短板,不斷增強自我發(fā)展
54、能力。加快發(fā)展鄉(xiāng)村文化旅游業(yè),推動農村一二三產業(yè)融合發(fā)展。全面推進美麗鄉(xiāng)村建設萬村示范行動,持續(xù)改善農村人居環(huán)境,加快建設美麗宜居村莊。四、 堅持優(yōu)化升級,推動特色產業(yè)提質增效加強產業(yè)規(guī)劃布局引導,堅持走產業(yè)集聚、資源集約、土地節(jié)約、綠色發(fā)展的產業(yè)發(fā)展新路子。全面推進文化旅游產業(yè)提質升級。圍繞大滇西旅游環(huán)線建設,加快推進景區(qū)景點、旅游公路、綜合服務站等文化旅游基礎設施建設,深入實施“旅游+”行動,創(chuàng)新發(fā)展文化旅游新業(yè)態(tài),全力打造國際旅游目的地和全域旅游示范區(qū)。大力發(fā)展高原特色現(xiàn)代農業(yè)。優(yōu)化布局特色農業(yè)基地,抓好龍頭企業(yè)培育,加大農畜產品加工、倉儲保鮮、冷鏈物流、農村電商等體系建設,著力打造香格
55、里拉特色農業(yè)品牌。大力發(fā)展清潔能源產業(yè),加快建設“兩江”流域大中型水電站,推動大數(shù)據(jù)中心、新材料制造等綠色載能產業(yè)發(fā)展。積極穩(wěn)妥開發(fā)礦產資源,提升產業(yè)附加值,努力構建節(jié)約高效、環(huán)境友好的綠色礦業(yè)發(fā)展模式。五、 堅持改革創(chuàng)新,推動發(fā)展環(huán)境不斷優(yōu)化全面貫徹落實持續(xù)深化改革的系列決策部署,推進政府職能轉變、財稅金融改革、農業(yè)農村改革、社會事業(yè)改革等重點領域和關鍵環(huán)節(jié)改革。積極融入國家“一帶一路”倡議、大香格里拉旅游環(huán)線和成渝地區(qū)雙城經濟圈發(fā)展,依托大滇西旅游環(huán)線建設,強化與毗鄰州市合作,推動區(qū)域聯(lián)動發(fā)展。落實招商工作機制,改善招商引資政策環(huán)境,加大招商引資力度。深入實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略,增強科技創(chuàng)新和成果應用能力,培育壯大創(chuàng)新主體,建設創(chuàng)新型迪慶。第七章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時,由董事會或股東大會召集人確定股權登記日,股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利:(1)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;(2)依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會,并行使相應的表決權;(3)對公司的經營進行監(jiān)督,提出建議或者質詢;(4)依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份;(5)查閱本章程、股
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