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1、1 . 網(wǎng) 上 申 領(lǐng) 核 銷 單電子口岸主頁(yè)(桌面上) - 出口收匯核銷單申領(lǐng) - 輸入要申領(lǐng)的份數(shù) ( ) 電子口岸密碼:用完電子口岸后一定要點(diǎn)主頁(yè)的”退出” , 不然拔下卡后繼續(xù)扣錢 . 2去外管局領(lǐng)核銷單帶身份證復(fù)印件,公司證明 (注:適用于操作員卡不是本人的 ) ,操作員卡,非周 四下午(周四下午全天不對(duì)外, 去了白去). 44 路到銀座轉(zhuǎn) 102 到市委, 走到中國(guó)人民銀行 , 進(jìn)外匯局大廳 )3核銷單備案報(bào)關(guān)前,電子口岸 - 出口收匯 - 口岸備案,(從哪出口選哪個(gè)口岸 , 青島海關(guān) 代碼為 4200,天津 0200 別的海關(guān)不知道代碼的在空白的地方按回車,從中選) 4企業(yè)交單報(bào)

2、關(guān)單核銷單回來(lái)后,電子口岸 - 出口收匯 - 企業(yè)交單,輸入核銷單號(hào),查找 相應(yīng)報(bào)關(guān)單號(hào),交單后兩三天在出口收匯核銷網(wǎng)上報(bào)審系統(tǒng)里可找到該核銷單信息同時(shí)可進(jìn)行數(shù)據(jù)報(bào)送,電子口岸 - 出口退稅 - 數(shù)據(jù)報(bào)送(數(shù)據(jù)報(bào)送后國(guó)稅局會(huì) 看到該票信息,建議本月預(yù)計(jì)退稅的同時(shí)報(bào)送) 5在出口收匯核銷網(wǎng)上報(bào)申系統(tǒng)里進(jìn)行網(wǎng)上核銷(在電子口岸企業(yè)交單3 到 5 天后才有信息)核銷員代碼:核銷員姓名:密碼:核銷系統(tǒng)數(shù)據(jù)交換數(shù)據(jù)提取全部數(shù)據(jù)提取下載全部可用數(shù)據(jù)彈出對(duì) 話框“數(shù)據(jù)下載完,是否繼續(xù)下載折算率信息”是開(kāi)始“數(shù)據(jù)提取完成”確 定。提取到所要的全部收匯信息和核銷單信息后進(jìn)行網(wǎng)上核銷。正處理業(yè)務(wù):選擇“批次報(bào)審”

3、,新建 貿(mào)易方式(一般貿(mào)易)。左邊欄目就會(huì)有水單核銷單信息,非別選中添加倒右側(cè)列表保存放入待報(bào)審郵箱關(guān)閉。(注:有的時(shí)候會(huì)沒(méi)有該核銷單對(duì)應(yīng)的水單信息,不要緊張,跟你的申報(bào)銀行國(guó)際結(jié)算部打電話,告訴他們申報(bào)號(hào),再讓他們申報(bào)一遍,一般兩三天就可以啦, 銀行業(yè)務(wù)忙漏掉幾個(gè)很正常的)核銷差額:上下 5000 美金的差額,還有一個(gè)上下 3%比率,這個(gè)具體我忘記了好像網(wǎng)上是 5%但是我打電話問(wèn)的是 3%,每個(gè)地方規(guī)定不一樣吧。待報(bào)審業(yè)務(wù): 批次報(bào)審,雙擊打開(kāi),數(shù)據(jù)交換數(shù)據(jù)報(bào)送核銷數(shù)據(jù) 報(bào)送,選中報(bào)送。已報(bào)審業(yè)務(wù)批次報(bào)審雙擊打開(kāi)便可打印預(yù)覽,打印就可以。打印報(bào)審清 單一式兩份 (現(xiàn)在不用去外匯局核銷了 ,

4、可能不用打印了,愿意留存就打出來(lái)吧,我 往往會(huì)打印出來(lái)把退稅的東西跟核銷的都分別整理出一套 ) 6核銷(此步驟現(xiàn)在可以不做了,在網(wǎng)上核銷完就可以了)在網(wǎng)上核銷系統(tǒng)里核銷通過(guò)自動(dòng)審核后,去外管局核銷,帶核銷單,報(bào)關(guān)單核銷 聯(lián),銀行水單,兩份報(bào)審清單(蓋章),兩份都在外管局蓋章后拿回一份。sa, 密碼為空輸入所屬年月(記住年底的時(shí)候, 如果是 09年申報(bào),報(bào)關(guān)單出口日期是 08 年的, 所屬日期就是 200812* ,即如果以前 08年 12月申報(bào)過(guò),這個(gè)就是 200812,當(dāng)然下 面的批次就是 02啦,我 3月份申報(bào)是 08年12月第 4批,我就拿這個(gè)為例,以下相 同)錄入增值稅發(fā)票信息,出口明

5、細(xì),進(jìn)貨明細(xì),生成預(yù)申報(bào)盤,正式申報(bào),打印匯 總表,出口明細(xì),進(jìn)貨明細(xì)各兩份,一訂一散背景:09年3月申報(bào),報(bào)關(guān)單出口日期是08年,這是申報(bào)的所屬期是200812的第 四批進(jìn)入系統(tǒng)向?qū)У谝徊揭颜J(rèn)證發(fā)票信息系統(tǒng)一一已認(rèn)證發(fā)票信息處理第二步 退稅申報(bào)數(shù)據(jù)錄入一一出口明細(xì)數(shù)據(jù)錄入增加:關(guān)聯(lián)號(hào):08(年)12(月)04(本月第一批申報(bào)即申報(bào)批次,因?yàn)槟甑?12月的往往要申報(bào)很多次,我們這個(gè)月申報(bào)了 4次)01(本批第一票)01 (第一票的第一個(gè)品名)這樣分得詳細(xì)可以防止用相同的海關(guān)編碼導(dǎo)致?lián)Q匯比超高。申報(bào)年月200812系統(tǒng)認(rèn)定 你進(jìn)去的時(shí)候就錄入啦申報(bào)批次:04本月第一次申報(bào)就是01,第幾次就是幾.

6、序號(hào)為流水號(hào):0001, 0002, 0003 。出口發(fā)票號(hào)報(bào)關(guān)單號(hào)出口日期:報(bào)關(guān)單上有美元離岸價(jià):FOBf介,如果是CIF就減去報(bào)關(guān)單上的運(yùn)費(fèi)和保費(fèi),如果跟實(shí)際有差距按照?qǐng)?bào)關(guān)單上的來(lái)核銷單號(hào):實(shí)際填商品代碼:十位數(shù)沒(méi)有標(biāo)點(diǎn) 商品名稱自動(dòng)生成出口數(shù)量:每一個(gè)產(chǎn)品的總數(shù) 保存全部填完以后 審核認(rèn)可一一當(dāng)前篩選下所有記錄一一審核進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)錄入:關(guān)聯(lián)號(hào):稅種:V:增值稅C:消費(fèi)稅申報(bào)年月:200812 (按照實(shí)際情況來(lái))申報(bào)批次:04 (實(shí)際情況)序號(hào):0001, 0002發(fā)票號(hào)碼:錄入后發(fā)票代碼,進(jìn)貨憑證號(hào),供貨方納稅號(hào),發(fā)票開(kāi)票日期自動(dòng)出現(xiàn)。商品代碼:錄入十位的商品名稱自動(dòng)出現(xiàn)數(shù)量:如果增值稅

7、專用發(fā)票上該商品的計(jì)量單位與報(bào)關(guān)單該商品第一計(jì)量單位不符, 則應(yīng)按報(bào)關(guān)單計(jì)量單位折算進(jìn)貨數(shù)量。加工費(fèi)、輔料、配套產(chǎn)品等(視同)委托加 工方式的進(jìn)貨憑證,數(shù)量項(xiàng)填 0,備注項(xiàng)目填英文字母 WT (注:如果報(bào)關(guān)單上一 個(gè)品名,開(kāi)具了兩個(gè)增值稅發(fā)票,數(shù)量分別是,那么這里就是,下一張?jiān)阡浫耄?計(jì)稅金額:如果是一個(gè)增值稅發(fā)票上有幾個(gè)產(chǎn)品,一定要注意,計(jì)稅金額是該項(xiàng)品 名后的計(jì)稅金額不是總的。如果增值稅發(fā)票開(kāi)具的貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱項(xiàng)對(duì)應(yīng)的出 口報(bào)關(guān)單為同一商品代碼,可錄入發(fā)票計(jì)稅金額總和,否則應(yīng)分項(xiàng)填寫; 保存全部填完以后審核認(rèn)可一一當(dāng)前篩選下所有記錄一一審核第三步:、退稅申報(bào)數(shù)據(jù)檢查這步很簡(jiǎn)單 檢查錯(cuò)誤

8、的時(shí)候有錯(cuò)誤回去如果沒(méi)有相關(guān)聯(lián)信息就是第二步的審核認(rèn)可忘記了如果換匯比超高那就自己找了 原因很多的不方便一一列出換匯比低點(diǎn)沒(méi)事,現(xiàn)在不要超過(guò)現(xiàn)在的匯率為好 第四步、生成預(yù)申報(bào)軟盤生成正式申報(bào)盤后又發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí) , ”審核反饋處理” - “已申報(bào)出口明細(xì)數(shù)據(jù)查 詢” - “申報(bào)認(rèn)可” - “當(dāng)前關(guān)聯(lián)號(hào)轉(zhuǎn)為待申報(bào)” , 然后回到”基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集” , “審核認(rèn)可” - 取消審核標(biāo)志預(yù)申報(bào)后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí) , ”確認(rèn)正式申報(bào)” - “查詢本次申報(bào)數(shù)據(jù)” - “撤消本 次申報(bào)數(shù)據(jù)” 第六步、確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)確定本次預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為正式申報(bào)數(shù)據(jù)是 出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢(千萬(wàn)別做下一步,生成正式申報(bào)軟盤,那樣就沒(méi)辦

9、法打印 報(bào)表了)擴(kuò)展功能打印到 EXCEL 調(diào)好打印就可以啦 進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢擴(kuò)展功能打印到 EXCEL 調(diào)好打印就可以啦 第七步: 生成正式申軟盤 退稅匯總表錄入增加保存打印報(bào)表打印到 EXCEL 生成退稅申報(bào)軟盤8去國(guó)稅局退稅 (每月的 1到 10號(hào), 經(jīng) 5緯 5財(cái)稅大廈七樓郭老師 , 44路到銀座轉(zhuǎn) 102到市委, 或 44到解放橋北走到解放橋東坐 101到濟(jì)南賓館 這個(gè)地址記下來(lái)就 可以現(xiàn)在可以去區(qū)局啦,但是有的時(shí)候可能要去總局,情況很少 )訂的順序:出口退稅匯總申報(bào)表,出口明細(xì)申報(bào)表,出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表, 增值稅發(fā)票,出口專用發(fā)票,報(bào)關(guān)單(退稅聯(lián),定錯(cuò)了讓你換,別拿核銷聯(lián))9. 出口貨物退稅單證備案 在申報(bào)退稅后 15 日內(nèi)備案(現(xiàn)在最好跟退稅一起弄好,去年我是一起上交的,今年 不用了,不知道還會(huì)不會(huì)有新要求) : 外貿(mào)企業(yè)購(gòu)貨合同 , 跟國(guó)外客戶的 co

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