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文檔簡介

1、MACRO.泓域咨詢 /廣東環(huán)保包裝產品項目商業(yè)計劃書報告說明紙包裝品生產過程中人工成本占據較大,2015年各地政府大幅提高了工資標準,上海、深圳、東莞均提升了200元/月,廣州一次性上調345元/月。工資的提高也較大幅度地提升了企業(yè)和員工的社保費用。同時,地方政府也加強了對企業(yè)繳納“五險一金”的監(jiān)管。人工成本的提高加重了實體企業(yè)經營的負擔,也增加了企業(yè)發(fā)展的不穩(wěn)定因素。根據謹慎財務估算,項目總投資20961.99萬元,其中:建設投資16792.48萬元,占項目總投資的80.11%;建設期利息385.32萬元,占項目總投資的1.84%;流動資金3784.19萬元,占項目總投資的18.05%。項

2、目正常運營每年營業(yè)收入35300.00萬元,綜合總成本費用29221.23萬元,凈利潤4439.89萬元,財務內部收益率14.80%,財務凈現值-139.50萬元,全部投資回收期6.68年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。本項目生產線設備技術先進,即提高了產品質量,又增加了產品附加值,具有良好的社會效益和經濟效益。本項目生產所需原料立足于本地資源優(yōu)勢,主要原材料從本地市場采購,保證了項目實施后的正常生產經營。綜上所述,項目的實施將對實現節(jié)能降耗、環(huán)境保護具有重要意義,本期項目的建設,是十分必要和可行的。本報告基于可信的公開資料,參考行業(yè)研究模型,旨在對項目進行

3、合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 項目基本情況9一、 項目概述9二、 項目提出的理由10三、 項目總投資及資金構成13四、 資金籌措方案13五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標14六、 原輔材料及設備14七、 項目建設進度規(guī)劃14八、 環(huán)境影響15九、 報告編制依據和原則15十、 研究范圍16十一、 研究結論16十二、 主要經濟指標一覽表17主要經濟指標一覽表17第二章 項目建設背景、必要性19一、 行業(yè)發(fā)展的不利因素19二、 上下游產業(yè)鏈分析21三、 行業(yè)發(fā)展的有利因素22第三章 行業(yè)、市場分析25一、 行業(yè)風險特征25二、 國內行業(yè)市場規(guī)模26第四章 項

4、目承辦單位基本情況28一、 公司基本信息28二、 公司簡介28三、 公司競爭優(yōu)勢29四、 公司主要財務數據30公司合并資產負債表主要數據30公司合并利潤表主要數據30五、 核心人員介紹31六、 經營宗旨32七、 公司發(fā)展規(guī)劃33第五章 建筑技術方案說明35一、 項目工程設計總體要求35二、 建設方案36三、 建筑工程建設指標39建筑工程投資一覽表39第六章 產品方案41一、 建設規(guī)模及主要建設內容41二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領41產品規(guī)劃方案一覽表41第七章 項目選址可行性分析43一、 項目選址原則43二、 建設區(qū)基本情況43三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展50四、 社會經濟發(fā)展目標51五、 產業(yè)發(fā)展方向

5、52六、 項目選址綜合評價54第八章 法人治理55一、 股東權利及義務55二、 董事59三、 高級管理人員64四、 監(jiān)事66第九章 運營模式69一、 公司經營宗旨69二、 公司的目標、主要職責69三、 各部門職責及權限70四、 財務會計制度73第十章 發(fā)展規(guī)劃分析77一、 公司發(fā)展規(guī)劃77二、 保障措施78第十一章 組織機構及人力資源配置80一、 人力資源配置80勞動定員一覽表80二、 員工技能培訓80第十二章 技術方案分析83一、 企業(yè)技術研發(fā)分析83二、 項目技術工藝分析86三、 質量管理87四、 項目技術流程88五、 設備選型方案89主要設備購置一覽表90第十三章 環(huán)保方案分析91一、

6、編制依據91二、 環(huán)境影響合理性分析91三、 建設期大氣環(huán)境影響分析93四、 建設期水環(huán)境影響分析93五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析94六、 建設期聲環(huán)境影響分析94七、 建設期生態(tài)環(huán)境影響分析95八、 營運期環(huán)境影響96九、 清潔生產97十、 環(huán)境管理分析98十一、 環(huán)境影響結論100十二、 環(huán)境影響建議100第十四章 投資估算及資金籌措101一、 投資估算的依據和說明101二、 建設投資估算102建設投資估算表106三、 建設期利息106建設期利息估算表106固定資產投資估算表108四、 流動資金108流動資金估算表109五、 項目總投資110總投資及構成一覽表110六、 資金籌措與投

7、資計劃111項目投資計劃與資金籌措一覽表111第十五章 經濟收益分析113一、 基本假設及基礎參數選取113二、 經濟評價財務測算113營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表113綜合總成本費用估算表115利潤及利潤分配表117三、 項目盈利能力分析118項目投資現金流量表119四、 財務生存能力分析121五、 償債能力分析121借款還本付息計劃表122六、 經濟評價結論123第十六章 招投標方案124一、 項目招標依據124二、 項目招標范圍124三、 招標要求125四、 招標組織方式125五、 招標信息發(fā)布129第十七章 風險風險及應對措施130一、 項目風險分析130二、 項目風險對策132

8、第十八章 總結135第十九章 附表附錄136主要經濟指標一覽表136建設投資估算表137建設期利息估算表138固定資產投資估算表139流動資金估算表140總投資及構成一覽表141項目投資計劃與資金籌措一覽表142營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表143綜合總成本費用估算表143固定資產折舊費估算表144無形資產和其他資產攤銷估算表145利潤及利潤分配表146項目投資現金流量表147借款還本付息計劃表148建筑工程投資一覽表149項目實施進度計劃一覽表150主要設備購置一覽表151能耗分析一覽表151第一章 項目基本情況一、 項目概述(一)項目基本情況1、項目名稱:廣東環(huán)保包裝產品項目2、承辦單

9、位名稱:xx投資管理公司3、項目性質:技術改造4、項目建設地點:xxx5、項目聯系人:王xx(二)主辦單位基本情況公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力,不斷投入巨資引入先進研發(fā)設備,更新思想觀念,依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現代科技技術等優(yōu)勢,不斷加大新產品的研發(fā)力度,以實現公司的永續(xù)經營和品牌發(fā)展。公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用,建立了工會組織,并通過明確職工代表大會各項職權、組織制度、工作制度,進一步規(guī)范廠務公開的內容、程序、形式,企業(yè)民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質量發(fā)展,以提高全員思想政治素質、業(yè)務素質和履職能力為核心,堅持戰(zhàn)略導向、問題導向和需求導向,持續(xù)

10、深化教育培訓改革,精準實施培訓,努力實現員工成長與公司發(fā)展的良性互動。展望未來,公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現,在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下,圍繞業(yè)務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑,推動體制機制改革和管理及業(yè)務模式的創(chuàng)新,加強團隊能力建設,提升核心競爭力,努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。公司滿懷信心,發(fā)揚“正直、誠信、務實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越,回報社會” 的企業(yè)宗旨,以優(yōu)良的產品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優(yōu)質產品及服務。(三)項目建設選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xxx,占地面積約47.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利

11、,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)產品規(guī)劃方案根據項目建設規(guī)劃,達產年產品規(guī)劃設計方案為:xxx噸環(huán)保包裝產品/年。二、 項目提出的理由電商的成功帶動了快遞物流行業(yè)的發(fā)展,更讓利潤微薄的瓦楞紙一躍成為使用最廣的包裝材料。由瓦楞紙板制作而成的瓦楞紙箱是使用最廣泛的紙包裝容器,多用于運送包裝,其易回收再生利用的特點使其成為一種理想的綠色包裝材料?!翱爝f好,包裝才好!”近兩年來,服裝、鞋帽、家具和電子等傳統包裝市場發(fā)展遇到瓶頸,但快遞包裝在電子商務的帶動下發(fā)展迅速。根據中國快遞協會年會發(fā)布的數據,2015年,我國快遞業(yè)務量總計206億件,同比增長48%,預計20

12、16年快遞可達280億件。280億件快遞將產生的外包裝需求為:280億張運單、40億條紡織袋、112億個膠袋、42億個紙質封套、134億只紙箱、229億米膠帶、40億個內部緩沖包裝件。未來,這一增長勢頭仍將保持下去。推動產業(yè)高端化發(fā)展 加快建設現代產業(yè)體系堅持發(fā)展實體經濟不動搖,堅定不移建設制造強省、質量強省,積極推動產業(yè)高端化發(fā)展,深度融入全球產業(yè)鏈,提升產業(yè)基礎高級化、產業(yè)鏈現代化水平,加快先進制造業(yè)和現代服務業(yè)深度融合發(fā)展,推動廣東制造向廣東智造轉型,打造具有國際競爭力的現代產業(yè)體系。(一)推動制造業(yè)高質量發(fā)展圍繞建設全球先進制造業(yè)基地和產業(yè)創(chuàng)新高地,培育發(fā)展一批戰(zhàn)略性產業(yè)集群,著力打造

13、國際一流的制造業(yè)發(fā)展環(huán)境高地,鞏固提升制造業(yè)在全省經濟中的支柱地位。鞏固提升戰(zhàn)略性支柱產業(yè)。繼續(xù)做強做優(yōu)新一代電子信息產業(yè),加快5G產業(yè)集聚發(fā)展,培育自主軟件生態(tài),建設超高清視頻產業(yè)發(fā)展試驗區(qū)。堅持傳統與新能源汽車共同發(fā)展,推廣新能源及智能網聯汽車,提升純電動汽車研發(fā)水平,建立安全可控的關鍵零部件配套體系。加快發(fā)展生物醫(yī)藥產業(yè),在生物藥、化學藥、現代中藥、高端醫(yī)療器械、醫(yī)療服務等領域形成競爭優(yōu)勢?!笆奈濉逼陂g,新一代電子信息等十大戰(zhàn)略性支柱產業(yè)集群營業(yè)收入年均增速與全省經濟增速基本同步。前瞻布局戰(zhàn)略性新興產業(yè)。加快培育半導體與集成電路產業(yè),布局建設高端特色模擬工藝生產線和SOI(硅晶絕緣體技

14、術)工藝研發(fā)線,積極發(fā)展第三代半導體、高端SOC(系統級)等芯片產品。加快培育高端裝備制造產業(yè),重點發(fā)展高端數控機床、航空裝備、衛(wèi)星及應用、軌道交通裝備、智能機器人、精密儀器等產業(yè)。加快培育氫能產業(yè),建設燃料電池汽車示范城市群,突破燃料電池關鍵零部件核心技術,打造多渠道、多元化氫能供給體系?!笆奈濉逼陂g,十大戰(zhàn)略性新興產業(yè)集群營業(yè)收入年均增長10%以上。圍繞未來產業(yè)發(fā)展,重點支持引領產業(yè)變革的顛覆性技術突破,積極促進產業(yè)、技術交叉融合發(fā)展,在區(qū)塊鏈、量子通信、人工智能、信息光子、太赫茲、新材料、生命健康等領域努力搶占未來發(fā)展制高點。(二)增強產業(yè)鏈供應鏈自主可控能力著力抓好產業(yè)鏈穩(wěn)鏈、補鏈、

15、強鏈、控鏈工作,打好產業(yè)基礎高級化、產業(yè)鏈現代化攻堅戰(zhàn),強化產業(yè)轉型升級和質量品牌建設,推動重點產業(yè)加快邁向全球價值鏈中高端。三、 項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資20961.99萬元,其中:建設投資16792.48萬元,占項目總投資的80.11%;建設期利息385.32萬元,占項目總投資的1.84%;流動資金3784.19萬元,占項目總投資的18.05%。四、 資金籌措方案(一)項目資本金籌措方案項目總投資20961.99萬元,根據資金籌措方案,xx投資管理公司計劃自籌資金(資本金)13098.21萬元。(二)申請銀行借款方案

16、根據謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額7863.78萬元。五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):35300.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):29221.23萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):4439.89萬元。4、財務內部收益率(FIRR):14.80%。5、全部投資回收期(Pt):6.68年(含建設期24個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):14323.40萬元(產值)。六、 原輔材料及設備(一)項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括紙板、水性墨、打包帶、電、水。(二)主要設備主要設備包括:高精度全自動模切、燙金機、柔性版印刷機、流延薄膜機、打

17、包機、變頻空調、變壓器、蒸汽鍋爐、電動叉車、電動叉車。七、 項目建設進度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需24個月的時間。八、 環(huán)境影響本期工程項目設計中采用了清潔生產工藝,應用清潔原材料,生產清潔產品,同時采取完善和有效的清潔生產措施,能夠切實起到消除和減少污染的作用;因此,本期工程項目建成投產后,各項環(huán)境指標均符合國家和地方清潔生產的標準要求。九、 報告編制依據和原則(一)編制依據1、中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要;2、中國制造2025;3、建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊(第三版);4、項目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關

18、資料及相關數據等。(二)編制原則按照“保證生產,簡化輔助”的原則進行設計,盡量減少用地、節(jié)約資金。在保證生產的前提下,綜合考慮輔助、服務設施及該項目的可持續(xù)發(fā)展。采用先進可靠的工藝流程及設備和完善的現代企業(yè)管理制度,采取有效的環(huán)境保護措施,使生產中的排放物符合國家排放標準和規(guī)定,重視安全與工業(yè)衛(wèi)生使工程項目具有良好的經濟效益和社會效益。十、 研究范圍依據國家產業(yè)發(fā)展政策和有關部門的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及項目承辦單位的實際情況,按照項目的建設要求,對項目的實施在技術、經濟、社會和環(huán)境保護等領域的科學性、合理性和可行性進行研究論證。研究、分析和預測國內外市場供需情況與建設規(guī)模,并提出主要技術經濟指標,對

19、項目能否實施做出一個比較科學的評價,其主要內容包括如下幾個方面:1、確定建設條件與項目選址。2、確定企業(yè)組織機構及勞動定員。3、項目實施進度建議。4、分析技術、經濟、投資估算和資金籌措情況。5、預測項目的經濟效益和社會效益及國民經濟評價。十一、 研究結論綜上所述,該項目屬于國家鼓勵支持的項目,項目的經濟和社會效益客觀,項目的投產將改善優(yōu)化當地產業(yè)結構,實現高質量發(fā)展的目標。十二、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積31333.00約47.00畝1.1總建筑面積60288.091.2基底面積18486.471.3投資強度萬元/畝349.762總投資萬元20961.

20、992.1建設投資萬元16792.482.1.1工程費用萬元14499.642.1.2其他費用萬元1788.412.1.3預備費萬元504.432.2建設期利息萬元385.322.3流動資金萬元3784.193資金籌措萬元20961.993.1自籌資金萬元13098.213.2銀行貸款萬元7863.784營業(yè)收入萬元35300.00正常運營年份5總成本費用萬元29221.236利潤總額萬元5919.857凈利潤萬元4439.898所得稅萬元1479.969增值稅萬元1324.3210稅金及附加萬元158.9211納稅總額萬元2963.2012工業(yè)增加值萬元10619.7113盈虧平衡點萬元14

21、323.40產值14回收期年6.6815內部收益率14.80%所得稅后16財務凈現值萬元-139.50所得稅后第二章 項目建設背景、必要性一、 行業(yè)發(fā)展的不利因素1、行業(yè)集中度低、上下游集中度高,缺乏議價能力瓦楞包裝行業(yè)作為處于中游行業(yè)中紙包裝行業(yè)的典型代表,具有上游窄、下游廣的特點。從行業(yè)上游角度出發(fā),上游造紙行業(yè)集中度高,玖龍紙業(yè)和理文紙業(yè)等憑借規(guī)?;杀緝?yōu)勢、產品質量和終端價格優(yōu)勢、資金優(yōu)勢等,市占率逐漸提升。根據數據,2015年我國前8大造紙企業(yè)的市場占有率約為33.16%,高集中度的市場現狀為造紙企業(yè)贏得議價話語權;從行業(yè)下游角度出發(fā),瓦楞包裝的下游行業(yè)雖然眾多,但是其主要客戶均為市

22、場占有率高的各行業(yè)龍頭,以家電行業(yè)為例,美的、格力、海爾等幾家家電品牌在我國家電市場占據了很高的市場份額,下游客戶企業(yè)憑借高集中度對上游包裝產品提出了更高的要求。從自身行業(yè)角度出發(fā),瓦楞包裝企業(yè)數量過多、技術含量低、投入資金少、進入門檻較低,造成行業(yè)極度分散,缺少議價話語權,市場競爭十分激烈,價格戰(zhàn)壓縮企業(yè)利潤空間。綜上分析,包裝企業(yè)難以將上游漲價的成本傳導至下游客戶,行業(yè)的利潤空間處于被壓縮的狀態(tài)。因此,最近兩年我國紙包裝行業(yè)正經歷著行業(yè)整合的陣痛,從事紙包裝制造的規(guī)模以上企業(yè)數量由2010年4200家左右減少至2015年的2400家左右。2、新常態(tài)下下游行業(yè)增速放緩瓦楞紙箱產品為非標準產品

23、,且不能長時間儲存,在受空氣濕度的影響下,瓦楞紙箱的產品性能將會大大降低,如粘合強度和耐破強度均會下降,因此企業(yè)多采取“以銷定產”的生產戰(zhàn)略,下游需求決定了企業(yè)生產情況,下游行業(yè)的經營與發(fā)展狀況對本行業(yè)有著直接的影響。而目前我國步入經濟新常態(tài),增速下滑,經濟處于探底期,下游各消費行業(yè)增速有所放緩。3、人工成本提高紙包裝品生產過程中人工成本占據較大,2015年各地政府大幅提高了工資標準,上海、深圳、東莞均提升了200元/月,廣州一次性上調345元/月。工資的提高也較大幅度地提升了企業(yè)和員工的社保費用。同時,地方政府也加強了對企業(yè)繳納“五險一金”的監(jiān)管。人工成本的提高加重了實體企業(yè)經營的負擔,也增

24、加了企業(yè)發(fā)展的不穩(wěn)定因素。4、原材料成本的提高行業(yè)的主要原材料為瓦楞原紙。2016年以來,受木漿價格變動、廢紙回收成本增加、污染治理、去產能、電商發(fā)展等因素的影響,國內的原紙價格上漲。而另一方面,包裝企業(yè)產品價格波動往往滯后于原紙價格波動,因此,可能給行業(yè)內中小企業(yè)帶來承受成本上漲、利潤收窄的壓力。二、 上下游產業(yè)鏈分析包裝行業(yè)是重要的中游行業(yè),上游為造紙、設備制造業(yè),下游為IT電子、家電、日用品、食品飲料等行業(yè)。按照使用材料,可將包裝品分為紙包裝、金屬包裝、玻璃包裝、塑料包裝和其他包裝,其中,紙包裝在包裝行業(yè)中應用最為廣泛。根據中國產業(yè)信息網,2014年紙包裝行業(yè)產值為3300億元,占我國包

25、裝總產值的50%左右。紙包裝的主要產品為瓦楞紙箱,占到紙包裝的80%,其他還有紙袋、紙盒、紙筒、紙托盤等其他紙制品,約占紙包裝的20%。瓦楞紙箱是用瓦楞紙板制成的剛性紙質容器。瓦楞紙是由掛面紙和通過瓦楞棍加工而形成的波形的瓦楞紙粘合而成的板狀物,一般分為單瓦楞紙板和雙瓦楞紙板兩類,按照瓦楞的尺寸分為:A、B、C、E、F五種類型。瓦楞紙的發(fā)明和應用有一百多年歷史,具有成本低、質量輕、加工易、強度大、印刷適應性樣優(yōu)良、儲存搬運方便等優(yōu)點,80%以上的瓦楞紙均可通過回收再生,瓦楞紙可用作食品或者數碼產品的包裝,相對環(huán)保,使用較為廣泛。半個多世紀以來,瓦楞紙箱以其優(yōu)越的使用性能和良好的加工性能逐漸取代

26、了木箱等運輸包裝容器,成為運輸包裝的主力軍。紙包裝行業(yè)上游原料以塑料、設備、廢紙和木漿為主。瓦楞紙箱及EPE包裝產品的質量高低很大程度上取決于其選擇的原材料的特性。近十多年來,根據環(huán)保的需要和國家相關政策的要求,瓦楞紙箱有逐漸取代木箱、塑料箱的趨勢。作為國民經濟的配套行業(yè),包裝行業(yè)與下游行業(yè)的關系尤為緊密,下游行業(yè)的經營與發(fā)展狀況對本行業(yè)有直接影響。近幾年來,電子計算機、通信設備、家用電器等行業(yè)的快速發(fā)展,帶動了包裝行業(yè)的發(fā)展壯大。三、 行業(yè)發(fā)展的有利因素1、國家產業(yè)政策支持紙包裝是包裝產業(yè)的一個重要分支,對于促進食品、化工、建材等國民經濟重點行業(yè)的節(jié)能環(huán)保發(fā)展具有較大的促進作用,因此國家政策

27、給予了諸多支持,行業(yè)產業(yè)政策環(huán)境持續(xù)向好有利于紙包裝行業(yè)的未來發(fā)展。2015年5月8日,國務院公布中國制造2025,提出全面推行綠色制造,加大先進節(jié)能環(huán)保技術、工藝和裝備的研發(fā)力度,加快制造,全面推進傳統制造業(yè)綠色改造,推進資源高效循環(huán)利用,積極構建綠色制造體系。此外,各級地方政府也給予政策支持,將進一步推動紙包裝行業(yè)發(fā)展。2、快遞行業(yè)的推動電商的成功帶動了快遞物流行業(yè)的發(fā)展,更讓利潤微薄的瓦楞紙一躍成為使用最廣的包裝材料。由瓦楞紙板制作而成的瓦楞紙箱是使用最廣泛的紙包裝容器,多用于運送包裝,其易回收再生利用的特點使其成為一種理想的綠色包裝材料。“快遞好,包裝才好!”近兩年來,服裝、鞋帽、家具

28、和電子等傳統包裝市場發(fā)展遇到瓶頸,但快遞包裝在電子商務的帶動下發(fā)展迅速。根據中國快遞協會年會發(fā)布的數據,2015年,我國快遞業(yè)務量總計206億件,同比增長48%,預計2016年快遞可達280億件。280億件快遞將產生的外包裝需求為:280億張運單、40億條紡織袋、112億個膠袋、42億個紙質封套、134億只紙箱、229億米膠帶、40億個內部緩沖包裝件。未來,這一增長勢頭仍將保持下去。3、紙包裝的性能優(yōu)勢由于紙包裝具有成本低、質量輕、易加工、可回收降解等特性,近年來紙包裝在四類包裝材質中占據主導地位,以紙代木、以紙代塑、以紙代金屬已經成為可持續(xù)發(fā)展的共識。瓦楞紙箱作為最主要的紙包裝產品,與金屬、

29、塑料、玻璃等包裝產品相比,廢棄物較少、易于自行分解和回收再利用,并且瓦楞紙印刷時全部采用無毒易于分解的環(huán)保水性油墨,是公認的“綠色包裝產品”,從經濟性的角度來看,瓦楞紙箱包裝產品占產品總成本比重相對較低,原料來源也最為廣泛,便于物流搬運,具備良好的物理機械性,是現代商業(yè)和貿易使用最為廣泛的包裝形式之一。未來,環(huán)保性、經濟性也將使得瓦楞紙箱需求更加旺盛。作為綠色包裝、經濟包裝,瓦楞紙箱對其他包裝產品具有良好的替代效應,使用范圍也越來越廣,是包裝產業(yè)的發(fā)展方向。第三章 行業(yè)、市場分析一、 行業(yè)風險特征1、原材料價格波動風險紙包裝生產經營的主要原材料為原紙,原材料成本為行業(yè)最主要的經營成本。2015

30、年我國前8大造紙企業(yè)的市場占有率約為33.16%,高集中度的市場現狀為造紙企業(yè)贏得議價話語權,玖龍紙業(yè)和理文紙業(yè)等龍頭造紙企業(yè),可利用寡頭壟斷優(yōu)勢控制原紙價格。近兩年原紙一直處于上漲趨勢,而且仍存在上漲可能。若未來原紙價格出現大幅波動,將對成本的控制造成一定壓力,進而可能對紙包裝企業(yè)生產經營及現金流量造成一定不利影響。2、下游行業(yè)需求波動風險包裝行業(yè)的下游行業(yè)主要為食品飲料、家用電器、消費電子、醫(yī)藥衛(wèi)生、機電設備等行業(yè)。包裝行業(yè)企業(yè)生產規(guī)模和產品規(guī)格主要依賴于下游行業(yè)客戶的市場需求,因此下游行業(yè)的發(fā)展狀況對包裝行業(yè)的興衰起著關鍵性作用。如果下游行業(yè)受到宏觀經濟、行業(yè)政策等因素影響出現波動,將會

31、對紙包裝企業(yè)的盈利能力和利潤水平產生較大影響。而目前我國步入經濟新常態(tài),增速下滑,經濟處于探底期,下游各消費行業(yè)增速有所放緩,包裝行業(yè)增速有跟隨下游行業(yè)放緩的風險。3、行業(yè)集中度低,企業(yè)缺乏議價能力風險瓦楞包裝行業(yè)作為處于中游行業(yè)中紙包裝行業(yè)的典型代表,具有上游窄、下游廣的特點。從行業(yè)上游角度出發(fā),上游造紙行業(yè)集中度高,玖龍紙業(yè)和理文紙業(yè)等造紙龍頭企業(yè)占據了造紙市場很大比重,具有較強的定價話語權;從行業(yè)下游角度出發(fā),瓦楞包裝的下游行業(yè)雖然企業(yè)眾多,但是其主要客戶均為市場占有率高的各行業(yè)龍頭,尤其是家電行業(yè)、電子行業(yè),如家電行業(yè)的美的、格力、海爾,通訊、電子行業(yè)的華為、三星、HP、聯想,下游客戶

32、企業(yè)憑借高集中度對上游包裝產品提出了更高的要求。從自身行業(yè)角度出發(fā),瓦楞包裝企業(yè)數量過多、技術含量低、投入資金少、進入門檻較低,造成行業(yè)極度分散,缺少議價話語權,市場競爭十分激烈,價格戰(zhàn)壓縮企業(yè)利潤空間。因此,包裝企業(yè)難以將上游漲價的成本傳導至下游客戶,行業(yè)的利潤空間處于被壓縮的狀態(tài)。正因為如此,最近兩年我國紙包裝行業(yè)正經歷著行業(yè)整合的陣痛,從事紙包裝制造的規(guī)模以上企業(yè)數量由2010年4200家左右減少至2015年的2400余家。二、 國內行業(yè)市場規(guī)模就國內市場而言,根據中國紙和紙板容器行業(yè)年度運行報告(2015年度)數據,2015年,我國紙和紙板容器行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)(年主營業(yè)務收入2000萬

33、元及以上全部工業(yè)法人企業(yè))2413家,累計完成主營業(yè)務收入3420.11億元,全國紙和紙板制容器制造行業(yè)累計完成利潤總額208.12億元。從進出口行業(yè)數據分析,2015年,全國紙和紙板制容器制造行業(yè)完成累計進出口總額51.67億美元。其中,累計出口額49.81億美元,行業(yè)對外貿易仍舊保持較大順差。全國紙和紙板制容器制造行業(yè)主要產品中,箱紙板產量1043.92萬噸,瓦楞紙箱4031.51萬噸。第四章 項目承辦單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱:xx投資管理公司2、法定代表人:王xx3、注冊資本:670萬元4、統一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6

34、、成立日期:2010-5-147、營業(yè)期限:2010-5-14至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事環(huán)保包裝產品相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介展望未來,公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現,在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下,圍繞業(yè)務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑,推動體制機制改革和管理及業(yè)務模式的創(chuàng)新,加強團隊能力建設,提升核心競爭力,努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。公司滿懷信心,發(fā)揚“正直、誠信、務實、創(chuàng)新

35、”的企業(yè)精神和“追求卓越,回報社會” 的企業(yè)宗旨,以優(yōu)良的產品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優(yōu)質產品及服務。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)公司具有技術研發(fā)優(yōu)勢,創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高,持續(xù)進行研究開發(fā)與技術成果轉化,形成企業(yè)核心的自主知識產權。公司產品在行業(yè)中的始終保持良好的技術與質量優(yōu)勢。此外,公司目前主要生產線為使用自有技術開發(fā)而成。(二)公司擁有技術研發(fā)、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經營管理與市場經驗的資深人士組成,與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍,為公司保持

36、持續(xù)技術創(chuàng)新和不斷擴張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。(三)公司具有優(yōu)質的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術創(chuàng)新、產品質量和服務,樹立了良好的品牌形象,獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優(yōu)質客戶保持穩(wěn)定的合作關系,對于行業(yè)的核心需求、產品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻,有利于研發(fā)生產更符合市場需求產品,提高公司的核心競爭力。(四)公司在行業(yè)中占據較為有利的競爭地位公司經過多年深耕,已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢;同時隨著行業(yè)的深度整合,行業(yè)集中度提升,下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩(wěn)定,在現有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的

37、有力支撐。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額8232.296585.836174.22負債總額3335.812668.652501.86股東權益合計4896.483917.183672.36公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入14423.6111538.8910817.71營業(yè)利潤2256.211804.971692.16利潤總額2112.891690.311584.67凈利潤1584.671236.041140.96歸屬于母公司所有者的凈利潤1584.671236.041140.96五

38、、 核心人員介紹1、王xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。2、廖xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。3、賀xx,中國國籍,無永久境外居留權

39、,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。4、李xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。5、陸xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。6、馮xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月

40、至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、杜xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。8、夏xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。六、 經營宗旨根據國家法律、法規(guī)及其他有關規(guī)定,依照誠實信用、勤勉盡責的原則,充分運用經濟組織形式的優(yōu)良運行機制,為公司股東謀求最大利益,取得更好的社會效益和經濟效益。七、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)戰(zhàn)略目標與

41、發(fā)展規(guī)劃公司致力于為多產業(yè)的多領域客戶提供高質量產品、技術服務與整體解決方案,為成為百億級產業(yè)領軍企業(yè)而努力奮斗。(二)措施及實施效果公司立足于本行業(yè),以先進的技術和高品質的產品滿足產品日益提升的質量標準和技術進步要求,為國內外生產商率先提供多種產品,為提升轉換率和品質保證以及成本降低持續(xù)做出貢獻,同時通過與產業(yè)鏈優(yōu)質客戶緊密合作,為公司帶來穩(wěn)定的業(yè)務增長和持續(xù)的收益。公司通過產品和商業(yè)模式的不斷創(chuàng)新以及與產業(yè)鏈企業(yè)深度融合,建立創(chuàng)新引領、合作共贏的模式,再造行業(yè)新格局。(三)未來規(guī)劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優(yōu)的產品和技術服務的理念,充分發(fā)揮公司在技術以及膜工藝技術的扎實基礎及創(chuàng)新能

42、力,為成為百億級產業(yè)領軍企業(yè)而努力奮斗。在近期的三至五年,公司聚焦于產業(yè)的研發(fā)、智能制造和銷售,在消費升級帶來的產業(yè)結構調整所需的領域積極布局。致力于為多產業(yè)的多領域客戶提供中高端技術服務與整體解決方案。在未來的五至十年,以蓬勃發(fā)展的中國市場為核心,利用中國“一帶一路”發(fā)展機遇,利用獨立創(chuàng)新、聯合開發(fā)、并購和收購等多種方法,掌握國際領先的技術,使得公司真正成為國際領先的創(chuàng)新型企業(yè)。第五章 建筑技術方案說明一、 項目工程設計總體要求(一)設計依據1、根據中國地震動參數區(qū)劃圖(GB18306-2015),擬建項目所在地區(qū)地震烈度為7度,本設計原料倉庫一、罐區(qū)、流平劑車間、光亮劑車間、化學消光劑車間

43、、固化劑車間抗震按8度設防,其他按7度設防。2、根據擬建建構筑物用材料情況,所用材料當地都能解決。特殊建材(如:隔熱、防水、耐腐蝕材料)也可根據需要就地采購。3、施工過程中需要的的運輸、吊裝機械等均可在當地解決,可以滿足施工、設計要求。4、當地建筑標準和技術規(guī)范5、在設計中盡量優(yōu)先選用當地地方標準圖集和技術規(guī)定,以及省標、國標等,因地制宜、方便施工。(二)建筑設計的原則1、應遵守國家現行標準、規(guī)范和規(guī)程,確保工程安全可靠、經濟合理、技術先進、美觀實用。2、建筑設計應充分考慮當地的自然條件,因地制宜,積極結合當地的材料、構件供應和施工條件,采用新技術、新材料、新結構。建筑風格力求統一協調。3、在

44、平面布置、空間處理、構造措施、材料選用等方面,應根據工程特點滿足防火、防爆、防腐蝕、防震、防噪音等要求。二、 建設方案(一)建筑結構及基礎設計本期工程項目主體工程結構采用全現澆鋼筋混凝土梁板,框架結構基礎采用樁基基礎,鋼筋混凝土條形基礎?;A工程設計:根據工程地質條件,荷載較小的建(構)筑物采用天然地基,荷載較大的建(構)筑物采用人工挖孔現灌澆柱樁。(二)車間廠房、辦公及其它用房設計1、車間廠房設計:采用鋼屋架結構,屋面采用彩鋼板,墻體采用彩鋼夾芯板,基礎采用鋼筋混凝土基礎。2、辦公用房設計:采用現澆鋼筋混凝土框架結構,多孔磚非承重墻體,屋面為現澆鋼筋混凝土框架結構,基礎為鋼筋混凝土基礎。3、

45、其它用房設計:采用磚混結構,承重型墻體,基礎采用墻下條形基礎。(三)墻體及墻面設計1、墻體設計:外墻體均用標準多孔粘土磚實砌,內墻均用巖棉彩鋼板。2、墻面設計:生產車間的外墻墻面采用水泥砂漿抹面,刷外墻涂料,內墻面為乳膠漆墻面。辦公樓等根據使用要求適當提高裝飾標準。腐蝕性樓地面、地坪以及有防火要求的樓地面采用特殊地面做法。依據建設部、國家建材局關于建筑采用使用的規(guī)定,框架填充墻采用加氣混凝土空心砌塊墻體,磚混結構承重墻地上及地下部分采用燒結實心頁巖磚。(四)屋面防水及門窗設計1、屋面設計:屋面采用大跨度輕鋼屋面,高分子卷材防水面層,上人屋面加裝保護層。2、屋面防水設計:現澆鋼筋混凝土屋面均采用

46、剛性防水。3、門窗設計:一般建筑物門窗,采用鋁合金門窗,對于變壓器室、配電室等特殊場所應采用特種門窗,具體做法可參見國家標準圖集。有防爆或者防火要求的生產車間,門窗設置應滿足防爆泄壓的要求,玻璃應采用安全玻璃,凡防火墻上門窗均為防火門窗,參見國標圖集。(五)樓房地面及頂棚設計1、樓房地面設計:一般生產用房為水泥砂漿面層,局部為水磨石面層。2、頂棚及吊頂設計:一般房間白色涂料面層。(六)內墻及外墻設計1、內墻面設計:一般房間為彩鋼板,控制室采用水性涂料面層,衛(wèi)生間采用衛(wèi)生磁板面層。2、外墻面設計:均涂裝高級彈性外墻防水涂料。(七)樓梯及欄桿設計1、樓梯設計:現澆鋼筋混凝土樓梯。2、欄桿設計:車間

47、內部采用鋼管欄桿,其它采用不銹鋼欄桿。(八)防火、防爆設計嚴格遵守建筑設計防火規(guī)范(GB50016-2014)中相關規(guī)定,滿足設備區(qū)內相關生產車間及輔助用房的防火間距、安全疏散、及防爆設計的相關要求。從全局出發(fā)統籌兼顧,做到安全適用、技術先進、經濟合理。(九)防腐設計防腐設計以預防為主,根據生產過程中產生的介質的腐蝕性、環(huán)境條件、生產、操作、管理水平和維修條件等,因地制宜區(qū)別對待,綜合考慮防腐蝕措施。對生產影響較大的部位,危機人身安全、維修困難的部位,以及重要的承重構件等加強防護。(十)建筑物混凝土屋面防雷保護車間、生活間等建筑的混凝土屋面采用10鍍鋅圓鋼做避雷帶,利用鋼柱或柱內兩根主筋作引下

48、線,引下線的平均間距不大于十八米(第類防雷建筑物)或25.00米(第類防雷建筑物)。(十一)防雷保護措施利用基礎內鋼筋作接地體,并利用地下圈梁將建筑物的四周的柱子基礎接通,構成環(huán)形接地網,實測接地電阻R1.00(共用接地系統)。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積60288.09,其中:生產工程40365.21,倉儲工程10444.86,行政辦公及生活服務設施4871.18,公共工程4606.84。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程10167.5640365.215160.451.11#生產車間3050.2712109.561548.131.22

49、#生產車間2541.8910091.301290.111.33#生產車間2440.219687.651238.511.44#生產車間2135.198476.691083.692倉儲工程4621.6210444.861063.512.11#倉庫1386.493133.46319.052.22#倉庫1155.402611.22265.882.33#倉庫1109.192506.77255.242.44#倉庫970.542193.42223.343辦公生活配套1146.164871.18726.053.1行政辦公樓745.003166.27471.933.2宿舍及食堂401.161704.91254.

50、124公共工程2588.114606.84426.73輔助用房等5綠化工程5169.9598.22綠化率16.50%6其他工程7676.5817.107合計31333.0060288.097492.06第六章 產品方案一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積31333.00(折合約47.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積60288.09。(二)產能規(guī)模根據國內外市場需求和xx投資管理公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xxx噸環(huán)保包裝產品,預計年營業(yè)收入35300.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、

51、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1環(huán)保包裝產品噸xx2環(huán)保包裝產品噸xx3環(huán)保包裝產品噸xx4.噸5.噸6.噸合計xxx35300.00紙包裝生產經營的主要原材料為原紙,原材料成本為行業(yè)最主要的經營成本。2015年我國前8大造紙企業(yè)的市場占有率約為33.16%,高集中度的市場現狀為造紙企業(yè)贏得議價話語

52、權,玖龍紙業(yè)和理文紙業(yè)等龍頭造紙企業(yè),可利用寡頭壟斷優(yōu)勢控制原紙價格。近兩年原紙一直處于上漲趨勢,而且仍存在上漲可能。若未來原紙價格出現大幅波動,將對成本的控制造成一定壓力,進而可能對紙包裝企業(yè)生產經營及現金流量造成一定不利影響。第七章 項目選址可行性分析一、 項目選址原則1、符合國家地區(qū)城市規(guī)劃要求;2、滿足項目對:原材料、能源、水和人力的供應;3、節(jié)約和效力原則;安全的原則;4、實事求是的原則;5、節(jié)約用地;6、注意環(huán)保(以人為本,減少對生態(tài)環(huán)境影響)。二、 建設區(qū)基本情況廣東省地處中國大陸最南部。東鄰福建,北接江西、湖南,西接廣西,南鄰南海,珠江口東西兩側分別與香港、澳門特別行政區(qū)接壤,

53、西南部雷州半島隔瓊州海峽與海南省相望。全境位于北緯20092531和東經1094511720之間。受地殼運動、巖性、褶皺和斷裂構造以及外力作用的綜合影響,廣東省地貌類型復雜多樣,有山地、丘陵、臺地和平原,其面積分別占全省土地總面積的33.7%、24.9%、14.2%和21.7%,河流和湖泊等只占全省土地總面積的5.5%。地勢總體北高南低,北部多為山地和高丘陵,最高峰石坑崆海拔1902米,位于陽山、乳源與湖南省的交界處;南部則為平原和臺地。全省山脈大多與地質構造的走向一致,以北東-南西走向居多,如斜貫粵西、粵中和粵東北的羅平山脈和粵東的蓮花山脈;粵北的山脈則多為向南拱出的弧形山脈,此外粵東和粵西

54、有少量北西南東走向的山脈;山脈之間有大小谷地和盆地分布。平原以珠江三角洲平原面積最大,潮汕平原次之,此外還有高要、清遠、楊村和惠陽等沖積平原。臺地以雷州半島-電白-陽江一帶和海豐-潮陽一帶分布較多。構成各類地貌的基巖巖石以花崗巖最為普遍,砂巖和變質巖也較多,粵西北還有較大片的石灰?guī)r分布,此外局部還有景色奇特的紅色巖系地貌,如丹霞山和金雞嶺等;丹霞山和粵西的湖光巖先后被評為世界地質公園;沿海數量眾多的優(yōu)質沙灘以及雷州半島西南岸的珊瑚礁,也是十分重要的地貌旅游資源。沿海沿河地區(qū)多為第四紀沉積層,是構成耕地資源的物質基礎。經濟實力躍上新的大臺階。經濟總量連續(xù)跨越8萬億、9萬億、10萬億元臺階,202

55、0年全省地區(qū)生產總值超過11萬億元,如期實現比2010年翻一番,連續(xù)32年居全國首位,五年年均增長約6.0%;人均地區(qū)生產總值約9.4萬元(按照16.9的匯率,折合1.37萬美元),五年年均增長4.2%;地方一般公共預算收入達1.29萬億元,五年年均增長6.6%,2016年即成為全國唯一超萬億元的省份。進出口總額跨越7萬億元大關,2020年達7.1萬億元,連續(xù)35年居全國首位;固定資產投資總額、社會消費品零售總額雙雙突破4萬億元,五年分別年均增長10.5%和5.8%,內需對經濟增長的支撐作用進一步增強?,F代產業(yè)體系初步形成。深入推進供給側結構性改革,產業(yè)繼續(xù)向中高端水平邁進,初步形成以先進制造業(yè)為支撐、現代服務業(yè)為主導的現代產業(yè)體系。支柱產業(yè)不斷壯大,形成電子信息、綠色石化、智

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