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文檔簡介
1、泓域咨詢/鶴崗汽車電子產品項目招商引資報告鶴崗汽車電子產品項目招商引資報告xxx有限公司目錄第一章 緒論8一、 項目概述8二、 項目提出的理由9三、 項目總投資及資金構成10四、 資金籌措方案10五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標11六、 項目建設進度規(guī)劃11七、 環(huán)境影響11八、 報告編制依據和原則12九、 研究范圍12十、 研究結論13十一、 主要經濟指標一覽表13主要經濟指標一覽表13第二章 建設單位基本情況16一、 公司基本信息16二、 公司簡介16三、 公司競爭優(yōu)勢17四、 公司主要財務數據19公司合并資產負債表主要數據19公司合并利潤表主要數據19五、 核心人員介紹20六、 經營宗旨2
2、1七、 公司發(fā)展規(guī)劃21第三章 項目建設背景、必要性24一、 汽車電子概述24二、 影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素25三、 更加注重項目建設,加速推動新舊動能轉換30四、 提升園區(qū)承載能力31第四章 建筑技術分析33一、 項目工程設計總體要求33二、 建設方案35三、 建筑工程建設指標36建筑工程投資一覽表37第五章 選址方案分析39一、 項目選址原則39二、 建設區(qū)基本情況39三、 加大項目建設力度,發(fā)展動能厚積蓄力41四、 項目選址綜合評價41第六章 運營模式42一、 公司經營宗旨42二、 公司的目標、主要職責42三、 各部門職責及權限43四、 財務會計制度46第七章 SWOT分析52一
3、、 優(yōu)勢分析(S)52二、 劣勢分析(W)54三、 機會分析(O)54四、 威脅分析(T)55第八章 節(jié)能說明61一、 項目節(jié)能概述61二、 能源消費種類和數量分析62能耗分析一覽表62三、 項目節(jié)能措施63四、 節(jié)能綜合評價64第九章 原輔材料成品管理65一、 項目建設期原輔材料供應情況65二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理65第十章 工藝技術及設備選型67一、 企業(yè)技術研發(fā)分析67二、 項目技術工藝分析69三、 質量管理70四、 設備選型方案71主要設備購置一覽表72第十一章 勞動安全生產分析73一、 編制依據73二、 防范措施74三、 預期效果評價78第十二章 投資方案80一、 投資
4、估算的依據和說明80二、 建設投資估算81建設投資估算表83三、 建設期利息83建設期利息估算表83四、 流動資金85流動資金估算表85五、 總投資86總投資及構成一覽表86六、 資金籌措與投資計劃87項目投資計劃與資金籌措一覽表88第十三章 項目經濟效益89一、 經濟評價財務測算89營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表89綜合總成本費用估算表90固定資產折舊費估算表91無形資產和其他資產攤銷估算表92利潤及利潤分配表94二、 項目盈利能力分析94項目投資現金流量表96三、 償債能力分析97借款還本付息計劃表98第十四章 項目招標、投標分析100一、 項目招標依據100二、 項目招標范圍100三
5、、 招標要求100四、 招標組織方式101五、 招標信息發(fā)布104第十五章 總結說明105第十六章 附表107建設投資估算表107建設期利息估算表107固定資產投資估算表108流動資金估算表109總投資及構成一覽表110項目投資計劃與資金籌措一覽表111營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表112綜合總成本費用估算表113固定資產折舊費估算表114無形資產和其他資產攤銷估算表115利潤及利潤分配表115項目投資現金流量表116第一章 緒論一、 項目概述(一)項目基本情況1、項目名稱:鶴崗汽車電子產品項目2、承辦單位名稱:xxx有限公司3、項目性質:技術改造4、項目建設地點:xxx(待定)5、項目聯
6、系人:鄭xx(二)主辦單位基本情況公司自成立以來,堅持“品牌化、規(guī)模化、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本,強調服務,一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰(zhàn)略轉型和管理變革,實現了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一,質量第一,信譽第一”為原則,在產品質量上精益求精,追求完美,對客戶以誠相待,互動雙贏。公司秉承“以人為本、品質為本”的發(fā)展理念,倡導“誠信尊重”的企業(yè)情懷;堅持“品質營造未來,細節(jié)決定成敗”為質量方針;以“真誠服務贏得市場,以優(yōu)質品質謀求發(fā)展”的營銷思路;以科學發(fā)展觀縱觀全局,爭取實現行業(yè)領軍、技術領先、產品領跑的發(fā)展目標。 公司秉承“誠實、信用
7、、謹慎、有效”的信托理念,將“誠信為本、合規(guī)經營”作為企業(yè)的核心理念,不斷提升公司資產管理能力和風險控制能力。本公司秉承“顧客至上,銳意進取”的經營理念,堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念,將誠信經營、誠信服務作為企業(yè)立世之本,在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場?!皾M足社會和業(yè)主的需要,是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念,面對經濟發(fā)展步入快車道的良好機遇,正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業(yè)。(三)項目建設選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xxx(待定),占地面積約38.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完
8、備,非常適宜本期項目建設。(四)產品規(guī)劃方案根據項目建設規(guī)劃,達產年產品規(guī)劃設計方案為:xx套汽車電子產品/年。二、 項目提出的理由汽車電子產業(yè)鏈主要由三個層級構成。自上而下分別是半導體芯片/電子元器件廠商、汽車電子零部件廠商/系統總成廠商、汽車整車廠商/維修廠。2020年是“十三五”的收官之年,也是極為特殊的一年。我們積極應對新冠肺炎疫情的沖擊,緊扣決勝全面建成小康社會目標,認真落實市委全會要求,按照市人大十六屆四次會議確定的任務,統籌推進疫情防控和經濟社會發(fā)展,扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?!比蝿眨3至肆己玫慕洕鐣l(fā)展態(tài)勢。預計全市地區(qū)生產總值增長0.5%左右,固定資產投資增長1
9、0%,城鄉(xiāng)居民可支配收入分別增長1%、7%,外貿進出口額增長10.5%,規(guī)上工業(yè)、公共財政收入降幅收窄,分別下降1.5%、7.5%。三、 項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資13548.34萬元,其中:建設投資11363.75萬元,占項目總投資的83.88%;建設期利息123.13萬元,占項目總投資的0.91%;流動資金2061.46萬元,占項目總投資的15.22%。四、 資金籌措方案(一)項目資本金籌措方案項目總投資13548.34萬元,根據資金籌措方案,xxx有限公司計劃自籌資金(資本金)8522.80萬元。(二)申請銀行借款方
10、案根據謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額5025.54萬元。五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):24600.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):18677.72萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):4339.56萬元。4、財務內部收益率(FIRR):26.24%。5、全部投資回收期(Pt):4.97年(含建設期12個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):7892.73萬元(產值)。六、 項目建設進度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需12個月的時間。七、 環(huán)境影響本項目的建設符合國家政策,各種污染物采取治理措施后對周圍環(huán)境影響較
11、小,從環(huán)保角度分析,本項目的建設是可行的。八、 報告編制依據和原則(一)編制依據1、一般工業(yè)項目可行性研究報告編制大綱;2、建設項目經濟評價方法與參數(第三版);3、建設項目用地預審管理辦法;4、投資項目可行性研究指南;5、產業(yè)結構調整指導目錄。(二)編制原則按照“保證生產,簡化輔助”的原則進行設計,盡量減少用地、節(jié)約資金。在保證生產的前提下,綜合考慮輔助、服務設施及該項目的可持續(xù)發(fā)展。采用先進可靠的工藝流程及設備和完善的現代企業(yè)管理制度,采取有效的環(huán)境保護措施,使生產中的排放物符合國家排放標準和規(guī)定,重視安全與工業(yè)衛(wèi)生使工程項目具有良好的經濟效益和社會效益。九、 研究范圍1、項目提出的背景及
12、建設必要性;2、市場需求預測;3、建設規(guī)模及產品方案;4、建設地點與建設條性;5、工程技術方案;6、公用工程及輔助設施方案;7、環(huán)境保護、安全防護及節(jié)能;8、企業(yè)組織機構及勞動定員;9、建設實施與工程進度安排;10、投資估算及資金籌措;11、經濟評價。十、 研究結論綜上所述,該項目屬于國家鼓勵支持的項目,項目的經濟和社會效益客觀,項目的投產將改善優(yōu)化當地產業(yè)結構,實現高質量發(fā)展的目標。十一、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積25333.00約38.00畝1.1總建筑面積34492.351.2基底面積13933.151.3投資強度萬元/畝287.332總投資萬元
13、13548.342.1建設投資萬元11363.752.1.1工程費用萬元9879.382.1.2其他費用萬元1192.802.1.3預備費萬元291.572.2建設期利息萬元123.132.3流動資金萬元2061.463資金籌措萬元13548.343.1自籌資金萬元8522.803.2銀行貸款萬元5025.544營業(yè)收入萬元24600.00正常運營年份5總成本費用萬元18677.72""6利潤總額萬元5786.08""7凈利潤萬元4339.56""8所得稅萬元1446.52""9增值稅萬元1135.05"
14、"10稅金及附加萬元136.20""11納稅總額萬元2717.77""12工業(yè)增加值萬元9190.87""13盈虧平衡點萬元7892.73產值14回收期年4.9715內部收益率26.24%所得稅后16財務凈現值萬元8873.75所得稅后第二章 建設單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱:xxx有限公司2、法定代表人:鄭xx3、注冊資本:1280萬元4、統一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2015-1-37、營業(yè)期限:2015-1-3至無固定期限8、注冊地址:xx市x
15、x區(qū)xx9、經營范圍:從事汽車電子產品相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念,將“誠信為本、合規(guī)經營”作為企業(yè)的核心理念,不斷提升公司資產管理能力和風險控制能力。本公司秉承“顧客至上,銳意進取”的經營理念,堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念,將誠信經營、誠信服務作為企業(yè)立世之本,在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場?!皾M足社會和業(yè)主的需要,是我們不懈的追求”的企業(yè)觀
16、念,面對經濟發(fā)展步入快車道的良好機遇,正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業(yè)。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)工藝技術優(yōu)勢公司一直注重技術進步和工藝創(chuàng)新,通過引入國際先進的設備,不斷加大自主技術研發(fā)和工藝改進力度,形成較強的工藝技術優(yōu)勢。公司根據客戶受托產品的品種和特點,制定相應的工藝技術參數,以滿足客戶需求,已經積累了豐富的工藝技術。經過多年的技術改造和工藝研發(fā),公司已經建立了豐富完整的產品生產線,配備了行業(yè)先進的設備,形成了門類齊全、品種豐富的工藝,可為客戶提供一體化綜合服務。(二)節(jié)能環(huán)保和清潔生產優(yōu)勢公司圍繞清潔生產、綠色環(huán)保的生產理念,依托科技創(chuàng)新,注重從產品結構和工藝技術的優(yōu)化來減少三廢排放,實
17、現污染的源頭和過程控制,通過引進智能化設備和采用自動化管理系統保障清潔生產,提高三廢末端治理水平,保障環(huán)境績效。經過持續(xù)加大環(huán)保投入,公司已在節(jié)能減排和清潔生產方面形成了較為明顯的競爭優(yōu)勢。(三)智能生產優(yōu)勢近年來,公司著重打造 “智慧工廠”,通過建立生產信息化管理系統和自動輸送系統,將企業(yè)的決策管理層、生產執(zhí)行層和設備運作層進行有機整合,搭建完整的現代化生產平臺,智能系統的建設有利于公司的訂單管理和工藝流程的優(yōu)化,在確保滿足客戶的各類功能性需求的同時縮短了產品交付期,提高了公司的競爭力,增強了對客戶的服務能力。(四)區(qū)位優(yōu)勢公司地處產業(yè)集聚區(qū),在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面
18、積累了豐富的經驗,能源配套優(yōu)勢明顯。產業(yè)集群效應和配套資源優(yōu)勢使公司在市場拓展、技術創(chuàng)新以及環(huán)保治理等方面具有獨特的競爭優(yōu)勢。(五)經營管理優(yōu)勢公司擁有一支敬業(yè)務實的經營管理團隊,主要高級管理人員長期專注于印染行業(yè),對行業(yè)具有深刻的洞察和理解,對行業(yè)的發(fā)展動態(tài)有著較為準確的把握,對產品趨勢具有良好的市場前瞻能力。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進等方式,建立了一支團結進取的核心管理團隊,形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構。公司管理團隊對公司的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解,能夠及時根據客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務進行調整,為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。四、 公司主要財務數據公司
19、合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額6529.495223.594897.12負債總額2828.792263.032121.59股東權益合計3700.702960.562775.52公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入15836.0812668.8611877.06營業(yè)利潤3071.152456.922303.36利潤總額2563.892051.111922.92凈利潤1922.921499.881384.50歸屬于母公司所有者的凈利潤1922.921499.881384.50五、 核心人員介紹1、鄭xx,1974
20、年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。2、顧xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。3、丁xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事
21、。4、薛xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。5、吳xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。6、龔xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月
22、至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。7、蔡xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、劉xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。六、 經營宗旨公司通過整合資源,實現產品化、智能化和平臺化。七、 公司發(fā)展規(guī)劃根據公司的發(fā)展規(guī)劃,未來幾年內公司的資產規(guī)模、業(yè)務規(guī)模、人員規(guī)模、資金運用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著
23、業(yè)務和規(guī)模的快速發(fā)展,公司的管理水平將面臨較大的考驗,尤其在公司迅速擴大經營規(guī)模后,公司的組織結構和管理體系將進一步復雜化,在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設計、資源配置、營銷策略、資金管理和內部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另外,公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務人才的引進和培養(yǎng)提出更高要求,公司需進一步提高管理應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現業(yè)務發(fā)展目標。公司將采取多元化的融資方式,來滿足各項發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面,公司將根據資金、市場的具體情況,擇時通過銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉換債券等方式合理安排制定融資方案,進一步優(yōu)化資本結構,籌集推動公司發(fā)展所需資金。公司將加快對各
24、方面優(yōu)秀人才的引進和培養(yǎng),同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制,確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標的實現。一方面,公司將繼續(xù)加強員工培訓,加快培育一批素質高、業(yè)務強的營銷人才、服務人才、管理人才;對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓,對管理人員進行現代企業(yè)管理方法的教育。另一方面,不斷引進外部人才。對于行業(yè)管理經驗杰出的高端人才,要加大引進力度,保持核心人才的競爭力。其三,逐步建立、完善包括直接物質獎勵、職業(yè)生涯規(guī)劃、長期股權激勵等多層次的激勵機制,充分調動員工的積極性、創(chuàng)造性,提升員工對企業(yè)的忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法律法規(guī)對公司的要求規(guī)范運作,持續(xù)完善公司的法人治理結構,建立適應現代企
25、業(yè)制度要求的決策和用人機制,充分發(fā)揮董事會在重大決策、選擇經理人員等方面的作用。公司將進一步完善內部決策程序和內部控制制度,強化各項決策的科學性和透明度,保證財務運作合理、合法、有效。公司將根據客觀條件和自身業(yè)務的變化,及時調整組織結構和促進公司的機制創(chuàng)新。第三章 項目建設背景、必要性一、 汽車電子概述現代汽車電子集電子技術、汽車技術、信息技術、計算機技術和網絡技術等于一體,包括基礎技術層、電控系統層和人車環(huán)境交互層三個層面,是用傳感器、微處理器MPU、執(zhí)行器、數十甚至上百個電子元器件及其零部件組成的電控系統。早期的汽車因受到當時的電子電器技術限制,除了照明、指示系統及點火系統應用了極有限的電
26、子電氣技術外,其余的控制部分幾乎是純機械設備。隨著人們對汽車的安全、環(huán)保、節(jié)能和舒適性的要求越來越高,傳統的機械控制方式越來越難以滿足汽車的性能需求。汽車企業(yè)很大程度上需要依賴電子技術來提高(或擴充)產品性能。作為電子信息技術與汽車傳統技術相結合的產物,汽車電子應運而生。汽車電子化被認為是汽車技術發(fā)展進程中的一次革命。汽車電子化程度被看作是衡量現代汽車水平的重要標志,是用來開發(fā)新車型,改進汽車性能最重要的技術措施。隨著電子信息技術的快速發(fā)展和汽車制造業(yè)的不斷變革,汽車電子技術的應用和創(chuàng)新極大地推動了汽車工業(yè)的進步與發(fā)展,對提高汽車的動力性、經濟性、安全性,改善汽車行駛穩(wěn)定性、舒適性,降低汽車排
27、放污染、燃料消耗起到了非常關鍵的作用,同時也使汽車具備了娛樂、辦公和通信等豐富功能。國際汽車專家指出,當前汽車產業(yè)60%-70%的創(chuàng)新來源于汽車電子技術及其產品的開發(fā)應用,汽車電子已經成為當今汽車產業(yè)技術創(chuàng)新的主要突破口,是推動汽車產業(yè)發(fā)展的核心動力之一。二、 影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素1、有利因素(1)國家和地方產業(yè)政策扶持我國是汽車制造和消費大國,長期以來國家和地方一直明確支持汽車電子產業(yè)的研究和生產,積極發(fā)展汽車電子產業(yè),加速在汽車產品、銷售物流和生產企業(yè)中運用電子信息技術,推動汽車產業(yè)發(fā)展。此外,各地也陸續(xù)出臺了相關文件,對本地汽車工業(yè)、汽車零部件行業(yè)的發(fā)展進行扶持、鼓勵。(2)
28、國民經濟保持平穩(wěn)發(fā)展,居民收入持續(xù)增長汽車工業(yè)與我國經濟發(fā)展密切相關,國民經濟的平穩(wěn)發(fā)展會持續(xù)推動汽車消費的增長。近年來,我國宏觀經濟持續(xù)增長,居民人均收入不斷增加,我國居民人均購買力不斷提高,有利于汽車市場規(guī)模的繼續(xù)擴大。中國已經成為全球最大的汽車市場。2015年中國汽車產量到達2,450.33萬輛,銷量達到2,459.76萬輛,過去十年的年均復合增長率超過20%。IHS預測中國的汽車銷量在2020年將增長至3000萬輛以上,年化增長率超過6%,遠高于全球3%的平均增速。此外,目前我國仍處于城鎮(zhèn)化發(fā)展階段,面臨著消費習慣和消費結構的轉變,這也為汽車工業(yè)的發(fā)展提供了良好的發(fā)展機會。2014年我
29、國千人汽車擁有量僅為64輛,遠低于發(fā)達國家每千人大約400500輛的擁有量水平,與140輛的世界平均每千人汽車擁有量水平也存在較大差距,我國汽車市場仍有較大的成長空間。受汽車工業(yè)的持續(xù)發(fā)展的影響,汽車電子行業(yè)也將保持高速增長態(tài)勢。(3)高性能汽車電子符合現代汽車發(fā)展趨勢汽車電子占乘用車成本比重還較低,未來提升空間較大。汽車電子化、智能化是汽車行業(yè)未來發(fā)展的長期趨勢,汽車電子占緊湊型、中高端乘用車比重都將逐年提升,換車需求帶來的中高端乘用車比例將提升,消費者對中高端車型的電子化要求也呈上升趨勢。隨著消費者對高性能汽車電子的需求日趨旺盛,汽車生產商對更高效、實用的汽車電子配件的需求也在與日俱增。汽
30、車電子系統在整車中的成本占比已從1980年的0.5%,提升到2015年的40%左右。中投顧問預計,全球汽車電子占整車總成本的比例將由2015年的40%上升到2020年的50%。隨著未來汽車智能化的不斷發(fā)展,汽車電子在整車中的成本占比還將繼續(xù)提高。隨著消費者對車輛需求的增加、網絡在車輛中的快速發(fā)展、安全與防盜需求的增加、機械系統與電子系統之間的轉換以及動力總成方面性能的提高等因素,都進一步推動了汽車電子產品市場的發(fā)展,未來汽車電子行業(yè)將形成巨大經濟規(guī)模效應。(4)國際汽車電子產業(yè)加速向中國轉移由于中國巨大的國內需求以及勞動力和工程師紅利,吸引了國際整車企業(yè)來華設立合資公司,也吸引了配套汽車電子產
31、業(yè)將產能轉移至中國,汽車電子產業(yè)正在經歷消費電子產業(yè)類似的國際產業(yè)轉移過程。據統計,世界100強的汽車零部件企業(yè)中已有70在中國設廠,對中國投資的外資汽車零部件企業(yè)超過1,200家。我國本土汽車電子行業(yè)經過幾十年的技術積累,技術水平也已有很大提升,依托我國制造成本較發(fā)達國家低廉的優(yōu)勢,正越來越多地進入到國際汽車電子產業(yè)鏈。(5)自主品牌整車制造企業(yè)快速發(fā)展,汽車零部件國產化率逐步提高我國自主品牌汽車對零部件產品呈現多樣化的柔性需求特點,同時在國家建設零部件配套體系的戰(zhàn)略引導下,國內汽車零部件廠商通??梢愿鶕噺S商的需求提供產品,形成整車廠商與國內零部件企業(yè)一體化的配套體系。汽車電子企業(yè)在同汽
32、車廠商的合作中也是如此。自主品牌整車制造企業(yè)往往由于地緣和成本的因素,傾向于向國產汽車零部件廠商采購,這為國內汽車零部件企業(yè)提供了大量的訂單,也為我國汽車電子行業(yè)企業(yè)帶來了大量的市場機會。未來隨著我國自主品牌汽車在國內外市場競爭力的逐步增強,使得汽車零部件、汽車電子產品的國產化率不斷提高,對國內汽車電子行業(yè)的發(fā)展將構成強有力的推動。自主品牌汽車的發(fā)展將為國產汽車零部件企業(yè)提供廣闊的市場空間。(6)環(huán)保要求和排放標準提高根據國家環(huán)保部關于發(fā)布國家環(huán)保標準<輕型汽車污染物排放限值及測量方法(中國第五階段)>的公告(2013年第37號),我國將于2018年1月1日起全面實施國V標準。國V
33、排放標準大幅度加嚴了污染物排放限值,已經與歐洲正在實施的第五階段輕型車排放水平相當。由于國V標準發(fā)動機均需配備整車ECU、發(fā)動機ECM等汽車電子設備,要進一步實現節(jié)能和減少尾氣排放,就必須通過汽車電子設備實現智能化的精確控制以充分發(fā)揮發(fā)動機性能,從而對汽車電子的性能提出了更高的要求。未來國內汽車市場將采用更多先進的汽車電子化配件。2、不利因素(1)國際汽車電子巨頭的競爭壓力全球范圍而言,歐洲、美國、日本等國家和地區(qū)的汽車產業(yè)都曾伴隨當地經濟的發(fā)展而經歷快速發(fā)展的時期,并且在發(fā)展的過程積累并形成了汽車產業(yè)內領先的技術水平。目前國外汽車電子產品生產主要集中在幾家主要的汽車電子公司,如日本的電裝公司
34、、美國的德爾福公司、德國的博世公司和德國大陸公司等。它們依靠自身擁有的核心技術和長期的經驗積累,為世界上多家大型汽車廠商提供配套電子部件。而我國汽車電子行業(yè)發(fā)展時間較短,與國際汽車電子巨頭相比,國內汽車電子企業(yè)無論在技術水平、開發(fā)新客戶、擴大市場份額等方面均面臨巨大的競爭壓力。(2)行業(yè)集中度較低,企業(yè)規(guī)模較小,整體競爭力較弱由于我國汽車電子企業(yè)起步較晚,雖然過去幾年中國汽車電子產業(yè)在國內汽車產業(yè)飛速發(fā)展的帶動下發(fā)展迅速,企業(yè)的技術實力、服務水平都得到較大提升,但是國內汽車電子企業(yè)與國際大型的汽車電子企業(yè)相比在技術積累、經驗等方面仍存在不足,特別是在我國傳統汽車技術與國際先進水平有一定差距。因
35、此,目前我國的汽車電子行業(yè)集中度較低,企業(yè)規(guī)模不大,整體的競爭力較弱。但由于我國新能源汽車產業(yè)研究著手較早,與國外差距較??;同時,新能源汽車,特別是電動汽車涉及的技術雖高,但涉及面相對較窄,國內汽車電子企業(yè)易于進行集中攻關和技術突破。目前,國內新能源汽車電子領域已出現多家本土領先企業(yè)。(3)我國汽車電子企業(yè)與整車廠商的聯動性較差,難以形成產業(yè)鏈汽車電子不同于普通電子產品,應用環(huán)境惡劣,對溫度、濕度、氣候等的適應能力要求更高,不同的整車廠商對汽車電子產品的要求也各不相同。由于汽車電子超前性、配套性的產業(yè)特點,要求汽車電子產品的研發(fā)、設計與整車開發(fā)相互協調,汽車電子企業(yè)需要和整車廠商密切配合同步開
36、發(fā)。在國外,汽車廠商多通過OEM形式與汽車電子供應商建立穩(wěn)定的合作關系。目前,我國的整車廠商和汽車電子企業(yè)之間仍然缺少必要的有效合作,業(yè)務配套關系也相對松散,大多數汽車電子企業(yè)并未進入前裝市場,而集中于后裝市場,故難以形成緊密的產業(yè)鏈閉環(huán),制約了國內汽車電子產品與技術的開發(fā)應用和行業(yè)的發(fā)展。三、 更加注重項目建設,加速推動新舊動能轉換堅持把項目建設作為穩(wěn)投資穩(wěn)增長穩(wěn)就業(yè)的重要抓手,為高質量轉型發(fā)展夯實基礎??茖W謀劃項目。圍繞中央、省政策導向和我市產業(yè)發(fā)展方向,立足實際謀劃一批有政策支持、有市場空間、有發(fā)展帶動的好項目。深入研究中央投資導向,緊盯民生基礎設施等重點支持領域,做好項目謀劃和前期工作
37、。梳理政府性投資項目和產業(yè)項目,動態(tài)儲備項目450個以上。大力推動項目建設。建立項目領導包保、專班負責制,壓實責任強化服務保障;實行“一會三函”“一單五制”等措施,打造項目審批的快捷通道,確保22個省級、79個市級百大項目順利推進,開工率、投資率、資金到位率完成預期目標,年度完成投資100億元以上。強化招商引資。把招商引資作為經濟工作的主線,建立招商專班,完善產業(yè)鏈招商圖譜,采取展會、委托、網上等多種招商形式,積極承接京津冀、長三角等地區(qū)項目轉移。健全招商引資考核機制,圍繞資金到位率,以獎優(yōu)罰劣促進招商,確保到位資金達到45億元以上。四、 提升園區(qū)承載能力以優(yōu)勢主導、集群集聚、突出特色的原則,
38、推動園區(qū)“1532”目標建設。完善市經濟開發(fā)區(qū)基礎設施,推動煤化工園區(qū)污水處理廠及配套工程建設,加快石墨園區(qū)道路、供熱工程建設,建設綠色食品園區(qū)垃圾轉運站,啟動鶴崗石墨新材料產業(yè)園建設,力爭園區(qū)產值達到100億元;探索有效的工作機制,充分釋放寶泉嶺經濟開發(fā)區(qū)資源豐富、設施完善、承載力強的優(yōu)勢,突出發(fā)展農畜產品加工產業(yè),力爭園區(qū)產值達到50億元;完善蘿北石墨產業(yè)園供排水、電力、道路等基礎設施建設,加快形成石墨采、選、球的集聚功能,力爭園區(qū)產值達到30億元;提升綏濱園區(qū)承載和配套服務能力,力爭園區(qū)產值達到20億元。加快打造新一、生物科技產業(yè)園區(qū)等中小微企業(yè)產業(yè)園,促進小微企業(yè)做優(yōu)增強。加強運行保障
39、。第四章 建筑技術分析一、 項目工程設計總體要求(一)建筑工程采用的設計標準1、建筑設計防火規(guī)范2、建筑抗震設計規(guī)范3、建筑抗震設防分類標準4、工業(yè)建筑防腐蝕設計規(guī)范5、工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范6、建筑內部裝修設計防火規(guī)范7、建筑地面設計規(guī)范8、廠房建筑模數協調標準9、鋼結構設計規(guī)范(二)建筑防火防爆規(guī)范本項目在建筑防火設計中從防止火災發(fā)生和安全疏散兩方面考慮。一是防火。所有建筑均采用一、二級耐火等級,室內裝修均采用不燃或難燃材料,使火災不易發(fā)生,即使發(fā)生也不易迅速蔓延,同時建筑內均設置了消火栓。防火分區(qū)面積滿足建筑設計防火規(guī)范要求。二是疏散。建筑的平面布局、建筑物間距、道路寬度等均應滿足防火
40、疏散的要求,便于人員疏散。建筑物的平面布置、空間尺寸、結構選型及構造處理根據工藝生產特征、操作條件、設備安裝、維修、安全等要求,進行防火、防爆、抗震、防噪聲、防塵、保溫節(jié)能、隔熱等的設計。滿足當地規(guī)劃部門的要求,并執(zhí)行工程所在地區(qū)的建筑標準。(三)主要車間建筑設計在滿足生產使用要求的前提下,本著“實用、經濟”條件下注意美觀的原則,確定合理的建筑結構方案,立面造型簡潔大方、統一協調。認真貫徹執(zhí)行“適用、安全、經濟”方針。因地制宜,精心設計,力求作到技術先進、經濟合理、節(jié)約建設資金和勞動力,同時,采用節(jié)能環(huán)保的新結構、新材料和新技術。(四)本項目采用的結構設計標準1、建筑抗震設計規(guī)范2、構筑物抗震
41、設計規(guī)范3、建筑地基基礎設計規(guī)范4、混凝土結構設計規(guī)范5、鋼結構設計規(guī)范6、砌體結構設計規(guī)范7、建筑地基處理技術規(guī)范8、設置鋼筋混凝土構造柱多層磚房抗震技術規(guī)程9、鋼結構高強度螺栓連接的設計、施工及驗收規(guī)程(五)結構選型1、該項目擬選項目選址所在地區(qū)基本地震烈度為7度。根據現行建筑抗震設計規(guī)范的規(guī)定,本項目按當地基本地震烈度執(zhí)行9度抗震設防。2、根據項目建設的自身特點及項目建設地規(guī)劃建設管理部門對該區(qū)域建筑結構的要求,確定本項目生產車間采用鋼結構,采用柱下獨立基礎。3、建筑結構的設計使用年限為50年,安全等級為二級。二、 建設方案1、本項目建構筑物完全按照現代化企業(yè)建設要求進行設計,采用輕鋼結
42、構、框架結構建設,并按建筑抗震設計規(guī)范(GB500112010)的規(guī)定及當地有關文件采取必要的抗震措施。整個廠房設計充分利用自然環(huán)境,強調豐富的空間關系,力求設計新穎、優(yōu)美舒適。主要建筑物的圍護結構及屋面,符合建筑節(jié)能和防滲漏的要求;車間廠房設有天窗進行采光和自然通風,應選用氣密性和防水性良好的產品。.2、生產車間的建筑采用輕鋼框架結構。在符合國家現行有關規(guī)范的前提下,做到結構整體性能好,有利于抗震防腐,并節(jié)省投資,施工方便。在設計上充分考慮了通風設計,避免火災、爆炸的危險性。.3、建筑內部裝修設計防火規(guī)范,耐火等級為二級;屋面防水等級為三級,按照屋面工程技術規(guī)范要求施工。.4、根據地質條件及
43、生產要求,對本裝置土建結構設計初步定為:生產車間采用鋼筋混凝土獨立基礎。.5、根據項目的自身情況及當地規(guī)劃建設管理部門對該區(qū)域建筑結構的要求,確定本項目生產生間擬采用全鋼結構。.6、本項目的抗震設防烈度為6度,設計基本地震加速度值為 0.05g,建筑抗震設防類別為丙類,抗震等級為三級。.7、建筑結構的設計使用年限為50年,安全等級為二級。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積34492.35,其中:生產工程22099.38,倉儲工程6437.11,行政辦公及生活服務設施3302.99,公共工程2652.87。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程710
44、5.9122099.382970.221.11#生產車間2131.776629.81891.071.22#生產車間1776.485524.85742.551.33#生產車間1705.425303.85712.851.44#生產車間1492.244640.87623.752倉儲工程4179.946437.11630.882.11#倉庫1253.981931.13189.262.22#倉庫1044.981609.28157.722.33#倉庫1003.191544.91151.412.44#倉庫877.791351.79132.483辦公生活配套752.393302.99462.713.1行政辦公
45、樓489.052146.94300.763.2宿舍及食堂263.341156.05161.954公共工程1950.642652.87240.21輔助用房等5綠化工程4268.6177.34綠化率16.85%6其他工程7131.2414.567合計25333.0034492.354395.92第五章 選址方案分析一、 項目選址原則1、符合國家地區(qū)城市規(guī)劃要求;2、滿足項目對:原材料、能源、水和人力的供應;3、節(jié)約和效力原則;安全的原則;4、實事求是的原則;5、節(jié)約用地;6、注意環(huán)保(以人為本,減少對生態(tài)環(huán)境影響)。二、 建設區(qū)基本情況鶴崗市,別稱煤城,是黑龍江省地級市,批復確定的黑龍江省東北部地
46、區(qū)中心城市之一、重要的能源工業(yè)城市。全市共轄6個市轄區(qū)、2個縣,總面積14684平方千米。根據第七次人口普查數據,截至2020年11月1日零時,鶴崗市常住人口為891271人。鶴崗市地處中國東北地區(qū)、黑龍江省東北部,北隔黑龍江與俄羅斯相望,東南臨松花江與佳木斯接壤,西屏小興安嶺與伊春為鄰,處在黑龍江、松花江、小興安嶺“兩江一嶺”圍成的“金三角”區(qū)域。鶴崗的旅游資源豐富,擁有大界江、大森林、大冰雪、大濕地、大農業(yè)、大礦山、大石林,原生態(tài)保存良好。龍江三峽是黑龍江省十大旅游景區(qū)之一,有3個國家級原始森林公園、國家礦山地質公園,以及黑龍江流域博物館、名山旅游名鎮(zhèn)、太平溝黃金古鎮(zhèn)、金頂山石林、葦場濕地
47、等風景區(qū),市區(qū)有“五湖一河”濱水景區(qū)。鶴崗是黑水女真的故鄉(xiāng),是滿洲皇族的發(fā)祥地,清金文化的聚集地。與“十三五”開局之年比,預計地區(qū)生產總值增長32.5%,規(guī)上工業(yè)增加值增長115.3%,公共財政收入增長48.1%,城鄉(xiāng)居民人均可支配收入分別增長 21.4%、35.1%。農業(yè)穩(wěn)步發(fā)展,糧食生產連年豐收,鄉(xiāng)村振興實現良好開局。工業(yè)經濟穩(wěn)中有進。服務業(yè)供給水平不斷提升,新業(yè)態(tài)、新模式多點呈現。項目建設不斷加快。實施千萬元以上項目363個,總投資超過800億元。尤其是中國五礦、國信通等一批體量大、拉動強的大項目成功落地?;A設施日趨完善。全市人民翹首期盼的佳鶴鐵路、鶴崗機場、關門嘴子水庫等重大基礎設施
48、項目如期推進。升級改造公路706.8公里,“一環(huán)五縱七橫”的城市交通路網格局基本形成。生態(tài)建設成效明顯。實施了“兩河十四溝”“山水林田湖草”等治理工程,大力創(chuàng)建國家森林城市,城區(qū)森林覆蓋率達到69.7%,我市被評為全國黑臭水體治理示范城市、全國水生態(tài)文明城市。民生事業(yè)全面進步?,F行標準下建檔立卡貧困戶全部退出,綏濱縣順利脫貧摘帽。城鄉(xiāng)居民收入顯著提高。就業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大,社會保障體系、住房保障制度逐步完善,教育、衛(wèi)生、文體、科技等事業(yè)全面發(fā)展。改革開放持續(xù)深化。配合省農墾、森工改革,積極承接相關權力事項。積極支持龍煤鶴礦改革脫困。認真貫徹營商條例,投資環(huán)境不斷優(yōu)化??梢哉f,過去的五年,是聚人心、
49、促落實、抓發(fā)展的五年,也是化危機、破難題、抓解困的五年,更是打基礎、利長遠、推動高質量轉型發(fā)展的五年。到2025年,高質量轉型發(fā)展取得決定性成果,“十一個主攻方向”任務全面完成,“十一個新突破”目標全部實現,走出一條質量更高、效益更好、結構更優(yōu)、優(yōu)勢充分釋放的轉型發(fā)展新路。到2035年,基本實現社會主義現代化。三、 加大項目建設力度,發(fā)展動能厚積蓄力深入推進省市百大項目140個,完成投資95億元,其中省百大項目開復工率100%、投資完成率110%,有效促進就業(yè)、投資和發(fā)展。四、 項目選址綜合評價項目選址應統籌區(qū)域經濟社會可持續(xù)發(fā)展,符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關標準規(guī)范,保證城鄉(xiāng)公共安全和項目建設安全,滿
50、足項目科研、生產要求,社會經濟效益、社會效益、環(huán)境效益相互協調發(fā)展。 第六章 運營模式一、 公司經營宗旨公司通過整合資源,實現產品化、智能化和平臺化。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競
51、爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、汽車電子產品行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規(guī)和汽車電子產品行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內汽車電子產品行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統一管理公司的
52、名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸
53、納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表,并將相關數據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品
54、知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經營目標,擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協議,組織簽訂供應商合作協議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售
55、部門執(zhí)行合同。6、協助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務資源的統一規(guī)劃和配置。8、協調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業(yè)務發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據公司管理需要,組織并執(zhí)行內部運行控制工作,協助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統計信息和其他方法(如經濟活動分析、專題調查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協議進行審查,并
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