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文檔簡介
1、泓域咨詢/四平關于成立運輸設備公司可行性報告四平關于成立運輸設備公司可行性報告xxx有限公司目錄第一章 擬成立公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經(jīng)營范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)11公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)12公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)12六、 項目概況12第二章 公司籌建方案16一、 公司經(jīng)營宗旨16二、 公司的目標、主要職責16三、 公司組建方式17四、 公司管理體制17五、 部門職責及權限18六、 核心人員介紹22七、 財務會計制度23第三章 市場分析31一、 行業(yè)概況31二、 不利因素32第四章 背景及必要
2、性34一、 行業(yè)發(fā)展趨勢34二、 市場規(guī)模35三、 加快創(chuàng)新平臺建設39四、 項目實施的必要性39第五章 發(fā)展規(guī)劃分析41一、 公司發(fā)展規(guī)劃41二、 保障措施45第六章 法人治理結(jié)構(gòu)48一、 股東權利及義務48二、 董事52三、 高級管理人員58四、 監(jiān)事60第七章 風險評估分析63一、 項目風險分析63二、 公司競爭劣勢70第八章 選址分析71一、 項目選址原則71二、 建設區(qū)基本情況71三、 著力增強自主創(chuàng)新能力75四、 發(fā)揮企業(yè)創(chuàng)新主體作用75五、 項目選址綜合評價75第九章 環(huán)境影響分析77一、 編制依據(jù)77二、 環(huán)境影響合理性分析78三、 建設期大氣環(huán)境影響分析79四、 建設期水環(huán)境
3、影響分析81五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析82六、 建設期聲環(huán)境影響分析82七、 建設期生態(tài)環(huán)境影響分析83八、 清潔生產(chǎn)84九、 環(huán)境管理分析85十、 環(huán)境影響結(jié)論87十一、 環(huán)境影響建議88第十章 進度計劃方案89一、 項目進度安排89項目實施進度計劃一覽表89二、 項目實施保障措施90第十一章 經(jīng)濟效益及財務分析91一、 經(jīng)濟評價財務測算91營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表91綜合總成本費用估算表92固定資產(chǎn)折舊費估算表93無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表94利潤及利潤分配表96二、 項目盈利能力分析96項目投資現(xiàn)金流量表98三、 償債能力分析99借款還本付息計劃表100第十二章 項目
4、投資分析102一、 投資估算的依據(jù)和說明102二、 建設投資估算103建設投資估算表107三、 建設期利息107建設期利息估算表107固定資產(chǎn)投資估算表109四、 流動資金109流動資金估算表110五、 項目總投資111總投資及構(gòu)成一覽表111六、 資金籌措與投資計劃112項目投資計劃與資金籌措一覽表112第十三章 項目總結(jié)分析114第十四章 附表附件116主要經(jīng)濟指標一覽表116建設投資估算表117建設期利息估算表118固定資產(chǎn)投資估算表119流動資金估算表120總投資及構(gòu)成一覽表121項目投資計劃與資金籌措一覽表122營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表123綜合總成本費用估算表123固定資
5、產(chǎn)折舊費估算表124無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表125利潤及利潤分配表126項目投資現(xiàn)金流量表127借款還本付息計劃表128建筑工程投資一覽表129項目實施進度計劃一覽表130主要設備購置一覽表131能耗分析一覽表131報告說明xxx有限公司主要由xx投資管理公司和xx有限責任公司共同出資成立。其中:xx投資管理公司出資497.00萬元,占xxx有限公司70%股份;xx有限責任公司出資213萬元,占xxx有限公司30%股份。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資15761.28萬元,其中:建設投資12389.34萬元,占項目總投資的78.61%;建設期利息164.03萬元,占項目總投資的1.04%;流動
6、資金3207.91萬元,占項目總投資的20.35%。項目正常運營每年營業(yè)收入27200.00萬元,綜合總成本費用20560.46萬元,凈利潤4867.51萬元,財務內(nèi)部收益率24.96%,財務凈現(xiàn)值9071.10萬元,全部投資回收期5.21年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。2016年7月,發(fā)改委、交通運輸部和鐵路總公司共同印發(fā)中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃(2016-2030)。本次的發(fā)展規(guī)劃期限為2016-2025年,遠期展望至2030年。其發(fā)展目標為:到2020年,一批重大標志性項目建成投產(chǎn),鐵路網(wǎng)規(guī)模達到15萬公里,其中高速鐵路3萬公里,覆蓋80%以上的大城市,為完
7、成“十三五”規(guī)劃任務、實現(xiàn)全面建成小康社會目標提供有力支撐;到2025年,鐵路網(wǎng)規(guī)模達到17.5萬公里左右,其中高速鐵路3.8萬公里左右,網(wǎng)絡覆蓋進一步擴大,路網(wǎng)結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化,骨干作用更加顯著,更好發(fā)揮鐵路對經(jīng)濟社會發(fā)展的保障作用;展望到2030年,基本實現(xiàn)內(nèi)外互聯(lián)互通、區(qū)際多路暢通、省會高鐵連通、地市快速通達、縣域基本覆蓋。隨著軌道交通行業(yè)的發(fā)展,車輛保有量的節(jié)節(jié)攀升,鐵路后市場的市場規(guī)模也迅速增加。鐵路維修、零部件更換以及運維監(jiān)測檢測三大子行業(yè)。本期項目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息,并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計,其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作
8、為學習參考模板用途。第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xxx有限公司(以工商登記信息為準)二、 注冊資本710萬元三、 注冊地址undefinedxxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍:從事軌道交通監(jiān)測設備相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)五、 主要股東xxx有限公司主要由xx投資管理公司和xx有限責任公司發(fā)起成立。(一)xx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司不斷推動企業(yè)品牌建設,實施品牌戰(zhàn)略,增強品牌意識,提升品牌管理能力,實現(xiàn)從產(chǎn)品服務經(jīng)營向品牌經(jīng)營轉(zhuǎn)變。公司積
9、極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標等,加強品牌策劃與設計,豐富品牌內(nèi)涵,不斷提高自主品牌產(chǎn)品和服務市場份額。推進區(qū)域品牌建設,提高區(qū)域內(nèi)企業(yè)影響力。公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上,堅持優(yōu)化結(jié)構(gòu),提質(zhì)增效。不斷促進企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式,補齊生態(tài)環(huán)境保護不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調(diào)的短板,走綠色、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展道路,不斷優(yōu)化供給結(jié)構(gòu),提高發(fā)展質(zhì)量和效益。牢固樹立并切實貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念,以提質(zhì)增效為中心,以提升創(chuàng)新能力為主線,降成本、補短板,推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018
10、年12月資產(chǎn)總額5950.074760.064462.55負債總額1819.191455.351364.39股東權益合計4130.883304.703098.16公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入13502.2210801.7810126.66營業(yè)利潤2188.541750.831641.40利潤總額1902.091521.671426.57凈利潤1426.571112.721027.13歸屬于母公司所有者的凈利潤1426.571112.721027.13(二)xx有限責任公司基本情況1、公司簡介公司依據(jù)公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關規(guī)定,制定
11、并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則,董事會議事規(guī)則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規(guī)范。 公司秉承“以人為本、品質(zhì)為本”的發(fā)展理念,倡導“誠信尊重”的企業(yè)情懷;堅持“品質(zhì)營造未來,細節(jié)決定成敗”為質(zhì)量方針;以“真誠服務贏得市場,以優(yōu)質(zhì)品質(zhì)謀求發(fā)展”的營銷思路;以科學發(fā)展觀縱觀全局,爭取實現(xiàn)行業(yè)領軍、技術領先、產(chǎn)品領跑的發(fā)展目標。 2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額5950.074760.064462.55負債總額1819.191455.351364.39股東權益合計4130.883304.
12、703098.16公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入13502.2210801.7810126.66營業(yè)利潤2188.541750.831641.40利潤總額1902.091521.671426.57凈利潤1426.571112.721027.13歸屬于母公司所有者的凈利潤1426.571112.721027.13六、 項目概況(一)投資路徑xxx有限公司主要從事關于成立運輸設備公司的投資建設與運營管理。(二)項目提出的理由中國是一個典型的大陸性國家,經(jīng)濟聯(lián)系和交往跨度大,需要有一種強有力的運輸方式將整個國家和國民經(jīng)濟聯(lián)系起來,同時引導和促進其他運輸方式的發(fā)
13、展。鐵路最顯著的特點是載運質(zhì)量大、運行成本低、能源消耗少,既在大宗、大流量的中長以上距離的客貨運輸方面具有絕對優(yōu)勢,而且在大流量、高密度的城際中短途旅客運輸中具有很強的競爭優(yōu)勢,是最適合中國經(jīng)濟地理特征和人們收入水平的區(qū)域骨干運輸方式。(三)項目選址項目選址位于xx(以選址意見書為準),占地面積約42.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)生產(chǎn)規(guī)模項目建成后,形成年產(chǎn)xx套軌道交通監(jiān)測設備的生產(chǎn)能力。(五)建設規(guī)模項目建筑面積49695.95,其中:生產(chǎn)工程30019.81,倉儲工程11887.68,行政辦公及生活
14、服務設施5346.02,公共工程2442.44。(六)項目投資根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資15761.28萬元,其中:建設投資12389.34萬元,占項目總投資的78.61%;建設期利息164.03萬元,占項目總投資的1.04%;流動資金3207.91萬元,占項目總投資的20.35%。(七)經(jīng)濟效益(正常經(jīng)營年份)1、營業(yè)收入(SP):27200.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):20560.46萬元。3、凈利潤(NP):4867.51萬元。4、全部投資回收期(Pt):5.21年。5、財務內(nèi)部收益率:24.96%。6、財務凈現(xiàn)值:9071.10萬元。(八)項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃12個
15、月。(九)項目綜合評價本期項目技術上可行、經(jīng)濟上合理,投資方向正確,資本結(jié)構(gòu)合理,技術方案設計優(yōu)良。本期項目的投資建設和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。第二章 公司籌建方案一、 公司經(jīng)營宗旨加強經(jīng)濟合作和技術交流,采用先進適用的科學技術和科學經(jīng)營管理方法,提高產(chǎn)品質(zhì)量,發(fā)展新產(chǎn)品,并在質(zhì)量、價格等方面具有國際市場上的競爭能力,提高經(jīng)濟效益,使投資者獲得滿意的利益。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經(jīng)濟效益,完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期
16、目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內(nèi)兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策,在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、軌道交通監(jiān)測設備行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內(nèi)部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)
17、展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn),搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產(chǎn)收益,用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xxx有限公司主要由xx投資管理公司和xx有限責任公司共同出資成立。其中:xx投資管理公司出資497.00萬元,占xxx有限公司70%股份;xx有限責任公司出資213萬元,占xxx有限公司30%股份。四、 公司管理體制xxx有限公司實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制,各部門按其規(guī)定的職能范圍,履行各自的管理服務職能,而且直接對總經(jīng)理負責;公司建立完善的營銷
18、、供應、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系,確立各部門相應的經(jīng)濟責任目標,加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標管理,確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行,有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展??偨?jīng)理的主要職責如下:1、全面領導企業(yè)的日常工作;對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負責;向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性;2、制定并正式批準頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標,采取有效措施,保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行;3、負責策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系,批準發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊;4、明確所有與質(zhì)量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系;5、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備;6、任命管理者代表,并為其有效開展工
19、作提供支持;7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限(一)綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系,并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表,組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負責本公司文件(包括記錄)的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理,制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境,并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關的條件加以管理。(二)財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經(jīng)理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整
20、理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門,如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5、負責資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務情況說明分析,向公司領導報告公司經(jīng)營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作,每月負責編制銷售應收款報表,并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作,并及時送交銀行。7、負責每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制,匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對,每月5日前完成會計報表的編制,并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作,并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行
21、財務管理,負責支票等有關結(jié)算憑證的購買、領用及保管,辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理,審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證,登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬,月末與銀行對賬單和對銀行存款余額,并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作,現(xiàn)金收付工作。(三)投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關市場信息,并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經(jīng)董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策,負責公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領導交辦的其他事項。(四)銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定
22、和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調(diào)查預測,建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責
23、收集產(chǎn)品供應商信息,并對供應商進行質(zhì)量、技術和供就能力進行評估,根據(jù)公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產(chǎn)品采購,保證產(chǎn)品供應及時,確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質(zhì)的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、姚xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司
24、兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。2、吳xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)。3、邱xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8
25、月至今任公司監(jiān)事會主席。4、付xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。5、閆xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、魏xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。7、江xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2
26、002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理;2019年3月至今任公司董事。8、許xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。七、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn),不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,
27、應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經(jīng)股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌
28、補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為:(1)利潤分配原則:公司的利潤分配應重視對社會公眾股東的合理投資回報,以維護股東權益和保證公司可持續(xù)發(fā)展為宗旨,保持利潤分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性,并符合法律、法規(guī)的相關規(guī)定;(2)利潤分配決策程序:公司年度的利潤分配方案由董事會結(jié)合公司的經(jīng)營數(shù)據(jù)、盈利情況、資金需求等擬訂,董事會審議現(xiàn)金分紅方案時,應當
29、認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據(jù)相關法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合公司實際經(jīng)營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應對利潤分配方案發(fā)表明確的獨立意見,利潤分配方案須經(jīng)董事會過半數(shù)以上表決通過并經(jīng)三分之二以上獨立董事表決通過后,方可提交股東大會審議;股東大會審議現(xiàn)金分紅方案時,公司應當通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流,充分聽取中小股東的意見和訴求,及時答復中小股東關心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現(xiàn)金分紅方案的,董事會應當做出詳細說明,獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見。提交股東大會審議時,公司應當提供網(wǎng)絡投票等方式以方便
30、股東參與股東大會表決。此外,公司應當在定期報告中披露未分紅的具體原因,未用于分紅的資金留存公司的用途;監(jiān)事會應當對董事會和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程序進行監(jiān)督,對董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議,并經(jīng)過半數(shù)監(jiān)事通過,在公告董事會決議時應同時披露獨立董事、監(jiān)事會的審核意見;公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出,董事會提出的利潤分配政策需經(jīng)全體董事過半通過并經(jīng)三分之二以上獨立董事通過,獨立董事應當對利潤分配政策的制定或修改發(fā)表獨立意見;公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時,應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過;對章程確定的現(xiàn)
31、金分紅政策進行調(diào)整或者變更的,應當滿足公司章程規(guī)定的條件,經(jīng)過論證后履行相應的決策程序,并經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過;公司如因外部經(jīng)營環(huán)境或自身經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化而需要調(diào)整分紅政策,應以股東權益保護為出發(fā)點,詳細論證和說明原因。有關調(diào)整利潤分配政策的議案由獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表意見,經(jīng)公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準。(3)現(xiàn)金分紅的條件公司該年度實現(xiàn)的可分配利潤(即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤)為正值,并且現(xiàn)金流充裕,實施現(xiàn)金分紅不影響公司的持續(xù)經(jīng)營;審計機構(gòu)對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告;(4)現(xiàn)金分紅政策公司董事會應當綜合考慮所
32、處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,并按照公司章程規(guī)定的程序,提出差異化的現(xiàn)金分紅政策:公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%;公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%;公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的,可以按照前項規(guī)定處理。重大資金支出是指需經(jīng)公司股東大會審議通過,達到以下情形之一:
33、交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30%以上;交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的營業(yè)收入占公司最近一個會計年度經(jīng)審計營業(yè)收入的50%以上,且絕對金額超過3000萬元;交易標的(如股權)在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的50%以上,且絕對金額超過300萬元;交易的成交金額(包括承擔的債務和費用)占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%以上,且絕對金額超過3000萬元;交易產(chǎn)生的利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的50%以上,且絕對金額超過300萬元。滿足上述條件的重大投資計劃或者重大現(xiàn)金支出須由董事會審議后提交股東大會審議批準。(5)利潤分配時間
34、間隔:在滿足上述第(四)款條件下,公司每年度至少分紅一次;(6)現(xiàn)金分紅比例:公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍;公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%,最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%;(7)存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其所占用的資金。(8)公司在依據(jù)公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配規(guī)劃以及本章程的規(guī)定,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅方式將優(yōu)先于其他各類非現(xiàn)金分紅方式。(二)內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審計制度,配備專職審計人員,對公司財務收支和經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督。2
35、、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責,應當經(jīng)董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節(jié)會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定,董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料,不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時,提前30天事先通知會計師事務所,公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時,允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的,應當向股東大會說明公司有無不當情形。第三章 市場分析一、 行業(yè)概況中國
36、是一個典型的大陸性國家,經(jīng)濟聯(lián)系和交往跨度大,需要有一種強有力的運輸方式將整個國家和國民經(jīng)濟聯(lián)系起來,同時引導和促進其他運輸方式的發(fā)展。鐵路最顯著的特點是載運質(zhì)量大、運行成本低、能源消耗少,既在大宗、大流量的中長以上距離的客貨運輸方面具有絕對優(yōu)勢,而且在大流量、高密度的城際中短途旅客運輸中具有很強的競爭優(yōu)勢,是最適合中國經(jīng)濟地理特征和人們收入水平的區(qū)域骨干運輸方式。盡管從20世紀90年代以來,中國高速公路獲得了巨大發(fā)展,對鐵路行業(yè)也形成了越來越明顯的競爭,但是,鐵路在國民經(jīng)濟中的支柱作用和在中國綜合運輸網(wǎng)絡中的擔當?shù)淖饔檬瞧渌\輸方式難以替代的。2013年,我國鐵路固定資產(chǎn)投資(含基本建設、更
37、新改造和機車車輛購置)完成6657.45億元。2013年,全國鐵路旅客發(fā)送量完成21.06億人,鐵路貨物發(fā)送量完成39.61億噸。2014年,中國鐵路行業(yè)完成固定資產(chǎn)投資8088億元,超額完成全年計劃,這是繼2010年鐵路固定資產(chǎn)投資達到8426.52億元后的第二高。截止2014年底,中國鐵路營業(yè)里程已達11.2萬公里,其中高鐵1.6萬公里。2014年12月30日,中國南車、中國北車公布合并方案。合并采取南車吸收合并北車的方式進行,新公司擬更名為中國中車.2015年3月5日,國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會原則同意中國南車和中國北車進行合并的方案。雖然經(jīng)過多年加速建設,我國鐵路發(fā)展成就顯著,但與發(fā)
38、達國家相比,我國的路網(wǎng)密度和人均鐵路里程仍有差距,建設空間巨大。因此,2015年及十三五期間,中國鐵路投資額將維持在高位,中國鐵路市場仍將是世界上最大的鐵路市場。二、 不利因素1、國內(nèi)企業(yè)規(guī)模較小、抗風險能力較弱我國檢修設備行業(yè)的企業(yè)不多,多數(shù)規(guī)模偏小,技術力量薄弱,與國際先進企業(yè)相比,競爭能力不強,抗風險能力相對較弱。本行業(yè)的下游應用逐級呈現(xiàn)大型化、總承包方向發(fā)展的趨勢,業(yè)內(nèi)真正能為下游客戶提供從空間整體布局、產(chǎn)品設計、生產(chǎn)加工到安裝調(diào)試、維護保養(yǎng)的檢修解決方案的企業(yè)較少,從而對整個行業(yè)的發(fā)展及技術提升產(chǎn)生不利影響。2、部分產(chǎn)品技術水平落后低于國際先進水平軌道交通機車車輛檢修設備是機車車輛運
39、行安全重要的保障設施,對其總的技術要求是安全、可靠、適應性強。高速鐵路動車組進入我國較晚,同國外相比,國內(nèi)高速鐵路動車組檢修設備研發(fā)、制造雖然取得了一定的成績,但是整體技術和工藝水平不高,在產(chǎn)品自動化控制、使用壽命等方面與國際先進水平相比尚存在一定的差距。3、高端復合型人才的缺乏在鐵路機車車輛運行安全檢測與檢修行業(yè)中,車輛運行安全檢測及機車車輛智能檢修領域?qū)儆诩夹g密集型產(chǎn)業(yè),技術體系復雜,涉及技術領域廣泛,產(chǎn)品項目實施時間較長,地域廣闊,客戶服務時間長,需要從業(yè)技術人員不僅具有較高的技術水平,同時也要具備豐富的鐵路行業(yè)經(jīng)驗和項目實施及管理經(jīng)驗,因此,行業(yè)對此類高端復合型人才需求較大。目前,高端
40、復合型技術人才的缺乏,對行業(yè)發(fā)展具有一定的制約作用。第四章 背景及必要性一、 行業(yè)發(fā)展趨勢從全國通車里程規(guī)劃來看,2016年6月由國務院出臺的中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃,把原高鐵規(guī)劃的“四縱四橫”全面提升為“八縱八橫”,計劃把高鐵鐵路通車里程從2015年底的1.9萬公里擴大到2020年的3萬公里,總通車里程提升58%。從鐵路總體投資額規(guī)劃來看,2016年3月國家發(fā)改委和交通運輸部聯(lián)合下發(fā)的交通基礎設施重大工程建設三年行動計劃提出,2016-2018年鐵路方面要重點推進86個項目前期工作,新建改擴建線路約2萬公里,涉及投資約2萬億元。國家鐵路局2015年鐵道統(tǒng)計公報顯示,截止2015年底,全國動車組擁有量
41、1883組、17648輛,高鐵鐵路通車里程為1.9萬公里。2016年4月和5月期間,中國鐵路總公司、大秦鐵路股份有限公司、廣東廣珠城際軌道交通有限責任公司共發(fā)布了14次鐵路車輛采購招標,其中動車組21列(分別由廣東廣珠城際軌道交通有限責任公司和大秦鐵路股份有限公司采購)、客車657輛、機車195臺、貨車9279輛。2016年12月13日,中鐵總姍姍來遲地公布今年第一次動車組集中招標(時速250公里動車組70列)。2016年全年的招標情況:15,600輛貨車、398列動車組高級修和105列動車組。相比2015年中鐵總累計采購動車組424列、機車790臺、客車1305輛、貨車10,300輛,201
42、6年不僅在招標數(shù)量上有所下降,招標時間也晚于往年。2010年以來,雖然我國動車組保有量增速有所放緩,但動車組整體保有量仍在逐步增加,動車組列車也將陸續(xù)進入常規(guī)檢修周期。鐵路機車車輛運行安全檢測與檢修行業(yè)是我國鐵路運營管理體系的重要組成部分,其主要作用是采用動態(tài)檢測和靜態(tài)檢修相結(jié)合的方式,確保鐵路機車車輛運行安全。其中,在車輛運行安全檢測領域,通過采取軌邊在線檢測、監(jiān)控等技術手段,保障移動車輛在線運行安全;在機車車輛檢修領域,通過使用相關檢修類設備,在機車車輛段等固定場所,對機車車輛進行臨時及定期檢修,保證機車車輛使用質(zhì)量狀態(tài)良好,確保機車車輛運行安全。機車車輛運行安全檢測與檢修行業(yè),為我國鐵路
43、運輸提供了強有力的安全保障,促進了我國鐵路客貨運輸不斷快速發(fā)展。二、 市場規(guī)模在“十二五”期間,鐵路投資是政府投資工作的重點。2011年至2015年,鐵路固定資產(chǎn)投資逐年增加,從2011年的5,906億元,到2015年的8,238億元,年復合增長率為9%。“十二五”規(guī)劃期間鐵路實際累計投資為3.58萬億元,遠高于原定規(guī)劃的2.8萬億元??傮w來看,鐵路固定資產(chǎn)投資可分為機車車輛購置、既有線改造和新建鐵路三部分,其中,鐵路基礎建設投資占比在“十二五”期間穩(wěn)定在80%左右。2016年年初,國家鐵路局發(fā)布鐵路“十三五”發(fā)展規(guī)劃征求意見稿,規(guī)劃中提到,“十三五”期間,鐵路固定資產(chǎn)投資規(guī)模將達3.5至3.
44、8萬億元人民幣,其中基本建設投資為3萬億元左右,中國鐵路總公司人士表示,“十三五”最終敲定計劃有望突破4萬億元。2016年7月,發(fā)改委、交通運輸部和鐵路總公司共同印發(fā)中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃(2016-2030)。本次的發(fā)展規(guī)劃期限為2016-2025年,遠期展望至2030年。其發(fā)展目標為:到2020年,一批重大標志性項目建成投產(chǎn),鐵路網(wǎng)規(guī)模達到15萬公里,其中高速鐵路3萬公里,覆蓋80%以上的大城市,為完成“十三五”規(guī)劃任務、實現(xiàn)全面建成小康社會目標提供有力支撐;到2025年,鐵路網(wǎng)規(guī)模達到17.5萬公里左右,其中高速鐵路3.8萬公里左右,網(wǎng)絡覆蓋進一步擴大,路網(wǎng)結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化,骨干作用更加顯著,更好
45、發(fā)揮鐵路對經(jīng)濟社會發(fā)展的保障作用;展望到2030年,基本實現(xiàn)內(nèi)外互聯(lián)互通、區(qū)際多路暢通、省會高鐵連通、地市快速通達、縣域基本覆蓋。隨著軌道交通行業(yè)的發(fā)展,車輛保有量的節(jié)節(jié)攀升,鐵路后市場的市場規(guī)模也迅速增加。鐵路維修、零部件更換以及運維監(jiān)測檢測三大子行業(yè)。我國鐵路交通行業(yè)的快速發(fā)展極大提高了對于運營安全、維護的市場需求。隨著時間推移,大部分鐵路車輛將陸續(xù)進入檢修保養(yǎng)周期,鐵路機車、車輛及動車組安全運行保障專用設備市場需求旺盛。根據(jù)目前的規(guī)則,安全運行保障專用設備主要包括檢測檢修專用設備和安全監(jiān)控專用設備兩大類產(chǎn)品。我國鐵路交通行業(yè)的快速發(fā)展極大提高了對于運營安全、維護的市場需求。隨著時間推移,
46、大部分鐵路車輛將陸續(xù)進入檢修保養(yǎng)周期,鐵路機車、車輛及動車組安全運行保障專用設備市場需求旺盛。根據(jù)目前的規(guī)則,安全運行保障專用設備主要包括檢測檢修專用設備和安全監(jiān)控專用設備兩大類產(chǎn)品。根據(jù)中國鐵道學會的統(tǒng)計資料,2011年鐵路機車、車輛及動車組安全運行保障專用設備分別占當年全國鐵路基本建設和機車車輛購置投資總額的2.80%(其中檢測檢修專用設備和智能安全監(jiān)控專用設備分別占1.96%和0.84%);占當年全國鐵路更新改造投資總額的18.43%(其中檢測檢修專用設備和智能安全監(jiān)控專用設備分別占6.53%和11.90%)。到2015年,每年運維和安全監(jiān)控市場占全國鐵路基本建設和機車車輛購置投資額的比
47、例預計能達到3%,其中檢測檢修專用設備為2%,智能安全監(jiān)控專用設備為1%,按照此比例計算,則2016年鐵路機車、車輛及動車組安全運行保障的檢測檢修、安全監(jiān)控專用設備空間將維持在200億元以上。隨著后續(xù)車輛保養(yǎng)需求的增加,我們判斷這一采購比例在未來35年將持續(xù)上升,則即便鐵路總投資出現(xiàn)零增長或小幅下滑,但在檢測維保端的需求依然將保持較快的增長速度。自2007年底首列動車組投入運營以來,第一批動車組已具備“五級檢修”的需求。2016年,動車組高級修招標合計276列,其中動車組高級修第一、二次招標項目設計動車組分別為205列和71列。276列中四級檢修7列,三級檢修269列。截至目前,2017年已啟
48、動的高級修第一次招標設計動車組398列,高于2016年全年招標量,增長44%,其中三級檢修376列,占90%以上,四級檢修22列。動車組的檢修可分為5個等級,一、二級為運用修,三、四、五級檢修為高級修,其中關注度最高的為四級修與五級修,運行120-160公里需要進行四級修,經(jīng)過兩輪五級修后,即營運約500萬公里或大約十年,進入大修階段。2016年進入大修階段的動車組有30多列,預計今年將達100多列。2016年開始最早的動車組陸續(xù)進入產(chǎn)修,現(xiàn)存的2,148列動車組也將陸續(xù)進入后期檢修。動車組產(chǎn)品未來將維持在一個高位平穩(wěn)狀態(tài)。近年來,全國18個鐵路局每年在鐵路領域的更新改造投資規(guī)模相對穩(wěn)定,每年
49、大約200億的投入規(guī)模,其中用于檢修設備更新改造的投入約占全年更新改造投入的10%(約20億元),預計未來3-5年仍將保持這一規(guī)模。則到2020年,鐵路干線方面的后市場的整體規(guī)模也接近1,000億,其中10%用于檢修設備更新改造投入。三、 加快創(chuàng)新平臺建設推動自主創(chuàng)新與經(jīng)濟發(fā)展深度融合,圍繞主導產(chǎn)業(yè),爭創(chuàng)國家級實驗室和研發(fā)中心,建設國家級專用車及農(nóng)機裝備等產(chǎn)業(yè)公共技術檢測中心、實體型國家級農(nóng)機產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)新中心、吉林省智能化家禽屠宰及深加工成套裝備中試中心、中科院長春應化所科技創(chuàng)新中心、中國北方光電生產(chǎn)研發(fā)檢測基地、中國滿藥科創(chuàng)中心、國家知識產(chǎn)權代辦業(yè)務窗口。與長春共同謀劃建設科技城,加強兩市科
50、技和人才交流,共建科技創(chuàng)新研發(fā)平臺。支持開發(fā)區(qū)建立科技園、孵化園、雙創(chuàng)園,推進梨樹中國農(nóng)業(yè)大學科技孵化園、省級(梨樹)農(nóng)業(yè)科技園、吉林師范大學創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實訓基地等平臺建設,打造集科技孵化、雙創(chuàng)基地、技術交易、展示于一體的綜合平臺。吸引高校、科研院所到開發(fā)區(qū)設立研發(fā)基地,加速科研成果在開發(fā)區(qū)轉(zhuǎn)化。四、 項目實施的必要性(一)現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領先企業(yè),公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度,產(chǎn)品銷售形勢良好,產(chǎn)銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展,公司現(xiàn)有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強化管理
51、等手段,不斷挖掘產(chǎn)能潛力,但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項目的建設,公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約,為公司把握市場機遇奠定基礎。(二)公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級,公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動,不斷研發(fā)新產(chǎn)品,提升產(chǎn)品精密化程度,將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領先水準,提高生產(chǎn)的靈活性和適應性,契合關鍵零部件國產(chǎn)化的需求,才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢,保持公司在領域的國內(nèi)領先地位。第五章 發(fā)展規(guī)劃分析一、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創(chuàng)新為魂”的經(jīng)營理念,貫徹
52、“安全、現(xiàn)代、可靠、穩(wěn)定”的核心價值觀,為客戶提供高性能、高品質(zhì)、高技術含量的產(chǎn)品和服務,致力于發(fā)展成為行業(yè)內(nèi)領先的供應商。未來公司將通過持續(xù)的研發(fā)投入和市場營銷網(wǎng)絡的建設進一步鞏固公司在相關領域的領先地位,擴大市場份額;另一方面公司將緊密契合市場需求和技術發(fā)展方向進一步拓展公司產(chǎn)品類別,加大研發(fā)推廣力度,進一步提升公司綜合實力以及市場地位。(二)擴產(chǎn)計劃經(jīng)過多年的發(fā)展,公司在相關領域領域積累了豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗和技術優(yōu)勢,隨著公司業(yè)務規(guī)模逐年增長,產(chǎn)能瓶頸日益顯現(xiàn)。因此,產(chǎn)能提升計劃是實現(xiàn)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)。公司將以全球行業(yè)持續(xù)發(fā)展及逐漸向中國轉(zhuǎn)移為依托,提高公司生產(chǎn)能力和生產(chǎn)效率,滿足
53、不斷增長的客戶需求,鞏固并擴大公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢,提高市場占有率和公司影響力。在產(chǎn)品拓展方面,公司計劃在擴寬現(xiàn)有產(chǎn)品應用領域的同時,不斷豐富產(chǎn)品類型,持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量和附加值,保持公司產(chǎn)品在行業(yè)中的競爭地位。(三)技術研發(fā)計劃公司未來將繼續(xù)加大技術開發(fā)和自主創(chuàng)新力度,在現(xiàn)有技術研發(fā)資源的基礎上完善技術中心功能,規(guī)范技術研究和產(chǎn)品開發(fā)流程,引進先進的設計、測試等軟硬件設備,提高公司技術成果轉(zhuǎn)化能力和產(chǎn)品開發(fā)效率,提升公司新產(chǎn)品開發(fā)能力和技術競爭實力,為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供源源不斷的技術動力。公司將本著中長期規(guī)劃和近期目標相結(jié)合、前瞻性技術研究和產(chǎn)品應用開發(fā)相結(jié)合的原則,以研發(fā)中心為平臺,以
54、市場為導向,進行技術開發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新,健全和完善技術創(chuàng)新機制,從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續(xù)創(chuàng)新能力,努力實現(xiàn)公司新技術、新產(chǎn)品、新工藝的持續(xù)開發(fā)。(四)技術研發(fā)計劃公司將以新建研發(fā)中心為契機,在對現(xiàn)有產(chǎn)品的技術和工藝進行持續(xù)改進、提高公司的研發(fā)設計能力、滿足客戶對產(chǎn)品差異化需求的同時,順應行業(yè)技術發(fā)展,不斷研發(fā)新工藝、新技術,不斷提升產(chǎn)品自動化程度,在充分滿足下游領域?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量要求不斷提高的同時,強化公司自主創(chuàng)新能力,鞏固公司技術的行業(yè)先進地位,強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產(chǎn)權保護自主創(chuàng)新、自主知識產(chǎn)權和自主品牌是公司今后持續(xù)發(fā)展的關鍵。自主知識產(chǎn)權是自主創(chuàng)新的保障,公司未
55、來三年將重點關注專利的保護,依靠自主創(chuàng)新技術和自主知識產(chǎn)權,提高盈利水平。公司計劃在未來三年內(nèi)大量引進或培養(yǎng)技術研發(fā)、技術管理等專業(yè)人才,以培養(yǎng)技術骨干為重點建設內(nèi)容,建立一支高、中、初級專業(yè)技術人才合理搭配的人才隊伍,滿足公司快速發(fā)展對人才的需要。公司將采用各種形式吸引優(yōu)秀的科技人員。包括:提高技術人才的待遇;通過與高校、科研機構(gòu)聯(lián)合,實行對口培訓等形式,強化技術人員知識更新;積極拓寬人才引進渠道,實行就地取才、內(nèi)部挖掘和面向社會廣攬人才相結(jié)合。確保公司產(chǎn)品的高技術含量,充分滿足客戶的需求,使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公司將加強與高等院校、研發(fā)機構(gòu)的合作與交流,整合產(chǎn)、學、研資源優(yōu)
56、勢,通過自主研發(fā)與合作開發(fā)并舉的方式,持續(xù)提升公司技術研發(fā)水平,提升公司對重大項目的攻克能力,提高自身研發(fā)技術水平,進一步強化公司在行業(yè)內(nèi)的影響力。(五)市場開發(fā)規(guī)劃公司根據(jù)自身技術特點與銷售經(jīng)驗,制定了如下市場開發(fā)規(guī)劃:首先,公司將以現(xiàn)有客戶為基礎,在努力提升產(chǎn)品質(zhì)量的同時,以客戶需求為導向,在各個方面深入了解客戶需求,以求充分滿足客戶的差異化需求,從而不斷增加現(xiàn)有客戶訂單;其次,公司將在穩(wěn)定與現(xiàn)有客戶合作關系的同時,憑借公司成熟的業(yè)務能力及優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量逐步向新的客戶群體拓展,挖掘新的銷售市場;最后,公司將不斷完善營銷網(wǎng)絡建設,提升公司售后服務能力,從而提升公司整體服務水平,實現(xiàn)整體業(yè)務的協(xié)同及平衡發(fā)展。(六)人才發(fā)展規(guī)劃人才是公司發(fā)展的核心資源,為了實現(xiàn)公司總體戰(zhàn)略目標,公司將健全人力資源管理體系,制定科學的人力資源開發(fā)計劃,進一步建立完善的培訓、薪酬、績效和激勵機制,最大限度的發(fā)揮人才潛力,為公司的可持續(xù)發(fā)展提供人才保障。公司將立足于未來發(fā)展需要,進一步加快人才引進。通過專業(yè)化的人力資源服務和評估機制,滿足公司的發(fā)展需要。一方面,公司將根據(jù)不同部門職能,有針對性的招聘專業(yè)化人才:管理方面,公司將
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