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文檔簡介
1、降低成本費(fèi)用率提高企業(yè)管理水平一、課題背景 隨著市場競爭日趨激烈,蓬翔公司成本費(fèi)用率近兩年一直居高不下,生產(chǎn)經(jīng)營遇到了前所未有的困難。而成本優(yōu)勢的取得對于一個企業(yè)的生存和發(fā)展至關(guān)重要,因此財務(wù)管理必須把成本的全面降低作為系統(tǒng)性的工程加以深入挖掘,降低成本費(fèi)用率是我公司必須面臨也是必須解決的一個重要課題。 2 2014-2016014-2016年成本費(fèi)用率情況匯總表年成本費(fèi)用率情況匯總表二、現(xiàn)狀把握截止截止5月月末公司成本費(fèi)用率為末公司成本費(fèi)用率為96.11%,較目標(biāo)值,較目標(biāo)值95%高了高了1.11個百分點(diǎn)。個百分點(diǎn)。降低成本費(fèi)用率指標(biāo)分解:降低成本費(fèi)用率指標(biāo)分解:三、目標(biāo)設(shè)定成本費(fèi)用率成本費(fèi)
2、用率改善改善現(xiàn)狀現(xiàn)狀(% %)目標(biāo)目標(biāo)(% %)與目標(biāo)差額與目標(biāo)差額(百分點(diǎn))(百分點(diǎn))指標(biāo)指標(biāo)基準(zhǔn)值基準(zhǔn)值(20152015年)年) 目標(biāo)值目標(biāo)值 改善值改善值96.1196.1195951.111.11主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)收入(萬元)(萬元)9265092650110000110000增增1789617896制造成本率制造成本率% %87.4487.4483.4983.49降降3.953.95管理費(fèi)用率管理費(fèi)用率% %9.069.067.647.64降降1.421.42銷售費(fèi)用率銷售費(fèi)用率% %8.138.136.556.55降降1.581.58財務(wù)費(fèi)用財務(wù)費(fèi)用(萬元)(萬元)229622
3、9619961996降降300300四、問題分析利用利用5WHY5WHY、魚骨圖、帕累托圖等分析工具查找真因、魚骨圖、帕累托圖等分析工具查找真因成本成本費(fèi)用費(fèi)用率偏率偏高高營業(yè)收入有待提高營業(yè)收入有待提高擴(kuò)大銷售區(qū)域擴(kuò)大銷售區(qū)域建全建全銷售銷售體系體系提高銷量提高銷量增加新產(chǎn)品增加新產(chǎn)品銷售額銷售額物資采購價物資采購價格降低格降低質(zhì)量控制質(zhì)量控制強(qiáng)化強(qiáng)化加強(qiáng)工藝技術(shù)加強(qiáng)工藝技術(shù) 降成降成本本降低材降低材料料消耗消耗降財務(wù)費(fèi)降財務(wù)費(fèi)用用降運(yùn)輸費(fèi)用降運(yùn)輸費(fèi)用降低人工成本降低人工成本開拓銷開拓銷售渠道售渠道費(fèi)用費(fèi)用成本成本20162016年年1-51-5月銷售收入預(yù)算執(zhí)行情況表(萬元)月銷售收入預(yù)算
4、執(zhí)行情況表(萬元)單位:營銷公司單位:營銷公司銷售收入銷售收入合計合計1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月計劃目標(biāo)計劃目標(biāo)1100001100006170617033263326706770671064010640114271142711038110381040810408817781771170311703107841078410452104521050510505實(shí)際完成實(shí)際完成427704277070847084340634068109810910595105951357613576差額差額-672
5、30-67230914914808010421042-45-4521492149五、實(shí)施對策(一)、積極開拓市場,確保全年完成主營業(yè)務(wù)收入(一)、積極開拓市場,確保全年完成主營業(yè)務(wù)收入11億元。具體措施億元。具體措施由營銷公司分解落實(shí)。截止由營銷公司分解落實(shí)。截止5月底收入預(yù)算月底收入預(yù)算38630萬元,實(shí)際完成萬元,實(shí)際完成42770萬元,萬元,完成預(yù)算目標(biāo)的完成預(yù)算目標(biāo)的110.7%。五、實(shí)施對策(二)制造成本率降至(二)制造成本率降至83.49%83.49%,降低,降低3.953.95個百分點(diǎn)。截止個百分點(diǎn)。截止5 5月底公司月底公司制造成本率完成情況表如下:制造成本率完成情況表如下:五
6、、實(shí)施對策(二)降低制造成本率措施。(二)降低制造成本率措施。序號序號問問 題題對對 策策責(zé)責(zé) 任任 人人完成時間完成時間完成情況完成情況1 1降低材料消耗降低材料消耗1%1%重新核訂產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)成本,完重新核訂產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)成本,完善定額領(lǐng)料制度并監(jiān)督執(zhí)行善定額領(lǐng)料制度并監(jiān)督執(zhí)行6 6月月3030日前日前 2 2降低人工成本降低人工成本根據(jù)生產(chǎn)量情況,裁減冗員根據(jù)生產(chǎn)量情況,裁減冗員5 5月月3030前前 已完成已完成3 3控制工資總額控制工資總額嚴(yán)格按公司績效考核辦法控嚴(yán)格按公司績效考核辦法控制工資總額制工資總額全年全年4 4降低質(zhì)量成本降低質(zhì)量成本嚴(yán)格執(zhí)行程序文件,降低內(nèi)嚴(yán)格執(zhí)行程序文件,降低內(nèi)外
7、部質(zhì)量損失外部質(zhì)量損失600600萬元萬元全年全年 5 5重點(diǎn)項目降成本重點(diǎn)項目降成本全年實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)項目降成本全年實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)項目降成本37803780萬元,其中采購降成本萬元,其中采購降成本20002000萬元。萬元。全年全年 五、實(shí)施對策(三)降低管理費(fèi)用率至(三)降低管理費(fèi)用率至7.64%7.64%,降低,降低1.421.42個百分點(diǎn)。個百分點(diǎn)。序號序號問問 題題對對 策策責(zé)責(zé) 任任 人人完成時間完成時間 完成情況完成情況1 1降低辦公費(fèi)用降低辦公費(fèi)用2525萬元萬元嚴(yán)格按預(yù)算控制費(fèi)用發(fā)生嚴(yán)格按預(yù)算控制費(fèi)用發(fā)生12.30 12.30 2 2降低人工成本降低人工成本120120萬元萬元合理調(diào)整部
8、門管理人員,減合理調(diào)整部門管理人員,減少冗員,加強(qiáng)績效考核。少冗員,加強(qiáng)績效考核。5.30 5.30 3 3降低業(yè)務(wù)招待費(fèi)降低業(yè)務(wù)招待費(fèi)10%10%規(guī)定招待標(biāo)準(zhǔn),用餐前審批,規(guī)定招待標(biāo)準(zhǔn),用餐前審批,嚴(yán)格預(yù)算控制嚴(yán)格預(yù)算控制12.30 12.30 4 4降低運(yùn)輸費(fèi)用降低運(yùn)輸費(fèi)用5%5%加強(qiáng)公務(wù)用車及技服車輛管加強(qiáng)公務(wù)用車及技服車輛管理。理。5.30 5.30 五、實(shí)施對策(四)降低銷售費(fèi)用率至(四)降低銷售費(fèi)用率至6.55%6.55%,降低,降低1.581.58個百分點(diǎn)。個百分點(diǎn)。序號序號問問 題題對對 策策責(zé)責(zé) 任任 人人完成時間完成時間完成情況完成情況1 1降低物流成本降低物流成本4040
9、萬萬元元重新簽訂運(yùn)費(fèi)合同降低運(yùn)費(fèi)重新簽訂運(yùn)費(fèi)合同降低運(yùn)費(fèi)價格。價格。12.30 12.30 2 2降低三包索賠費(fèi)用降低三包索賠費(fèi)用365365萬元。萬元。按三包費(fèi)用發(fā)生的責(zé)任單位按三包費(fèi)用發(fā)生的責(zé)任單位進(jìn)行目標(biāo)分解,落實(shí)到各相進(jìn)行目標(biāo)分解,落實(shí)到各相關(guān)單位。并嚴(yán)格按預(yù)算控制,關(guān)單位。并嚴(yán)格按預(yù)算控制,及時分析原因,降低三包索及時分析原因,降低三包索賠費(fèi)用賠費(fèi)用12.30 12.30 3 3降低售后服務(wù)費(fèi)用降低售后服務(wù)費(fèi)用2020萬元萬元合理調(diào)配服務(wù)人員,縮短服合理調(diào)配服務(wù)人員,縮短服務(wù)半徑,降低相關(guān)費(fèi)用務(wù)半徑,降低相關(guān)費(fèi)用12.30 12.30 五、實(shí)施對策(五)同比降低財務(wù)費(fèi)用(五)同比降低財務(wù)費(fèi)用300300萬元。萬元。措施:措施: 1 1、積極與銀行及金融機(jī)構(gòu)合作,爭取以低利率貸款置換高利率、積極與銀行及金融機(jī)構(gòu)合作,爭取以低利率貸款置換高利率貸款,降低貸款利息貸款,降低貸款利息100100萬元。萬元。 2 2、積極利用我公司銀行授信額度開展供應(yīng)商保理及其他供應(yīng)鏈、積極利用我公司銀行授信額度開展供應(yīng)商保理及其他供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù),降低帶息負(fù)債,降低財務(wù)費(fèi)用金融業(yè)務(wù),降低帶息負(fù)債,降低財務(wù)費(fèi)用150150萬元。萬元。 3 3、合理安排資金,減少票據(jù)貼現(xiàn),降低貼現(xiàn)利息、合理安排資金,減少票據(jù)貼現(xiàn),降低貼現(xiàn)利息5050萬元。萬元。六、結(jié)果評價 如本年度完
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