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文檔簡介

1、遼寧省丹東市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2018 年度部門決算1目錄第一部分丹東市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會概況一、 主要職責(zé)二、 部門決算單位構(gòu)成第二部分丹東市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2018 年度部門決算報表一、 2018年度收入支出決算總表二、 2018年度收入決算表三、 2018年度支出決算表四、 2018年度財政撥款收入支出決算表五、 2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表六、 2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、 2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表八、 2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表九、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表第三部分丹東市文學(xué)藝術(shù)界

2、聯(lián)合會2018 年度部門決算情況說明第四部分名詞解釋2第一部分丹東市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會概況一、主要職責(zé)(1) 貫徹黨的文藝工作方針政策,把握文藝工作的政治方向,加強(qiáng)文藝政策的宣傳和教育。(2) 圍繞市委中心工作,組織全市文藝工作者密切配合,完成市委確定的工作任務(wù),卓有成效地開展工作。(3) 組織全市文藝工作者搞好創(chuàng)作,抓好精品力作。(4) 加強(qiáng)全市文藝家隊(duì)伍建設(shè),增強(qiáng)文學(xué)藝術(shù)干部的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì),發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)和推出優(yōu)秀文學(xué)藝術(shù)人才。(5) 加強(qiáng)與海內(nèi)外文藝界的聯(lián)絡(luò),擴(kuò)大文藝交流,提升丹東的知名度和外在形象。(6) 加強(qiáng)全市文藝家協(xié)會的組織協(xié)調(diào)和管理,使各文藝家協(xié)會在黨的文藝方針政策指引下健康發(fā)展。

3、(7) 組織各類文藝活動,活躍丹東文化市場,創(chuàng)造丹東良好的文藝環(huán)境。(8) 承辦市委、市政府交辦的其他工作。二、部門決算單位構(gòu)成納入丹東市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2018年部門決算編制范圍的預(yù)算單位包括:丹東市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會機(jī)關(guān)3第二部分丹東市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2018 年度部門決算表4第三部分 丹東市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 2018 年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況(一)收入總計373.63萬元,包括:1.財政撥款收入373.63萬元,占收入總計的100% 。其中:公共預(yù)算財政撥款收入 373.63 萬元,政府性基金收入 XX 萬元。2.上級補(bǔ)助收入 XX 萬元,占收入總計的 XX% 。主要是

4、 XX等收入。3.事業(yè)收入XX 萬元,占收入總計的XX% 。主要是XX 等收入。4.經(jīng)營收入XX 萬元,占收入總計的XX% 。主要是XX 等收入。5.附屬單位上繳收入 XX 萬元,占收入總計的 XX% 。主要是 XX 等收入。6.其他收入XX 萬元,占收入總計的XX% 。主要是XX 等收入。7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額XX 萬元,占收入總計的XX% 。主要是 XX 等。8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余34.29 萬元,占收入總計的9.2% 。主要是養(yǎng)老保險、職業(yè)年金及調(diào)減年初預(yù)算等。與上年相比,今年收入減84.32 萬元,降低18% ,主要原因:事業(yè)單位轉(zhuǎn)隸,人員經(jīng)費(fèi)減少。(二)支出總計353.33萬元,包括

5、:1.基本支出136.05萬元,占支出總計的38% 。主要是為5保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出71.96 萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出50.83萬元,商品和服務(wù)支出12.84 萬元。2.項(xiàng)目支出217.28萬元,占支出總計的62% 。主要包括協(xié)會活動費(fèi),文化創(chuàng)作與交流等業(yè)務(wù)支出。3.上繳上級支出XX 萬元,占支出總計的XX% 。主要包括XX 等業(yè)務(wù)支出。4.經(jīng)營支出XX 萬元,占支出總計的XX% 。主要包括XX等業(yè)務(wù)支出。5.對附屬單位補(bǔ)助支出XX 萬元,占支出總計的XX% 。主要包括 XX 等業(yè)務(wù)支出。與上年相比,今年支出增加 76.55 萬元,增長

6、54% ,主要原因: 一是 美術(shù)館大型修繕; 二是 XX 。(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余34.29萬元。主要是職業(yè)年金,美術(shù)館運(yùn)行費(fèi)等原因形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加20.30 萬元,增長145% ,主要原因: 一是美術(shù)館運(yùn)行費(fèi);二是 調(diào)減年初預(yù)算。二、財政撥款支出決算情況(一)總體情況。2018年度財政撥款支出353.33萬元,其中:基本支出136.05萬元,項(xiàng)目支出217.28萬元。與上年相比,財政撥款支出減少119.62萬元,降低25.3% ,主要原因: 事業(yè)單位轉(zhuǎn)隸 。與年初預(yù)算相比,2018財政撥款支出完成年初預(yù)算的119.8% ,其中:基本支出完成年初預(yù)算的68% ,項(xiàng)目完成年

7、初預(yù)算的280% 。6(二)具體情況2018 年度財政撥款支出353.33萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出314.15萬元,占89% ;社會保障和就業(yè)支出39.18 萬元,占 11% ;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 XX 萬元,占 XX% ;節(jié)能環(huán)保支出 XX 萬元,占 XX% ;農(nóng)林水支出 XX 萬元,占 XX% ;交通運(yùn)輸支出 XX 萬元,占 XX% ;資源勘探信息等支出 XX 萬元,占 XX% ;援助其他地區(qū)支出 XX 萬元,占 XX% ;國土海洋氣象等支出 XX 萬元,占 XX% ;住房保障支出XX 萬元,占XX% 。1.一般公共服務(wù)支出314.15萬元,具體包括:( 1)

8、行政運(yùn)行 314.15 萬元,主要是 主要是行政人員工資福利支出、商品服務(wù)支出、對個人和家庭的補(bǔ)助以及協(xié)會活動業(yè)務(wù)費(fèi)、美術(shù)館的運(yùn)行費(fèi) 等支出。完成年初預(yù)算的280% ,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是今年增加項(xiàng)目支出中的美術(shù)館改造費(fèi)用。( 2)一般行政管理事務(wù) XX 萬元,主要是 XX 等支出,完成年初預(yù)算的 XX% ,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是 XX。( 3)預(yù)算改革業(yè)務(wù) XX 萬元,主要是 XX 等支出,完成年初預(yù)算的 XX% ,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是XX。( 4)財政國庫業(yè)務(wù) XX 萬元,主要是 XX 等支出,完成年初預(yù)算的 XX% ,決算數(shù)小于(大于)年

9、初預(yù)算數(shù)的原因主要是XX 。( 5)信息化建設(shè) XX 萬元,主要是 XX 等支出,完成年初7預(yù)算的XX% ,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是XX 。(6)事業(yè)運(yùn)行XX 萬元,主要是XX 等支出,完成年初預(yù)算的 XX% ,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是XX。( 7)其他財政事務(wù)支出 XX 萬元,主要是 XX 等支出,完成年初預(yù)算的 XX% ,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是 XX。2.社會保障和就業(yè)支出39.18 萬元,具體包括:( 1)歸口管理的行政單位離退休 39.18 萬元,主要是離休人員工資待遇,退休人員取暖費(fèi)、喪葬費(fèi)和撫恤金等支出,完成年初預(yù)算的 200% ,

10、決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有離休退休人員死亡產(chǎn)生喪葬費(fèi)和撫恤金。( 2)事業(yè)單位離退休 XX 萬元,主要是 XX 等支出,完成年初預(yù)算的 XX% ,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是 XX。( 3 )機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)XX 萬元,主要是XX 等支出,完成年初預(yù)算的 XX% ,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是 XX 。(4)死亡撫恤XX 萬元,主要是XX 等支出,完成年初預(yù)算的 XX% ,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是XX。(5)傷殘撫恤XX 萬元,主要是XX 等支出,完成年初預(yù)算的 XX% ,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是XX。3.醫(yī)療衛(wèi)生與計

11、劃生育支出XX 萬元,包括:( 1)行政單位醫(yī)療 XX 萬元,主要是 XX 等支出,完成年初預(yù)算的 XX% ,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是8XX 。( 2)事業(yè)單位醫(yī)療 XX 萬元,主要是 XX 等支出,完成年初預(yù)算的 XX% ,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是XX 。4.節(jié)能環(huán)保支出XX 萬元,具體包括:水體支出XX 萬元,主要是XX 等支出,完成年初預(yù)算的XX% ,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是XX。5.農(nóng)林水事務(wù)支出XX 萬元,具體包括:其他農(nóng)業(yè)支出XX 萬元,主要是 XX 等支出,完成年初預(yù)算的 XX% ,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是XX 。6

12、.交通運(yùn)輸支出XX 萬元,具體包括:成品油價格改革補(bǔ)貼其他支出XX 萬元,主要是 XX 等支出,完成年初預(yù)算的 XX% ,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是 XX 。7.資源勘探信息等支出XX 萬元,包括:其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出XX 萬元,主要是 XX 等支出,完成年初預(yù)算的 XX% ,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是 XX 。8.國土海洋氣象等事務(wù)支出XX 萬元,具體包括:其他其他國土資源事務(wù)支出XX 萬元,主要是XX 等支出,完成年初預(yù)算的 XX% ,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是 XX 。9.住房保障支出XX 萬元,具體包括:住房公積金XX 萬元,主要是 XX

13、 等支出, 完成年初預(yù)算的XX% ,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是XX。9三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況2018 年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公” 經(jīng)費(fèi)支出1.67 萬元,完成年初預(yù)算的 60% ,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮車輛運(yùn)行費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi)XX 萬元,公務(wù)接待費(fèi) 0.08 萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.59 萬元。1.因公出國(境)費(fèi) XX 萬元,主要用于 XX 等, 2018 年參加出國(境)團(tuán)組 XX 個,累計 XX 人次。 2018 年因公出國(境)費(fèi)比上年減少(增加) XX 萬元,下降(增長) XX% ,主要是

14、XX 等原因 ;比年初預(yù)算減少 (增加) XX 萬元,下降(增長) XX% ,主要是 XX 等原因。2.公務(wù)接待費(fèi)0.08 萬元,主要用于接待文藝交流活動等,2018 年國內(nèi)公務(wù)接待累計 1 批次, 8 人, 0.08 萬元。 2018 年公務(wù)接待費(fèi)比上年增加 0.08 萬元,增加 8% ,主要是有文化交流等原因;比年初預(yù)算減少 0.02 萬元,下降 20% ,主要是壓縮人員和標(biāo)準(zhǔn)等原因。3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 1.59 萬元,比上年減少 0.37 萬元,下降 19% ,主要是壓縮車輛運(yùn)行費(fèi)用等原因;比年初預(yù)算減少 1.07 萬元,下降 40% ,主要是壓縮車輛運(yùn)行費(fèi)用等原因。公務(wù)用車購置

15、費(fèi) XX 萬元,主要用于 XX 等,當(dāng)年購置公務(wù)用車 XX 輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 1.59 萬元,主要用于車輛運(yùn)行費(fèi)用等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量1輛。四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明102018 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出136.05 萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi) 122.79 萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi) 13.26 萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電

16、費(fèi)、 取暖費(fèi)、 物業(yè)費(fèi)、 差旅費(fèi)、 因公出國 (境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。五、其他重要事項(xiàng)的情況說明(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2018 年財政廳機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.26 萬元,比上年減少15.6 萬元,降低 54% ,主要原因是人員有退休、 壓縮公用經(jīng)費(fèi),比年初預(yù)算減少 1.78 萬元,降低 11.8% ,主要是有人員退休等原因。(二)政府采購支出情況。2018 年財政廳政府采購支出總額0.42 萬元,其中:政府采

17、購貨物支出XX 萬元,政府采購工程支出XX 萬元,政府采購服務(wù)支出 0.42 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 XX 萬元,占政府采購支出總額的 XX% ,其中:授予小微企業(yè)合同金額 XX 萬元,占政府采購支出總額的 XX% 。(三)國有資產(chǎn)占用情況。11截至 2018 年 12 月 31 日,財政廳共有車輛1 輛,其中:副部(省)級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車XX 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車XX輛、機(jī)要通信用車1 輛、應(yīng)急保障用車XX輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車XX輛、特種專業(yè)技術(shù)用車XX輛、離退休 干部用車XX 輛、其他用車 XX輛,其他用車主要是;單位價值 50 萬元以上通用設(shè)備XX臺(套);單位價值 100 萬元以上專用

18、設(shè)備XX 臺(套)。(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我廳組織對2018年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目3 個,涉及資金95 萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)/ 年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù))達(dá)到100% ,自評平均分(開展績效自評的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和 / 開展績效自評的項(xiàng)目數(shù))100 分。通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問題: 一是協(xié)會業(yè)務(wù)活動費(fèi),預(yù)算總額為 20 萬元,當(dāng)年預(yù)算批復(fù)數(shù)為 20萬元,實(shí)際執(zhí)行額為18.35萬元,節(jié)省了小部分開支。二是 文學(xué)創(chuàng)作與交流,預(yù)算總額為25 萬元,當(dāng)年預(yù)算批復(fù)數(shù)為25 萬元,實(shí)際執(zhí)行額為22 萬元,壓縮了交流

19、費(fèi)用和接待費(fèi)用。下一步將采取以下措施加以改進(jìn):一是 做好年初預(yù)算,以預(yù)算為準(zhǔn)開展相應(yīng)工作,不超支占用其他經(jīng)費(fèi),二是 按照年初預(yù)算進(jìn)度開展工作。12第四部分名詞解釋1. 財政撥款收入: 指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。2. 上級補(bǔ)助收入: 指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。3. 事業(yè)收入: 指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。4. 經(jīng)營收入: 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。5. 附屬單位上繳收入: 指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。6. 其他收入: 指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”

20、、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。7. 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額: 指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入” 、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金” 、“上級補(bǔ)助收入” 、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其13他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。8. 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余: 指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。9. 基本支出: 指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。10. 項(xiàng)目支出: 指在基本支出之外為完成特定行政任

21、務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。11. 上繳上級支出: 指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。12. 經(jīng)營支出: 指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。13. 對附屬單位補(bǔ)助支出: 指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。14. “三公” 經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國 (境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)

22、定開支的各類公務(wù)接待 (含外賓接待)支出。15. 一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。16. 一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)14(項(xiàng)): 反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。17. 一般公共服務(wù) (類)財政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù) (項(xiàng)):反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。18. 一般公共服務(wù) (類)財政事務(wù)(款)財政國庫業(yè)務(wù) (項(xiàng)):反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。19. 一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支出 (項(xiàng)):反映財政部門用于“金財

23、工程”等信息化建設(shè)方面的支出。20. 一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。21. 一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項(xiàng)): 反映除上述項(xiàng)目以外其他財政事務(wù)方面的支出。22. 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)): 反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。23. 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)): 反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。24. 社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)): 反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。25. 社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項(xiàng)): 反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。1526. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政

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