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文檔簡介

1、出納人員的工作職責(zé)出納人員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作。下面是小編為您精心整理的出納人員的工作職責(zé)。篇一1、 嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法,根據(jù)財(cái)務(wù)經(jīng)理簽章審核的記賬憑證辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù),現(xiàn)金收付時(shí),在憑證空右上白處加蓋現(xiàn)金收訖或現(xiàn)金付訖戳記和本人名章。2、 要根據(jù)原始憑證,及時(shí)正確地記好現(xiàn)金日記帳,做到日清月結(jié),帳款相符。3、 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。4、 現(xiàn)金收付如發(fā)生差錯(cuò),應(yīng)及時(shí)將情況如實(shí)向財(cái)務(wù)主管匯報(bào),并要立即認(rèn)真查找原因。5、 將所有現(xiàn)金及各種印章存入保險(xiǎn)柜內(nèi),并關(guān)好門鎖,保證金

2、庫安全。6、 及時(shí)與銀行對帳,作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。銀行日記賬必須隨時(shí)與銀行對賬單逐筆認(rèn)真核對,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查找原因。必須于每將銀行對賬單取回,對上月銀行往來清理完畢,并編制銀行余額調(diào)節(jié)表,把銀行對帳明細(xì)表取回放在每月最前憑證上。7、申領(lǐng)公司發(fā)票。根據(jù)發(fā)票額度及使用情況,及時(shí)申領(lǐng)發(fā)票不得有誤,以確保公司對外開票。8、根據(jù)銷售訂單、送貨單的相關(guān)要求開具增值稅專用發(fā)票,并錄入系統(tǒng); 打印銷售、采購及轉(zhuǎn)帳憑證,并裝訂憑證,并同資料管理員一起統(tǒng)一編號歸檔。9、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。篇二1. 現(xiàn)金收支及管理,相關(guān)單據(jù)的填制及登載工作;2. 與銀行相關(guān)事務(wù)。銀行存款收支及管理,銀行票據(jù)的保管 / 開具

3、 / 存取 / 登賬,銀行回單、稅票、社保票等原始單據(jù)的打印,月末與銀行進(jìn)行賬務(wù)核對工作,外幣收付匯業(yè)務(wù)等;3. 每周一現(xiàn)金流量表編制,統(tǒng)計(jì)公司可用流動資金,歸納收入和支出。4. 每月根據(jù)現(xiàn)金及銀行存款日記賬編制當(dāng)月業(yè)務(wù)收入明細(xì)表 ;5. 根據(jù)進(jìn)銷存數(shù)據(jù)整理銷售總表,統(tǒng)計(jì)每月各業(yè)務(wù)訂單情況,核銷每月到賬,登載訂單對應(yīng)開票,發(fā)送各業(yè)務(wù)銷售總表。6. 每季度公司客戶 ( 通路及終端 ) 對賬單出具及管理 ;7. 公司發(fā)票管理,購買、開具、整理、登記。篇三工作職責(zé):1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的準(zhǔn)確性 ;3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂; 保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;任職資格:1、大學(xué)??埔陨蠈W(xué)歷,會計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);2、具有 1 年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)

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