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文檔簡介

1、泓域咨詢/大慶電主軸項目申請報告目錄第一章 項目緒論7一、 項目名稱及建設性質7二、 項目承辦單位7三、 項目定位及建設理由9四、 報告編制說明11五、 項目建設選址12六、 項目生產規(guī)模12七、 建筑物建設規(guī)模12八、 環(huán)境影響13九、 項目總投資及資金構成13十、 資金籌措方案13十一、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標14十二、 項目建設進度規(guī)劃14主要經濟指標一覽表14第二章 行業(yè)發(fā)展分析17一、 產業(yè)鏈結構17二、 國內電主軸行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀17第三章 項目建設單位說明21一、 公司基本信息21二、 公司簡介21三、 公司競爭優(yōu)勢22四、 公司主要財務數(shù)據24公司合并資產負債表主要數(shù)據24公司合

2、并利潤表主要數(shù)據24五、 核心人員介紹25六、 經營宗旨26七、 公司發(fā)展規(guī)劃26第四章 項目建設背景、必要性33一、 電主軸分類及應用33二、 行業(yè)競爭格局33三、 PCB電主軸市場35四、 產業(yè)項目建設實現(xiàn)新突破36五、 抓精準招商,加快培育經濟增長動能37六、 項目實施的必要性38第五章 產品方案分析39一、 建設規(guī)模及主要建設內容39二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領39產品規(guī)劃方案一覽表39第六章 選址分析42一、 項目選址原則42二、 建設區(qū)基本情況42三、 抓服務提標,加快打造一流營商環(huán)境43四、 項目選址綜合評價44第七章 運營模式分析45一、 公司經營宗旨45二、 公司的目標、主要

3、職責45三、 各部門職責及權限46四、 財務會計制度49第八章 SWOT分析說明56一、 優(yōu)勢分析(S)56二、 劣勢分析(W)57三、 機會分析(O)58四、 威脅分析(T)58第九章 法人治理64一、 股東權利及義務64二、 董事71三、 高級管理人員75四、 監(jiān)事78第十章 勞動安全評價81一、 編制依據81二、 防范措施84三、 預期效果評價88第十一章 工藝技術說明89一、 企業(yè)技術研發(fā)分析89二、 項目技術工藝分析91三、 質量管理92四、 設備選型方案93主要設備購置一覽表94第十二章 進度計劃96一、 項目進度安排96項目實施進度計劃一覽表96二、 項目實施保障措施97第十三章

4、 環(huán)境保護分析98一、 編制依據98二、 環(huán)境影響合理性分析99三、 建設期大氣環(huán)境影響分析99四、 建設期水環(huán)境影響分析101五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析101六、 建設期聲環(huán)境影響分析102七、 環(huán)境管理分析102八、 結論及建議103第十四章 投資估算105一、 投資估算的依據和說明105二、 建設投資估算106建設投資估算表108三、 建設期利息108建設期利息估算表108四、 流動資金110流動資金估算表110五、 總投資111總投資及構成一覽表111六、 資金籌措與投資計劃112項目投資計劃與資金籌措一覽表113第十五章 項目經濟效益114一、 基本假設及基礎參數(shù)選取114二

5、、 經濟評價財務測算114營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表114綜合總成本費用估算表116利潤及利潤分配表118三、 項目盈利能力分析119項目投資現(xiàn)金流量表120四、 財務生存能力分析122五、 償債能力分析122借款還本付息計劃表123六、 經濟評價結論124第十六章 風險評估分析125一、 項目風險分析125二、 項目風險對策127第十七章 項目總結分析130第十八章 附表附件132營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表132綜合總成本費用估算表132固定資產折舊費估算表133無形資產和其他資產攤銷估算表134利潤及利潤分配表135項目投資現(xiàn)金流量表136借款還本付息計劃表137建設投資估

6、算表138建設投資估算表138建設期利息估算表139固定資產投資估算表140流動資金估算表141總投資及構成一覽表142項目投資計劃與資金籌措一覽表143第一章 項目緒論一、 項目名稱及建設性質(一)項目名稱大慶電主軸項目(二)項目建設性質本項目屬于擴建項目二、 項目承辦單位(一)項目承辦單位名稱xxx(集團)有限公司(二)項目聯(lián)系人夏xx(三)項目建設單位概況公司依據公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關規(guī)定,制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則,董事會議事規(guī)則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規(guī)范。 本公司秉承“顧客至上,銳意進取”的經營理念,堅

7、持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念,將誠信經營、誠信服務作為企業(yè)立世之本,在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場?!皾M足社會和業(yè)主的需要,是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念,面對經濟發(fā)展步入快車道的良好機遇,正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業(yè)。公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標準要求的產品。在提供產品的過程中,綜合考慮其對消費者的影響,確保產品安全。積極與消費者溝通,向消費者公開產品安全風險評估結果,努力維護消費者合法權益。公司加大科技創(chuàng)新力度,持續(xù)推進產品升級,為行業(yè)提供先進適用的解決方案,為社會提供安全、可靠、優(yōu)質的產品和服務。當前,國內外

8、經濟發(fā)展形勢依然錯綜復雜。從國際看,世界經濟深度調整、復蘇乏力,外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加,中小企業(yè)外貿形勢依然嚴峻,出口增長放緩。從國內看,發(fā)展階段的轉變使經濟發(fā)展進入新常態(tài),經濟增速從高速增長轉向中高速增長,經濟增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長,經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創(chuàng)新驅動為主。新常態(tài)對經濟發(fā)展帶來新挑戰(zhàn),企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發(fā)展新環(huán)境,公司依然面臨著較大的經營壓力,資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時,也面臨著重大機遇。隨著改革的深化,新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農業(yè)現(xiàn)代化的推進,以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”

9、、中國制造2025、“互聯(lián)網+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實施,企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發(fā)展形勢,利用好國際國內兩個市場、兩種資源,抓住發(fā)展機遇,轉變發(fā)展方式,提高發(fā)展質量,依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑,贏得發(fā)展主動權,實現(xiàn)發(fā)展新突破。三、 項目定位及建設理由我國是全球五金制品產量最大的國家之一,有多種五金產品的產量居世界第一,但在產品結構方面,由于行業(yè)發(fā)展方式粗放、工藝落后、缺乏核心技術和自主知識產權,導致低檔產品產能過剩,中高檔產品產量較少。同時,在出口市場上,由于中低端產品同質化嚴重,產品競爭力低,市場競爭激烈,嚴重壓縮了行業(yè)利潤水平。針對目前的形勢,“由

10、粗放型向集約型,由勞動密集型向一定技術密集型,由量的擴張向質的提升,由低成本低價格向高附加值和優(yōu)質優(yōu)價,由出口以OEM貼牌為主向自主品牌為主轉型”已經成為行業(yè)發(fā)展的共識。通過淘汰落后生產設備和生產工藝,加快利用高新技術改造傳統(tǒng)產業(yè)的速度和力度,提高勞動生產率,提高產品質量和檔次,成為行業(yè)發(fā)展的必由之路。數(shù)控雕銑機具有高精度、高效率、高動態(tài)性能等優(yōu)勢,可快速批量加工金屬胸牌、銘牌、印章等較為簡單的五金件,也可快速高效的加工家具五金、裝飾五金等造型較為復雜的產品,五金制品行業(yè)規(guī)模的不斷擴大和持續(xù)的產業(yè)升級將給數(shù)控雕銑機行業(yè)帶來穩(wěn)定的市場需求。在“十三五”的五年時間里,經濟運行穩(wěn)定轉好,地區(qū)生產總值

11、、一般公共預算收入、固定資產投資年均分別增長了2.4%、3.7%和5.1%。重點產業(yè)加快壯大,油頭化尾上升為省級戰(zhàn)略,古龍頁巖油勘探開發(fā)取得重大進展,大慶油田累計生產原油1.6億噸、天然氣213億立方米;石化煉油結構調整、煉化產品結構優(yōu)化、龍油550三大油頭項目全部建成,原油一次加工能力由1470萬噸提高到2370萬噸、增長了61.2%;沃爾沃汽車、圣泉生物、伊品玉米等項目領銜的裝備制造、糧頭食尾、農頭工尾產業(yè)加速成長。結構調整取得突破,非油經濟占比達到75.7%、提高了15.1個百分點,非公經濟占比達到50.1%、提高了9.6個百分點,地方經濟占比達到65.7%、提高了13.2個百分點。關鍵

12、改革有序推進,駐慶央企“三供一業(yè)”及辦社會改革、政府機構改革全面完成,項目承諾制、首席服務員等31項創(chuàng)新舉措全省推廣,大慶在東北三省營商環(huán)境試評價中排在地級城市第一位。民生福祉持續(xù)提升,“十項暖心行動”和“八大民生工程”深入實施,城鄉(xiāng)居民人均可支配收入年均分別增長了4.5%和7.1%,杜爾伯特縣和林甸縣成功退出貧困縣序列,全市如期實現(xiàn)貧困人口全部脫貧目標。四、 報告編制說明(一)報告編制依據1、中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要;2、中國制造2025;3、建設項目經濟評價方法與參數(shù)及使用手冊(第三版);4、項目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關資料及相關數(shù)據等。(二

13、)報告編制原則1、嚴格遵守國家和地方的有關政策、法規(guī),認真執(zhí)行國家、行業(yè)和地方的有關規(guī)范、標準規(guī)定;2、選擇成熟、可靠、略帶前瞻性的工藝技術路線,提高項目的競爭力和市場適應性;3、設備的布置根據現(xiàn)場實際情況,合理用地;4、嚴格執(zhí)行“三同時”原則,積極推進“安全文明清潔”生產工藝,做到環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生、消防設施和工程建設同步規(guī)劃、同步實施、同步運行,注意可持續(xù)發(fā)展要求,具有可操作彈性;5、形成以人為本、美觀的生產環(huán)境,體現(xiàn)企業(yè)文化和企業(yè)形象;6、滿足項目業(yè)主對項目功能、盈利性等投資方面的要求;7、充分估計工程各類風險,采取規(guī)避措施,滿足工程可靠性要求。(二) 報告主要內容按照項目建設公司的

14、發(fā)展規(guī)劃,依據有關規(guī)定,就本項目提出的背景及建設的必要性、建設條件、市場供需狀況與銷售方案、建設方案、環(huán)境影響、項目組織與管理、投資估算與資金籌措、財務分析、社會效益等內容進行分析研究,并提出研究結論。五、 項目建設選址本期項目選址位于xxx(待定),占地面積約94.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。六、 項目生產規(guī)模項目建成后,形成年產xxx萬個電主軸的生產能力。七、 建筑物建設規(guī)模本期項目建筑面積125379.94,其中:生產工程79727.45,倉儲工程30354.63,行政辦公及生活服務設施10500.08,

15、公共工程4797.78。八、 環(huán)境影響本項目生產過程中產生的“三廢”和產生的噪聲均可得到有效治理和控制,各種污染物排放均滿足國家有關環(huán)保標準。因此在設計和建設中認真按“三同時”落實、執(zhí)行,嚴格遵守國家關于基本建設項目中有關環(huán)境保護的法規(guī)、法令,投產后,在生產中加強管理,不會給周圍生態(tài)環(huán)境帶來顯著影響。九、 項目總投資及資金構成(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資55552.69萬元,其中:建設投資41833.89萬元,占項目總投資的75.30%;建設期利息828.23萬元,占項目總投資的1.49%;流動資金12890.57萬元,

16、占項目總投資的23.20%。(二)建設投資構成本期項目建設投資41833.89萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用37007.26萬元,工程建設其他費用3840.02萬元,預備費986.61萬元。十、 資金籌措方案本期項目總投資55552.69萬元,其中申請銀行長期貸款16902.50萬元,其余部分由企業(yè)自籌。十一、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標(一)經濟效益目標值(正常經營年份)1、營業(yè)收入(SP):123500.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):98469.73萬元。3、凈利潤(NP):18331.99萬元。(二)經濟效益評價目標1、全部投資回收期(Pt):5.65

17、年。2、財務內部收益率:24.89%。3、財務凈現(xiàn)值:29088.81萬元。十二、 項目建設進度規(guī)劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規(guī)和實施指南要求進行建設,本期項目建設期限規(guī)劃24個月。十四、項目綜合評價本期項目技術上可行、經濟上合理,投資方向正確,資本結構合理,技術方案設計優(yōu)良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積62667.00約94.00畝1.1總建筑面積125379.941.2基底面積37600.201.3投資強度萬元/畝437.272總投資萬元55552.692.1建設投資萬元41833.892.

18、1.1工程費用萬元37007.262.1.2其他費用萬元3840.022.1.3預備費萬元986.612.2建設期利息萬元828.232.3流動資金萬元12890.573資金籌措萬元55552.693.1自籌資金萬元38650.193.2銀行貸款萬元16902.504營業(yè)收入萬元123500.00正常運營年份5總成本費用萬元98469.73""6利潤總額萬元24442.65""7凈利潤萬元18331.99""8所得稅萬元6110.66""9增值稅萬元4896.83""10稅金及附加萬元587.6

19、2""11納稅總額萬元11595.11""12工業(yè)增加值萬元38689.83""13盈虧平衡點萬元40987.28產值14回收期年5.6515內部收益率24.89%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元29088.81所得稅后第二章 行業(yè)發(fā)展分析一、 產業(yè)鏈結構電主軸生產所需的原材料主要包括通用材料、標準件兩大類。通用材料主要包括銅合金、不銹鋼、模具鋼、鋁合金等金屬材料和工程塑料、橡膠等非金屬材料,主要用來制造各種非標零件;標準件包括軸承、密封件、傳感器、氣動元件、緊固件等,與非標零件共同組裝成電主軸。通用材料的生產企業(yè)眾多,技術成熟,產品價格隨

20、行就市,市場供應充分;軸承、密封件、傳感器、氣動元件、緊固件等標準件國內外生產廠商眾多,但產品質量參差不齊,對于軸承、碟簧等關鍵零配件,國內部分廠商多采用日本、德國、瑞典等國外品牌的產品,其市場供應也很充分。電主軸的下游市場分為電主軸整機市場和售后服務市場,客戶主要為機床制造商及其終端用戶,其間接下游涉及國民經濟的多個領域,主要包括PCB行業(yè)、消費電子產品零配件、模具、家具,以及航空航天、汽車、機械零部件等領域。二、 國內電主軸行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、國內主軸行業(yè)仍以機械主軸為主導,電主軸滲透率不高。隨著終端市場對數(shù)控機床的生產效率、加工精度、可靠性等要求越來越高,傳統(tǒng)機械主軸由于其固有的局限性,在部

21、分領域正逐漸淡出中高端數(shù)控機床的舞臺,廣泛被具有高轉速、高精度、高穩(wěn)定性的電主軸所替代。目前,在美國、德國、日本、瑞士、意大利等工業(yè)發(fā)達國家,電主軸已占據了主軸市場的主要份額,而國內機床行業(yè)的主軸使用狀況恰好相反。機械主軸因其技術成熟、結構簡單、制造和維修難度小、價格低廉且后期維護成本低,以及在低速大扭矩、大功率等性能上的優(yōu)勢,仍在國內機床行業(yè)中占據主導地位。2、國內中高端電主軸競爭力不足,但在某些細分領域已有所突破。全球電主軸領先企業(yè)主要集中在歐洲和日本,其中歐洲電主軸廠家憑借其多年來在技術、管理、品牌上的積淀,在中高端電主軸市場占據了絕對優(yōu)勢地位。從整體上看,在產品檔次、品種、規(guī)格、性能、

22、可靠性、技術水平、生產規(guī)模及品牌競爭力等各方面,國產電主軸一直以來都與瑞士、德國、日本等先進水平存在一定差距,遠沒有達到國際上系列化、專業(yè)化的制造水平。根據中國機床工具工業(yè)協(xié)會主軸功能部件委員會專家調查,目前國內電主軸生產廠家已超過百家,雖然某些廠家已經具備一定的規(guī)模和知名度,但企業(yè)規(guī)模普遍較小,所占市場份額還較低,且大部分為低檔、低值品種,國產高轉速、高精度數(shù)控機床和加工中心所用的高性能電主軸仍嚴重依賴進口,不僅推高了國產數(shù)控機床的成本,延長了交貨期,也增加了故障維修難度,影響了國產數(shù)控機床的國際競爭力。可喜的是,近年來在某些細分領域,國內部分廠家憑借日臻完善的研發(fā)實力和制造水平如廣州昊志、

23、深圳速鋒,已研制出具備較強競爭力的產品,并憑借性價比優(yōu)勢占據國內越來越高的市場份額。3、電主軸專業(yè)化生產已逐漸替代主機廠自產自用的配套模式。在國內機床主機配套市場上,主要有兩種配套方式:一是機床廠家內部設有電主軸生產車間或子公司,其生產的產品僅為內部配套;二是機床廠家向專業(yè)電主軸生產企業(yè)購買。我國電主軸生產企業(yè)發(fā)展初期,多為機床廠家內部的配套車間,根據主機的技術要求設計生產相應的主軸,機床主機廠家不需要對外采購。近年來,隨著數(shù)控機床行業(yè)的迅速發(fā)展,電主軸的專業(yè)化生產模式優(yōu)勢越來越明顯,已逐漸替代主機廠家自產自用的配套模式。專業(yè)化生產不僅通過規(guī)模化降低了產品成本,也有力地促進了電主軸技術水平的提

24、高。4、電主軸的售后服務市場發(fā)展迅速,但總體參差不齊。近年來,隨著PCB行業(yè)生產設備的保有量不斷增加,以及消費電子產品的迅猛發(fā)展所帶來的數(shù)控雕銑機等設備的消費量的快速增長,國內電主軸的保有量迅速增長;同時,下游行業(yè)生產規(guī)模的不斷擴大,帶來了電主軸配套夾頭、刀柄等機械加工耗材的旺盛需求,電主軸的售后服務市場也隨之迅速擴大。電主軸維修行業(yè)的豐厚利潤率和逐漸擴大的市場需求也吸引了一批具備一定維修能力的人員和企業(yè)進入該領域,在制造業(yè)發(fā)達的華東、華南地區(qū)集中了大量較為專業(yè)的主軸維修企業(yè),它們憑借良好的服務態(tài)度、快速的交貨期、低廉的維修價格占據了一定的市場份額,但這些企業(yè)在維修技術和經驗、配套零配件的自主

25、生產、質量控制能力等方面參差不齊,市場集中度也相對較低。第三章 項目建設單位說明一、 公司基本信息1、公司名稱:xxx(集團)有限公司2、法定代表人:夏xx3、注冊資本:1030萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2013-7-217、營業(yè)期限:2013-7-21至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事電主軸相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介公司以負責任的方式為消費者提供

26、符合法律規(guī)定與標準要求的產品。在提供產品的過程中,綜合考慮其對消費者的影響,確保產品安全。積極與消費者溝通,向消費者公開產品安全風險評估結果,努力維護消費者合法權益。公司加大科技創(chuàng)新力度,持續(xù)推進產品升級,為行業(yè)提供先進適用的解決方案,為社會提供安全、可靠、優(yōu)質的產品和服務。當前,國內外經濟發(fā)展形勢依然錯綜復雜。從國際看,世界經濟深度調整、復蘇乏力,外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加,中小企業(yè)外貿形勢依然嚴峻,出口增長放緩。從國內看,發(fā)展階段的轉變使經濟發(fā)展進入新常態(tài),經濟增速從高速增長轉向中高速增長,經濟增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長,經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創(chuàng)新驅

27、動為主。新常態(tài)對經濟發(fā)展帶來新挑戰(zhàn),企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發(fā)展新環(huán)境,公司依然面臨著較大的經營壓力,資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時,也面臨著重大機遇。隨著改革的深化,新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農業(yè)現(xiàn)代化的推進,以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實施,企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發(fā)展形勢,利用好國際國內兩個市場、兩種資源,抓住發(fā)展機遇,轉變發(fā)展方式,提高發(fā)展質量,依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑,贏得發(fā)展主動權,實現(xiàn)發(fā)展新突破。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)公司具有技術研發(fā)優(yōu)勢

28、,創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高,持續(xù)進行研究開發(fā)與技術成果轉化,形成企業(yè)核心的自主知識產權。公司產品在行業(yè)中的始終保持良好的技術與質量優(yōu)勢。此外,公司目前主要生產線為使用自有技術開發(fā)而成。(二)公司擁有技術研發(fā)、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經營管理與市場經驗的資深人士組成,與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協(xié)作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍,為公司保持持續(xù)技術創(chuàng)新和不斷擴張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。(三)公司具有優(yōu)質的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術創(chuàng)新、產品質量和服務,樹立了良好的品牌形象,獲得了較高的客戶認可度。

29、公司通過與優(yōu)質客戶保持穩(wěn)定的合作關系,對于行業(yè)的核心需求、產品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻,有利于研發(fā)生產更符合市場需求產品,提高公司的核心競爭力。(四)公司在行業(yè)中占據較為有利的競爭地位公司經過多年深耕,已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢;同時隨著行業(yè)的深度整合,行業(yè)集中度提升,下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩(wěn)定,在現(xiàn)有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。四、 公司主要財務數(shù)據公司合并資產負債表主要數(shù)據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額18175.9114540.7313631.93負債

30、總額7920.716336.575940.53股東權益合計10255.208204.167691.40公司合并利潤表主要數(shù)據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入96733.4177386.7372550.06營業(yè)利潤15213.8412171.0711410.38利潤總額13185.6910548.559889.27凈利潤9889.277713.637120.27歸屬于母公司所有者的凈利潤9889.277713.637120.27五、 核心人員介紹1、夏xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任

31、公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、沈xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。3、蔡xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。4、謝xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4

32、月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。5、江xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。6、陸xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。7、邵xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。20

33、11年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。8、彭xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。六、 經營宗旨運用現(xiàn)代科學管理方法,保證公司在市場競爭中獲得成功,使全體股東獲得滿意的投資回報并為國家和本地區(qū)的經濟繁榮作出貢獻。七、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)發(fā)展計劃1、發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產業(yè)的重要技術支撐,正在轉變發(fā)展思路,由“高速增長階段”向“高質量發(fā)展”邁進。公司順應產業(yè)的發(fā)展趨勢,以“科技、創(chuàng)新”為經營理念,以技術創(chuàng)新、智能制造、產品升級和節(jié)能環(huán)保為重點,致力于構造技術密集、資源節(jié)約、環(huán)境友

34、好、品質優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè),推進公司高質量可持續(xù)發(fā)展。2、經營目標目前,行業(yè)正在從粗放式擴張階段轉向高質量發(fā)展階段,公司將進一步擴大高端產品的生產能力,抓住市場機遇,提高市場占有率;進一步加大研發(fā)投入,注重技術創(chuàng)新,提升公司科技研發(fā)能力;進一步加強環(huán)境保護工作,積極開發(fā)應用節(jié)能減排染整技術,保持清潔生產和節(jié)能減排的競爭優(yōu)勢;進一步完善公司內部治理機制,按照公司治理準則的要求規(guī)范公司運行,提升運營質量和效益,努力把公司打造成為行業(yè)的標桿企業(yè)。(二)具體發(fā)展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現(xiàn)有市場基礎上,根據下游行業(yè)個性化、多元化的消費特點,以新技術新產品為支撐,加快市場開拓步伐。主要計劃如

35、下:(1)密切跟蹤市場消費需求的變化,建立市場、技術、生產多部門聯(lián)動機制,提高公司對市場變化的反應能力; (2)進一步完善市場營銷網絡,加強銷售隊伍建設,優(yōu)化以營銷人員為中心的銷售責任制,激發(fā)營銷人員的工作積極性; (3)加強品牌建設,以優(yōu)質的產品和服務贏得客戶,充分利用互聯(lián)網宣傳途徑,擴大公司知名度,增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感; (4)在鞏固現(xiàn)有市場的基礎上,積極開拓新市場,推進省內外市場的均衡協(xié)調發(fā)展,進一步提升公司市場占有率。2、技術開發(fā)計劃公司的技術開發(fā)工作將重點圍繞提升產品品質、節(jié)能環(huán)保、知識產權保護等方面展開。公司將在現(xiàn)有專利、商標等相關知識產權的基礎上,進一步加強知識產權的

36、保護工作,將技術研發(fā)成果整理并進行相應的專利申請,通過對公司無形資產的保護,切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發(fā)計劃的順利實施,公司將加大科研投入,強化研發(fā)隊伍素質,創(chuàng)新管理機制和服務機制,積極參加行業(yè)標準的制定,不斷提高企業(yè)的整體技術開發(fā)能力。3、人力資源發(fā)展計劃培育、擁有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力的人才隊伍,是企業(yè)核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展的原動力。隨著經營規(guī)模的不斷擴大,公司對人才的需求將更為迫切,人才對公司發(fā)展的支撐作用將進一步顯現(xiàn)。為此,公司將重點做好以下工作:(1)加強人才的培養(yǎng)與引進工作,培育優(yōu)秀技術人才、管理人才;(2)加強與高校間的校企人才合作,充分利用高校的人才優(yōu)勢和教育資源

37、優(yōu)勢,開展技術合作和人才培養(yǎng),全面提升技術人員的整體素質;(3)加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓,提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力,有效提高勞動效率和產品質量。(4)積極探索員工激勵機制,進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系,充分調動員工的積極性。4、企業(yè)并購計劃公司將抓住行業(yè)整合機會,根據自身發(fā)展戰(zhàn)略,充分利用現(xiàn)有的綜合競爭優(yōu)勢,整合有價值的市場資源,推進收購、兼并、控股或參股同行業(yè)具有一定互補優(yōu)勢的公司,實現(xiàn)產品經營和資本經營、產業(yè)資本與金融資本的有機結合,進一步增強公司的經營規(guī)模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發(fā)展期,新生產線建設、技術改造、科技開發(fā)、人才引進

38、、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據經營發(fā)展計劃和需要,綜合考慮融資成本、資產結構、資金使用時間等多種因素,采取多元化的籌資方式,滿足不同時期的資金需求,推動公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。積極利用資本市場的直接融資功能,為公司的長遠發(fā)展籌措資金。(三)面臨困難公司資產規(guī)模將進一步增長,業(yè)務將不斷發(fā)展和擴大,但在戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷策略、組織設計、資源配置,特別是資金管理和內部控制等方面面臨新的挑戰(zhàn)。同時,公司今后發(fā)展中,需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才,也使公司面臨較大的人才培養(yǎng)、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現(xiàn)各項業(yè)務發(fā)展目標。1、資金不足

39、發(fā)展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一,所需資金主要通過銀行貸款解決,融資成本較高,還本付息壓力較大,難以滿足公司快速發(fā)展的要求。因此,能否借助資本市場,將成為公司發(fā)展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金,公司的發(fā)展計劃將難以如期實現(xiàn)。2、人才緊缺隨著經營規(guī)模的不斷擴大,公司在新產品新技術開發(fā)、生產經營管理方面,高級科研人才和管理人才相對缺乏,將影響公司進一步提高研發(fā)能力和管理水平。因此,能否盡快引進、培養(yǎng)這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發(fā)展產生較大的影響。(四)采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系,實現(xiàn)公司經營發(fā)展目標公司擬建立資本市場直接融

40、資渠道,改變融資渠道單一依賴銀行貸款的現(xiàn)狀,為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金,確保公司經營發(fā)展目標的實現(xiàn)。同時,加強與商業(yè)銀行的聯(lián)系,構建良好的銀企合作關系,及時獲得商業(yè)銀行的貸款支持,緩解公司發(fā)展過程中的資金壓力。1、內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才,應對經營規(guī)??焖偬嵘媾R的挑戰(zhàn)公司現(xiàn)有人員在數(shù)量、知識結構和專業(yè)技能等方面將不能完全滿足公司快速發(fā)展的需求,公司需加快內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才的力度,確保高素質技術人才、經營管理人才以及營銷人才滿足公司發(fā)展需要。為此,公司擬采取下列措施:1、加強人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃,通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業(yè)晉升機制,吸引優(yōu)秀的技術

41、、營銷、管理人才加入公司,提升公司綜合競爭力;2、進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制,努力營造團結和諧的企業(yè)文化,強化員工對企業(yè)的歸屬感和責任感,保持公司人才隊伍的穩(wěn)定性和積極性;3、加強年輕人才的培養(yǎng),建立人才儲備機制,增強公司人才隊伍的深度和厚度,形成完整有序的人才梯隊,實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。2、以市場需求為驅動,提高公司競爭能力公司將以市場為導向,認真研究市場需求,密切跟蹤印染行業(yè)政策及最新發(fā)展動向,推動科技創(chuàng)新和加大研發(fā)投入,優(yōu)化產品結構,開拓高端市場,不斷提升管理水平和服務質量,豐富服務內容,完善和延伸產業(yè)鏈,提升公司的核心競爭力和市場地位,最終實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標。第四章

42、項目建設背景、必要性一、 電主軸分類及應用1、按照采用的軸承類型分類電主軸按采用的軸承類型可分為滾動軸承、氣浮軸承、液體滑動軸承和磁懸浮軸承等支撐的電主軸,其中滾動軸承、氣浮軸承、液體滑動軸承是目前電主軸應用最廣泛的軸承類型。2、按照用途分類根據工信部公示的行業(yè)標準電主軸第1部分:術語與分類,電主軸按照用途可分為加工中心用電主軸、數(shù)控車床用電主軸、雕銑用電主軸、磨削用電主軸、鉆削用電主軸和特殊用電主軸等六類。二、 行業(yè)競爭格局1、電主軸整機市場在數(shù)控雕銑機電主軸市場,國內數(shù)控雕銑機廠家?guī)缀跞繌膶I(yè)電主軸廠家采購配套的電主軸。目前,國內市場上主軸供應商主要以我國大陸和臺灣企業(yè)為主,由于缺乏有效

43、的國家和行業(yè)技術標準,不同廠家生產的電主軸技術水平參差不齊。考慮到消費電子產品更新?lián)Q代速度快,其采用的材料、結構和技術工藝不斷變革,擁有較強的研發(fā)實力且具備專業(yè)化、規(guī)模化生產能力的電主軸制造商,將能夠更快的響應市場需求進行產品升級換代或推出新產品,進而在行業(yè)競爭中處于領先地位,獲得更高的利潤率。而一大批研發(fā)實力薄弱、技術水平相對較低、產品性能和使用壽命相對較差的電主軸制造商,通過學習和模仿,將在中低端市場以價格競爭為主要手段,使數(shù)控雕銑機電主軸行業(yè)競爭日益加劇。在加工中心電主軸市場,由于我國電主軸的產業(yè)化起步較晚,國內加工中心電主軸的技術水平仍然較為落后,在加工精度、功率、使用壽命、可靠性和穩(wěn)

44、定性等指標上均與國外領先產品存在較大差距,絕大多數(shù)需求仍然要依靠進口來解決。不過,近幾年國內部分優(yōu)秀廠家憑借日臻完善的研發(fā)實力和制造水平,已研制出具備較強競爭力的加工中心電主軸產品,并憑借產品的高性價比搶占國外廠商的市場份額,對國外廠商形成替代之勢。在PCB電主軸市場,一般規(guī)模較大的PCB鉆孔機和成型機制造商的經營時間相對較長,產品也都有較為清晰的中高端或低端定位,大都會根據不同的市場定位選擇一家或幾家主軸供應商,而一旦選定,除非基于強烈的成本降低驅動、供應商的產品性能或服務出現(xiàn)重大問題,一般不會輕易更換。同時,下游PCB制造商大都較為強勢,對設備配套主軸的品牌知名度要求較高,因此即便PCB鉆

45、孔機和成型機制造商為降低成本有更換性價比更高但品牌知名度相對較低的主軸的意圖,也往往受終端客戶的影響而無法實施。以上兩大因素導致目前PCB鉆孔機和成型機電主軸市場的競爭格局相對穩(wěn)定。2、零配件及維修服務市場電主軸的售后服務市場壁壘相對較低,行業(yè)內聚集了一批服務水平參差不齊的維修廠家。隨著國內電主軸保有量的不斷擴大,售后服務市場已逐漸形成了鮮明的競爭格局,即小型的維修企業(yè)(多為個體經營性質)主要提供單個、零散、簡單的低值低檔電主軸的維修業(yè)務;主軸保有量大、維修業(yè)務頻繁的機床終端用戶,則更傾向于維修經驗豐富、交貨期短、具備自主生產能力的專業(yè)維修廠家。此外,在交貨期、維修成本等較為接近的情況下,故障

46、電主軸的原生產廠家因在故障判斷、排除與調試、零配件的配套能力等方面的先天優(yōu)勢而更具市場競爭力。因此,部分電主軸生產廠家憑借較大的市場保有量將面臨較大的售后服務市場機遇。三、 PCB電主軸市場PCB是電子產品的關鍵互連件,被稱為“電子產品之母”,PCB行業(yè)是電子信息產業(yè)中最重要的細分行業(yè)之一,其終端應用領域涵蓋了計算機、通訊、消費電子、汽車、工業(yè)、醫(yī)療、軍事、航空及半導體封裝等幾乎所有電子信息產品。PCB生產過程復雜,涉及裁板、壓膜、鉆孔、電鍍、噴錫、印刷、成型、檢測等多個工藝步驟,所需設備種類繁多。隨著現(xiàn)代電子信息產品集成化程度越來越高,PCB正向著孔徑微小、高密度、高精度的方向迅速發(fā)展,原有

47、部分老舊PCB鉆孔機和成型機已無法滿足部分產品的生產制造要求和生產效率要求。以鉆孔機為例,目前PCB行業(yè)保有量較大的主軸轉速為12.5-16萬轉/分的部分鉆孔機,因所能鉆孔的最小直徑過大,已無法滿足部分消費電子產品配套PCB的生產制造要求。隨著PCB行業(yè)產品結構的不斷升級,未來老舊PCB鉆孔機和成型機的更新?lián)Q代需求將日趨旺盛。此外,得益于成本優(yōu)勢及制造水平的提高,全球PCB產能逐漸由歐美向亞洲,特別是向我國大陸地區(qū)轉移。根據Prismark的數(shù)據,2012年我國大陸PCB總產值為216億美元,占全球總產值的39.8%,隨著全球PCB產業(yè)持續(xù)向國內轉移, 2017年我國大陸PCB總產值達到290

48、億美元,占全球總產值的比例上升至44%。全球PCB產業(yè)持續(xù)向我國大陸轉移,在帶動新增設備投資需求的同時,也將有利于我國大陸PCB設備及配套電主軸制造商的發(fā)展。四、 產業(yè)項目建設實現(xiàn)新突破堅持把抓項目、抓企業(yè)、抓招商作為經濟工作的重中之重,我們壓茬開展了“三百行動”,持續(xù)涵養(yǎng)發(fā)展動能。實施了百個重點項目開工建設行動,全市開工建設重點項目511個、建成投用302個。實施了百個重點企業(yè)提質行動,加大了對100戶規(guī)上企業(yè)和100戶臨規(guī)企業(yè)的扶持力度,80戶企業(yè)新晉入規(guī),地方規(guī)上工業(yè)增加值增長12.7%。實施了百個招商項目落地行動,組建12個招商專班,編制36個產業(yè)鏈招商圖譜,開展了云上招商、駐外招商活

49、動,全年引進億元以上產業(yè)項目109個、簽約金額378億元。五、 抓精準招商,加快培育經濟增長動能大慶轉型發(fā)展離不開產業(yè)項目支撐,必須把招商引資作為產業(yè)項目建設的“優(yōu)先工程”來抓。要組織“四支隊伍”抓招商。組建市縣區(qū)招商專班,集中精干力量,圍繞發(fā)達地區(qū)和龍頭企業(yè)集聚地區(qū),開展常年駐外招商;組建央地招商專班,圍繞企業(yè)的原料供應市場、產品銷售市場,開展產業(yè)鏈條節(jié)點招商;組建民營企業(yè)招商專班,圍繞裝備制造、食品加工、能源開發(fā)等重點產業(yè)的上下游延伸及配套,開展以商招商;組建平臺招商專班,圍繞各類大型展會,包裝推介我市重點項目,開展平臺招商。要完善“三項機制”抓招商。建立招商考核機制,將招商結果與稅收增量

50、返還、財政轉移支付緊密掛鉤,充分調動縣區(qū)招商引資積極性;建立招商激勵機制,制定加強和改進招商工作的指導意見和政策支持辦法,重獎招商成效明顯的縣區(qū)和企業(yè);建立招商服務機制,采取干部包保、專班跟進等措施,加快重大項目的引進和落地。要用好“兩種資源”抓招商。依托駐慶央企的油氣原料和化工產品,圍繞上下游吃配開展大招商。依托駐慶高校和各類科研機構的成果轉化,圍繞“產學研用”合作招大商。全年力爭引進億元以上項目100個,到位資金350億元。六、 項目實施的必要性(一)提升公司核心競爭力項目的投資,引入資金的到位將改善公司的資產負債結構,補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力,降低公司財務費用水平,

51、提升公司盈利能力,促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持,提高公司核心競爭力。第五章 產品方案分析一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積62667.00(折合約94.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積125379.94。(二)產能規(guī)模根據國內外市場需求和xxx(集團)有限公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xxx萬個電主軸,預計年營業(yè)收入123500.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟

52、效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1電主軸萬個xxx2電主軸萬個xxx3電主軸萬個xxx4.萬個5.萬個6.萬個合計xxx123500.00電主軸具有機械主軸不可替代的優(yōu)越性:第一,由于電主軸由內裝式電機直接驅動,省去了中間變速和傳動裝置,具有結構緊湊、重量輕、噪聲低、振動小和轉動慣量小等特點,可實現(xiàn)很高的速度、加速度及定角度的快速啟停,且動態(tài)精度和穩(wěn)定性

53、更好,可滿足數(shù)控機床進行高速切削和精密加工的需要,尤其是對某些高檔數(shù)控機床(如并聯(lián)運動機床、五面體加工中心、小孔和微孔加工機床等),由于其加工工藝和加工對象的特殊性,對主軸的轉速、精度以及機床的結構都有特殊要求,而電主軸憑借其一體化的結構設計和高轉速、高精度的優(yōu)異性能,有效地滿足了這些特殊要求;第二,電主軸的電機內藏式結構使其從機床的傳動系統(tǒng)和整體結構中相對獨立出來,形成一個功能相對完整的“主軸單元”,促進了機床結構的模塊化,進而改變了傳統(tǒng)機床廠商“大而全”的生產模式,縮短了機床的研發(fā)和生產周期,使之易于形成專業(yè)化、規(guī)?;纳a能力,進而降低生產成本,更加適應快速多變的市場環(huán)境。第六章 選址分

54、析一、 項目選址原則節(jié)約土地資源,充分利用空閑地、非耕地或荒地,盡可能不占良田或少占耕地;應充分利用天然地形,選擇土地綜合利用率高、征地費用少的場址。二、 建設區(qū)基本情況大慶市,別稱油城、百湖之城,是黑龍江省地級市,批復確定的我國重要的石油生產和石化工業(yè)基地、黑龍江省西部重要區(qū)域性中心城市。全市共轄5個市轄區(qū)、3個縣、1個自治縣,總面積21000平方千米。根據第七次人口普查數(shù)據,截至2020年11月1日零時,大慶市常住人口為2781562人。大慶地處中國東北地區(qū)、黑龍江西南部,是哈長城市群區(qū)域中心城市、三線城市,是中國服務外包示范城市、全國首批安全發(fā)展示范城市試點城市,獲得全國文明城市、國家衛(wèi)

55、生城市、國家環(huán)境保護模范城市、國家園林城市、中國優(yōu)秀生態(tài)旅游城市等多項殊榮,被譽為“綠色油化之都、天然百湖之城、北國溫泉之鄉(xiāng)”。大慶是中國最大的石油石化基地,中國第一、世界第十大油田大慶油田所在地;是一座以石油、石化為支柱產業(yè)的著名工業(yè)城市,是世界能源城市伙伴組織19個會員城市之一。大慶油田含油面積6000多平方千米,已探明石油地質儲量67億噸。2018年生產原油3204.4萬噸、天然氣43.4億立方米。2017年中國百強城市排行榜第55位。2017年11月,復查確認繼續(xù)保留全國文明城市榮譽稱號。2018年11月,入選中國城市全面小康指數(shù)前100名。2019年,新中國成立70年,大慶油田發(fā)現(xiàn)6

56、0年。堅持穩(wěn)中求進工作總基調,立足新發(fā)展階段,貫徹新發(fā)展理念,自覺全面融入新發(fā)展格局,以推動高質量發(fā)展為主題,以深化供給側結構性改革為主線,以改革創(chuàng)新為根本動力,以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的,緊緊扭住“建設百年油田、打造工業(yè)強市”的核心要務,積極搶抓國家新一輪支持東北振興等政策機遇,牢牢把握頁巖油規(guī)模效益開發(fā)等發(fā)展機遇,抓實“六穩(wěn)”工作、落實“六?!比蝿?,全力推動大慶爭當全國資源型城市轉型發(fā)展排頭兵。三、 抓服務提標,加快打造一流營商環(huán)境優(yōu)良環(huán)境是群眾的需求、企業(yè)的期盼、發(fā)展的保障,我們必須久久為功、持續(xù)發(fā)力,全力爭創(chuàng)國家營商環(huán)境試點城市。要推動國評指標示范化。加快實施“營商環(huán)境3.0”行動計劃,對標國家營商環(huán)境評價18個一級指標,在建設項目審批服務、企業(yè)獲取生產要素等方面,積極爭創(chuàng)一流,整體

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