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1、.公司財務審計年終工作總結(jié)范文這是一篇關(guān)于公司財務審計年終工作總結(jié)范文,由小編輯搜集整理,希望可以幫助到您! 光陰過的飛快,20xx年公司的工作已經(jīng)完畢了,可以說,在20xx年的工作中,我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務審計部門的工作當然也是在開展中,高效的完成了公司安排給我們的公司,相信我們一定可以做好,這些都是我們得來的不斷的開展的成果,相信我們一定可以做好! 20xx年是集團公司推進展業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)開展的關(guān)鍵年,也是財務審計部創(chuàng)新思路,標準管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向,以效益為中心的行業(yè)開展思路,緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工
2、作重點,團結(jié)奮進,真抓實干,完成了部門職責和公司指導交辦的任務,獲得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)歷教訓,更好的完成xx年的各項工作任務,我部就財務、審計方面的工作作出總結(jié)如下: 一、20xx年財務審計工作的簡要回憶 一財務方面的工作 1、增強財務效勞意識 20xx年,我們一如既往地按“科學、嚴格、標準、透明、效益的原那么,加強財務管理,優(yōu)化資源配置,進步資金使用效益,把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。 為了適應新形勢下的開展,財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,要求公司的財務規(guī)章制度要進展重新修訂和完善。根據(jù)市局公司的財務制度,結(jié)合集團公司的實際
3、情況,組織匯編了集團的財務制度。 為了更好的發(fā)揮財務職能,我們加強了對會計根底工作的標準力度,進步會計信息質(zhì)量,保證會計信息的真實、準確、完好;強化財務的預測、分析及籌資功能,加強對重大投資資金的管理,為指導決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。 2、預算管理得到穩(wěn)步推進 一是細化預算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司20xx年及20xx年明細賬詳細分析了收入、本錢與期間費用的執(zhí)行情況,按科目進展了分類統(tǒng)計,為各分、子公司的 2020年全面預算奠定根底;二是進步預算透明度。預算方案根據(jù)各分、子公司反響回來的意見適當調(diào)整后,經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司,使各單位對本公司的預算有一個全面的
4、理解,增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況,不定期的向預算委員會反響情況,對于超預算等問題嚴格審批程序,對申請調(diào)整的事項,需經(jīng)過專門的論證分析后,按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來,預算的總體執(zhí)行情況良好,各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的進步和增強,為做好20xx年全面預算工作積累了經(jīng)歷。 3、充分利用稅收政策 4、實在加強財務管理 根據(jù)集團公司標準財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務效勞質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,財務審計部將財務集權(quán)管理調(diào)整為財務人員試行委派制,并采用按“統(tǒng)一管理,分級負責的原那么進展管理。財務審計部主要詳細負
5、責集團公司各類資產(chǎn)的財務監(jiān)視、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務,充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。 5、強力整頓財經(jīng)秩序 根據(jù)市局公司財經(jīng)秩序?qū)m椪D工作的安排和財務收支自查工作方案,集團公司圍繞市局“標準行業(yè)經(jīng)營行為,促進煙草行業(yè)的安康開展,為國家創(chuàng)造和積累更多的財富的工作思路,以“摸清家底、提醒隱患、促進標準、推動開展為指導思想,嚴格按照市局公司的自查要求,認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細,自上而下對“帳外帳、“小金庫和虛列亂列本錢費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進展了自查,并施行強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合,按照“邊整邊改的原
6、那么,將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類,從中查找經(jīng)營和管理上的破綻,并有針對性地指定整改措施,限期整改到位。通過此次的自查,實在加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。 6、加強資金管理的作用 為了標準集團經(jīng)濟運行秩序,加強各分、子公司的資金管理,降低和杜絕資金的使用風險,進步資金使用效率,促進集團安康開展。集團公司從xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局公司結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮WC集團資金管理中心能順利、及時進入市局公司結(jié)算中心,按照市局公司結(jié)算中心要求,對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經(jīng)營費用及財務費用進展了認真嚴格的審核和匯編。與此同時,為確保各項工作有條不紊的
7、開展,強調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度,保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。 二審計方面的工作 1、根據(jù)市局財務審計工作會議精神,對財務審計部工作的提出要求 2全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想,增強危機感、緊迫感和責任感,加強學習,努力進步自身素質(zhì),適應新形勢下財務工作的要求。 3加強內(nèi)部審計工作力度,發(fā)揮專項審計工作的作用,從而降低經(jīng)營風險。隨著集團公司快速開展,企業(yè)的資產(chǎn)越來越大,效益和權(quán)益的積累也越來越多,內(nèi)控也越來越重要。作為會計不能只抓核算,更重要在管理,內(nèi)部管理失控,就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費,嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度,確保國有資產(chǎn)的保值和不流失;通過加強內(nèi)部管理,降低本錢費用,進步資
8、產(chǎn)運行質(zhì)量,從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益,實現(xiàn)集團內(nèi)涵式、集約化開展。 2、全面迎接國家審計 為了迎接國家審計署的全面檢查,根據(jù)市局公司審計重點,我部門20xx年xx月xx日的財務收支進展了復查,并結(jié)合內(nèi)審工作實際,緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作,充分發(fā)揮財務的監(jiān)視和效勞職能,及時為集團公司指導提供決策根據(jù),并對審計將涉及財務方面的工作進展了詳細的安排和布置。 3、財務的審計、監(jiān)視崗位 我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)視職能,今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年,經(jīng)歷豐富的財務人員,充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇,要求盡快修訂完善本部門各
9、個財務崗位責任制及考核方法,為進步財務工作的質(zhì)量和效率打下堅實的根底。 4、制定并學習了?財務審計部崗位責任制考核方法? 為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責,加強集團公司財務管理和稽核檢查力度,標準集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣闊財務人員的工作積極性和責任感,財務審計部特制定了?財務審計部崗位責任制考核方法?,通過大家認真地學習和討論,積極考慮,并贊同嚴格按照目的考核方法認真履行自己的工作職責。 二、存在的問題 20xx年,我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步,但仍然存在著較為突出的問題,主要表如今: 1、是需要加大制度建立的力度; 2、是加強對分、子公司的財務管理; 3、是財會人員的整體業(yè)務程度仍有待進步; 4、是財會人員政治素質(zhì)和工作作風氣需改進。 在這即將過去的一年中,經(jīng)過全部門同志的共同努力,雖然我們獲得了一定經(jīng)濟效益和社會效益,財務審計部的工作也是受到指導的認可和支持,獲得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進,我們將面臨許多問題:財務審計制度有待進一步完善,財務審計方法需要進一步改進,財務審計力度需要進一步加強。面對這些挑戰(zhàn),在以后的工作中,我們將在市局公司的指導下,按照公司指導的總體部署,結(jié)合公司實際,創(chuàng)始性工作,努力使財務審計工作再上新
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