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文檔簡介

1、【精品文檔】如有侵權(quán),請聯(lián)系網(wǎng)站刪除,僅供學習與交流物資報廢管理規(guī)定.精品文檔.第四章 物資報廢管理規(guī)定1、總則1.1 目的:為了加強倉庫物資管理、規(guī)范物資報廢行為并明確相關(guān)人員責任,特制定本規(guī)定。1.2 定義:1.2.1 物資是指公司采購的原料、半成品、成品、待出售的產(chǎn)成品、處在生產(chǎn)過程中的在產(chǎn)品、在生產(chǎn)過程或提供勞務(wù)過程中耗用的材料、物料、客戶退貨產(chǎn)品等。1.2.2 報廢品是指因具有嚴重缺陷不可修復,或是毀損變質(zhì)不能使用或銷售的存貨。1.2.3 存貨報廢包括不合格來料、車間用料、委外物料、客戶退貨品的報廢。2、 存貨報廢處理流程部門申請報廢中心總監(jiān)質(zhì)檢檢驗采購、運營、售后確認企管部審核分管

2、領(lǐng)導審批倉儲部入待報廢倉庫2.1 不良來料報廢2.1.1 來料經(jīng)質(zhì)檢后發(fā)現(xiàn)的不合格物料,且無法退貨的,入待報廢倉。因此類業(yè)務(wù)量較小,不作專門統(tǒng)計,無需經(jīng)相關(guān)的審批程序。2.1.2已作退貨處理但供應(yīng)商未在規(guī)定時間內(nèi)領(lǐng)取的不合格來料2.1.3由供應(yīng)鏈二部填寫物料報廢處理申請表,經(jīng)企管部主管確認、生產(chǎn)負責人審批后報廢處理。2.2 車間用料及在制品報廢 2.2.1 生產(chǎn)部門在領(lǐng)料及生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格物料后,由作業(yè)人員將物料交給品質(zhì)檢驗人員,質(zhì)檢人員確認為不良,且無法修復后,作業(yè)人員在不良物料登記表中填列不良物料名稱、生產(chǎn)任務(wù)單號、數(shù)量、報廢原因等,質(zhì)檢人員在不良物料登記表中注明不良原因分析;根據(jù)分析

3、結(jié)果,若是人為造成的損失,由直接責任者簽字確認后承擔報廢存貨的原價值,企管部將不良物料登記表交由采購部及生產(chǎn)部負責人簽字確認,交由人資中心考核后在當月工資中扣除。2.2.2 若為生產(chǎn)正常損耗物料報廢,車間物料領(lǐng)用人員由生產(chǎn)任務(wù)單下推紅字領(lǐng)料單,倉庫為“待報廢倉”;若為退供應(yīng)商物料,倉庫為“待退物料倉”。2.2.3 如果需要補料,由相關(guān)任務(wù)單下推一張藍字的領(lǐng)料單補齊用量。2.3 客戶退貨品的報廢  2.3.1 對于客戶退貨品,經(jīng)客服中心確認無法修復使用的,每月匯總填寫報廢品處理申請表,注明報廢原因,費用承擔者簽字,經(jīng)質(zhì)檢、運營中心、采購中心確認后交由分管領(lǐng)導審批,確認為待報廢品。

4、60;2.3.2 客服中心將客戶退貨數(shù)據(jù)反饋給倉庫,包括成品類及加工品類,并確認退款給客戶后,客戶是否將貨物全部退回,倉庫根據(jù)經(jīng)審批的報廢處理申請表,在ERP系統(tǒng)錄入“其他出庫單”紅字,倉庫為“待報廢倉”。2.4 對于一些具有指定用途的材料或存放時間較長的材料,若其已無重新利用的可能且不能夠退貨,應(yīng)予以報廢處理。由倉庫填列報廢申請表,根據(jù)本制度規(guī)定的審批流程審批。2.5 “待退物料倉”中的物料由倉庫和采購人員按公司流程及時辦理退貨手續(xù)。 2.6 因質(zhì)量原因?qū)е掳氤善穲髲U,直接入“待報廢倉”,由企管部將處理結(jié)果(須供應(yīng)商方確認)復印一份給財務(wù)中心和采購中心,采購部應(yīng)根據(jù)處理結(jié)果在與供應(yīng)

5、商對帳時扣除,財務(wù)中心在審核報廢申請表時應(yīng)核查供應(yīng)商扣款情況。(報廢申請表需注明扣款編號,處理結(jié)果文件需注明對應(yīng)的扣款編號) 3、 報廢品的處理 倉儲部申請?zhí)幚碇行目偙O(jiān)財務(wù)中心核算企管部審核分管領(lǐng)導審批行政、財務(wù)、企管處理財務(wù)入賬3.1 報廢品由倉儲部在待報廢倉進行保管,倉儲部定期進行報廢處理,任何部門和個人不得私自進行報廢處理 3.2 使用部門每月提供不良物料登記表及報廢申請表給倉儲部,倉儲部每月初針對待報廢倉中的物料填寫物料報廢處理申請表,先發(fā)送電子文檔給財務(wù)中心,財務(wù)中心根據(jù)最新的存貨價格,計算物料報廢處理申請表的各項物料金額、將金額明細表發(fā)送給公司負責人審

6、批后,將金額等相關(guān)數(shù)據(jù)發(fā)送給倉儲部。 3.3 經(jīng)審批需要處理的報廢物料由倉儲部在系統(tǒng)中錄入其他出庫單,需報廢處理的成品、半成品分類整理放置;行政部根據(jù)物料報廢處理申請表列明的品種、數(shù)量進行報廢品變賣,并給與倉儲部具體報廢品處理時間,變賣時需有財務(wù)人員隨同,財務(wù)人員一起核對報廢品數(shù)量及監(jiān)督變賣情況,變賣收入交到財務(wù)中心。4、報廢審批權(quán)限 4.1 倉儲部提供的報廢物料處理申請表當月合計金額*元以下需生產(chǎn)體系負責人審批,*-*元,需總經(jīng)理審批,*元以上需董事長審批。 4.2 維修部的報廢處理申請表當月合計金額*元需總經(jīng)理審批,*元以上需董事長審批。 4.3 財

7、務(wù)層面審批由財務(wù)經(jīng)理履行體系負責人額度,財務(wù)總監(jiān)履行總經(jīng)理額度,超出或有異議須董事長最終審批。 4.4 重大品質(zhì)事件產(chǎn)生的不良品的報廢,需由董事長審批處理。5、相關(guān)表格 物資報廢處理申請表 不良物料登記表 6、本制度從*年*月*日起試行物料報廢處理申請表 申請部門: 申請日期:序號物料編號物料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額報廢原因備注12合計使用部門意見 簽字: 日期:質(zhì)檢意見 簽字: 日期:行政部意見 簽字: 日期:企管部意見 簽字: 日期:財務(wù)部意見 簽字: 日期:分管領(lǐng)導意見 簽字: 日期:備注:1、使用部門負責人及保管人詳細說明報廢原因 2、報廢鑒定由由專職人員填寫

8、3、申請報廢的物料未經(jīng)資產(chǎn)管理部門同意,任何單位和個人均不得擅自處理 4、此表一式三聯(lián),第一聯(lián)資產(chǎn)管理部門存檔,第二聯(lián)使用部門保管,第三聯(lián)財務(wù)中心保管固定資產(chǎn)報廢申請表申請部門: 申請日期:序號資產(chǎn)名稱資產(chǎn)編號規(guī)格型號計量單位數(shù)量購置日期資產(chǎn)原值報廢原因備注123合計使用部門意見 簽字: 日期:行政部意見 簽字: 日期:企管部意見 簽字: 日期:財務(wù)部意見 簽字: 日期:分管領(lǐng)導意見 簽字: 日期:董事長意見 簽字: 日期:備注:1、使用部門負責人及保管人詳細說明報廢原因 2、報廢由專業(yè)人員鑒定 3、申請報廢的固定資產(chǎn)未經(jīng)資產(chǎn)管理部門同意,任何單位和個人均不得擅自處理或拆卸零件 4、此表一式三聯(lián),第一聯(lián)資產(chǎn)管理部門存檔,第二聯(lián)使用部門保管,第三聯(lián)財務(wù)中心保管備注:一、固定資產(chǎn)包括1、房屋建筑物類2、辦公設(shè)備類:辦公桌椅、文件柜、空調(diào)、打印復印機、投影儀等3、機器設(shè)備類:生產(chǎn)設(shè)備(沖洗機、裁切機、海德堡、數(shù)碼印刷機等)、動力設(shè)備(壓縮機、發(fā)電機等)、檢測設(shè)備(電子天平、卡尺等)4、運輸工具類:汽車、叉車、地牛等4、數(shù)碼電子類:電腦、相機、鏡頭等二、使用部門負責人及保管人詳細說明報廢

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